| Нужно ли выписывать счет-фактуру при продаже товаров ФЛ
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Авг 01, 2008 10:39:16
|
Сообщить модератору
|
|
Мила29
По моему мнению,если покупателю не нужна СФ,то зачем ее выписывать.
Самое главное правильно отразить у себя в учете хоз.операции по реализации товара и начислению НДС,что Вы и сделали.
При закрытии периода ,будет продолжение отражений в учете хоз.операций:
5510-7010
6010-5510
5510-5610-итоговый доход
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#3 Пт Авг 01, 2008 10:40:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Мила29 говорит: |
|
надо ли выписывать счет-фактуру |
Если вы стоите на учете как плательщик НДС, то
на каждую копейку вашей реализации должна быть СФ... Т.е. сумма всей реализации должна соответсвовать сумме всех СФ...
И не важно частный человек купил или не частный..
А в проводках пропущен покупатель..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#4 Пт Авг 01, 2008 10:46:27
|
Сообщить модератору
|
|
он не пропущен, это специально сделан такой докумен, я считаю зачем затрагивать счет 1210, если деньги поступаю прямо в кассу,дебиторской задолженности ведь как таковой не возникает
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#6 Пт Авг 01, 2008 12:03:13
|
Сообщить модератору
|
|
| ИМХО говорит: |
Если вы стоите на учете как плательщик НДС, то
на каждую копейку вашей реализации должна быть СФ... Т.е. сумма всей реализации должна соответсвовать сумме всех СФ...
И не важно частный человек купил или не частный.. |
А мы частным лицам, при наличном расчете с/ф не даем. Чек + накладная - ДА. Ст. 242 НК п.8 подпункт 3).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#8 Пт Авг 01, 2008 12:05:01
|
Сообщить модератору
|
|
| *Мадина* говорит: |
|
А зачем нужна СФ при наличии чека? |
Вопрос некорректный. Чтоб это понять, просто задайте себе вопросы:
Для чего нужна СФ? Для чего нужен чек?
И тогда вы поймете, один из них не заменяет другой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#10 Пт Авг 01, 2008 12:29:39
|
Сообщить модератору
|
|
| ÐÐХРговорит: |
|
Для чего нужна СФ? Для чего нужен чек? |
Я согласна, что по большому счету чеки необходимы для того, чтобы в случае чего можно было предъявить его за приобретенный товар.
Но, если Кодексом не запрещяется, почему бы и нет.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
в смысле ИМХО сказал.
Я не хотела, так почему-то получилось
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#11 Пт Дек 05, 2008 11:31:10
|
Сообщить модератору
|
|
ТОО всегда продавало товар только юр.лицам (соответственно, договор, с/ф, накладная, доверенность).
Впервые надо продать товар физ.лицу. Делаю счет-фактуру и что заполнять в графах ПОКУПАТЕЛЬ? А если без счет-фактуры - то просто провести по кассе как в магазине делают, но как отразится НДС в 1:С - из ПКО? А списание себестоимости? Просто в накладной?
Очень боюсь ошибиться, подскажите, как это делается на практике...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#14 Пт Дек 05, 2008 12:00:52
|
Сообщить модератору
|
|
| baknar говорит: |
|
только накладную на реализацию оформить, там и будет отражен НДС. |
Я считаю тоже что не обязательно нужна, тем более с/ф нужна для зачета по НДС. А зачем НДС покупателю..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#16 Пт Дек 05, 2008 12:43:02
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос к тем, кто склонен не выписывать счет-фактуру.
В НК при встречных проверках по НДС от нас требуют данные бух.учета по подтверждению суммы НДС в 300 форме (реализция). Обычно я предоставляю сформированный в 1:С реестр выданных счетов-фактур за нужный период и как правило, обороты в нем идут с формой 300. Получается, если теперь часть реализации оформлять только накладной, реестр утрачивает свою суммовую информативность. А как у вас?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#17 Пт Дек 05, 2008 12:47:46
|
Сообщить модератору
|
|
| baknar говорит: |
|
Не обязательна выписка физ.лицу счета фактуры. Вы можете только накладную на реализацию оформить, там и будет отражен НДС. |
Счет-фактура Покупателю может и не нужна, но вы должны для себя счет-фактуру провести и она должна быть в реестре с.ф. выданных.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#18 Пт Дек 05, 2008 13:14:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Natalya-krg говорит: |
|
мы делаем счет фактуру на физическое лицо. завели такого контрагента. |
Я тоже склоняюсь к такому варианту.
Natalya-krg, хочу уточнить все же, что у Вас прописано в такой с/ф по строке ПОКУПАТЕЛЬ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#20 Пт Дек 05, 2008 14:56:49
|
Сообщить модератору
|
|
AMA
Если уж совсем, хотите как положено, то в 1С есть, раздел "Контрагенты", а там перечень "Организации",, "Пенсионные фонды", "Учредители", "Частные лица", вот и заносите в раздел "Частные лица", Ф.И.О., РНН, номер ул. личности и спокойно выдаете с/ф.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#21 Пт Дек 05, 2008 15:14:05
|
Сообщить модератору
|
|
Ах, Vassiliy, да если бы у меня была возможность истребовать все эти доки от ФЛ, то вопрос бы и не возник, т.к. все реквизиты с/ф были бы заполнены, можно смело оформлять и далее отчитываться по ФИО и РНН покупателя.
А оформлять товар "на деревню дедушке" недозаполненным документом да еще с НДС, как-то страшновато было, вот и спросила.
Но, как выяснилось, все возможно можно.
Всем спасибо за помощь!!! И в список тоже.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#23 Пт Дек 05, 2008 15:40:40
|
Сообщить модератору
|
|
Я так понимаю, счет-фактура нужна не продавцу, а покупателю для того, чтобы отнести в зачет НДС. Если покупателю счет-фактура не нужна, то и не надо ее выписывать. Где написано что оборот по реализации должен совпадать с общей суммой выписанных счетов-фактур?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
| Vassiliy говорит: |
AMA
Вам надо, то в принципе фамилию имя и отчество полностью, а РНН можно пробить в ИНИСе, на сайте www.inis.taxkz.kz |
Какой смысл придумывать лишнюю работу, если покупатель может вообще от фонаря выдумать ФИО? А если это ФЛ - иностранец, что ж ему какой-нибудь пустяк без документов купить нельзя?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#25 Пт Дек 05, 2008 15:53:25
|
Сообщить модератору
|
|
Kenga
Каков вопрос, таков ответ. И еще от фонаря лучше не ставить вообще, а то возьмут спросят доблестные органы у Иванова Ивана Ивановича, где твой кран стоимостью 30 млн. тенге, который ты купил по с/ф №0000 от 00.00.00 у ТОО "ХХХ"
, тогда уж лучше писать "физ.лицо"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#28 Сб Дек 06, 2008 13:29:43
|
Сообщить модератору
|
|
| AMA говорит: |
Вопрос к тем, кто склонен не выписывать счет-фактуру.
В НК при встречных проверках по НДС от нас требуют данные бух.учета по подтверждению суммы НДС в 300 форме (реализция). Обычно я предоставляю сформированный в 1:С реестр выданных счетов-фактур за нужный период и как правило, обороты в нем идут с формой 300. Получается, если теперь часть реализации оформлять только накладной, реестр утрачивает свою суммовую информативность. А как у вас? |
А у нас всегда делается реестр из журнала "Реализация товара" за нужный период. И обороты в нем всегда идут с ф. 300. Информативность - просто супер
Пропущенные счета-фактуры, никому не нужные, обычно налоговиков не интересуют.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#29 Сб Дек 06, 2008 21:39:39
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="baknar"]Не обязательна выписка физ.лицу счета фактуры. Вы можете только накладную на реализацию оформить, там и будет отражен НДС.[/quote]
Согласна полностью.
Покупателю - физ.лицу чек + накладную и УСЁ.
Ст. 242 НК требует реквизиты покупателя, т.е. наименование или ФИО, РНН и адрес обязательно!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#30 Сб Дек 06, 2008 23:45:28
|
Сообщить модератору
|
|
| ORTUS говорит: |
| baknar говорит: |
|
Не обязательна выписка физ.лицу счета фактуры. Вы можете только накладную на реализацию оформить, там и будет отражен НДС. |
Согласна полностью.
Покупателю - физ.лицу чек + накладную и УСЁ.
Ст. 242 НК требует реквизиты покупателя, т.е. наименование или ФИО, РНН и адрес обязательно!!! |
Читаем внимательней -
| Цитата: |
|
В счете - фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость |
Т.е. эти реквизиты обязательны при отнесении в зачет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#32 Вс Дек 07, 2008 03:50:48
|
Сообщить модератору
|
|
| zebrakz говорит: |
|
Разве по Налоговому Кодексу выдача с/фактуры не обязательна? |
Обязаны, если знать кому выписывать. А если к примеру, продуктовый магазин и стоят на учете по НДС, не реально же каждому покупателю выписывать с/ф на приобретенный пакет молока. В этом соучае применяется п.8 п/п 3 ст. 242 НК РК Оформление сета-фактуры не требуется в случаях:
| Цитата: |
|
в случае реализации товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей котрольного чека. |
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
| ДемЕвгения говорит: |
|
соучае |
Прошу прощения. Следует чтать "случае".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#33 Вс Дек 07, 2008 10:24:00
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда чисто техическое решение при оптово-розничной реализации подскажите.
Есть реалиация оптом с выдачей счет-фактур, и в розницу без выдачи таковых, просто с выдачей чеков, так что-ли?
А проверка корректности выданных с/фактур в 1С ругается, если нет счет-фактуры, а есть только накладная.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#34 Вс Дек 07, 2008 10:40:23
|
Сообщить модератору
|
|
| zebrakz говорит: |
Есть реалиация оптом с выдачей счет-фактур, и в розницу без выдачи таковых, просто с выдачей чеков, так что-ли?
|
Да я думаю так.
Ну а 1С пусть себе ругается главное чтоб все проводила, все проводки правильно делала. Это мое мнение мож кто еще что вам подскажет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#35 Пт Дек 12, 2008 16:36:39
|
Сообщить модератору
|
|
Была на семинаре в Доме Бухгалтера и задала этот вопрос
Ответ был таков:
ст. 242 п.3, если физ.лицо предоставит свои реквизиты, т.е. Полностью ФИО, РНН и адрес, то счет факутра выписыватся. Если не предоставляет, то выписывается только накладная, согласно ст.242 п.8 пп3
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#36 Сб Дек 13, 2008 18:32:34
|
Сообщить модератору
|
|
Отсутствие реквизитов повод для лишних вопросов от налоговых органов. Бомжи товаров не покупают. Считаю, что лучше требовать все данные и выписывать счет-фактуру. Мы лично всегда требуем ФИО, удост. и РНН. Конечно это не относится к супермаркетам и магазинам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#37 Сб Дек 13, 2008 22:10:21
|
Сообщить модератору
|
|
А меня лично возмущает, когда я покупаю, например, краску для ремонта своей квартиры, а с меня начинают требовать
| я тут мимо проходил... говорит: |
|
ФИО, удост. и РНН. |
Так и хочется их послать куда подальше, но воспитание не позволяет. Иногда из принципа ухожу со словами: "Куплю лучше в другом магазине, кто досье на меня не составляет".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#38 Сб Дек 13, 2008 22:43:14
|
Сообщить модератору
|
|
Абсолютно согласна.
Законодательно нигде не прописано, что покупатель - физическое лицо - обязано предоставлять информацию о себе.
А в программе нужно завести контрагента "Частное лицо", "Физическое лицо", ну или как там вам больше нравится. Остальные реквизиты не заполнять.
Я думаю, что в бухгалтерской программе формировать счета-фактуры для таких покупателей все-таки стоит. Распечатывать и выдавать на руки не нужно, но сформировать и сохранить не помешает. Ну или хотя бы один счет-фактуру в день на общую сумму реализации физлицам. Хуже не будет, если общий оборот по реализации будет сходиться с итоговой суммой выписаных счетов-фактур.
Порядок - он всегда лучше. Как в аптеке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#39 Вс Дек 14, 2008 01:13:30
|
Сообщить модератору
|
|
Elis
Позвольте не согласиться, если в кодексе есть статья
242 п.8 п/п 3 оформление счета-фактуры не требуется в случае реализации товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей котрольного чека! Хотите получить счет-фактуру будьте добры предоставить свои данные, согласно той же статьи п.3!
Кодекс есть кодекс и мы должны его соблюдать!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#40 Вс Дек 14, 2008 01:40:03
|
Сообщить модератору
|
|
С чем вы не согласились? Тата79, вы меня не поняли, наверное.
Чек физическому лицу и так предоставят. Потому что он расчитывается за наличный расчет. Или вы считаете, что физлица сплошь и рядом оплачивают за товары по перечислению с рачетного счета?
Спор идет о том - нужно ли продавцу выписывать счет-фактуру на релизацию физическому лицу, если он ее НЕ требует. Зачем счет-фактура физическому лицу? Она ему даром не нужна, и покупать он хочет без предоставления своих реквизитов. Согласитесь, имеет право.
А в учете у бухгалтера нестыковка: с одной стороны счет-фактуру выписывать необязаны, с другой стороны - оборот по реализации не бъет с суммой по выданным СФ. И иногда налоговики придираются, вынь да положь им полную расшифровку. К тому же были слухи, что планируется наряду с Реестром полученных СФ сдавать Реестр выданных СФ. Но, правда, в новом Налоговом Кодексе я этого требования не нашла. Наверное пронесло.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#41 Вс Дек 14, 2008 02:56:59
|
Сообщить модератору
|
|
Рискую показаться занудой, но думаю, что даже если заставят сдавать Реестр выданных СФ, то требования, чтобы общая сумма за период по этому реестру совпадала с оборотом по реализации, облагаемым НДС, не будет.
Моя уверенность в этом базируется на том, что основным документом, доказывающим факт реализации, является накладная или акт выполненных работ, а СФ - документ, подтверждающий, что покупатель может отнести НДС в зачет.
Т.е. СФ нужна покупателю, а не продавцу. А если она покупателю не нужна, то продавцу и подавно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#42 Вс Дек 14, 2008 11:18:50
|
Сообщить модератору
|
|
Elis
По моему это Вы меня не поняли
| Elis говорит: |
|
Я думаю, что в бухгалтерской программе формировать счета-фактуры для таких покупателей все-таки стоит. Распечатывать и выдавать на руки не нужно, но сформировать и сохранить не помешает. Ну или хотя бы один счет-фактуру в день на общую сумму реализации физлицам. |
Если вы будете выписывать счет фактуру на "Частное лицо", то просто напросто нарушите ст.242 п.3 НК РК.
| Elis говорит: |
|
Или вы считаете, что физлица сплошь и рядом оплачивают за товары по перечислению с рачетного счета? |
ОООчень остроумная фраза :lol:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#43 Вс Дек 14, 2008 13:09:43
|
Сообщить модератору
|
|
ст.242 п.3 НК РК гласит лишь о том, что "основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 235 настоящего Кодекса, должны быть указаны:"....
Т.е. если на документе нет этих реквизитов, то покупатель не может отнести в зачет НДС по такому счету-фактуре. Но сам документ имеет право на существование.
Но нигде не говорится, что в своем учете поставщик не имеет право зарегистрировать документ без реквизитов "фамилия, имя, отчество либо полное наименование", "адрес" и "идентификационный номер", проще говоря - РНН. И санкций для поставщика, который регистрирует в своем учете подобные документы, не предусмотрено.
Я же говорю, такой документ в учете создается, но на руки физ.лицу не выдается, ему достаточно только фискального чека.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#44 Чт Янв 15, 2009 16:07:41
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите пож-та, где почитать офиц.правила составления реестра с/фактур по реализации, т.е. выданных с/ф.
Может кто с ними уже знаком? Как он формируется, какие оснвные моменты... и т п.
заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#46 Чт Янв 15, 2009 16:29:46
|
Сообщить модератору
|
|
Судя по форме, реестр с/ф по реализации составляется как 7 приложение к декларации. На сайте www.salyk.kz есть формы, а вот правил заполениея нету...
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
если сайт ват.такскз будет также работать, узнать есть ли там правила составления можно будет завтра утром (
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#47 Пт Янв 16, 2009 09:53:04
|
|
|
Здравствуйте! При реализации товаров частным лицам в этом году как отражать выдынные счета-фактуры в отчетности, если нет РНН покупателя -частного лица?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#48 Пт Янв 30, 2009 20:09:19
|
Сообщить модератору
|
|
Эмма
Я думаю, что при реализации частным лицам выписывать счет-фактуру нет необходимости, достаточно накладной.
Хочу задать свой вопрос. Уважаемые специалисты, ваше мнение:
бухгалтер (кассир) в конце дня принимает у продавца выручку. Составляется ПКО. Что правильно писать в графе "Принято от"? Фамилию продавца или Частное лицо?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#49 Пт Янв 30, 2009 20:43:50
|
Сообщить модератору
|
|
Kitten_l
Вы денежные средства принимаете от материально-ответственного лица соответственно и в ПКО надо писать поступили ден средства от продавца отдела такого то Иванова по Z-отчету ККМ за 00.00.0000, и с ним же берете товарный отчет, для проведения операций по списанию товаров.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
или другой вариант если денежные средства не все из кассы забираете, то в основании пишете согласно записи в книге учета наличных денег проведенных через контрольно-кассовую машину с фискальной памятью за такое то число.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#51 Пт Янв 30, 2009 21:54:48
|
Сообщить модератору
|
|
Если вы имеете в виду накладную по реализации проданных за день товаров, то считаю, что в накладной нужно указывать "физическое лицо" без всяких РННов и т.п. Иначе получится, что все товары вы продали своему продавцу.
Я делаю дополнительную операцию (подходящего документа в 1С нет). Получаются такие проводки:
Д-т 1251 (субконто -фамилия продавца), К-т 1210 (субконто - ФЛ) - ручная операция
Д-т 1010, К-т 1251 (субконто -фамилия продавца) - ПКО
Д-т 1210 (субконто - ФЛ), К-т 6010 (сумма без НДС) - Документ "Реализация товаров"
Д-т 1210 (субконто - ФЛ), К-т 3130 - (НДС)
Где-то уже было обсуждение этого вопроса, некоторые делают немного по-другому. Если найду эту ветку, скину ссылку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Пт Янв 30, 2009 22:29:20
|
Сообщить модератору
|
|
Kitten_l
Лучше заведите контрагента "Розничная реализация", и сделайте вешнюю печатную форму, чтобы печатался именно отчет продавца, мне в этом деле хорошо помог Cosmo, и у вас тогда будет нормально.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#54 Сб Янв 31, 2009 00:50:41
|
Сообщить модератору
|
|
Я пока делала так. Завела в контрагентах своего продавца в частных лицах. И проводки меня устраивали. Не был задействован явно здесь лишний (ИМХО) 1251. Но не устраивает то, что как сказала Kenga
| Kenga говорит: |
|
получится, что все товары вы продали своему продавцу |
Вот и спрашиваю: Кто как делает? И как лучше?
| Vassiliy говорит: |
|
сделайте вешнюю печатную форму, чтобы печатался именно отчет продавца |
Это у меня вряд ли получится. Мне придется исходить из того что есть в типовой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#55 Сб Янв 31, 2009 19:03:01
|
Сообщить модератору
|
|
| Kitten_l говорит: |
|
Ведь контрагент получается продавец (в 1С)? |
В ПКО есть поле "Получено от" вот там букофками можно все что угодно написать, это вам нужно только для печати самого ПКО.
А в поле "субконто1" - контрагент, поставить того контрагента кого и раньше ставили.
Добавлено спустя 48 секунд:
О как я опоздал, не заметил вторую страницу
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#56 Сб Янв 31, 2009 20:23:06
|
Сообщить модератору
|
|
Да нет, совсем не опоздали, наоборот вовремя.
Получается, я могу в "контрагенте" написать "физическое лицо", а ручками написать фамилию продавца и распечатать? Что-то никогда такое в голову не приходило, думала, что в печатном виде все должно соответствовать электронному варианту. Получается, я лишнюю операцию ввожу сколько лет уже.
Век живи, век учись...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#57 Сб Янв 31, 2009 22:28:21
|
|
|
Kenga - электронный ребенок будущего незнающий что такое авторучка.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Хотя знает, авторучка для нее, это лазерная указка выполняющая роль ввода данных с тачскрина.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#59 Вс Фев 01, 2009 15:33:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Kenga говорит: |
|
Получается, я могу в "контрагенте" написать "физическое лицо", а ручками написать фамилию продавца и распечатать? |
На бумаге может быть одна, а в учете несколько иная аналитика. Главное чтоб бумаги были верно заполнены, то как вы учитываете эти бумаги в учетной программе, никого не должно волновать, главное чтоб вам было удобно, и вы смогли своевременно предоставть необходимую информацию (НК, собственникам).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#61 Пн Фев 02, 2009 01:42:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Kenga говорит: |
|
Не возникнет у них вопросов, если что? |
Вопросы в любом случае возникнут. Но, по идее эта база им нужна будет лишь для проверки верности расчета налогов, но никак ни для проверки аналитического учета.
Но я могу и ошибаться... Это лично мое мнение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#63 Вт Апр 21, 2009 15:28:38
|
|
|
Уважаемые специалисты!
Извините за мой тупизм,но ,прочитав ветку, для себя не нашла ответ по данному вопросу.Например:
бухгалтер в химчистке должен ли формировать сч.ф.?Я думаю,что многие клиенты не помнят свой РНН,они не всегда говорят свою фамилию.Так что делать?!Отсылать их домой за РНН.А если в химчистку пришел учащийся гимназии?Помогите пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#65 Вт Апр 21, 2009 16:08:38
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите плз. профи.
Вышла новая 300 форма, в которой есть реестр с/ф по реализованным товарам, работам услугам, но естественно не на весь товар выписываются документы -с/ф ведь не все действительно помнят свой РНН и если народу много в магазине -физ. лиц которым не нужна счет-фактура. Что делать-то? Посоветуйте пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#72 Вт Апр 21, 2009 16:41:34
|
Сообщить модератору
|
|
Natalya-krg
если вы являетесь плательщиком НДС, то по ст.263 п.2 обязаны при реализации товаров выписывать счет-фактуру, не важно кем является ваш покупатель. Исключение п. 15 ст.263.
Но например, если вам оплатили на расчетный счет за товар ИП, которое не является плательщиком НДС вы не будете ему выписывать счет-фактуру?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#73 Вт Апр 21, 2009 16:53:49
|
|
|
| Айнука говорит: |
Natalya-krg
Но например, если вам оплатили на расчетный счет за товар ИП, которое не является плательщиком НДС вы не будете ему выписывать счет-фактуру? |
Будем выписывать,т.к. мы-плательщики НДС, а что с ней делать-дело покупателя
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#76 Вт Апр 21, 2009 17:06:50
|
Сообщить модератору
|
|
эх Айнука мне бы вашу увереность НК :п.8 п/п 3 ст. 242 НК РК Оформление счета-фактуры не требуется в случаях:
в случае реализации товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей котрольного чека.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#79 Вт Апр 21, 2009 17:12:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Айнука говорит: |
Natalya-krg
Но например, если вам оплатили на расчетный счет за товар ИП, которое не является плательщиком НДС вы не будете ему выписывать счет-фактуру? |
это конкретный случай, именно по нему вы обязаны выписать счет-фактуру, а про п.15 ст.263 я ничего не имею против, наоборот указала что исключением является
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#81 Вт Апр 21, 2009 17:15:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Natalya-krg говорит: |
эх Айнука мне бы вашу увереность НК :п.8 п/п 3 ст. 242 НК РК Оформление счета-фактуры не требуется в случаях:
в случае реализации товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей котрольного чека. |
это Кодекс какого года? сейчас это ст.263 п.15 пп.3
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#82 Вт Апр 21, 2009 17:15:49
|
|
|
Еще я подозреваю, что при формировании ф.300 в 1С будет опираться именно на сч-фактуры, поэтому рекомендовала бы выписывать их частным лицам хотя бы для себя. Ну и нумерация опять же, накладная и сч.-фактура-одинаковая, красиво...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#83 Вт Апр 21, 2009 17:15:55
|
Сообщить модератору
|
|
Айнука
Ну вот, значит все же мы не обязаны выписывать с/ф физ.лицам т.е населению, мне интересно а как же будет отражаться сумма на кот не выписывались с/ф в новой 300 форме,- выслучаем незнаете?
Спасибо большое что не оставили без внимания.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#84 Вт Апр 21, 2009 17:16:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Natalya-krg говорит: |
Tais говоря простым языком:
СФ вы выписываете
| mamy199 говорит: |
|
только тем, кто собирается брать НДС в зачет. |
Добавлено спустя 39 секунд:
только тем кому нужна СФ |
я вот с этим не согласна, потому и разъясняю
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Beelz
если честно - я не знаю. По идее сумма общая по реализации вы покажете в 300ф, а по выписанным счет-фактурам в прил.8 ф.300 у вас будет меньшая сумма.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#85 Вт Апр 21, 2009 17:19:45
|
|
|
| Айнука говорит: |
| Natalya-krg говорит: |
Tais говоря простым языком:
СФ вы выписываете
| mamy199 говорит: |
|
только тем, кто собирается брать НДС в зачет. |
Добавлено спустя 39 секунд:
только тем кому нужна СФ |
я вот с этим не согласна, потому и разъясняю |
Здесь, видимо, идет недопонимание друг друга. Один имеет в виду, не выписывать-значит когда покупатель говорит: "А мне не надо!"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#89 Вт Апр 21, 2009 18:11:53
|
Сообщить модератору
|
|
Айнука
Мы и исполняем, я просто вас не пойму сами себе противоречите почему-то. Говорите всем нужно выписывать с/ф физ это лицо или нет и тут же соглашаетесь со статьей 263 п.15пп3 НК. Там написано обратное.
Спасибо большое за ответы. Что не оставили без внимания.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#90 Вт Апр 21, 2009 21:07:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Natalya-krg говорит: |
говоря простым языком:
СФ вы выписываете только тем, кто собирается брать НДС в зачет.
Только тем кому нужна СФ |
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
| Айнука говорит: |
|
По идее сумма общая по реализации вы покажете в 300ф, а по выписанным счет-фактурам в прил.8 ф.300 у вас будет меньшая сумма. |
Согласна!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#91 Вт Апр 21, 2009 21:36:36
|
Сообщить модератору
|
|
Beelz
| Айнука говорит: |
Natalya-krg
если вы являетесь плательщиком НДС, то по ст.263 п.2 обязаны при реализации товаров выписывать счет-фактуру, не важно кем является ваш покупатель. Исключение п. 15 ст.263.
|
я не противоречю сама себе
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#92 Ср Апр 22, 2009 00:09:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Beelz говорит: |
Помогите плз. профи.
Вышла новая 300 форма, в которой есть реестр с/ф по реализованным товарам, работам услугам, но естественно не на весь товар выписываются документы -с/ф ведь не все действительно помнят свой РНН и если народу много в магазине -физ. лиц которым не нужна счет-фактура. Что делать-то? Посоветуйте пожалуйста. |
| mamy199 говорит: |
|
Составлять реестр по фактически выданным с/ф. |
| Beelz говорит: |
|
ст 263 п15.пп3 вот в этой статье НК 2009 года ясно написано, что физ.лицам достаточно только фиск.чек. |
| mamy199 говорит: |
|
Сумма на которую выданы с/ф не должна совпадать с суммой реализации |
| Beelz говорит: |
|
Хорошо а как отразить в новой 300 форме цифру на невыписанные фактуры |
Никак, сумму реализации общей укажите в основной 300 форме, а в приложении 300.08 реестр только по выписанным счет-фактурам, т.е. цифры по реестру СЧФ и цифры в основной форме не будут совпадать, т.к. у Вас есть реализация и без счет-фактур - за наличку по чекам ККМ.
Такие же правила были ранее по зачетному НДС, в основной форме НДС в зачет состоял из сумм по принятым счет-фактурам и принятым чекам ККМ по которым разрешался НДС в зачет, а 307 реестр был только на принятые счет-фактуры и цифра НДС в зачет по стр.300.00.011 не сходилась с цифрой по 307 реестру из-за чеков ККМ по которым в прошлом году возможно было взять НДС в зачет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#93 Ср Апр 22, 2009 17:02:02
|
|
|
А как быть, если покупатель- частное лицо дает предоплату на поставку товара по индивидуальному заказу 31.03.2009г., мы пробиваем чек, в ПКО указываем в сроке назначение "предоплата за шкаф" , передаем заказ изготовителю. 15.04.2009г. передаем изготовленный товар покупателю по накладной. Так как дата чека и накладной не совпадают, должны ли мы выписывать счет-фактуру? РНН заказчики - частные лица конечно не представляют
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#94 Чт Апр 23, 2009 12:59:27
|
Сообщить модератору
|
|
Эмма[/b
Дата пробитого чека и документа могут не совпадать, а учет ведется по выписанным документам, если вы плательщики НДС- обязательно выпишите фактуру тем же числом что и накладная.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
[b]Эмма
И если заказчик -частное лицо тоесть физическое, ему достаточно только чек...
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Елена Т
Спасибо большое за ответ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#95 Вт Май 05, 2009 10:40:08
|
Сообщить модератору
|
|
Мы выписываем сч-фактуры частным лицам, не требуя их РНН, при заполнении реестра по счетам-фактурам, выставленным плательщиком НДС в строке РНН покупателя отсутсвует РНН. Что делать в этом случае?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#96 Вт Май 05, 2009 10:45:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Natalinra говорит: |
|
Мы выписываем сч-фактуры частным лицам, не требуя их РНН |
Для чего? Острых ощущений не хватает?
| Natalinra говорит: |
|
в строке РНН покупателя отсутсвует РНН. Что делать в этом случае? |
Убирать такие СФ из 300.07.
Модераторы, прилепите тему к существующей, вроде была уже такая.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#97 Вт Май 12, 2009 18:31:56
|
Сообщить модератору
|
|
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста
У нас ТОО и реализуем товар физ. лицам. естественно, я им не выписываю документов. к концу дня я просто выбиваю фискальный чек на общую сумму. как же мне отобразить это в 300.07- в реестре счетов- фактур по реализованным товарам , и т.д.
сообщение перенесено в соответствующую ветку = Solitary
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#99 Ср Июн 10, 2009 08:10:23
|
Сообщить модератору
|
|
Я так думаю, что закон просит реквизиты продавца в полном объеме указывать в сч.ф., а реквизиты покупателя, как бы, не оговорены. Но мое мнение, сч.ф. и на физ.лицо должна быть у продавца, чтобы не нарушать отчетность. Поэтому рекомендую и на ФЛ для себя выписывать сч.ф., просто их в реестре не указывать, ведь именно поэтому в правилах написано, что в реестр ф.300.08 их можно не вписывать.
Хотя,конечно, в целях экономии бумаги и труда, возможно и не нужно выписывать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|