» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Бух.баланс |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Пн Янв 21, 2008 16:01:43 |
Заголовок сообщения: | Бух.баланс |
Какие процедуры надо проделать, чтобы в 1С-ке баланс правильно заполнялся? У меня сальдо совсем не сходится :( |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Пн Янв 21, 2008 16:10:01 |
Заголовок сообщения: | |
Какие процедуры?.. Процедуры у медиков.. А здесь надо вести правильно учет.. А для этого соображать в бух.учете... |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #3  Пн Янв 21, 2008 16:20:17 |
Заголовок сообщения: | |
Может поможет закрытие периода, и чтобы не одна операция не была проведена вручную, даже взнос в уставной капитал через бух.справку. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Пн Янв 21, 2008 16:25:01 |
Заголовок сообщения: | |
в том то и дело что закрытие делаю, а у меня не идет на 5 лимонов |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #5  Пн Янв 21, 2008 16:30:58 |
Заголовок сообщения: | |
Откройте Оборотно-Сальдовую ведомость за нужный период.. Изучайте.. Ваши 5 млн.наверняка обнаружатся... |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #6  Пн Янв 21, 2008 16:41:10 |
Заголовок сообщения: | |
ИМХО прав, изучайте оборотку, 5 млн слишком большие деньги, чтобы просто так затерятся |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #7  Пн Янв 21, 2008 18:01:12 |
Заголовок сообщения: | |
Все проще простого оказалось, просто у меня дебит. задолж и кредит.задолж. не пекрекрывается? Что делать? У меня деб.задолж. минусовая, а на балансе она не отражается |
Автор: | ИМХОс | ||
Добавлено: | #8  Пн Янв 21, 2008 18:11:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
"Перекрывать" т.е. делать Зачет Дт-Кт задолженности.. |
Автор: | ИМХОс |
Добавлено: | #9  Пн Янв 21, 2008 18:11:58 |
Заголовок сообщения: | |
Либо исправить изначальные проводки.. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #10  Пн Янв 21, 2008 18:13:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а вот это как делается? Когда закрытие периода делала, вроде галочка стояла |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #11  Пн Янв 21, 2008 18:51:16 |
Заголовок сообщения: | |
Через бух.справку |
Автор: | Zhana | ||||
Добавлено: | #12  Пн Янв 21, 2008 18:59:12 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Взаиморасчеты - Закрытие Дт/Кт задолженности |
Автор: | ИМХОж |
Добавлено: | #13  Пн Янв 21, 2008 19:03:33 |
Заголовок сообщения: | |
А вообще.. Баланс должен "идти" без всяких закрытий-перекрытий.. В смысле, как с ними, так и без них.. Ибо, Двойная Запись.. Иначе быть не может.. |
Автор: | Zhana | ||
Добавлено: | #14  Пн Янв 21, 2008 19:06:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это точно. Я правда сталкивалась пару раз с тем, что оборотка не шла. Из за ручных проводок) кем то и когда то некорректно сделанных. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #15  Вт Янв 22, 2008 09:51:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Возникли подозрения, что Вы переплату дебеторов не отнесли на счета "авансов полученных", распределите нормально дебеторов по счетам, после отнесения переплаты, они автоматически становятся кредиторами. Проводки в ручную не могут испортить балланс, особенно, если они сделаны правильно |
Автор: | Asya |
Добавлено: | #16  Вт Янв 22, 2008 12:17:27 |
Заголовок сообщения: | |
У меня выходит разница между пассивом(+) и активом на сумму имущественного налога. начисляла через "расчет налогов". Как устранить эту ошибку, что я неправильно сделала, подскажите, пожалуйста :girl_cray: |
Автор: | Мелли |
Добавлено: | #17  Вт Янв 22, 2008 13:11:50 |
Заголовок сообщения: | |
Asya, тоже самое, см.#15. Просматрите ещё раз счета в оборотке. Переплату Вам (авансы полученные) - ставим в кредиторы. Переплатили Вы (авансы выданные) - значит в дебеторы. |
Автор: | Asya |
Добавлено: | #18  Чт Янв 24, 2008 11:49:52 |
Заголовок сообщения: | |
Мелли, спасибо..я обычно поступившие деньги за товар, разносила по банку на счет 3310 "Реализация товаров и услуг", хотя мы работаем "предоплатой". А теперь все переправила на счет 3510 "Авансы полученные под поставку ТМЦ".. Как правильнее, подскажите..просто если на счете 3310 у мня баланс неправильно заполняется? Никакой разницы нет? :( |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #19  Чт Янв 24, 2008 12:29:46 |
Заголовок сообщения: | |
Поступившие деньги за реализацию товаров и услуг обычно 1210, авансы выданные 1610, 3310 это оплата поставщикам, 3510 полученные авансы. Из этого следует: Полученную предоплату надо отправлять на счет 3510 |
Автор: | Инкара |
Добавлено: | #20  Чт Янв 24, 2008 12:33:10 |
Заголовок сообщения: | |
Люди добрые, помогите сделать баланс. Не сходится. В институте учили, но не помню. Кто-нибудь может под"учить? В Астане. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #21  Чт Янв 24, 2008 12:49:13 |
Заголовок сообщения: | |
Для начала вспомните пасивные и активные счета. Вспоминайте формулу баланса: обязательства+собственный капитал (пассив)=актив. Обязательства, это Ваша кредиторская задолжность Актив, это дебеторская задолжность+ деньги в кассе+ деньги в банке+ТМЦ+ОС+Накопленный износ по ОС |
Автор: | Asya | ||
Добавлено: | #22  Чт Янв 24, 2008 13:00:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я перепутала точно 1210, спасибо всем отзывчивым :Rose: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #23  Пт Янв 25, 2008 16:09:33 |
Заголовок сообщения: | |
У меня выполз вспомогательный нулевой счет, не могу понять откуда.......... |
Автор: | adamich |
Добавлено: | #24  Сб Янв 26, 2008 13:45:34 |
Заголовок сообщения: | |
Гость сделай отчет "анализ счета" "00" с 01,01,01 по сегодняшний день и посмотришь откуда)) или "анализ счета по датам" что оптимальней |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #25  Вс Янв 27, 2008 14:03:33 |
Заголовок сообщения: | |
Припроверке обнаружила что у меня затерялись в затратах материалы примерно на 1000 тг. Делаю анализ субконто материал-затраты, выдает ноль. Как мне найти эти материалы? |
Автор: | Olga011076 |
Добавлено: | #26  Чт Авг 21, 2008 15:10:48 |
Заголовок сообщения: | |
Помогите, научите, как правильно проверять Баланс. Я, новичок, научили мал-мало, заполняю формы и сдаю, а как правильно проверить - не знаю. |
Автор: | Кари | ||
Добавлено: | #27  Чт Авг 21, 2008 15:26:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Nail |
Добавлено: | #28  Вт Дек 23, 2008 15:52:51 |
Заголовок сообщения: | |
Жаль что я не в Астане... |
Автор: | Marion | ||
Добавлено: | #29  Вт Дек 23, 2008 16:13:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А как же быть, если остатки вновсятся вручную, даже уставный капитал, который давно оплачен? На курсах по 1С говорили, что первое, что нужно проверять, чтобы не было сальдо по счёту 000. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #30  Вт Дек 23, 2008 16:47:29 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте Помогите разобраться При переходе в версию 1с8 ,как занести остатки ,если баланса и главной книге нет ,а есть только первичные документы :акты сверок,банковские виписки и т.д.? |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #31  Вт Дек 23, 2008 16:52:54 |
Заголовок сообщения: | |
боюсь тогда вам ни чего не остается как вбивать в базу все документы и только потом формировать баланс-у вас хоть какая то рабочая база есть?остатки не обезательно через баланс заносить можно ведь оборотку за го взять и вперед через счет-00 |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #32  Вт Дек 23, 2008 16:57:18 |
Заголовок сообщения: | |
В том то все и дело что через счет 00 с начала года всю первичку разнесла а он в оборотке висит с остатком :( |
Автор: | Volgina A |
Добавлено: | #33  Вт Дек 23, 2008 17:00:26 |
Заголовок сообщения: | |
не совсем понела что вы имеете в виду?вы остатки собрались в 8-ку с 2009 вносить?если да то ставите в бух справке дату 31.12.2008г-и с оборотки все вносите что там висит?они и будут на начало периода в 8ке в оборотке |