Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Заполнение формы 328 , заполнение кода товара ТН ВЭД в КН
    Заполнение формы 920
    Заполнение формы 130.00
    Заполнение формы 200
    Заполнение формы 1-ВТ.
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение формы 701.03     
    Reader
    Guest

      

    #101 Чт Сен 25, 2008 16:54:47 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    где же ноябрь, декабрь? Если в годовой, то пожалуйста дайте ссылку, доказательства

    Смотрите ст.356 и ст.359 НК РК.Не конкретно,но понятно.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #102 Пт Сен 26, 2008 09:36:01 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Смотрите ст.356 и ст.359 НК РК.Не конкретно,но понятно.

    О ноябре и декабре ничего не понятно.

    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

    Новичок говорит:
    Новичок писал(а):
    В 2007г. было приобретено ОС, а форма 701.03 не была сдана. Как быть?

    Котеночек писал(а):
    А в декларацию включали?

    Новичок писал(а):
    Да, декларацию сдали с учетом этого ОС

    Ой , подняла ещё раз ф.700.00 за 2007г., оказывается в декларацию это ОС не включали, я перепутала. Это ОС включено в 701.02 за 2008г. Я если правильно понимаю эти формы, то в форме 700.03 остат.ст.ОС строки 700.03.13 за 2007г. должна совпадать со строкой 701.02.001 формы 701.02 2008г., а по ним разница в 1,5 млн.

    Пожалуйста не оставьте вопрос без внимания.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #103 Пт Сен 26, 2008 09:48:20   

    Новичок говорит:
    О ноябре и декабре ничего не понятно

    почему не понятно? написано же "по состоянию на 1 ноября" - и это последнее так сказать "состояние"....

         Цитата полностью   §Печать темы
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915

      

    #104 Пт Сен 26, 2008 10:09:46   

    Новичок говорит:
    в форме 700.03 остат.ст.ОС строки 700.03.13 за 2007г. должна совпадать со строкой 701.02.001 формы 701.02 2008г.

    Правильно поняли.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #105 Пт Сен 26, 2008 10:55:13 Сообщить модератору   

    На 1 ноября это значит за октябрь, а ноябрь, декабрь входит в какой период? До 1 февраля?

    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

    Новичок говорит:
    Новичок писал(а):
    В 2007г. было приобретено ОС, а форма 701.03 не была сдана. Как быть?

    Так как же быть? Сдать сейчас очередной, с опозданием в один год, и отправить доп. по 700.00 с учетом этого ОС? А потом что, придет проверка и впаяет по полной?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #106 Пт Сен 26, 2008 11:07:24 Сообщить модератору   

    Новичок
    А по-другому не получится.........

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #107 Пт Сен 26, 2008 12:00:14 Сообщить модератору   

    Тогда может мне 701.03 вообще не отправлять или лучше отправить? Результат будет одинаковый?
    Новичок говорит:
    придет проверка и впаяет по полной


         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #108 Пт Сен 26, 2008 13:25:25   

    Новичок
    так у вас покупка - когда была? если после 1го ноября, то просто 700 доп.
    если раньше - то как вариант в 700ой показывать эту покупку в остатке на 01/12/07(типа перевели из товара в ОС именно после 1го ноября), ну потом расчитывать, что проверка не заметит, или заметив - оштрафует на 50% от заниженного обязательства. Может у вас сумма небольшая и не стоит паниковать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #109 Пт Сен 26, 2008 13:34:35 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Может у вас сумма небольшая и не стоит паниковать.

    Может для кого-то 1.500.000 и не большая сумма....... Целых 15000 тг налога......

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #110 Пт Сен 26, 2008 13:37:51   

    Котеночек говорит:
    Целых 15000 тг налога......

    ну от неё возмётся же среднегодовая и взм авансовых д.быть приблизительно:15000/12*кол.месяцев, когда приобрели. Условно расчёт написала, не думайте, что не знаю, как это считается.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #111 Пт Сен 26, 2008 13:42:46 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    не думайте, что не знаю, как это считается.

    Да что вы....... и в мыслях не было.......
    Я в том смысле, что НК из-за копейки нам счет бывало арестовывал....
    А тут.....

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #112 Пт Сен 26, 2008 13:54:50 Сообщить модератору   

    Приобретение было в июне 2007г.
    Так сдавать или нет 701.03?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #113 Пт Сен 26, 2008 14:06:57 Сказали Спасибо❤   

    Новичок говорит:
    Так сдавать или нет 701.03

    по идее как бы должны, но ту что возникает?
    -вы не сдали, теперь сдаёте, могу несвоевременность инкриминировать, ну и пени, если не хватало оплат на момент возникновения обязательств по налогу.
    - не сдали и не сдаёте, но в 700ой по месяцам покупку показываете, камеральный контроль находит несоответствие и опять к несвоевременности приходим.
    - не сдали, в 700 покупку показали в ноябре, никто ничего не находит, а выявляется в ходе проверки, были на Балансе советы, что бы иметь объяснение вашим действиям - учитывать покупку - не как ОС, а как товар, например, или материал, потом - типа из материала "собрали "ОС или решили товар использовать, как ОС. Всё завист от вашей специфики и в конце-концов от суммы.
    Ну "покатывало" у меня не раз, что забывала мелкую покупку показать вовремя, потом 700ой "подравнивала", ну а проверка по любой что-то должна "накопать".

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #114 Пт Сен 26, 2008 14:32:06 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    - не сдали, в 700 покупку показали в ноябре, никто ничего не находит, а выявляется в ходе проверки, были на Балансе советы, что бы иметь объяснение вашим действиям - учитывать покупку - не как ОС, а как товар, например, или материал, потом - типа из материала "собрали "ОС или решили товар использовать, как ОС.

    Я поняла что лучше сделать так:
    Купили ОС, приходуем как товар(это кран на рельсах,у нас есть свой подъездной путь, который нам изготовили на заказ согл.договора, можно сказать что нам в нем что-то не понравилось и мы его хотели продать, но покупателя не нашли и решили оставить у себя как ОС)
    Д-т К-т
    1330 3310 - 1315789
    1420 3310 - 184211

    в ноябре решили кран оставить у себя. Мне ручной проводкой и любой датой ноября это сделать?
    Д-т К-т
    2410 1330 - 1315789
    А после принятие к учету.
    Я все правильно поняла? Поправьте меня.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #115 Пт Сен 26, 2008 17:17:08 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! подскажите у меня договор за пользован. зем. участком от 17.02.2007 г и в начале года (до20.02.2008 г)как положена я сдала расчеты на весь год сумма налога за 2008 г составила 54556 тг, а теперь мы купили (договор купли-продажи от 15.08.08г)этот участок . как правильно теперь сделать корректировочные отчет?. я думала,что за 4 кв 851 форме сдам с (-), а 701сдам допку за 4 кв. доначислю(соответственно налог. отчетность я сдам по состоян на 01.11.08 г, так как приобретен зем. участок 15.08.08,а он уже не относится к приобренным до 01.08.08 ). Правильно или я ошибаюсь? Сегодня ходила НК,а там мне говорят, что я должна была в течение 10дней со дня заключение договора купли-продажи сдать допку, а теперь я буду платить штраф. санкции за несвовремен. предоставлен. налог. отчетности. Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #116 Пт Сен 26, 2008 17:18:37 Сообщить модератору   

    Горю!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #117 Сб Сен 27, 2008 09:31:08 Сообщить модератору   

    Новичок говорит:
    Мара писал(а):
    - не сдали, в 700 покупку показали в ноябре, никто ничего не находит, а выявляется в ходе проверки, были на Балансе советы, что бы иметь объяснение вашим действиям - учитывать покупку - не как ОС, а как товар, например, или материал, потом - типа из материала "собрали "ОС или решили товар использовать, как ОС.

    Я поняла что лучше сделать так:
    Купили ОС, приходуем как товар(это кран на рельсах,у нас есть свой подъездной путь, который нам изготовили на заказ согл.договора, можно сказать что нам в нем что-то не понравилось и мы его хотели продать, но покупателя не нашли и решили оставить у себя как ОС)
    Д-т К-т
    1330 3310 - 1315789
    1420 3310 - 184211

    в ноябре решили кран оставить у себя. Мне ручной проводкой и любой датой ноября это сделать?
    Д-т К-т
    2410 1330 - 1315789
    А после принятие к учету.
    Я все правильно поняла? Поправьте меня.


         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #118 Сб Сен 27, 2008 11:19:26   

    Может вам составить с кем-нибудь договор купли-продажи на кран в срок до поступления крана, в ноябре сделать соглашение о взаимном рассторжении договора и решением учредителей оставить кран для собств.целей.
    Думаю будет так лучше.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #119 Сб Сен 27, 2008 13:38:24 Сообщить модератору   

    Новичок говорит:
    Мне ручной проводкой и любой датой ноября это сделать? Я все правильно поняла? Поправьте меня.


    Я думаю, это правильный выход Вам Мара подсказала.
    Добавьте себе в дело приказ о переводе вашего крана из запасов в ОС. Это Вам и основание, и защита от штрафных санкций, и дата для проводки.
    То есть Ваша задача сделать доп и по ф. 700 годовая, и по ф. 701.02 на 2008 год. Сравняйте остаточную балансовую ОС на 01.01.2008 в обеих формах.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #120 Вт Сен 30, 2008 12:08:15 Сообщить модератору   

    по сроку сдан расчет по транспорту, форма очередная, мы приобретаем авто в сентябре месяце, подскажите пожалуйста тут надо будет доп701,01 или 701,03 сдать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #121 Вт Сен 30, 2008 12:10:02 Сообщить модератору   

    как Гость говорит:
    доп701,01 или 701,03 сдать

    Ни то, ни другое. Укажите теперь в декларации ф 700.00.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #122 Вт Сен 30, 2008 12:20:11 Сообщить модератору   

    по сроку сдан расчет по транспорту, форма очередная, мы приобретаем авто в сентябре месяце, подскажите пожалуйста тут надо будет доп701,01 или 701,03 сдать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #123 Вт Сен 30, 2008 14:14:02 Сообщить модератору   

    701,03

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #124 Вт Сен 30, 2008 14:40:27 Сообщить модератору   

    Милый Бухгалтер говорит:
    701,03

    Вообще-то речь о транспорте, а не об имуществе. И 701.03 здесь ни каким боком. Я же сказала, что в декларацию войдет 700.00 за 2008 г.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #125 Вт Сен 30, 2008 15:12:18 Сообщить модератору   

    Так ведь!!! Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #126 Вт Сен 30, 2008 19:27:44   

    Вам уже не надо ничего сдавать - всё отразите уже в годовой декларации. Только надо самостоятельно расчитать налог на транспорт и оплатить.
    Бывает в нашей налоговой в подтверждение правильности расчета данного платежа запрашивают "расчет по транспортному налогу" на старом обычном бланке расчета.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #127 Вт Сен 30, 2008 19:32:22 Сообщить модератору   

    Каламкас говорит:
    Здравствуйте! подскажите у меня договор за пользован. зем. участком от 17.02.2007 г и в начале года (до20.02.2008 г)как положена я сдала расчеты на весь год сумма налога за 2008 г составила 54556 тг, а теперь мы купили (договор купли-продажи от 15.08.08г)этот участок . как правильно теперь сделать корректировочные отчет?. я думала,что за 4 кв 851 форме сдам с (-), а 701сдам допку за 4 кв. доначислю(соответственно налог. отчетность я сдам по состоян на 01.11.08 г, так как приобретен зем. участок 15.08.08,а он уже не относится к приобренным до 01.08.08 ). Правильно или я ошибаюсь? Сегодня ходила НК,а там мне говорят, что я должна была в течение 10дней со дня заключение договора купли-продажи сдать допку, а теперь я буду платить штраф. санкции за несвовремен. предоставлен. налог. отчетности. Sad
    ЛЮДИ ,ОТВЕТЕ НА МОЙ ВОПРОС.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #128 Чт Сен 17, 2009 13:52:07 Сообщить модератору   

    ув, тоо зарегистрир. в 04.04.06г., общ.режим, вот если не ошибаюсь, как вновь созданные по ст 359 п.2, должны сдать 701.03 по периоду 2кв 2006г первон. (если даже нет на балансе ОС)?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #129 Чт Сен 17, 2009 13:53:42 Сообщить модератору   

    gulmira28 говорит:
    ув, тоо зарегистрир. в 04.04.06г., общ.режим, вот если не ошибаюсь, как вновь созданные по ст 359 п.2, должны сдать 701.03 по периоду 2кв 2006г первон. (если даже нет на балансе ОС)?

    Да, было такое в кодексе.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #130 Чт Сен 17, 2009 15:34:59 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    Да, было такое в кодексе

    А можно узнать на основании чего? Было какое-то письмо по предоставлению отчетности по налогам на имущество, если налогоплательщик не является плательщиком этого налога?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #131 Чт Сен 17, 2009 15:40:29 Сообщить модератору   

    нет письма не было, если ссылаться на статью - 701.03 нужно было сдать, а сдают ее наши аж в 2008 г, поэтому решила отправить перв. как положено

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #132 Чт Сен 17, 2009 15:47:24 Сообщить модератору   

    gulmira28 говорит:
    если даже нет на балансе ОС

    Но ведь у Вас были на балансе ОС?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz