» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ТОО в июле встал на НДС. Есть товары (импорт из Польши) на остатке,НДС уплачен, как отразить в 300ф |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #1  Ср Июл 31, 2019 10:45:45 |
Заголовок сообщения: | |
ОльгаА, все товары и основные средства приобретенные с НДС (с наличием оригиналов счетов-фактур, ГТД, 328ф) - отражаются в инвентаризационной описи к первоначальной форме 300.00, у вас это 3 квартал 2019г. В самой форме 300.00 отражаются данные по строке 300.00.013 II "по иным выписанным документам". Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: На основании пп.4 п.1 ст.400 Налогового Кодекса. |
Автор: | esiphi | ||||||
Добавлено: | #2  Ср Июл 31, 2019 10:28:59 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Предлагаю: Форма 300.00 — Декларация по налогу на добавленную стоимость. Сдается в том случае, если компания состоит на учете по НДС. Компания должна отразить все виды реализации товаров, работ и услуг с даты постановки на регистрационный учет в качестве плательщика НДС. .У Вас "в июле встал на НДС" Таким образом считаю,что оборот по товарам, полученным по импорту в мае,по которым уплачен НДС,не должен отражаться в ф.300.00 за 3кв. по стоимости товара по остаткам. С ув. |
Автор: | ОльгаА |
Добавлено: | #3  Ср Июл 31, 2019 09:25:29 |
Заголовок сообщения: | ТОО в июле встал на НДС. Есть товары (импорт из Польши) на остатке,НДС уплачен, как отразить в 300ф |
ТОО,в июле встал на НДС. У нас есть товары (импорт из Польши) на остатке,НДС уплачен,поступление было в мае. Как мне его отразить в ф.300.00? Придет ведь уведомление,что в третьем квартале ничего нет,а приход был во 2.С/у. |