» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Авансовые платежи по КПН в части уменьшения |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | a-rau |
Добавлено: | #1  Вт Ноя 03, 2009 13:06:37 |
Заголовок сообщения: | Авансовые платежи по КПН в части уменьшения |
У меня в 2008 году КПН к уплате был 4840тыс. тенге, а в 2009 году возможен убыток или выйду с мизерным доходом, где возможен КПН к уплате около (максимально) 1000 тыс. тенге. Как правильно сдать авансовый платеж по КПН до сдачи деклрации? |
Автор: | Котеночек |
Добавлено: | #2  Вт Ноя 03, 2009 13:16:30 |
Заголовок сообщения: | |
a-rau А вы в этом году отчеты по авансовым платежам сдавали? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3  Вт Ноя 03, 2009 13:42:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
a-rau
Предлагаю: В соответствии со ст.141 п.8 НК РК,сумма авансовых платежей по КПН может быть уменьшена, но не более чем на сумму авансовых платежей по КПН,которая отражена в расчете сумм авансовых платежей по КПН,подлежащей уплате за период после сдачи декларации за 2008 г. ( ф.101,02) т.е.корректировка не может иметь отрицательного значения. Доп.расчет сумм авансовых платежей по КПН,подлежащий уплате за период после сдачи декларации по КПН,может быть представлен не позднее 20.12.налогового периода. C ув. |
Автор: | a-rau |
Добавлено: | #4  Вт Ноя 03, 2009 15:54:30 |
Заголовок сообщения: | |
Прошу прощения, пришлось удалиться. В этом году расчет по авансовым не сдавали. Попадаю под статью подпункт 1 пункт 2 ст 141. Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: а можно простыми словами, пожалуйста, про ст. 141 п 8 НК РК . про это то я прочитала, а вот переварить не могу. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #5  Вт Ноя 03, 2009 16:34:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
a-rau
Считаю,что в данной ситуации Вы не сможете воспользоваться положением ст.141 п.8 НК РК и произвести корректировку авансовых платежей по КПН в 2009 г.в сторону уменьшения. С ув. |
Автор: | Елена Т | ||||||||
Добавлено: | #6  Вт Ноя 03, 2009 16:39:29 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Вы про расчет на 2010 год? Ну опять читаете ст.141 и решаете вопрос:
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Вы про расчет на 2010 год? Ну опять читаете ст.141 и решаете вопрос:
|
Автор: | a-rau |
Добавлено: | #7  Вт Ноя 03, 2009 16:49:53 |
Заголовок сообщения: | |
Наверное я не правильно задала вопрос, но мне не понятно. Меня волнует как быть в конце года с КПН за 2009 года, если по результатам 2009 года я могу выйти с убытком, а в течении года я расчетов никаких не сдавала, ни на уменьшение, ни на увеличение. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #8  Вт Ноя 03, 2009 16:54:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
По результатам декларации и оплатите КПН, но лучше подсчитывать итоги ежемесячно(ежеквартально) и частями уже оплачивать КПН предварительно. Если по результатам декларации будет убыток то и к оплате КПН будет 0. Если были предоплаты по КПН то он останется переплатой на лиц.счете и зачтется в счет будущих платежей следующих лет. |
Автор: | a-rau |
Добавлено: | #9  Вт Ноя 03, 2009 16:58:46 |
Заголовок сообщения: | |
Всем спасибо, я переварила. Почему то было ошибочное мнение,что в случае убытка и не предоставления авансовых в сторону уменьшения, может быть адм. штраф. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #10  Вт Ноя 03, 2009 17:01:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это если бы Вы подавали расчеты в 2009г. Но и в этом случае адм.ответственности нет. Есть только за превышение: ст.209 Адм.кодекса
|
Автор: | a-rau |
Добавлено: | #11  Вт Ноя 03, 2009 17:07:23 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за информацию. Я с этим столкнулась раз в жизни, поэтому такая осторожность, но уже с убытком. :) |
Автор: | yliana |
Добавлено: | #12  Пт Ноя 06, 2009 11:45:13 |
Заголовок сообщения: | |
А как быть в случаи, если фирма открылась только в октябре 2009г. Пока дохода нет. Какую форму (по авансовым платежам) необходимо подать на 2010 год? и до какого срока? Я заметила, что вверху на балансе указан срок подачи 10.01., 101.02, 101.03 до 25 ноября - это верно ? Раньше был срок подачи этих форм до 20 декабря .. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #13  Пт Ноя 06, 2009 11:49:47 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Почитатйте данную статью в кодексе http://kodeks.kz/2009/ Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Это для yliana |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #14  Пт Ноя 06, 2009 11:51:50 |
Заголовок сообщения: | |
yliana см. ст. 141 п2 пп2 - там как раз про последующий период.... можете не сдавать |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #15  Пт Ноя 06, 2009 11:52:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы имеете право не сдавать расчет по авансовым платежам по КПН за 2010 год, как вновь созданные. |
Автор: | Наталья_Ясакова |
Добавлено: | #16  Пт Ноя 06, 2009 11:54:50 |
Заголовок сообщения: | |
Раньше если я не ошибаюсь в течении 10(20) рабочих дней после регистрации подавалась 101.04, а теперь расчет не подается пока не привысите норму 325000 МРП |
Автор: | yliana |
Добавлено: | #17  Пт Ноя 06, 2009 11:56:46 |
Заголовок сообщения: | |
Если я правельно поняла ...нам не нужно подовать не одну из форм по авансовым платежам (выше перечисленные), если мы не достигли суммы совокупного годового дахода равного 325 000 кратному МРП? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #18  Пт Ноя 06, 2009 12:03:15 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да, этот 2009год и следующий 2010. А в следующих годах надо смотреть уже
|
Автор: | Nika любознательная |
Добавлено: | #19  Пт Фев 05, 2010 08:53:38 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста опытом. У меня по результатам 2009 года вышел убыток, авансовые платежи в течение 2009 уплачивались. Декларацию по ф. 100 за 2009 год сдали. Теперь по результатам 2009 уплаченные авансовые платежи должны перейти в разряд переплаты по данному налогу, но инспектор говорит, что сумму можно будет перебрасывать только после 10 апреля 2010г. Очень хотелось бы использовать сумму сейчас. Вы не встречались с подобной ситуацией? |
Автор: | Вовун |
Добавлено: | #20  Пт Фев 05, 2010 10:08:59 |
Заголовок сообщения: | |
Только после 10 апреля |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #21  Вт Фев 23, 2010 12:23:14 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пож попадаю ли я под ст. 209 АДм кодекса "4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов - влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога", если превышение возникло после дополн. налоговой отчетности за 2006 год? Заранее спасибо. |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #22  Вт Фев 23, 2010 14:25:29 |
Заголовок сообщения: | |
Попробую расписать свой вопрос. За 2006 года была сдана доп. декларация. Сами нашли ошибку предыд. бух. завысил сумму ТМЗ на конец периода, исправили. В 2007 году на конец периода остатки ТМЗ правильные. 100 тоже доп. с минусом КПН сделали. За 2006 год при авансовых платежах на 2006 год в размере 62700, вылез КПН к уплате - 448626 тенге. КПН, пеня уплачены. Сейчас вопрос состоит в том, какие штрафы еще будут.? (448626-62700)*40% = 154370.? Еще какие адм штрафы на должн. и юрид лицо будут? Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: т.е. занизил сумму на конец периода.. |
Автор: | barhat |
Добавлено: | #23  Вт Фев 23, 2010 16:01:26 |
Заголовок сообщения: | |
Согласно ст. 209 АДм кодекса "4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов - влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога" тогда расчет такой: 62 700 * 20% = 75 240. 448 626 - 75 240 = 373 386 это сумма превышения. 40% от этой суммы 149 354,40. |