Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    При внесении в 1С ГТД в разделе "...
    Действуют ли в 2009 г. положения ст.2...
    Какой счет используется для отражения...
    Какой документ используется в 1С "8" для списания комиссии банка?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При внесении в 1С ГТД в разделе "уплата НДС методом зачета" какой используется счет?     
    Tomiris
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Окт 01, 2015 15:01:49   

    Здравствуйте. У меня такой вопрос, может немного и глупый: при заполнении ГТД по импорту в разделе "уплата НДС методом зачета" какой ставить счет? Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Окт 01, 2015 15:11:51   

    Tomiris говорит:
    при заполнении ГТД

    Вид НДС ө выбираете ө НДС уплаченный методом зачета,
    Вид поступления выбираете - товары приобретенные по импорту.
    проводки
    Дт 3310 - Кт 3130 - начислен НДС
    Дт 1420 - Кт 3310 - НДС взят в зачет.
    В счете учета начисленного НДС ставите 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +594 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Окт 01, 2015 15:37:01   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=600685#600685

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tomiris
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Окт 01, 2015 15:49:38   

    т е вот так?

    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

    меня смутило "уплаченный методом зачета"... платим же налом или с р/счета

    Добавлено спустя 55 секунд:

    Меня смутило "уплаченный методом зачета".... платим же налом или с р/с.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +594 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Окт 01, 2015 16:05:11   

    Вы опять не в той теме пишите, хотите что бы вас опять наказали? По 1с задавайте уже в теме, которую я вам скинула.

    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

    Методом зачета видимо к вашей ситуации вообще не относиться, поэтому ставьте какой хотите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Окт 01, 2015 16:13:41 Сказали Спасибо❤   

    Tomiris,

    Tomiris говорит:
    платим же налом или с р/с

    значит где методом зачета Ничего не ставьте, это не ваше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tomiris
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Окт 01, 2015 16:54:30   

    YelenaS , я извиняюсь, действительно не пойму, я же не отхожу от темы....
    дело в том что мы не уплачиваем методом зачета, а платим фактически , и вопрос открыт остался
    Tomiris говорит:
    при заполнении ГТД по импорту в разделе "уплата НДС методом зачета" какой ставить счет?


    я не вредничаю ,честно, но меня не интересует тема "Отражение в 1с 8.2 НДС методом зачета. "

    Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:

    Спасибо большое всем!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Окт 01, 2015 17:07:47   

    Tomiris говорит:
    мы не уплачиваем методом зачета, а платим фактически , и вопрос открыт остался

    а, ну тогда вы изначально не верно ставите вопрос... перефразируйте и создайте новую тему. По вашему первому вопросу- понятно что метод зачета, и связанный с оформлением в 1С

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +594 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Окт 01, 2015 17:22:19   

    Tomiris, вы написали в Теме бухгалтерского учета, а не по 1С. Вопрос задали не верно.

    Добавлено спустя 39 секунд:

    Мелена говорит:
    значит где методом зачета Ничего не ставьте, это не ваше


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz