» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Надежда_С |
Добавлено: | #1  Пн Дек 22, 2008 12:41:42 |
Заголовок сообщения: | НДС |
Добрый день! Подскажите пожалуйста при списании кредиторской задолженности на доход, обязательно делать корректировку на ранее взятый в зачет НДС? |
Автор: | Алия Алдажарова |
Добавлено: | #2  Пн Дек 22, 2008 13:03:48 |
Заголовок сообщения: | |
При условии если ранее по данной задол-ти был взят зачет |
Автор: | Надежда_С |
Добавлено: | #3  Пн Дек 22, 2008 13:17:17 |
Заголовок сообщения: | |
а если я не буду делать корректировку и всю сумму просто обложу КПН? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Пн Дек 22, 2008 13:33:45 |
Заголовок сообщения: | |
Корректировку делать нужно обязательно. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #5  Пн Дек 22, 2008 13:40:06 |
Заголовок сообщения: | |
НК, Статья 238. Корректировка сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет по сомнительным обязательствам 1. Обязательства по приобретенным товарам (работам, услугам), не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения, признаются сомнительными и сумма налога на добавленную стоимость, ранее принятая в зачет по таким товарам (работам, услугам), подлежит исключению из зачета по истечении трех лет с момента отнесения ее в зачет, кроме суммы налога на добавленную стоимость, отнесенной в зачет на основании подпунктов 3) и 4) пункта 1 статьи 235. Корректировку нужно сделать, иначе нарушение. |