» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Бух.баланс

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Пн Янв 21, 2008 16:01:43
Заголовок сообщения: Бух.баланс

Какие процедуры надо проделать, чтобы в 1С-ке баланс правильно заполнялся? У меня сальдо совсем не сходится :(


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Пн Янв 21, 2008 16:10:01
Заголовок сообщения:

Какие процедуры?.. Процедуры у медиков..

А здесь надо вести правильно учет.. А для этого соображать в бух.учете...



Автор: Кари
Добавлено: #3  Пн Янв 21, 2008 16:20:17
Заголовок сообщения:

Может поможет закрытие периода, и чтобы не одна операция не была проведена вручную, даже взнос в уставной капитал через бух.справку.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Пн Янв 21, 2008 16:25:01
Заголовок сообщения:

в том то и дело что закрытие делаю, а у меня не идет на 5 лимонов


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Пн Янв 21, 2008 16:30:58
Заголовок сообщения:

Откройте Оборотно-Сальдовую ведомость за нужный период.. Изучайте..
Ваши 5 млн.наверняка обнаружатся...



Автор: Кари
Добавлено: #6  Пн Янв 21, 2008 16:41:10
Заголовок сообщения:

ИМХО прав, изучайте оборотку, 5 млн слишком большие деньги, чтобы просто так затерятся


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Пн Янв 21, 2008 18:01:12
Заголовок сообщения:

Все проще простого оказалось, просто у меня дебит. задолж и кредит.задолж. не пекрекрывается? Что делать? У меня деб.задолж. минусовая, а на балансе она не отражается


Автор: ИМХОс
Добавлено: #8  Пн Янв 21, 2008 18:11:15
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
Что делать?


"Перекрывать" т.е. делать Зачет Дт-Кт задолженности..



Автор: ИМХОс
Добавлено: #9  Пн Янв 21, 2008 18:11:58
Заголовок сообщения:

Либо исправить изначальные проводки..


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #10  Пн Янв 21, 2008 18:13:46
Заголовок сообщения:

ИМХОс говорит:
"Перекрывать" т.е. делать Зачет Дт-Кт задолженности..

а вот это как делается? Когда закрытие периода делала, вроде галочка стояла



Автор: Кари
Добавлено: #11  Пн Янв 21, 2008 18:51:16
Заголовок сообщения:

Через бух.справку


Автор: Zhana
Добавлено: #12  Пн Янв 21, 2008 18:59:12
Заголовок сообщения:

ИМХОс говорит:
Anonymous говорит:
Что делать?


"Перекрывать" т.е. делать Зачет Дт-Кт задолженности..


Взаиморасчеты - Закрытие Дт/Кт задолженности



Автор: ИМХОж
Добавлено: #13  Пн Янв 21, 2008 19:03:33
Заголовок сообщения:

А вообще.. Баланс должен "идти" без всяких закрытий-перекрытий..
В смысле, как с ними, так и без них.. Ибо, Двойная Запись.. Иначе быть не может..



Автор: Zhana
Добавлено: #14  Пн Янв 21, 2008 19:06:29
Заголовок сообщения:

ИМХОж говорит:
А вообще.. Баланс должен "идти" без всяких закрытий-перекрытий..
В смысле, как с ними, так и без них.. Ибо, Двойная Запись.. Иначе быть не может..


Это точно.
Я правда сталкивалась пару раз с тем, что оборотка не шла. Из за ручных проводок) кем то и когда то некорректно сделанных.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #15  Вт Янв 22, 2008 09:51:47
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
Все проще простого оказалось, просто у меня дебит. задолж и кредит.задолж. не пекрекрывается? Что делать? У меня деб.задолж. минусовая, а на балансе она не отражается

Возникли подозрения, что Вы переплату дебеторов не отнесли на счета "авансов полученных", распределите нормально дебеторов по счетам, после отнесения переплаты, они автоматически становятся кредиторами. Проводки в ручную не могут испортить балланс, особенно, если они сделаны правильно



Автор: Asya
Добавлено: #16  Вт Янв 22, 2008 12:17:27
Заголовок сообщения:

У меня выходит разница между пассивом(+) и активом на сумму имущественного налога. начисляла через "расчет налогов". Как устранить эту ошибку, что я неправильно сделала, подскажите, пожалуйста :girl_cray:


Автор: Мелли
Добавлено: #17  Вт Янв 22, 2008 13:11:50
Заголовок сообщения:

Asya, тоже самое, см.#15. Просматрите ещё раз счета в оборотке. Переплату Вам (авансы полученные) - ставим в кредиторы. Переплатили Вы (авансы выданные) - значит в дебеторы.


Автор: Asya
Добавлено: #18  Чт Янв 24, 2008 11:49:52
Заголовок сообщения:

Мелли, спасибо..я обычно поступившие деньги за товар, разносила по банку на счет 3310 "Реализация товаров и услуг", хотя мы работаем "предоплатой". А теперь все переправила на счет 3510 "Авансы полученные под поставку ТМЦ".. Как правильнее, подскажите..просто если на счете 3310 у мня баланс неправильно заполняется? Никакой разницы нет?
:(



Автор: Кари
Добавлено: #19  Чт Янв 24, 2008 12:29:46
Заголовок сообщения:

Поступившие деньги за реализацию товаров и услуг обычно 1210, авансы выданные 1610, 3310 это оплата поставщикам, 3510 полученные авансы.
Из этого следует:
Полученную предоплату надо отправлять на счет 3510



Автор: Инкара
Добавлено: #20  Чт Янв 24, 2008 12:33:10
Заголовок сообщения:

Люди добрые, помогите сделать баланс. Не сходится. В институте учили, но не помню. Кто-нибудь может под"учить? В Астане.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #21  Чт Янв 24, 2008 12:49:13
Заголовок сообщения:

Для начала вспомните пасивные и активные счета.
Вспоминайте формулу баланса: обязательства+собственный капитал (пассив)=актив.
Обязательства, это Ваша кредиторская задолжность
Актив, это дебеторская задолжность+ деньги в кассе+ деньги в банке+ТМЦ+ОС+Накопленный износ по ОС



Автор: Asya
Добавлено: #22  Чт Янв 24, 2008 13:00:27
Заголовок сообщения:

Кари говорит:
Поступившие деньги за реализацию товаров и услуг обычно 1210, авансы выданные 1610, 3310 это оплата поставщикам, 3510 полученные авансы.
Из этого следует:
Полученную предоплату надо отправлять на счет 3510

я перепутала точно 1210, спасибо всем отзывчивым :Rose:



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #23  Пт Янв 25, 2008 16:09:33
Заголовок сообщения:

У меня выполз вспомогательный нулевой счет, не могу понять откуда..........


Автор: adamich
Добавлено: #24  Сб Янв 26, 2008 13:45:34
Заголовок сообщения:

Гость
сделай отчет "анализ счета" "00" с 01,01,01 по сегодняшний день и посмотришь откуда))
или "анализ счета по датам" что оптимальней



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #25  Вс Янв 27, 2008 14:03:33
Заголовок сообщения:

Припроверке обнаружила что у меня затерялись в затратах материалы примерно на 1000 тг. Делаю анализ субконто материал-затраты, выдает ноль. Как мне найти эти материалы?


Автор: Olga011076
Добавлено: #26  Чт Авг 21, 2008 15:10:48
Заголовок сообщения:

Помогите, научите, как правильно проверять Баланс. Я, новичок, научили мал-мало, заполняю формы и сдаю, а как правильно проверить - не знаю.


Автор: Кари
Добавлено: #27  Чт Авг 21, 2008 15:26:58
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
Для начала вспомните пасивные и активные счета.
Вспоминайте формулу баланса: обязательства+собственный капитал (пассив)=актив.
Обязательства, это Ваша кредиторская задолжность
Актив, это дебеторская задолжность+ деньги в кассе+ деньги в банке+ТМЦ+ОС-Накопленный износ по ОС



Автор: Nail
Добавлено: #28  Вт Дек 23, 2008 15:52:51
Заголовок сообщения:

Жаль что я не в Астане...


Автор: Marion
Добавлено: #29  Вт Дек 23, 2008 16:13:50
Заголовок сообщения:

Кари говорит:
Может поможет закрытие периода, и чтобы не одна операция не была проведена вручную, даже взнос в уставной капитал через бух.справку.


А как же быть, если остатки вновсятся вручную, даже уставный капитал, который давно оплачен? На курсах по 1С говорили, что первое, что нужно проверять, чтобы не было сальдо по счёту 000.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #30  Вт Дек 23, 2008 16:47:29
Заголовок сообщения:

Здравствуйте Помогите разобраться При переходе в версию 1с8 ,как занести остатки ,если баланса и главной книге нет ,а есть только первичные документы :акты сверок,банковские виписки и т.д.?


Автор: Volgina A
Добавлено: #31  Вт Дек 23, 2008 16:52:54
Заголовок сообщения:

боюсь тогда вам ни чего не остается как вбивать в базу все документы и только потом формировать баланс-у вас хоть какая то рабочая база есть?остатки не обезательно через баланс заносить можно ведь оборотку за го взять и вперед через счет-00


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #32  Вт Дек 23, 2008 16:57:18
Заголовок сообщения:

В том то все и дело что через счет 00 с начала года всю первичку разнесла а он в оборотке висит с остатком :(


Автор: Volgina A
Добавлено: #33  Вт Дек 23, 2008 17:00:26
Заголовок сообщения:

не совсем понела что вы имеете в виду?вы остатки собрались в 8-ку с 2009 вносить?если да то ставите в бух справке дату 31.12.2008г-и с оборотки все вносите что там висит?они и будут на начало периода в 8ке в оборотке


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ