» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Аудитор говорит что импорт оприходован не правильно, потому что НДС не разнесен по группе товаров.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: *САМ*
Добавлено: #1  Пт Май 18, 2012 11:11:28
Заголовок сообщения:

Хочу обратиться за помощью.

Руководство вызвали аудитора на консультацию для проверки правильности ведения БУ.
Аудитор посмотрев базу выдала руководству:
1) Импорт оприходован не правильно, потому что НДС не разнесен по группе товаров. МСФО разрешает относить НДС в себестоимость и в зачет одновременно, следовательно увеличится себестоимость и уменьшиться налогооблагаемая прибыль :shock:
Я уже начала сомневаться, как я должна была разносить по группе товаров?
Я отношу на себ-ть только пошлины и сбор (ну и доп.расходы), мои проводки по поступлению импорта:
1330/3310 - сумма по инвойсу
1330/3397 - сумма пошлины
1330/3397 - сумма сбора
1420/3397 - НДС а зачет

2) Не корректно отражена дебиторская и кредиторская задолженность. Например у меня покупатель А должен 1 000 000 и висит на 1210, а покупатель Б проплатил аванс в 500 000 и висит на 3510. Так вот она требует, чтобы я счет 3510 перекрыла счетом 1210 и оставила на 1210 только дебит.задолженность в размере 500 000. Для того, чтобы не "плодить" кредиторскую задолженность и "не портить" отчет.

Подскажите, неужели я не права?



Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Пт Май 18, 2012 11:37:39
Заголовок сообщения:

*САМ*, смените аудитора, полная чушь по обоим пунктам.
Успокойтесь, ведь Вы сами знаете что косвенные налоги на вычет не берутся, кроме пару пунктов в ст.100 по поводу НДС не относимого в зачет.



Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #3  Пт Май 18, 2012 12:10:15
Заголовок сообщения:

Я в шоке, САМ, это нечто!!!
У вас пропорциональный метод по НДС? Нет никаких особенностей? Что-то у меня в голове не укладывается даже...
:%):



Автор: Lola
Добавлено: #4  Пт Май 18, 2012 12:53:16
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
покупатель А должен 1 000 000 и висит на 1210, а покупатель Б проплатил аванс в 500 000 и висит на 3510. Так вот она требует, чтобы я счет 3510 перекрыла счетом 1210 и оставила на 1210 только дебит.задолженность в размере 500 000. Для того, чтобы не "плодить" кредиторскую задолженность и "не портить" отчет.
- полнейший маразм
Как, впрочем, и остальное



Автор: Loga
Добавлено: #5  Пт Май 18, 2012 14:52:34
Заголовок сообщения:

А можно название аудиторской компании и фамилию аудитора в студию? Страна должна знать своих героев.


Автор: vbnz
Добавлено: #6  Пт Май 18, 2012 16:06:07
Заголовок сообщения:

Loga говорит:
можно название аудиторской компании и фамилию аудитора в студию? Страна должна знать своих героев

поддерживаю :bravo:



Автор: МАРИНА KV.
Добавлено: #7  Пт Май 18, 2012 18:12:34
Заголовок сообщения:

Да уж, тоже поддерживаю , хочется взглянуть в глаза тому аудитору (мягко говоря)!


Автор: Lola
Добавлено: #8  Пт Май 18, 2012 22:19:33
Заголовок сообщения:

Казалось бы - что нового можно изобрести в бухгалтерии? Ан нет. Оказывается можно авансом одного контрагенте закрыть дебиторку другого))))
Да не оскудеют мозги!



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ