| Как правильно оприходовать пакеты и спец. одежду для сотрудников? | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Вт Дек 22, 2009 12:06:17 |  |  
				| 
 |  
			
				| Пакеты для фруктов и овощей при продаже клиентам, а спец. одежду сотрудникам по ведомости раздать его не надо включать в зар.плату? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Вт Дек 22, 2009 12:12:35 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | спец. одежду сотрудникам по ведомости раздать |  Вы их обязаны обеспечивать спецодеждой поэтому в ЗП не войдет и ИПН не облагается по ст.155 п.3 пп.12. При выдаче относите на расходы буд.периодов и списываете по окончании срока полезного использования.
 Д
 
 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | Пакеты для фруктов и овощей при продаже клиентам |  Думаю можно отнести их сразу на затраты по реализации.
 
 Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
 
 Полученные пакеты списаны на затраты по реализации Дт7110 Кт3310
 Получена спецодежда Дт1310 Кт3310
 Передана СО работникам по ведомости Дт1620(2920) Кт1310
 По окончании срока полезного использования Дт7210,7110 Кт1620(2920)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Вт Дек 22, 2009 12:21:05 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | При выдаче относите на расходы буд.периодов и списываете по окончании срока полезного использования. |  Елена Т спец. одежду в 1С как расходы будущих периодов провести, можно проводку? Они же по ГТД пришли пошлину, НДС и там.оформление как провести. Когда товар получали я как приход импорт делала там все понятно, а здесь че то запуталась? Не знаю как по программе провести.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Вт Дек 22, 2009 12:24:38 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | пошлину, НДС и там.оформление как провести. |  Включить в себестоимость спецодежды, Вам надо в тему про ГТД http://balans.kz/viewtopic.php?p=144704#144704
 
 Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
 
 
 
 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | спец. одежду в 1С как расходы будущих периодов провести, можно проводку? |  
 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | Передана СО работникам по ведомости Дт1620(2920) Кт1310 |  Списание ТМЦ делаете, счет списания указываете 1620( или 2920), в аналитике откроется справочник "Расходы буд.периодов" там надо завести "Расходы по выданной спецодежде" и указать срок списания.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
 
 
 
 
	  | Салтанат говорит: |  
	  | Не знаю как по программе провести. |  1с какая?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Вт Дек 22, 2009 12:33:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| Там все про товар, а у меня спец.одежда и пакеты. Если я вручную проводку сделаю на пошлину и НДС, а их оприходовать как материал это правильно? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Вт Дек 22, 2009 12:44:28  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Сумма расходов по тамонже что касается спецодежды относите на себестоимость на сч.1310, сумма по пакетам относится как и сами пакеты на счет затрат 7710. Сумма НДС относится в зачет если Вы состоите на учете по НДС Дт1420 Кт3397 По ссылке- основная концепция изложена по учету ГТД, просто меняете местами слова товар на материал.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Вт Дек 22, 2009 12:47:30 |  |  
				| 
 |  
			
				| Спасибо, Вам большое! 
 Добавлено спустя 35 минут 45 секунд:
 
 
 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | сумма по пакетам относится как и сами пакеты на счет затрат 7710 |  Может на 7210?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Вт Дек 22, 2009 13:32:17 |  |  
				| 
 |  
			
				| Опечатка, имела в виду 7110 -расходы по реализации, по правилам учета. Не по правилам можно и на 7210-администр.расходы, но ведь это не адм.расходы.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Аквамарин Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #12  Чт Май 17, 2012 15:10:43 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | Списание ТМЦ делаете, счет списания указываете 1620( или 2920), в аналитике откроется справочник "Расходы буд.периодов" там надо завести "Расходы по выданной спецодежде" и указать срок списания. 
 |  Акт списания нужно делать ежемесячно или уже потом при закрытии периода будет проводиться автоматически ?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Вт Май 22, 2012 18:24:49  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | Акт списания нужно делать ежемесячно |  Сразу при выдаче спецодежды в пользование, указав счет списания 1620/2920, а потом
 
 
	  | Аквамарин говорит: |  
	  | при закрытии периода будет проводиться автоматически |  при закрытии сумма со счета 1620/2920 будет списываться на затраты.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |