| Как списать в производстве остатки по ТМЦ, если виновное лицо не обнаружено? | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Ср Июн 17, 2009 09:43:16 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Предприятие занимается производством готовой продукции, в данный момент по бух. учету имеются остатки по инертным материалам, а в наличии их нет. Директор приказал все списывать чтоб было по нолям. Как это сделать, помогите пожалуйста! 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Ср Июн 17, 2009 10:15:31 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Спасибо-это понятно что на административные расходы не идущие на вычет.Но подскажите пожалуйста подробнее какие нужно составить документы,проводки?С ндс списывать? как это все отразить вобщем? Я не бух.материального стола,впервые с этим столкнулась.Эти остатки идут с 2006года,гл.бух когда работала(она уволилась еще в 2008) составляла калькуляции, выпуск готовой продукции. Н-р для изготовления 88м3 керамзитобетона должно было быть затрачено 88м3 керамзитового гравия, ХХХ песка, ХХХ щебня 20/40, а гл.бух берет намного меньшее колличество материалов и в итоге такие у меня теперь в бух.учете большие остатки. Директор говорит переделывай как положено по нормам или списывай куда-нибудь, но чтоб все было по нолям.сейчас никаких объектов нет, кризис и мы толком не работаем. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Алия Алдажарова Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #4  Ср Июн 17, 2009 10:32:29 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| У вас нормы есть? Вы продукцию механ. путем или автоматизир. путем производите? Если автомат.-но, то у вас расхождений не должно быть. Машина использует четко по нормам, кот. вы внесли в программу. Если мех-ким, то здесь срабатывает чел. фактор. Но расхождение небольшое, возможна пересортица. Вам необходимо провести замеры потребления на куб. Если есть расхождение с нормами, то найти причину. Если нормы действительно заниженные (кач-во одного из компонента хуже чем положено), то довести до факта. И ежемесячно проводить инвен-ю для своевременного выявления расхождений.
 И вообще это работа технорей
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Ср Июн 17, 2009 10:33:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| если есть утвержденные калькуляции, Вы должны по ним списание производить, Вам лучше переделать задним числом списание. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Ср Июн 17, 2009 11:30:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Бахыт говорит: |  
	  | Вам лучше переделать задним числом списание |  Этого лучше не делать, т.к. производство завершено было в 2006г., а исправления повлияют на себестоимость и соответственно результат года. Можно сделать списание на основании сличительной ведомости по проведенной инвентаризации. Для этого оформляете приказ о проведении инвентаризации и составе комиссии. Затем оформляете акт инвентаризации и сличительную ведомость с указанием расхождений. На основании этих документов в 1с оформляете документ "списание материалов", выбираете соответствующую номенклатуру.
 
 Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
 
 
 
 
	  | Ксюша говорит: |  
	  | С ндс списывать? |  Необходимо корректировать НДС, принятый ранее в зачет.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #7  Ср Июн 17, 2009 11:44:53 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Лязат говорит: |  
	  | Можно сделать списание на основании сличительной ведомости по проведенной инвентаризации. |  Да, так можно сделать,но попадает завсклад под "разноску".
 Рекомендую списать, как утерявшее свои качества  сырье, неликвиды и пр.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Ср Июн 17, 2009 12:07:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Лязат говорит: |  
	  | Необходимо корректировать НДС, принятый ранее в зачет. |  ну а если по утвержденной калькуляции сырья списывается бальше, получается и по факту сырья ушло больше, может все таки лучше списать согл.калькуляции и НДС не корректировать.
 
 
 
	  | Ксюша говорит: |  
	  | Эти остатки идут с 2006года,гл.бух когда работала(она уволилась еще в 2008) составляла калькуляции, выпуск готовой продукции. Н-р для изготовления 88м3 керамзитобетона должно было быть затрачено 88м3 керамзитового гравия, ХХХ песка, ХХХ щебня 20/40, а гл.бух берет намного меньшее колличество материалов и в итоге такие у меня теперь в бух.учете большие остатки. |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Ср Июн 17, 2009 19:45:55 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Всем огромное спасибо за содействие!   
 
Да я согласна, так и сделаю. Проведу инвентаризацию по факт.наличию, а с завскладом пусть директор разговаривает, объясняет ситуацию или сам все подписывает. Вобще если по правильному гл.бух должна была хотя бы раз в месяц (когда было много работы и движений материалов) сверяться с завскладом по остаткам и подгонять свои бухгалтерские, а так как это не делалось и выявилось только сейчас, когда виновных нет и не хочется по большому счету их никому искать, директору в частности тоже (ему б только чтоб все было в бухгалтерском учете как и по факту=0). 
	  | Лязат говорит: |  
	  | Можно сделать списание на основании сличительной ведомости по проведенной инвентаризации. |  
 
	  | Лязат говорит: |  
	  | Необходимо корректировать НДС, принятый ранее в зачет. |  С этим я тоже согласна, т.е. сделать корректировку по НДС по всем приобретенным материалам, за период с 2006-2008гг, которые я собираюсь списать?Убрать весь НДС с зачета?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |