» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Помогите решить проблему с учетом валютной суммы |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Пт Июн 06, 2008 16:12:57 |
Заголовок сообщения: | Помогите решить проблему с учетом валютной суммы |
Ситуация такая: в 1С: 7.7 конфигурация Бух уч. для Казахстана 2,5 (релиз 257) необходимо провести такую операцию Организация производит предоплату за товар в рублях, соответственно загоняет эту сумму на валютный счет. Дальше происходит конвертация денег в тенге и перевод с валютного на тенговый счет. Как это можно воссоздать в программе? |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #2  Пт Июн 06, 2008 16:50:21 |
Заголовок сообщения: | |
Дт Деньги на р/с в рублях Кт Авансы полученные Дт Деньги на р/с в тенге Кт Деньги на р/с в рублях Ну и суммовую разницу... но там проводки зависят от разницы между рыночным и банковским курсами. |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #3  Пт Июн 06, 2008 17:21:29 |
Заголовок сообщения: | |
Выписка в тенге: Прочие выплаты Корр.счет 1021 (сумма списания в тенге) Этим же днем выписка в российских рублях: Прочие поступления Корр.счет 1021 Сверху где "Валюта" офиц.курс По строке ввода операции курс конвертации |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Пт Июн 06, 2008 17:41:40 |
Заголовок сообщения: | |
Да-а, меня всегда удивляла скорость ответов на Балансе! Если я правильно понял, то должно получится что-то вроде этого: Основной курс 4,96 Предоплата Дт 1030 Кт 3310 Вал.сум/курс 4,944 Сумма в тенге Перевод с валюты в тенге Дт 1021 Кт 1030 Вал.сум/курс 4.944 Сумма в тенге Курсовая разница Дт 7470 Кт 1021 Сумма в тенге В итоге 1021 закрывается без остатка, так? |
Автор: | Кари | ||||
Добавлено: | #5  Пт Июн 06, 2008 17:55:16 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Мне кажется Вы неправильно поняли 1030 это тенговый счет, счет в валюте у вас будет 1050 У меня к вам вопрос
Как это понять? И еще один вопрос, в момент когда производили предоплату за товар,курс РР менялся? или был тот же, что и в момент конвертации? И еще один момент - предоплата, авансы выданные за товар это счет 1610 |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||||||||||
Добавлено: | #6  Пн Июн 09, 2008 12:18:35 | ||||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||||
с 1 января счет 1050 уже обозначает - Денежные средства на сберегательных счетах.
Есть два расчетных счета в банке: валютный и тенговый, и при расчетах в зависимости от ситуации деньги переводятся с одного на другой.
Не уверен, что правильно понял, но там такая ситуация: нам поступает сумма в руб. по курсу 4,96 соответственно на валютный счет, происходит конвертация по курсу 4,944 в тенге и перевод с валютного счета на тенговый.
Наверное я несколько не точно описал ситуацию: предоплата не с нашей стороны, а со стороны контрагента нам. |
Автор: | svet |
Добавлено: | #7  Пн Июн 09, 2008 12:30:15 |
Заголовок сообщения: | |
Но при переводе с тенгового на рублевый счет используется счет Деньги в пути сч 1020. На конвертацию Дт 1020 Кт 1031, зачисление рублей Дт 1032 курс покупки Кт 1020, Дт 7470 Кт 1020 убыток от покупки валюты. Предоплата Дт 1610 Кт 1032 по курсу зачисления Получение товара Дт 1300 Кт 3310 по курсу нацбанка на момент получения и зачет аванса. Возникшую курсовую на сч 1610 на расходы. |
Автор: | Кари | ||
Добавлено: | #8  Пн Июн 09, 2008 12:51:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Извините, что Вас запутала, сама неправильно поняла Ваше сообщение №4 все правильно |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #9  Пн Июн 09, 2008 12:58:00 |
Заголовок сообщения: | |
dimmu Вы в принципе правильно всё рассуждаете. Кроме, пожалуй (может быть я не правильно поняла?) : когда проводится операция продажи валюты (рубли в тенге), то операция учитывается по официальному курсу и по идее, если все рубли проданы то 1030(валюный) стал 0. А транзитный (у вас 1021?) при приходовании тенге как бы "не закроется" на разницу от того, что банк покупет у вас рубли дешевле оф. курса. Эту разницу закрывают на 7470 - расход, связанный с операц.реализации иностранной валюты. |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #10  Пн Июн 09, 2008 13:12:22 |
Заголовок сообщения: | |
dimmu "Авансы полученные" правильно использовать счет 3510, а когда уже будете отгружать товар, Вы же должны будете выписать счет-фактуру и накладную, после этого уже зачтете полученный аванс. Добавлено спустя 11 минут 45 секунд: Почитайте сообщения с 51 по 60 http://balans.kz/viewtopic.php?t=3197&postdays=0&postorder=asc&start=40 |
Автор: | svet |
Добавлено: | #11  Пн Июн 09, 2008 13:41:44 |
Заголовок сообщения: | |
Прошу у всех прощения за внесение путаницы, видимо мозги уже "обедали" в 12.30, а пальчики стучали по клавиатуре, :) :) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12  Пн Июн 09, 2008 16:32:39 |
Заголовок сообщения: | |
Все, вроде разобрался. Всем большое спасибо за помощь и поддержку! |