|  От нашего имени заказчики сделали перережим НДС и оплатили тамож. НДС и сборы. Теперь требуют СФ
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Чт Янв 21, 2010 10:55:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте! Помогите пожайлуста! Вопрос по перережиму НДС.
 
Оборудование растомаживалось без НДС для зоны СЭЗ в начале 2008г, мы продали в мае в 2008г это оборудование заказчику по договору без НДС. Заказчик через год от нашего имени сделал перережим по НДС и оплатил таможенный НДС и таможенный сбор за нас.Теперь гл. бухгалтер заказчика требует от нас счет- фактуру на сумму НДС и сбора.
 
Вопрос: Правы ли их действия и как все это отразить в бухгалтерии,ведь у нас все было закрыто по нулям в 2008г??? Просим в конкретном примере показать проводки.
 
 
название темы изменено = Юнона  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Сб Фев 20, 2010 15:49:02   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | азиатка говорит: | 
	 
	
	  
	  Вопрос: Правы ли их действия и как все это отразить в бухгалтерии,ведь у нас все было закрыто по нулям в 2008г??? Просим в конкретном примере показать проводки.
 
 | 
	 
 
 
 
	  | азиатка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  мы продали в мае в 2008г это оборудование заказчику по договору без НДС. | 
	 
 
 
Вы состояли на тот момент на учете по НДС?
 
Сперва, если руководитель предприятия не против, Вы должны заключить дополнительное соглашение к договору 2008г. На основании дополнительного договора выставить дополнительную счет-фактуру на дополнительные расходы.
 
Но вопрос в НДС и в том, на основании чего они смогли сделать "перережим НДС", ведь без доверенности от Вашего предприятия такого невозможно 
 
сделать.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Чт Июн 03, 2010 16:26:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день! Как выписать счет-фактуру на сумму НДС и сбора, если заказчики за нас оплатили таможенный НДС и сбор.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Геннадьевна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Пт Июн 04, 2010 12:55:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Простите!    Да, мы являемся плательщиками по НСД и состоим с 2005г на учете. Дело в том, что импорт в кол-ве 8 шт оборудования был предназначен для зоны СЭЗ и растормаживался без НДС.Поставку мы сделали в 2008г и выписали счет-фактуру заказчикам в 2008г. Все мы с ними закрылись. А вот в октябре 2009г  заказчики сделали перережим НДС, оформили ГТД на 2 шт оборудования за нас ,проплатили в НК таможенный НДС и сбор и просят что-бы мы ваписали счет-фактуру 2009г на сумму таможенного НДСа. Это возможно, у нас просто не будет никаких последствий, и что мне делать с этими 2 шт оборудованиями.я все ни как не могу понять.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Чт Июн 10, 2010 12:12:38   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Прежде чем делать "перережим" нужно было согласовать это с Вашей фирмой.
 
Теперь нужно сделать доп.соглашение к тому договору о изменении в тамож.оформлении, составить акт о расходах понесенных клиентом при "перережиме". Они должны предоставить Вам оригиналы всех документов (себе пусть оставят копии).
 
На основании всех этих документов выставляете дополнительную счет-фактуру связи с изменением условий сделки. 
 
Не забудьте что по ст.239 налог.кодекса
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	   
	  4. Корректировка размера облагаемого оборота в соответствии с настоящей статьей производится в том налоговом периоде, в котором наступили случаи, указанные в пункте 2 настоящей статьи.
 
Сумма корректировки налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящей статьей определяется по ставке, действующей на дату совершения оборота по реализации. | 
	 
 
 
 
А чтобы понять как заполнить дополнительную счет-фактуру проделайте следующее:
 
Общую сумму доп.затрат клиента складываете с общей суммой по прежней счет-фактуре. 
 
По полученной сумме сделайте правильную счет-фактуру как обычно с выделением НДС, такая счет-фактура была бы у Вас вначале если бы расстамаживали с НДС.
 
Теперь останется отминусовать от оборотов и НДС по правильной счет-фактуре, оборот и НДС по выставленной ранее счет-фактуре и найдете оборот и НДС который нужно указать в дополнительной счет-фактуре.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Чт Июн 17, 2010 15:52:57   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день, спасибо за ответ!
 
Скажите, вот ранняя счет-фактура была выписана на сумму 63 304 000 тенге. Я прибавляю к 63 304 000 сумму там.НДС 1 392 656 и сбор 10 999 тенге клиента, получается =64 707 655 тенге.
 
Теперь из суммы 64 707 655 выделяю НДС 6 932 963,04 и оборот 57 774 691,96. Потом Отминусовываю обороты по правильной счет-фактуре с ранней  т.е.  57 774 691,96-63 304 000= -5 529 308,04; и НДС 6 932 963,04-0= 6 932 963,04.
 
И теперь доп счет фактура будет выглядеть так: в оборотах я показываю с минусом -5 529 308,04, НДС 6 932 963,04 и Всего стоимость реализации =   1 403 655т?
 
 
Добавлено спустя 19 минут 53 секунды:
 
 
И в наименовании в счет -фактуре написать таможенные расходы или НДС и сбор???  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Чт Июн 17, 2010 16:29:55   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | азиатка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Теперь из суммы 64 707 655 выделяю НДС 6 932 963,04 и оборот 57 774 691,96.  | 
	 
 
 
Не так, Вы не учли цитату из кодекса в моем прошлом сообщении 
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Сумма корректировки налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящей статьей определяется по ставке, действующей на дату совершения оборота по реализации. | 
	 
 
 
Значит надо применять ставку 2008г 13%
 
Тогда НДС=7444243,5  и оборот =57263411,50
 
 
	  | азиатка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Потом Отминусовываю обороты по правильной счет-фактуре с ранней т.е. | 
	 
 
 
верно только меняем цифры, в итоге получается в дополнительной счетфактуре указываем
 
корректировка оборота=-6040588,5 
 
корректировка НДС=7444243,5, и 
 
общая сумма по счет-фактуре =1403655 
 
 
	  | азиатка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  И в наименовании в счет -фактуре написать таможенные расходы или НДС и сбор??? | 
	 
 
 
Нет, то наименование которое было указано в первоначальной счет-фактуре.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Вс Июн 20, 2010 20:57:53   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Спасибо за корректировки,  но главный бухгалтер заказчика просит, чтобы я выставила счет-фактуру 2009 годом т.к. декларация, которую они сделали была 2009г?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Пн Авг 16, 2010 15:23:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день! Опять вопрос по моей прошлой теме по перережиму 2-х лифтов. Заказчики просят выписать счет-фактуру:
 
1.Счет должен выписываться датой закрытия декларации т.е 02.10.09г
 
2. Счет должен быть дополнительный. С этим я согласна , а вот
 
3. В основании указать "Перережим лифтов по деларации №...."
 
4. В колонке "Стоимость товара" поставить сумму таможенного сбора 10 999 тенге он ложиться на себестоимость лифтов
 
5.В колонке "НДС" поставить сумму НДС с декларации 1 392 656 тенге. 
 
Правильно ли эти последние 3 (3,4,5) позиции?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |