» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | помогите с ндс |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | штейнгауер |
Добавлено: | #1  Чт Дек 13, 2007 14:45:15 |
Заголовок сообщения: | помогите с ндс |
строит. фирма встала на учет по НДС в начале ноября, сдали нулевой отчет, а в ноябре были обороты и НДС относимый в зачет. можно мне теперь в этом месяце отразить и за ноябрь и за декабрь? или как мне поступить?заранее спасибо |
Автор: | Galin | ||
Добавлено: | #2  Чт Дек 13, 2007 15:30:05 | ||
Заголовок сообщения: | Re: помогите с ндс | ||
Шо хоЧите отразить в этом месяце за ноябрь и декабрь? и как называется ЭТОТ месяц? Встать, еще не значит-платить.С какой даты являетесь плательщиком НДС? Какой метод отнесения в зачет выбран? за какой месяц сдали нулевой? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Чт Дек 13, 2007 15:41:41 |
Заголовок сообщения: | |
этот месяц называется декабрь Сдаем помесячно. а я хочу отчитаться и за ноябрь и за декабрь в одном месяце декабре.или надо сдать дополнительную форму?стали на учет не в ноябре, а 28 октября. метод отнесения в зачет пропорциональный. |
Автор: | Galina_h |
Добавлено: | #4  Чт Дек 13, 2007 15:49:59 |
Заголовок сообщения: | |
Вам необходимо сдать дополнительную декларацию за ноябрь. Добавлено спустя 17 секунд: Вам необходимо сдать дополнительную декларацию за ноябрь. |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #5  Чт Дек 13, 2007 16:30:01 |
Заголовок сообщения: | |
За ноябрь декларация сдается и оплачивается до 20 декабря! Вы точно сдали за ноябрь? |
Автор: | Dix |
Добавлено: | #6  Чт Дек 13, 2007 16:41:41 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста!!! При растаможке товара было уплачено 647.633тенге НДС за импортируемый товар, по идеи сумма оборота по приобретению без НДС 4,625,950тенге а по инвойсу выходит 4.193.479 тенге (с транспортнвми расходами), какую сумму необходимо указать в декларации (300.00.012А)??? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #7  Чт Дек 13, 2007 16:47:30 |
Заголовок сообщения: | |
Ту которая указана в ГТД |
Автор: | Galina_h |
Добавлено: | #8  Чт Дек 13, 2007 16:48:55 |
Заголовок сообщения: | |
вместе с транспортными расходами |
Автор: | Dix |
Добавлено: | #9  Чт Дек 13, 2007 16:53:47 |
Заголовок сообщения: | |
В тенге 4.193.479 по тамошнему курсу, и ниче что на 14% не выходит? |
Автор: | Galina_h |
Добавлено: | #10  Чт Дек 13, 2007 17:00:31 |
Заголовок сообщения: | |
Извиняюсь, в декларации НДС ставиться фактически уплаченный при таможенном оформлении, т.е. 647633 тенге. Потому,что при таможенном оформлении НДС-ом облагается и сумма таможенного оформления и пошлина. Так же к вам могли применить условные цены они могут отличаться от цен инфойса в большую сторону. На эту разницу тоже начисляется НДС. Оборот без НДС соответственно и будет 4625950 тенге |
Автор: | Dix |
Добавлено: | #11  Чт Дек 13, 2007 17:05:33 |
Заголовок сообщения: | |
ИТОГО= строка 300.00.012А=4625950 - без НДС, а строка В=647633, т.е НДС уплаченый при растаможке! СПАСИБО!!!!!!!!! :Rose: |