» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Авансовые платежи по КПН в части уменьшения

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: a-rau
Добавлено: #1  Вт Ноя 03, 2009 13:06:37
Заголовок сообщения: Авансовые платежи по КПН в части уменьшения

У меня в 2008 году КПН к уплате был 4840тыс. тенге, а в 2009 году возможен убыток или выйду с мизерным доходом, где возможен КПН к уплате около (максимально) 1000 тыс. тенге. Как правильно сдать авансовый платеж по КПН до сдачи деклрации?


Автор: Котеночек
Добавлено: #2  Вт Ноя 03, 2009 13:16:30
Заголовок сообщения:

a-rau
А вы в этом году отчеты по авансовым платежам сдавали?



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Вт Ноя 03, 2009 13:42:35
Заголовок сообщения:

a-rau
a-rau говорит:
Как правильно сдать авансовый платеж по КПН до сдачи деклрации?
.
Предлагаю:
В соответствии со ст.141 п.8 НК РК,сумма авансовых платежей по КПН может быть уменьшена, но не более чем на сумму авансовых платежей по КПН,которая отражена в расчете сумм авансовых платежей по КПН,подлежащей уплате за период после сдачи декларации за 2008 г. ( ф.101,02) т.е.корректировка не может иметь отрицательного значения.
Доп.расчет сумм авансовых платежей по КПН,подлежащий уплате за период после сдачи декларации по КПН,может быть представлен не позднее 20.12.налогового периода.
C ув.



Автор: a-rau
Добавлено: #4  Вт Ноя 03, 2009 15:54:30
Заголовок сообщения:

Прошу прощения, пришлось удалиться. В этом году расчет по авансовым не сдавали. Попадаю под статью подпункт 1 пункт 2 ст 141.

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

а можно простыми словами, пожалуйста, про ст. 141 п 8 НК РК . про это то я прочитала, а вот переварить не могу.



Автор: esiphi
Добавлено: #5  Вт Ноя 03, 2009 16:34:25
Заголовок сообщения:

a-rau
a-rau говорит:
В этом году расчет по авансовым не сдавали. Попадаю под статью подпункт 1 пункт 2 ст 141.

Считаю,что в данной ситуации Вы не сможете воспользоваться положением ст.141 п.8 НК РК и произвести корректировку авансовых платежей по КПН в 2009 г.в сторону уменьшения.
С ув.



Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Вт Ноя 03, 2009 16:39:29
Заголовок сообщения:

a-rau говорит:
Как правильно сдать авансовый платеж по КПН до сдачи деклрации?

Вы про расчет на 2010 год? Ну опять читаете ст.141 и решаете вопрос:
a-rau говорит:
Попадаю под статью подпункт 1 пункт 2 ст 141.


Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:

a-rau говорит:
Как правильно сдать авансовый платеж по КПН до сдачи деклрации?

Вы про расчет на 2010 год? Ну опять читаете ст.141 и решаете вопрос:
a-rau говорит:
Попадаю под статью подпункт 1 пункт 2 ст 141.



Автор: a-rau
Добавлено: #7  Вт Ноя 03, 2009 16:49:53
Заголовок сообщения:

Наверное я не правильно задала вопрос, но мне не понятно. Меня волнует как быть в конце года с КПН за 2009 года, если по результатам 2009 года я могу выйти с убытком, а в течении года я расчетов никаких не сдавала, ни на уменьшение, ни на увеличение.


Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Вт Ноя 03, 2009 16:54:20
Заголовок сообщения:

a-rau говорит:
Меня волнует как быть в конце года с КПН за 2009 года, если по результатам 2009 года я могу выйти с убытком

По результатам декларации и оплатите КПН, но лучше подсчитывать итоги ежемесячно(ежеквартально) и частями уже оплачивать КПН предварительно.
Если по результатам декларации будет убыток то и к оплате КПН будет 0. Если были предоплаты по КПН то он останется переплатой на лиц.счете и зачтется в счет будущих платежей следующих лет.



Автор: a-rau
Добавлено: #9  Вт Ноя 03, 2009 16:58:46
Заголовок сообщения:

Всем спасибо, я переварила. Почему то было ошибочное мнение,что в случае убытка и не предоставления авансовых в сторону уменьшения, может быть адм. штраф.


Автор: Елена Т
Добавлено: #10  Вт Ноя 03, 2009 17:01:49
Заголовок сообщения:

a-rau говорит:
в случае убытка и не предоставления авансовых в сторону уменьшения, может быть адм. штраф.

Это если бы Вы подавали расчеты в 2009г. Но и в этом случае адм.ответственности нет. Есть только за превышение:
ст.209 Адм.кодекса
Цитата:
4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов -
влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога.



Автор: a-rau
Добавлено: #11  Вт Ноя 03, 2009 17:07:23
Заголовок сообщения:

Спасибо за информацию. Я с этим столкнулась раз в жизни, поэтому такая осторожность, но уже с убытком. :)


Автор: yliana
Добавлено: #12  Пт Ноя 06, 2009 11:45:13
Заголовок сообщения:

А как быть в случаи, если фирма открылась только в октябре 2009г. Пока дохода нет. Какую форму (по авансовым платежам) необходимо подать на 2010 год? и до какого срока? Я заметила, что вверху на балансе указан срок подачи 10.01., 101.02, 101.03 до 25 ноября - это верно ? Раньше был срок подачи этих форм до 20 декабря ..


Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Пт Ноя 06, 2009 11:49:47
Заголовок сообщения:

a-rau говорит:
Попадаю под статью подпункт 1 пункт 2 ст 141.

Почитатйте данную статью в кодексе http://kodeks.kz/2009/

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

Елена Т говорит:
Почитатйте данную статью в кодексе http://kodeks.kz/2009/

Это для yliana



Автор: Мара
Добавлено: #14  Пт Ноя 06, 2009 11:51:50
Заголовок сообщения:

yliana
см. ст. 141 п2 пп2 - там как раз про последующий период....
можете не сдавать



Автор: *САМ*
Добавлено: #15  Пт Ноя 06, 2009 11:52:53
Заголовок сообщения:

yliana говорит:
А как быть в случаи, если фирма открылась только в октябре 2009г. Пока дохода нет. Какую форму (по авансовым платежам) необходимо подать на 2010 год? и до какого срока?


Вы имеете право не сдавать расчет по авансовым платежам по КПН за 2010 год, как вновь созданные.



Автор: Наталья_Ясакова
Добавлено: #16  Пт Ноя 06, 2009 11:54:50
Заголовок сообщения:

Раньше если я не ошибаюсь в течении 10(20) рабочих дней после регистрации подавалась 101.04, а теперь расчет не подается пока не привысите норму 325000 МРП


Автор: yliana
Добавлено: #17  Пт Ноя 06, 2009 11:56:46
Заголовок сообщения:

Если я правельно поняла ...нам не нужно подовать не одну из форм по авансовым платежам (выше перечисленные), если мы не достигли суммы совокупного годового дахода равного 325 000 кратному МРП?


Автор: Елена Т
Добавлено: #18  Пт Ноя 06, 2009 12:03:15
Заголовок сообщения:

yliana говорит:
Если я правельно поняла ...нам не нужно подовать не одну из форм по авансовым платежам (выше перечисленные),

Да, этот 2009год и следующий 2010.
А в следующих годах надо смотреть уже
yliana говорит:
не достигли суммы совокупного годового дахода равного 325 000 кратному МРП



Автор: Nika любознательная
Добавлено: #19  Пт Фев 05, 2010 08:53:38
Заголовок сообщения:

Здравствуйте,
уважаемые форумчане!
Поделитесь пожалуйста опытом. У меня по результатам 2009 года вышел убыток, авансовые платежи в течение 2009 уплачивались. Декларацию по ф. 100 за 2009 год сдали. Теперь по результатам 2009 уплаченные авансовые платежи должны перейти в разряд переплаты по данному налогу, но инспектор говорит, что сумму можно будет перебрасывать только после 10 апреля 2010г. Очень хотелось бы использовать сумму сейчас.
Вы не встречались с подобной ситуацией?



Автор: Вовун
Добавлено: #20  Пт Фев 05, 2010 10:08:59
Заголовок сообщения:

Только после 10 апреля


Автор: Виктория66
Добавлено: #21  Вт Фев 23, 2010 12:23:14
Заголовок сообщения:

Подскажите пож попадаю ли я под ст. 209 АДм кодекса
"4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов -
влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога", если превышение возникло после дополн. налоговой отчетности за 2006 год? Заранее спасибо.



Автор: Виктория66
Добавлено: #22  Вт Фев 23, 2010 14:25:29
Заголовок сообщения:

Попробую расписать свой вопрос. За 2006 года была сдана доп. декларация. Сами нашли ошибку предыд. бух. завысил сумму ТМЗ на конец периода, исправили. В 2007 году на конец периода остатки ТМЗ правильные. 100 тоже доп. с минусом КПН сделали. За 2006 год при авансовых платежах на 2006 год в размере 62700, вылез КПН к уплате - 448626 тенге. КПН, пеня уплачены. Сейчас вопрос состоит в том, какие штрафы еще будут.? (448626-62700)*40% = 154370.? Еще какие адм штрафы на должн. и юрид лицо будут?

Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:

т.е. занизил сумму на конец периода..



Автор: barhat
Добавлено: #23  Вт Фев 23, 2010 16:01:26
Заголовок сообщения:

Согласно ст. 209 АДм кодекса
"4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов -
влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога"
тогда расчет такой: 62 700 * 20% = 75 240. 448 626 - 75 240 = 373 386 это сумма превышения. 40% от этой суммы 149 354,40.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ