» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

НДС при возврате товара

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Sap
Добавлено: #1  Чт Май 31, 2007 20:15:12
Заголовок сообщения: НДС при возврате товара

ТОО встали на НДС с 01.06.07.
До 01.06.07 приобретали товары, НДС мы относили в стоимость товара, т.е. в зачет не брали. Теперь с 01.06.07 при возврате товара (минусовая СФ) возвращать с НДС или нет?

Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

и еще ТОО имеет право взять в зачет по остаткам товаров, для этого достаточно инвентаризационной описи? и отделять ли товары приобретенные без НДС или с общей суммы * 14%?



Автор: Забава
Добавлено: #2  Чт Май 31, 2007 20:44:47
Заголовок сообщения:

http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=4815
Здесь все обсуждалось, почитайте. Будут вопросы - пишите!



Автор: Sap
Добавлено: #3  Пт Июн 01, 2007 09:30:14
Заголовок сообщения:

Это я уже читал. Я пользуюсь поиском перед тем, как открыть тему. Но не нашел ответа на вопросы:
1) Теперь с 01.06.07 при возврате товара (минусовая СФ) возвращать с НДС или нет? Там нет ничего про возврат. Если логически, то я беру в зачет по остаткам и возвращаю с НДС (минусом).

2) ТОО имеет право взять в зачет по остаткам товаров, для этого достаточно инвентаризационной описи? и отделять ли товары приобретенные без НДС или с общей суммы * 14%?



Автор: Забава
Добавлено: #4  Пт Июн 01, 2007 11:57:26
Заголовок сообщения:

первый вопрос - Если НДС взяли в зачет, то возвращаете.
ответ на второй вопрос
Цитата:
Щас хочу подвести итого и узнать правильно ли я все понял:

1) Беру зачет с остатка товара
2) Беру в зачет НДС с остаточной стоимости ОС, не с первоначальной, и только тех, которые были куплены
3) в 307 отражаю СФ, которые получил за отчетный период, а в первый раз, с момента постановки на учет(встаю с 01.06.07) и до отчетной т.е. до 1 июля


Цитата:
и еще в вашем резюме дополнить словами
1) ..., ранее приобретенные с НДС
2).... с НДС



Автор: Elis
Добавлено: #5  Пт Июн 01, 2007 12:00:18
Заголовок сообщения:

Отвечу в обратном порядке, т.к. мне кажется так будет последовательнее.

2. имхо - определять обязательно. А то вдруг у вас весь товар был куплен без НДС, а вы при постановке НДС в зачет возьмете.
Там в НК оборот такой замысловатый есть
Цитата:
9. При постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 207 настоящего Кодекса, на учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость в соответствии со статьей 235 настоящего Кодекса.
. А 235-я статья как раз говорит, в каком именно случае вы имеете право взять в зачет - только от плательщиков по счетам-фактурам.

1. если вы встали на учет по НДС, то на вас распространяются все пункты НК, касаемые НДС. Если при постановке на учет вы взяли в зачет НДС по остаткам товара, то при возврате именно такого товара вы обязаны убрать НДС из зачета.



Автор: Sap
Добавлено: #6  Пт Июн 01, 2007 12:47:29
Заголовок сообщения:

Спасибо, особенно Elis. Вот теперь все понятно.


Автор: Руст
Добавлено: #7  Сб Июн 27, 2009 00:15:41
Заголовок сообщения:

У меня такой вопрос, наша компания в этом году произвела возврат имущества, которое было получено в качестве уставного капитала от учредителя. Надо ли платить НДС или нет?


Автор: Elis
Добавлено: #8  Сб Июн 27, 2009 00:20:13
Заголовок сообщения:

Руст, не надо.

Налоговый Кодекс - 2009 говорит:
Статья 231. Оборот по реализации товаров, работ, услуг
...
3. Не являются оборотом по реализации:
1) передача имущества в качестве вклада в уставный капитал;
2) возврат имущества, полученного в качестве вклада в уставный капитал;



Автор: Руст
Добавлено: #9  Сб Июн 27, 2009 02:13:47
Заголовок сообщения:

спасибо


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ