|  Не сдавалась Ф.100.00 с 2004 г., т.к. не было деятельности - как быть с отчетом за 2008 г.?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Чт Фев 26, 2009 18:31:30   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				скажите - у нас в 2008 году убыток,мы платили авансовые платежи и чтобы закрыть период надо сделать две проводки 7710-3110,и 1410-3110, но у меня на счете 3110-до закрытие переплата красная с минусом висит на кт,а должна на дебете. И после того как я провожу эти две проводки эта сумма на 1410 по дт черная,и 3110-по кт черная. что мне делать,как правильно поступить?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Пт Фев 27, 2009 01:53:29   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нерезидент Баланса
 
 
в 100.12.003 вы показывате убыток, перенесенный с предыдущего, 2007 года, конечно же по декларации
 
 
Добавлено спустя 20 минут 50 секунд:
 
 
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  
	  Для ТОО-шек на ОУР надо(помимо того что есть в 100ф) на простых бланках ( с подписями и печатью)
 
1.Баланс
 
2.Отчет о доходах и расходах
 
3.Отчет о движении ден.средств
 
4.Пояснительная записка (печатаете сами) | 
	 
 
 
 
нашла на предыдущей странице, и поэтому вопрос: у меня ОО, надо ли за 2008 сдавать какую либо фин. отчетность (у меня ОУР, форма 100)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айгулечка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Пт Фев 27, 2009 13:23:24   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ув. Дамы и Господа! Если Вас не затруднит, ответье на такой вопрос. ТОО зарегистрировалось в 2005 году. И с 2005 года не было никаких движений, они начались только в 4 кватале 2008 года. Так вот с 2005 года никакие годовые не сдавались. В годовой за 2008 я какой значок могу указать "первоначальный" или же "очередной" Заранее благодарю за ответ!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пт Фев 27, 2009 13:50:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				В должны были сдавать годовые в любом случае, начиная с 2005г. - нулевки. А теперь вам надо будет досдать недостающую отчетность: за 2005г. - 101,04, 100,00, 600.00, 201.00(кварталки-пустышки); 2006г. - 101.01, 101.02, 100.00, 600.00, 201.00; 2007 - 101.01, 101.02, 100.00, 600.00, 201.00,  то же касается 2008года (в случае, если все это не сдавалось)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Пт Фев 27, 2009 14:16:08   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я считаю первоначальный, потому что очередной без первоначального быть не может.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
 
 
Но если вы будете сдавать пустышки за 2005, 2006, 2007, то 2005 будет первоначальный , остальные очередные  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пт Фев 27, 2009 14:33:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Айгулечка говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Так вот с 2005 года никакие годовые не сдавались. В годовой за 2008 я какой значок могу указать "первоначальный"  | 
	 
 
 
а увас случайно не упрощенный режим? Тогда не надо сдавать годовую
 
если ОУР- попадаете под большой штраф за несдачу отчетности
 
вы бы перед тем как мучиться с отчетами, сделали сверку с НК
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
 
 
первоначальный быть не может, если вы зарегестрирован по ОУР с 2005г
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
 
 
 
	  | Нерезидент Баланса говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Если по декларации есть налогообл.доход, а по фин.отч. убыток, в прил.100.12.003 показываю или нет. ответьте бухгалтера  | 
	 
 
 
нет
 
 
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
 
 
 
	  | *МАКС* говорит: | 
	 
	
	  | 
	  скажите - у нас в 2008 году убыток,мы платили авансовые платежи и чтобы закрыть период надо сделать две проводки 7710-3110,и 1410-3110, но у меня на счете 3110-до закрытие переплата красная с минусом висит на кт,а должна на дебете. И после того как я провожу эти две проводки эта сумма на 1410 по дт черная,и 3110-по кт черная. что мне делать,как правильно поступить?  | 
	 
 
 
я авансовые платежи раньше относила при оплате на 1410.
 
сейчас (за 2008)при сдаче расчета авнсовых платежей начисляла 7710-3110 и оплату на 3110. Я так поняла, что вы сделали переплату по сданным расчетам.Так?
 
не очнь понятно, что вам все таки надо узнать  
 
 
Добавлено спустя 2 минуты:
 
 
насколько я знаю, сумму КПН должна быть после закрытия только "с одной стороны" баланса и только черная  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Ср Мар 04, 2009 11:00:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				[quote="Айгулечка"]
 
Ув. Дамы и Господа! Если Вас не затруднит, ответье на такой вопрос. ТОО зарегистрировалось в 2005 году. И с 2005 года не было никаких движений, они начались только в 4 кватале 2008 года. Так вот с 2005 года никакие годовые не сдавались. В годовой за 2008 я какой значок могу указать "первоначальный" или же "очередной" Заранее благодарю за ответ  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Ср Мар 04, 2009 11:41:24   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | NATALA говорит: | 
	 
	
	  | 
	  а вот Декларацию по КПН ,обязаны сдавать,пусть даже задним числом! | 
	 
 
 Если я сдам пустографки зад. числом мне не начислят  штраф? А может не сдавать пустографки, а сразу сдать годовой за 2008 год.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Ср Мар 04, 2009 11:57:39   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я имела ввиду,"задним числом" т.е. неправильно выразилась,,что сегодняшним числом вам надо сдать за все те года!!!!А штрафы соответственно будут!! А если вы сдадите просто 2008 год, то при камеральном контроле я думаю все равно когда нибудь вылезет,если не завтра то послезавтра!!! Удачи Вам!!!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Ср Мар 04, 2009 17:12:59   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				[quote="NATALA"]Если я сдам пустографки зад. числом мне не начислят штраф? А может не сдавать пустографки, а сразу сдать годовой за 2008 год.
 
 
Вы сначала пробейте свой РНН по ИНИС. Может Вас условно исклюсили или признали бездействующим ст 579 НК.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Ср Мар 04, 2009 17:29:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | NATALA говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Вы наверное не мне хотели дать ответ,а тому кто задавал его--quote="Айгулечка"] | 
	 
 
 
Да! Прошу прощения!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айгулечка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Чт Мар 05, 2009 13:59:39   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | firewind говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Вы сначала пробейте свой РНН по ИНИС. Может Вас условно исклюсили или признали бездействующим ст 579 НК | 
	 
 
 
я открыла в ИНИСе за 3 года все по нулям и как понять условно исключили или признали бездейст.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |