» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

помогите с ндс

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: штейнгауер
Добавлено: #1  Чт Дек 13, 2007 14:45:15
Заголовок сообщения: помогите с ндс

строит. фирма встала на учет по НДС в начале ноября, сдали нулевой отчет, а в ноябре были обороты и НДС относимый в зачет. можно мне теперь в этом месяце отразить и за ноябрь и за декабрь? или как мне поступить?заранее спасибо


Автор: Galin
Добавлено: #2  Чт Дек 13, 2007 15:30:05
Заголовок сообщения: Re: помогите с ндс

штейнгауер говорит:
строит. фирма встала на учет по НДС в начале ноября, сдали нулевой отчет, а в ноябре были обороты и НДС относимый в зачет. можно мне теперь в этом месяце отразить и за ноябрь и за декабрь? или как мне поступить?заранее спасибо


Шо хоЧите отразить в этом месяце за ноябрь и декабрь? и как называется ЭТОТ месяц?
Встать, еще не значит-платить.С какой даты являетесь плательщиком НДС? Какой метод отнесения в зачет выбран? за какой месяц сдали нулевой?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Чт Дек 13, 2007 15:41:41
Заголовок сообщения:

этот месяц называется декабрь Сдаем помесячно. а я хочу отчитаться и за ноябрь и за декабрь в одном месяце декабре.или надо сдать дополнительную форму?стали на учет не в ноябре, а 28 октября. метод отнесения в зачет пропорциональный.


Автор: Galina_h
Добавлено: #4  Чт Дек 13, 2007 15:49:59
Заголовок сообщения:

Вам необходимо сдать дополнительную декларацию за ноябрь.

Добавлено спустя 17 секунд:

Вам необходимо сдать дополнительную декларацию за ноябрь.



Автор: Кари
Добавлено: #5  Чт Дек 13, 2007 16:30:01
Заголовок сообщения:

За ноябрь декларация сдается и оплачивается до 20 декабря! Вы точно сдали за ноябрь?


Автор: Dix
Добавлено: #6  Чт Дек 13, 2007 16:41:41
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста!!!
При растаможке товара было уплачено 647.633тенге НДС за импортируемый товар, по идеи сумма оборота по приобретению без НДС 4,625,950тенге а по инвойсу выходит 4.193.479 тенге (с транспортнвми расходами), какую сумму необходимо указать в декларации (300.00.012А)???



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Чт Дек 13, 2007 16:47:30
Заголовок сообщения:

Ту которая указана в ГТД


Автор: Galina_h
Добавлено: #8  Чт Дек 13, 2007 16:48:55
Заголовок сообщения:

вместе с транспортными расходами


Автор: Dix
Добавлено: #9  Чт Дек 13, 2007 16:53:47
Заголовок сообщения:

В тенге 4.193.479 по тамошнему курсу, и ниче что на 14% не выходит?


Автор: Galina_h
Добавлено: #10  Чт Дек 13, 2007 17:00:31
Заголовок сообщения:

Извиняюсь, в декларации НДС ставиться фактически уплаченный при таможенном оформлении, т.е. 647633 тенге. Потому,что при таможенном оформлении НДС-ом облагается и сумма таможенного оформления и пошлина. Так же к вам могли применить условные цены они могут отличаться от цен инфойса в большую сторону. На эту разницу тоже начисляется НДС. Оборот без НДС соответственно и будет 4625950 тенге


Автор: Dix
Добавлено: #11  Чт Дек 13, 2007 17:05:33
Заголовок сообщения:

ИТОГО= строка 300.00.012А=4625950 - без НДС, а строка В=647633, т.е НДС уплаченый при растаможке!
СПАСИБО!!!!!!!!! :Rose:



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ