| Отражается ли в Декларации 200.00 удержание с работника за пользов моб связью? | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Вт Июл 14, 2015 15:05:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! ТОО (ОУР) предоставляет услуги корп сотовой связи своим работникам.
 Работники используют корп сотовую связь в личных целях.
 ТОО удерживает с зарплаты работника -сумму которую он наговорит по личным вопросам.
 Получается что никакого дохода работника -не возникает. (Сколько потратил за счет компании, столько и вернул).
 Получается и не возникает ИПН с дохода работника.
 Но при авто.заполнении формы 200.00, суммы которые были удержаны с работника -отразились в строке 200.01.006 "Выплачено доходов".
 Вопрос:
 Почему данная сумма отражается в строке "выплачено доходов", так как фактически это же не совсем не доход работника", а сумма удержания?
 Если удалить документ в 1С "Регистрация разовых удержаний", то эта сумма вылазиет уже по другой строке "200.01.003 "Задолженность по невыплаченным доходам".
 
 Что сделать? Это правильно будет есть не отражать вообще в декларации 200.00 -удержание с работника за пользование корп сотовой связью, так как все равно в доходе и ИПН это не отражается?
 
 Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
 
 Тогда, будет разница между расчетной ведомостью по зарплате и налоговой декларацией 200.00 на сумму удержания за польз корп связью.
 Так можно вести учет?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Вт Июл 14, 2015 15:48:03 |  |  
				| 
 |  
			
				| mitsu, я считаю, что правильный авторасчет... по идее, вы эти суммы как бы выплатили, а работник вам заплатил... если эти сумма не будут отражены по
 
, то у вас будет накапливаться задолженность по з/плате. 
	  | mitsu говорит: |  
	  | строке 200.01.006 "Выплачено доходов |  ...
 
 
	  | mitsu говорит: |  
	  | так как фактически это же не совсем не доход работника |  
 нет, это и есть доход работника...
 [/quote]
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Вт Июл 14, 2015 15:52:29 |  |  
				| 
 |  
			
				| Мелена, но ведь чистого дохода работника не возникло, так как он воспользовался корп связью, но тут же мы удержали с него то что он наговорил по личным вопросам. Так Вы все таки считаете что авторасчет верен, Хорошо.
 А если налоговая при проверке, спросит почему показываете как "Доход", а ИПН не удерживаете с данного дохода?
 Как им объяснить это?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Вт Июл 14, 2015 16:05:48 |  |  
				| 
 |  
			
				| mitsu, подождите... вы эту сумму сверху на з/пл начисляете что ли? т.е. з/пл + сумму сот.связи?
 
 Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
 
 
 
 
	  | mitsu говорит: |  
	  | ТОО (ОУР) предоставляет услуги корп сотовой связи своим работникам. |  или вы им выписываете документы реализации ежемесячно на услуги (с НДС), а потом удерживаете с з/платы?
 
 Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
 
 В любом случае, та сумма, которую вы удерживаете с з/плате в счет предоставления работнику услуг, явл-ся частью его дохода (з/платы), правильно?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Вт Июл 14, 2015 18:45:40 |  |  
				| 
 |  
			
				| mitsu,  я тогда вас вообще не пойму... 
 
 
	  | Мелена говорит: |  
	  | В любом случае, та сумма, которую вы удерживаете с з/плате в счет предоставления работнику услуг, явл-ся частью его дохода (з/платы), |  начислили з/плату, удержали все налоги и отчисления, и с оставшейся суммы (по согласию с работником, оформленном заявлением) удерживаете сумму за предоставленные услуги...
 Я думаю, что это выглядит как-то так...
 И есс-но, сумма удержания никак не отражается в 200, т.к. сидит в з/плате.
 Я это так понимаю...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Ср Июл 15, 2015 15:02:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| Мелена, именно так есть. Тогда почему вы ранее писали что нужно в 200.00 показывать как доход.
 я уже 200.00 форму сдала и отправила на сервер.
 ??
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Ср Июл 15, 2015 15:16:17 |  |  
				| 
 |  
			
				| mitsu, наверно мы не понимаем друг друга...  я не меняла своего мнения.. Давайте на примере:
 1. З/плата работника - 100 000
 2. ОПВ-10 000, ИПН - 6 864
 3. К выдаче - 83 136 (без удержания за усл.сот.связи).
 Это вот те данные, к-ые должны отразиться в 200.00
 А ваши остальные удержания, никакого отношения к 200 форме не имеют, это ваши внутренние заморочки.
 в 200.01.006 - 83 136
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Ср Июл 15, 2015 15:25:57 |  |  
				| 
 |  
			
				| Мелена, Если у нас есть сумма удержания -например 1000 тенге., то она автоматически отражается по строке 200.01.006 "Выплачено доходов".
 Если же ее не отражать, как вы сейчас пишите, то получается возникает разница между БУ и НУ.
 И эта разница будет расти по мере того как работник будет пользоваться корп сотовой связью в личных целях.
 
 Как все таки вести учет, сейчас мне тогда доп декларацию сдавать за уменьшение 1000 тенге по строке 200.01.006?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Ср Июл 15, 2015 15:38:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | mitsu говорит: |  
	  | Если же ее не отражать, как вы сейчас пишите, то получается возникает разница между БУ и НУ. |  и что вас в этом пугает?
 форма 200 предназначена не для проверки ваших выплат работнику, а для "детального отражения  информации  об исчислении налогового  обязательства"  (Правила заполнения 200).
 Напишите ваши цифры по строкам  в разрезе одного работника[/quote]
 
 Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
 
 
 
 
	  | mitsu говорит: |  
	  | Если у нас есть сумма удержания -например 1000 тенге., |  
 
 
	  | mitsu говорит: |  
	  | сейчас мне тогда доп декларацию сдавать за уменьшение 1000 тенге по строке 200.01.006? |  ваша 1000 должна сидеть, т.е. быть в том числе, по строке Выплачено доходов... не +, не -, а в том числе...
 
 Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
 
 В продолжение...
 
 
 
	  | Мелена говорит: |  
	  | 1. З/плата работника - 100 000 
 2. ОПВ-10 000, ИПН - 6 864
 
 3. К выдаче - 83 136 (без удержания за усл.сот.связи).
 
 Это вот те данные, к-ые должны отразиться в 200.00
 
 А ваши остальные удержания, никакого отношения к 200 форме не имеют, это ваши внутренние заморочки.
 
 в 200.01.006 - 83 136
 |  а вот в БУ вы уже с  83136 удерживаете вашу 1000, и в итоге к выплате 82 136, так у вас?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Ср Июл 15, 2015 16:39:26 |  |  
				| 
 |  
			
				| У меня сейчас такая картина в 1С базе: 1.Зарплата работника - 100 000
 2.ОПВ - 10000, ИПН - 6864
 3.К выдаче - 83136.
 4.Удержание за корп сотовую связь в личных целях - 1000 (через документ "Регистрация разовых удержаний")
 5.Итого по строке 200.01.006 в приложении №1 декларации 200.00 - выходит при автозаполнении не 83136 (как у Вас), а наоборот больше - на 1000.
 Я не пойму почему 1С -не уменьшает, а наоборот увеличивает эту строку дохода?
 ведь доход должен быть уменьшен, а не увеличиваться
 ??
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Ср Июл 15, 2015 16:52:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | mitsu говорит: |  
	  | Я не пойму почему 1С -не уменьшает, а наоборот увеличивает эту строку дохода? |  этот вопрос надо задавать в ветке про 1С... иначе накажут...
 Но я кстати, попробовала сделать разовое удержание, картина такая же, как и у вас...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Ср Июл 15, 2015 17:55:50 |  |  
				| 
 |  
			
				| Мелена, Итог всего: Получается что все удержания (а именно по которым работник понес расходы компании, и которые потом компания с него возместила себе (удержала) - к декларации 200.00 никакого отношения не имеют.??
 
 А есть такие удержания, по которым работник действительно получает доход в виде мат выгоды (например оплата за него услуг спорткомплекса, когда компания за него платит за посещение фитнес-центра), здесь возникает доход работника, и облагается ИПН.
 Тогда в этом случае нужно этот доход отражать в 200.00? или нет?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Чт Июл 16, 2015 09:25:17 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | mitsu говорит: |  
	  | по которым работник действительно получает доход в виде мат выгоды (например оплата за него услуг спорткомплекса, когда компания за него платит за посещение фитнес-центра), здесь возникает доход работника, и облагается ИПН. |  да, верно, причем не только ИПН
 
 
 
	  | mitsu говорит: |  
	  | Тогда в этом случае нужно этот доход отражать в 200.00? |  нужно
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |