» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | какие проводки нужно дать проводки по расчету авансовых платежей до и после сдачи декларации? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Балжан76 |
Добавлено: | #1  Чт Апр 28, 2011 12:17:44 |
Заголовок сообщения: | какие проводки нужно дать проводки по расчету авансовых платежей до и после сдачи декларации? |
здравствуйте! подскажите какие проводки нужно дать проводки по расчету авансовых платежей до и после сдачи декларации? :oops: |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Чт Апр 28, 2011 12:50:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Балжан76, Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Предлагаю: 1.Дт 7710-Кт 3110. С ув. |
Автор: | Балжан76 |
Добавлено: | #3  Чт Июн 16, 2011 09:52:04 |
Заголовок сообщения: | |
извините за глупые вопросы, не могу разобраться с авансовыми платежами по КПН, а можно сумму авансовых платежей ставить на сч 1410, а по результатам года уже отнести фактическую сумму КПН на сч 7710? |
Автор: | Elis3 |
Добавлено: | #4  Чт Июн 16, 2011 10:01:03 |
Заголовок сообщения: | |
Балжан76, что вы понимаете под фразой "ставить на сч 1410, а по результатам года уже отнести фактическую сумму КПН на сч 7710" Вы хотите дать проводку Дт 1410 Кт 3110? Вы уплаченную сумму авансовых платежей можете ставить на 1410, вот так: Дт 1410 - Кт 1030 А начисленную по Расчетам и Декларациям нужно брать из кредита счета 3110 и относить на расходы, вот так: Дт 7710 Кт - 3110 А по мере уплаты закрывать Дт 3110 Кт 1410. Ну или некоторые с авансовым счетом 1410 не заморачиваются, и начисления и оплату отражают сразу по счету 3110, если у них переплаты по КПН нет. |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #5  Чт Июн 16, 2011 10:15:36 |
Заголовок сообщения: | |
Балжан76, а я делаю так Дт 7710 Кт 3110 по начисленным расчетам. По декларации если КПН получился больше доначисляю, если меньше делаю сторнировочную запись. |
Автор: | Балжан76 | ||
Добавлено: | #6  Чт Июн 16, 2011 10:39:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я думаю поставить, как переплату по КПН, а в конце года уже со счетом 3110 дебетовать и на расходы по КПН в конце года, никогда не сталкивалась с авансовыми платежами, хотелось бы сделать правильно. может я что-то делаю не так, я дала проводку ДТ 7710 КТ 3110 на всю сумму, которую показала в 101.01 и 101.02 в строке 101.02.002, в конце месяца, когда делаю закрытие периода 1С закрывает всю сумму и получается боьшой убыток, помогите пожалуйста разобраться, или нужно давать проводку ДТ 7710 КТ 3110 ежемесячно по сумме начисления :cry: |
Автор: | Yanina |
Добавлено: | #7  Чт Июн 16, 2011 10:44:21 |
Заголовок сообщения: | |
Оплата КПН производится раными долями в течении 1 квартала, соответственно и начисление тоже должны производится по месячно Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: а если по итогам года отсутствует налогооблагаемый доход, то сумма авансовых платежей соответственно и отнесенные расходы по КПН сторнируются |
Автор: | Elis3 |
Добавлено: | #8  Чт Июн 16, 2011 10:59:28 |
Заголовок сообщения: | |
Балжан76, да, нужно давать проводку по расчету авансовых платежей ДТ 7710 КТ 3110 ежемесячно по сумме начисления. |
Автор: | k.lorik |
Добавлено: | #9  Чт Июн 16, 2011 11:01:21 |
Заголовок сообщения: | |
Я делаю ежемесячное начисление Дт 1410 Кт 3110 на сумму, которую указала в расчетах, потом ежемесячно оплачиваю Дт 3110 Кт 1030, счет 3110 закрывается, текущей задолженности нет. И уже потом по итогу расчетов декларации 100 начисляю КПН Дт 7710 Кт 3110, закрываю период, где проводится зачет авансовых платежей Дт 3110 Кт 1420. Мне так удобно, и всегда видно, если остается переплата или долг по КПН. |