» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Надо ли в Ф.300 показывать счет-фактуру, выписанную нерезиденту

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Aselya
Добавлено: #1  Пн Фев 02, 2009 21:27:59
Заголовок сообщения: Надо ли в Ф.300 показывать счет-фактуру, выписанную нерезиденту

Мы выставили с/ф юр.лицу-нерезиденту - работы проводились на территории Киргизии в 2008
НДС не начисляли и зачет. часть уменьшили по пропорц.методу
Аудитор утвержает, что согл.ст.212 и 215 эту сумму вообще не надо показывать в 300ф. и уменьшать зачетную часть.
Так как правильно?



Автор: natali75
Добавлено: #2  Вт Фев 03, 2009 10:29:15
Заголовок сообщения:

А строка 300.04 для кого тогда они не оговаривают. И при сверке 300 и 100 оборот не пойдет

Добавлено спустя 58 минут 7 секунд:

Может и не в теме но не нашла я нужную тему. Пожалуйста подскажите в 300.05 доп.форме отражаются услуги полученные в России



Автор: natali75
Добавлено: #3  Вт Фев 03, 2009 12:17:14
Заголовок сообщения:

:)

Добавлено спустя 49 минут 32 секунды:

:(



Автор: esiphi
Добавлено: #4  Вт Фев 03, 2009 13:33:01
Заголовок сообщения:

natali75
natali75 говорит:
300.05 доп.форме отражаются услуги полученные в России
.
Если я правильно Вас понял.(НДС полежащий уплате за нерезидента-НФО-2008г.).
По уплате НДС за нерезидента,заполняется форма 300.11 с доп.формой,а затем показатели этой формы переносятся в ф.300.05 ,код 300.05.007."НДС ,уплаченный за нерезидента,не являющегося плательщиком НДС".
С ув.



Автор: Aselya
Добавлено: #5  Вт Фев 03, 2009 15:30:09
Заголовок сообщения:

Мы выставили с/ф юр.лицу-нерезиденту - работы проводились на территории Киргизии в 2008
НДС не начисляли и зачет. часть уменьшили по пропорц.методу
Аудитор утвержает, что согл.ст.212 и 215 эту сумму вообще не надо показывать в 300ф. и уменьшать зачетную часть.
Так как правильно?

300,04 - аудитор сказала - для справочной информации

Так как правильно?



Автор: natali75
Добавлено: #6  Вт Фев 03, 2009 17:28:35
Заголовок сообщения:

esiphi
Извиняюсь долго сюда не заглядывала. Но вопрос в другом. Гостиница и прочие расходы полученные и оплаченные в России я их налогом не облагаю. В доп. форме к 5 приложение указывать или нет



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ