| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При импорте платили НДС в налоговую по месту таможенного органа. Как отразится в ф.300? | |
| Показать сообщения:  Начиная со старых .::. Начиная с новых | |||
| Автор: | Samal | 
| Добавлено: | #1  Вт Сен 21, 2010 17:27:54 | 
| Заголовок сообщения: | При импорте платили НДС в налоговую по месту таможенного органа. Как отразится в ф.300? | 
| База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=371532#371532 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=371533#371533 Добрый вечер! впервые пишу на баланс :) Наша фирма зарегистрирована и отчитывается в одном налоговом управлении, а при импорте товара заплатили НДС другому налоговому управлению, по месту регистрации таможенного органа. Беспокоюсь после сдачи отчета по ф.300.00 не будет ли не стыковок с отчетом и с оплатой, и не будет ли повода побеспокоить нас налоговиками. Буду признательна если получу ответ :) | |
| Автор: | Елена Т | 
| Добавлено: | #2  Вт Сен 21, 2010 17:53:42 | 
| Заголовок сообщения: | |
| Samal Вероятно у Вас импорт не из стран тамож.союза. Вы всю исчисленную сумму НДС оплатили, не методом зачета? Тогда в зачет отнесете сумму начисленную согласно ГТД -укажите по стр.300.00.017. А начисление и оплата прошли по лицевому счету тамож.органа, с ним нужно будет свериться если оплатили больше чем начислено в ГТД. | |
| Автор: | Samal | 
| Добавлено: | #3  Ср Сен 22, 2010 09:43:14 | 
| Заголовок сообщения: | |
| да, не из стран там.союза а при сверке со своим налоговым управлением как быть? | |
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #4  Ср Сен 22, 2010 10:29:40 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
| 
 И сумма начисленного по ГТД согласно строке 300.00.017 уменьшит сумму НДС начисленного к уплате по Вашим оборотам по реализации (продажам). В итоге НДС к уплате меньше и эта уменьшенная сумма сядет к уплате на лицевой счет в Ваше НУ. 
 Если оплачено НДС больше чем начислено в ГТД, то переплату можно вернуть после проведения сверки с таможней либо зачесть в счет уплаты при следующей растаможке по импорту 
 | |||||||
| Автор: | saule_123 | 
| Добавлено: | #5  Сб Фев 12, 2011 12:49:57 | 
| Заголовок сообщения: | |
| Добрый день! подскажите пож-ты нужно ли сдавать формы по ндс кроме 300 -й в случае ввоза товаров на территорию РК из ОАЭ. Спасибо. | |
| Автор: | Балжан76 | 
| Добавлено: | #6  Пн Фев 14, 2011 11:54:56 | 
| Заголовок сообщения: | |
| [quote="saule_123"]Добрый день! подскажите пож-ты нужно ли сдавать формы по ндс кроме 300 -й в случае ввоза товаров на территорию РК из ОАЭ. Спасибо.[ сдаем только 300ф и все | |
| Автор: | saule_123 | 
| Добавлено: | #7  Пн Фев 14, 2011 14:27:41 | 
| Заголовок сообщения: | |
| Ой спасибо! | |
| Автор: | Гольфстрим | 
| Добавлено: | #8  Пн Май 16, 2011 16:04:07 | 
| Заголовок сообщения: | |
| В строку 300,00,17 ф.300 вносим что уплочен НДС по импорту. При оплате сумму округлили (например, не 9556, а 10000) Сумму брать из ГТД или уплоченную? Нужно ли нести какое-либо подтверждение в НУ (может, акт сверки с таможней) для подтверждения того, что НДС уплочен? Спасибо | |
| Автор: | Трудоголик2 | 
| Добавлено: | #9  Пн Май 16, 2011 16:32:56 | 
| Заголовок сообщения: | |
| Гольфстрим, в 300.00.17 берете уплаченную сумму. Подтверждение в НУ нести не надо, т.к. данные суммы НДС у вас не отражаются по лицевому счету, за исключением НДС в ТС. | |
| Автор: | Татьяна* | ||||||||
| Добавлено: | #10  Пн Май 16, 2011 17:28:47 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
| 
 Не соглашусь с Вами, т.к. согласно ст. 256 п.2 п.п. 5 
 
 
 | |||||||||
| Автор: | YelenaS | 
| Добавлено: | #11  Пн Май 16, 2011 17:52:06 | 
| Заголовок сообщения: | |
| Согласна с Татьяна*, нужно брать начисленны НДС из ГТД , т.е. 9556. | |
| Автор: | Elis3 | 
| Добавлено: | #12  Пн Май 16, 2011 20:04:59 | 
| Заголовок сообщения: | |
| Сумму в зачет брать только из ГТД. Причем уплатить вы можете и с бОльшим запасом, не только округлив. И переплата у вас пойдет в счет будущих платежей по этому лицевому счету "НДС, уплаченный по импорту". | |