» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно ли относить затраты производства на себестоимость продукции если нет еще выпуска продукции |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ainagul |
Добавлено: | #1  Пн Дек 06, 2010 12:39:04 |
Заголовок сообщения: | Нужно ли относить затраты производства на себестоимость продукции если нет еще выпуска продукции |
Добрый день у нас пошли затраты производства (комунал усл, электроэнергия, з\плата) с сентября этого года начали производить комплектующие продукции нашей но к выпуску оно не готово так как нет стерилизации, поэтому оно будет только в новом году 2011г и соответственно выпуск продукции будет в 2011году. На какой счет мне относить эти затраты сейчас ? собирать на 7010 в себестоимость прод. а потом как делать ? или на 7110 на сч расходы по реализац прод и оказан услуг? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #2  Пн Дек 06, 2010 12:46:24 |
Заголовок сообщения: | |
ну видимо - это как раз "незавершёнка"? |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #3  Пн Дек 06, 2010 12:48:16 |
Заголовок сообщения: | |
ainagul Об этом спорят все аудиторы в мире. Этот момент нужно оговорить в учетной политике . Обычно 3 варианта : 1.Списывать на адм.расходы (7210) не работает производство. 2.Списывать на 7010 (хотя это не очень корректно , т.к. нет реализации). 3.Накапливать на незавершенку 1341 , а потом уйдет в производство .(Может накопить столько , что первая продукция станет золотой). |
Автор: | ainagul |
Добавлено: | #4  Пн Дек 06, 2010 12:50:35 |
Заголовок сообщения: | |
а как в практике лучше проходит, для всех проверяющих и для производства тоже. Т.Е. и нашим и вашим. Подскажите пожалуйста. еще я вычитала здесь в одном топике что на расходы будущих периодов. |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #5  Пн Дек 06, 2010 12:52:38 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
ainagul
В данной ситуации, предлагаю произведенные расходы отразить на сч.1620,а в 2011 г.,при выпуске продукции:Дт 8110-Кт 1620. С ув. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #6  Пн Дек 06, 2010 12:58:19 |
Заголовок сообщения: | |
ainagul В принципе у Вас есть выпус комплектующих , относите затраты на их себестоимость,далее они перейдут на ГП. Добавлено спустя 35 секунд: "Выпуск" извиняюся. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: esiphi Этот вариант не будет работать в 1С. А если это просто Гл.книга тогда можно. |
Автор: | ainagul |
Добавлено: | #7  Пн Дек 06, 2010 13:01:08 |
Заголовок сообщения: | |
теперь вытекающий вопрос выходит но это наверно другая тема что делать . |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #8  Пн Дек 06, 2010 13:03:33 |
Заголовок сообщения: | |
ainagul Это не другая тема , это классик "Что делать" :Yahoo!: |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #9  Пн Дек 06, 2010 13:04:31 |
Заголовок сообщения: | |
ну лишь бы вместо "золото" продукции не получилось, что занижена себестоимость... например, накопилось продукции неотстерилизованной с прошлого года, а вы все расходы на её производство списали на какие-нибудь другие расходы, и что получается? что придётся на стоимость этой продукции уже в новом году? незавершённое для этого и придумано. А что будете относить на производство, уже при производстве в текущем периоде? трудно конкретно советовать, не зная деталей производства, что ещё в себестоимость продукции входит (материалы видимо...) я так думаю, в любом случае должна быть же быть как бы калькуляция продукции, или какой-то расчёт, что относится на себестоимость |
Автор: | ainagul |
Добавлено: | #10  Пн Дек 06, 2010 13:05:03 |
Заголовок сообщения: | |
и они будут сидеть на 7010 а в конце года так и будут висеть на этом счете просто с производством я не работала раньше |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #11  Пн Дек 06, 2010 13:06:06 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
хорошее предложение, похоже так наиболее правильно... Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
это вы к какому сообщению написали? |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #12  Пн Дек 06, 2010 13:08:21 |
Заголовок сообщения: | |
ainagul 7010 это вообще нехорошо , надо что-то менять. Все же согласится с Мара или в себестоимость комплектующих , в принципе одно и то же получится на выходе. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #13  Пн Дек 06, 2010 13:10:28 |
Заголовок сообщения: | |
начнём с того, что то, что у вас неотстирилизованно подсчитать можно? что это- штуки, метры, килограммы? |
Автор: | ainagul |
Добавлено: | #14  Пн Дек 06, 2010 13:14:02 |
Заголовок сообщения: | |
да у нас сырье и мат закуплены из них изготавливаем продукцию но для завершения нужна стерилизация ( для него нужно закупить газ) поэтому и все дело стоит. получается если я затраты отнесу на сч 1342 ( полуфабрикаты собствен произ-ва ) или на 1341 (основное произ-во)- какой из них корректен 1341 или 1342? и дальше то в конце года оно так и останется на этом счете. ну лишь бы вместо "золото" продукции не получилось, что занижена себестоимость- тоже верно как быть Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: это одна продукция состоит из комплектующих которые изготавливаются и потом соединяются и получается 1 изделие и его надо стерилизовать |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #15  Пн Дек 06, 2010 13:18:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
комплектующие можно в чём-нибудь подсчитать? Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Если вы можете определить, сколько у вас комплектующих сделано, что мешает из "выпустить", т.е. производственные счета "закрыть на их стоимость? Потом опять (в новом году) списывать на производство и выпуск готовой? |
Автор: | ainagul |
Добавлено: | #16  Пн Дек 06, 2010 13:28:32 |
Заголовок сообщения: | |
да мы можем, Н-р из сырья нашего выпустить кол-во допустим 1000 000 штук изделий допустим мы его выпустим напишите проводки пожалуйста и процесс. А дальше когда придет газ его стерилизацию как отразить? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #17  Пн Дек 06, 2010 13:30:59 |
Заголовок сообщения: | |
Скорее всего это другая тема, и надо бы знать в какой программе у вас учёт. В 1С есть такие документы - делают выпуск готовой, там и проводки предлагаются. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: http://balans.kz/viewforum.php?f=30 там походите, может что-то найдёте.... |
Автор: | ainagul |
Добавлено: | #18  Пн Дек 06, 2010 13:32:18 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо |