|  Как правильно оприходовать пакеты и спец. одежду для сотрудников?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Вт Дек 22, 2009 12:06:17   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Пакеты для фруктов и овощей при продаже клиентам, а спец. одежду сотрудникам по ведомости раздать его не надо включать в зар.плату?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Вт Дек 22, 2009 12:12:35   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Салтанат говорит: | 
	 
	
	  | 
	  спец. одежду сотрудникам по ведомости раздать | 
	 
 
 
Вы их обязаны обеспечивать спецодеждой поэтому в ЗП не войдет и ИПН не облагается по ст.155 п.3 пп.12. При выдаче относите на расходы буд.периодов и списываете по окончании срока полезного использования.
 
Д
 
	  | Салтанат говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Пакеты для фруктов и овощей при продаже клиентам | 
	 
 
 
Думаю можно отнести их сразу на затраты по реализации.
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
 
 
Полученные пакеты списаны на затраты по реализации Дт7110 Кт3310
 
Получена спецодежда Дт1310 Кт3310
 
Передана СО работникам по ведомости Дт1620(2920) Кт1310
 
По окончании срока полезного использования Дт7210,7110 Кт1620(2920)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Вт Дек 22, 2009 12:21:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  При выдаче относите на расходы буд.периодов и списываете по окончании срока полезного использования.  | 
	 
 
 
Елена Т спец. одежду в 1С как расходы будущих периодов провести, можно проводку? Они же по ГТД пришли пошлину, НДС и там.оформление как провести. Когда товар получали я как приход импорт делала там все понятно, а здесь че то запуталась? Не знаю как по программе провести.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Вт Дек 22, 2009 12:24:38   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Салтанат говорит: | 
	 
	
	  | 
	  пошлину, НДС и там.оформление как провести. | 
	 
 
 
Включить в себестоимость спецодежды, Вам надо в тему про ГТД http://balans.kz/viewtopic.php?p=144704#144704
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
 
 
 
	  | Салтанат говорит: | 
	 
	
	  | 
	  спец. одежду в 1С как расходы будущих периодов провести, можно проводку? | 
	 
 
 
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Передана СО работникам по ведомости Дт1620(2920) Кт1310  | 
	 
 
 
Списание ТМЦ делаете, счет списания указываете 1620( или 2920), в аналитике откроется справочник "Расходы буд.периодов" там надо завести "Расходы по выданной спецодежде" и указать срок списания.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
 
 
 
	  | Салтанат говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Не знаю как по программе провести. | 
	 
 
 
1с какая?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Вт Дек 22, 2009 12:33:32   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Там все про товар, а у меня спец.одежда и пакеты. Если я вручную проводку сделаю на пошлину и НДС, а их оприходовать как материал это правильно?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Вт Дек 22, 2009 12:44:28  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Сумма расходов по тамонже что касается спецодежды относите на себестоимость на сч.1310, сумма по пакетам относится как и сами пакеты на счет затрат 7710. Сумма НДС относится в зачет если Вы состоите на учете по НДС Дт1420 Кт3397
 
По ссылке- основная концепция изложена по учету ГТД, просто меняете местами слова товар на материал.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Вт Дек 22, 2009 12:47:30   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Спасибо, Вам большое!
 
 
Добавлено спустя 35 минут 45 секунд:
 
 
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  сумма по пакетам относится как и сами пакеты на счет затрат 7710 | 
	 
 
 
Может на 7210?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Вт Дек 22, 2009 13:32:17   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
Опечатка, имела в виду 7110 -расходы по реализации, по правилам учета. Не по правилам можно и на 7210-администр.расходы, но ведь это не адм.расходы.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Аквамарин  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Чт Май 17, 2012 15:10:43   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  
	  Списание ТМЦ делаете, счет списания указываете 1620( или 2920), в аналитике откроется справочник "Расходы буд.периодов" там надо завести "Расходы по выданной спецодежде" и указать срок списания. 
 
 | 
	 
 
 
Акт списания нужно делать ежемесячно или уже потом при закрытии периода будет проводиться автоматически ?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Вт Май 22, 2012 18:24:49  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Аквамарин говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Акт списания нужно делать ежемесячно | 
	 
 
 
Сразу при выдаче спецодежды в пользование, указав счет списания 1620/2920, а потом 
 
	  | Аквамарин говорит: | 
	 
	
	  | 
	  при закрытии периода будет проводиться автоматически | 
	 
 
 
при закрытии сумма со счета 1620/2920 будет списываться на затраты.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |