» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

какие проводки нужно дать проводки по расчету авансовых платежей до и после сдачи декларации?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Балжан76
Добавлено: #1  Чт Апр 28, 2011 12:17:44
Заголовок сообщения: какие проводки нужно дать проводки по расчету авансовых платежей до и после сдачи декларации?

здравствуйте! подскажите какие проводки нужно дать проводки по расчету авансовых платежей до и после сдачи декларации?
:oops:



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Чт Апр 28, 2011 12:50:46
Заголовок сообщения:

Балжан76,

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

Балжан76 говорит:
какие проводки нужно дать проводки по расчету авансовых платежей до и после сдачи декларации?

Предлагаю:
1.Дт 7710-Кт 3110.
С ув.



Автор: Балжан76
Добавлено: #3  Чт Июн 16, 2011 09:52:04
Заголовок сообщения:

извините за глупые вопросы, не могу разобраться с авансовыми платежами по КПН, а можно сумму авансовых платежей ставить на сч 1410, а по результатам года уже отнести фактическую сумму КПН на сч 7710?


Автор: Elis3
Добавлено: #4  Чт Июн 16, 2011 10:01:03
Заголовок сообщения:

Балжан76, что вы понимаете под фразой "ставить на сч 1410, а по результатам года уже отнести фактическую сумму КПН на сч 7710"
Вы хотите дать проводку Дт 1410 Кт 3110?

Вы уплаченную сумму авансовых платежей можете ставить на 1410, вот так: Дт 1410 - Кт 1030
А начисленную по Расчетам и Декларациям нужно брать из кредита счета 3110 и относить на расходы, вот так: Дт 7710 Кт - 3110
А по мере уплаты закрывать Дт 3110 Кт 1410.

Ну или некоторые с авансовым счетом 1410 не заморачиваются, и начисления и оплату отражают сразу по счету 3110, если у них переплаты по КПН нет.



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #5  Чт Июн 16, 2011 10:15:36
Заголовок сообщения:

Балжан76, а я делаю так Дт 7710 Кт 3110 по начисленным расчетам. По декларации если КПН получился больше доначисляю, если меньше делаю сторнировочную запись.


Автор: Балжан76
Добавлено: #6  Чт Июн 16, 2011 10:39:27
Заголовок сообщения:

Elis3 говорит:
что вы понимаете под фразой "ставить на сч 1410


я думаю поставить, как переплату по КПН, а в конце года уже со счетом 3110 дебетовать и на расходы по КПН в конце года, никогда не сталкивалась с авансовыми платежами, хотелось бы сделать правильно.

может я что-то делаю не так, я дала проводку ДТ 7710 КТ 3110 на всю сумму, которую показала в 101.01 и 101.02 в строке 101.02.002, в конце месяца, когда делаю закрытие периода 1С закрывает всю сумму и получается боьшой убыток, помогите пожалуйста разобраться, или нужно давать проводку ДТ 7710 КТ 3110 ежемесячно по сумме начисления :cry:



Автор: Yanina
Добавлено: #7  Чт Июн 16, 2011 10:44:21
Заголовок сообщения:

Оплата КПН производится раными долями в течении 1 квартала, соответственно и начисление тоже должны производится по месячно

Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:

а если по итогам года отсутствует налогооблагаемый доход, то сумма авансовых платежей соответственно и отнесенные расходы по КПН сторнируются



Автор: Elis3
Добавлено: #8  Чт Июн 16, 2011 10:59:28
Заголовок сообщения:

Балжан76, да, нужно давать проводку по расчету авансовых платежей ДТ 7710 КТ 3110 ежемесячно по сумме начисления.


Автор: k.lorik
Добавлено: #9  Чт Июн 16, 2011 11:01:21
Заголовок сообщения:

Я делаю ежемесячное начисление Дт 1410 Кт 3110 на сумму, которую указала в расчетах,
потом ежемесячно оплачиваю Дт 3110 Кт 1030, счет 3110 закрывается, текущей задолженности нет.
И уже потом по итогу расчетов декларации 100 начисляю КПН Дт 7710 Кт 3110, закрываю период, где проводится зачет авансовых платежей Дт 3110 Кт 1420. Мне так удобно, и всегда видно, если остается переплата или долг по КПН.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ