» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно исправить в отправленной ЭСФ дату доверенности?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Татьяна Б
Добавлено: #1  Ср Июн 22, 2016 16:10:05
Заголовок сообщения: Как правильно исправить в отправленной ЭСФ дату доверенности?

База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=640173#640173

Добрый день. Подскажите как правильно исправить в отправленной ЭСФ дату доверенности.



Автор: Elis
Добавлено: #2  Чт Июн 23, 2016 12:30:01
Заголовок сообщения:

Варианта два:
1) Если вы укладываетесь по срокам в 15 дней после даты оборота, то можно просто отозвать ошибочную СФ и выписать новый. Правда, номер учетной системы СФ придется присвоить новый, с тем же ИС ЭСФ не пропустит.
2) Если вы обнаружили ошибку после 15 дневного срока, то отозвав и выписав новый, вы нарушите норму в 15 дней. Поэтому нужно выписать исправленный, а прежний станет аннулированным.



Автор: Елена_ГБ
Добавлено: #3  Пт Сен 22, 2017 12:36:33
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при выписке исправленной ЭСФ текущей датой (22.09.2017) - исправляются ошибки в ЭСФ, выписанной 06.08.2016 г, необходимо ли корректировать оборот в учете, т.е. аннулировать обороты 2016 г и проводить реализацию в 2017 ?


Автор: Вольдемар
Добавлено: #4  Пт Окт 13, 2017 06:20:45
Заголовок сообщения:

Елена_ГБ говорит:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при выписке исправленной ЭСФ текущей датой (22.09.2017) - исправляются ошибки в ЭСФ, выписанной 06.08.2016 г, необходимо ли корректировать оборот в учете, т.е. аннулировать обороты 2016 г и проводить реализацию в 2017 ?


Исправление влечет изменение суммы оборота? Если да, то думаю, что необходимо скорректировать отчеты за 2016 год и подать корректировку оборота в 2017 г.



Автор: Elis
Добавлено: #5  Пт Окт 13, 2017 09:30:42
Заголовок сообщения:

Исправленный ЭСФ? Зачем в 2017 году корректировку делать?
Исправленных ЭСФ потому то и называется исправленным (в отличии от дополнительного), что он просто заменяет прежний документ. В том налоговом отчетном периоде, в котором прежний документ был изначально.

Т.е. корректировать отчеты 2016 года нужно. В Реестре 300.07 подать две строки: отсторнировать прежний ЭСФ и добавить плюсом новый СФ. Если по суммам оборота и/или НДС нет изменения, то больше в дополнительной ф300.00 ничего делать не нужно. Если изменились оборот и/или НДС, то заполнить соответствующие поля 300.00 плюсом или минусом на разницу между этими двумя ЭСФ.

В 2017 никаких корректировок.



Автор: Вольдемар
Добавлено: #6  Пт Окт 13, 2017 09:33:44
Заголовок сообщения:

Да, верно. В 2017 году не надо отражать


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ