» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Отражение операций по начислению дохода и исчислению ИПН физического лица (не сотрудника,не по ДГПХ)

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Мелена
Добавлено: #1  Пт Дек 11, 2015 10:10:27
Заголовок сообщения: Отражение операций по начислению дохода и исчислению ИПН физического лица (не сотрудника,не по ДГПХ)

Доброе время суток
Ситуация такая: физическому лицу (ФЛ) оплатили за авиабилеты, причем ФЛ не сотрудник и никаких договорных отношений у него с ТОО нет (член семьи сотрудника). Удерживать ни с кого и ничего не будем. Вот, собственно и вопрос, как все это провести в 1С?
Пока сделала так:
1. 7210-3397 - авиабилет (не вычет) - 17694
2. 3397 - 1030 - оплата
ФЛ внесла в Справочник контрагентов - как физическое лицо
3. Через документ Регистрация прочих доходов в целях налогообложения указала доход, без отражения на счетах БУ, - 19 660
4. Расчеты ИПН, ОПВ, удержаний - исчислен ИПН - 1966
5. В документе Отражение зарплаты в рег. учете - выходит проводка 3397-3120, ручками изменяю на 7210-3120 - 1966
6. для корректного отражения в Налоговом регистре, формирую документ Корректировка записей регистров-Вкладка Регистры накопления:
- взаиморасчеты организации с контрагентами-ФЛ - Вид движения - Расход - 17694 (19660-1966)
- выплаченные доходы сотрудникам организации - сумма дохода 17694
Ну вот... только теперь в документе Контрольная ведомость отраж.з/платы в рег. учете, сумма ИПН 1966 "висит" как не отраженная?
1С-бух, 8.3.7.1759, №801048651



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #2  Пт Дек 11, 2015 11:17:25
Заголовок сообщения:

Мелена говорит:
только теперь в документе Контрольная ведомость отраж.з/платы в рег. учете, сумма ИПН 1966 "висит" как не отраженная?

Ну, для начала, это не документ, а отчет. А по вопросу - этому отчету нужна проводка 3397-3120, т.е. именно удержание, а не начисление. Придется мириться.

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

З.Ы. И платформа программы ни о чем не скажет, ладно хоть "1с-бух" есть.



Автор: Мелена
Добавлено: #3  Пт Дек 11, 2015 11:29:53
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов, ок, по порядку:
2.0.19.7
С. Ромазанов говорит:
этому отчету нужна проводка 3397-3120, т.е. именно удержание, а не начисление

сделала, все-равно
Мелена говорит:
сумма ИПН 1966 "висит" как не отраженная

С. Ромазанов говорит:
Придется мириться.

возможно есть другие варианты, возможно более корректные, для отражения всего этого в 1С?



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #4  Пт Дек 11, 2015 11:41:28
Заголовок сообщения:

Мелена говорит:
возможно есть другие варианты, возможно более корректные, для отражения всего этого в 1С?

Ну если абстрагироваться от "не по ДГПХ", то я бы сделал через Поступление ТМЗ и услуг, Расчет налогов и Корректировка записей регистров. Если хочется, можно создать новый Вид дохода. И проще и быстрее и в контрольную ведомость не лезет.



Автор: Мелена
Добавлено: #5  Пт Дек 11, 2015 11:43:09
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов,
вот как раз сейчас и пытаюсь как то так сделать...



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #6  Пт Дек 11, 2015 11:47:10
Заголовок сообщения:

Эта Регистрация прочих доходов в целях налогообложения такой себе способ. Сама налоги не считает, отсылает к Расчету ИПН, ОПВ, удержаний. А он настроен зарплату рассчитывать. Со всеми вытекающими.


Автор: Мелена
Добавлено: #7  Пт Дек 11, 2015 12:02:10
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов,
С. Ромазанов говорит:
то я бы сделал через Поступление ТМЗ и услуг

а можно подробнее?



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #8  Пт Дек 11, 2015 12:14:33
Заголовок сообщения:

Мелена говорит:
а можно подробнее?

Насколько подробнее?



Автор: serik_s
Добавлено: #9  Пт Дек 11, 2015 12:17:35
Заголовок сообщения:

Мелена, А что, если отнести сумму на доход работника, взяв у него заявление на приобретение авиабилетов?


Автор: Мелена
Добавлено: #10  Пт Дек 11, 2015 12:20:03
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов,
растерялась....
ну, допустим, как мне отразить доход ФЛ через Поступление ТМЗ и услуг?



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #11  Пт Дек 11, 2015 12:24:15
Заголовок сообщения:

Мелена говорит:
ну, допустим,

Услуги? Которые не включаются в оборот по приобретению по НДС? В вашем случае, не идущие на вычет? И на основании Поступления ТМЗ и услуг Расчет налогов при поступлении активов и услуг?



Автор: Мелена
Добавлено: #12  Пт Дек 11, 2015 13:03:54
Заголовок сообщения:

serik_s,
да это тоже вариант, я про него и не подумала.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ