» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как закрыть задолженность по ЗП перед сотрудником в 0,20 тенге?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: marina777
Добавлено: #1  Чт Окт 01, 2015 09:39:23
Заголовок сообщения: Как закрыть задолженность по ЗП перед сотрудником в 0,20 тенге?

Всем добрый день! Как правильно закрыть образовавшуюся задолженность по заработной плате по нескольким сотрудникам?
Налоги не были округлены, и при исчислении ИПН - ЗП была с копейками. Выдавалась конечно округленно. В итоге возникла задолженность одному 0,20 тенге, другому 0,40 тенге... и эти суммы до сих пор висят и в кредиторке, и в расчетных листках как задолженность работодателя..



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Чт Окт 01, 2015 09:47:10
Заголовок сообщения:

marina777 говорит:
возникла задолженность одному 0,20 тенге, другому 0,40 тенге..

Предлагаю:
Дт 3350-Кт 6280.
С ув.

Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:

или
Дт 3350-Кт 1010, в этом случаи, в расчетных листках задолженности не отразится.
С ув.



Автор: marina777
Добавлено: #3  Пт Окт 02, 2015 18:56:02
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Дт 3350-Кт 6280

Так и делала...Отражается все равно в расчетных листках...
esiphi говорит:
Дт 3350-Кт 1010

так по кассе тогда будут остатки с копейками, если выдам копейки.. :shock: такого же не может быть.. :cry:



Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #4  Пн Окт 05, 2015 10:57:52
Заголовок сообщения:

marina777, почитайте здесь http://balans.kz/topic50542.html пост №2

Добавлено спустя 53 секунды:

и здесь http://balans.kz/topic54719.html



Автор: marina777
Добавлено: #5  Ср Окт 07, 2015 11:12:04
Заголовок сообщения:

Жакашева Анара говорит:
почитайте здесь http://balans.kz/topic50542.html пост №2

Добавлено спустя 53 секунды:

и здесь http://balans.kz/topic54719.html

Там ответа нет..
дело в том, что раньше ЗП начислялась не округленная.. и по уволенным уже сотрудникам зависли деньги... я то настроила округления по ЗП и налогам, но от этого долги предыдущие то не списались.. е ушли никуда... а у меня вопрос изначальный так и ставился - куда их девать??
Было предложение - задепонировать... но объясните тогда как? я же и попросила помочь..



Автор: Мелена
Добавлено: #6  Ср Окт 07, 2015 14:50:48
Заголовок сообщения:

marina777,
вам все правильно ответили, а если вас интересует вопрос, как именно в 1С провести эти операции, то вопрос надо задавать в теме про 1С.



Автор: marina777
Добавлено: #7  Ср Окт 07, 2015 14:57:16
Заголовок сообщения:

Мелена говорит:
как именно в 1С провести эти операции

меня конкретно проводки интересуют, а не операции в 1С.... чтоб не висели цифры в кредиторке, ну и соответственно в расчетных листках не было задолженности...



Автор: Мелена
Добавлено: #8  Ср Окт 07, 2015 14:59:22
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Предлагаю:

Дт 3350-Кт 6280.

esiphi говорит:
Дт 3350-Кт 1010, в этом случаи, в расчетных листках задолженности не отразится.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ