Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Форма 2-услуги - основной деятельности не было, надо ли показывать вторичную?
    Как заполнять СО и ОПВ для ИП на упрощенке, если не было дохода?
    Что надо делать если кассовый чек про...
    Как заполнять 700.00 ФЛ по нежилому п...
    Должен ли ИП на упрощенке платить ОПВ и СО, если деятельности не было
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Что надо заполнять в Форме 100, если не было деятельности     
    Reader
    Guest


      

    #1 Чт Мар 12, 2009 13:48:12 Сообщить модератору   

    Скажите, пожалуйста, предприятие за 2008г. не вело никакой деятельности, все отчеты сдавались пустографками. Сейчас, при сдаче ф. 100 надо ли заполнять приложения к ней или достаточно только ф. 100 пустграфкой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Чт Мар 12, 2009 13:51:02 Сообщить модератору   

    Баланс то у вас все равно должен быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Чт Мар 12, 2009 13:51:46 Сообщить модератору   

    у вас, как минимум, в приложение "бух.баланс" должен быть заполнен уставный капитал,
    еще и нераспр.прибыль (убыток) прошлого периода Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Чт Мар 12, 2009 13:53:04 Сообщить модератору   

    в балансе только будет взнос в уставный капитал, а остальное нули.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Чт Мар 12, 2009 13:57:22 Сообщить модератору   

    Злата
    Злата говорит:
    достаточно только ф. 100 пустграфкой?

    Считаю,что в Вашем случаи,необходимо заполнить к ф.100.00,приложения ф.100.28 "Бух.баланс" и ф.100.30 "Отчет о движении денег".
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Мар 12, 2009 13:58:26   

    Приложение 8 если были остатки по ТМЦ, приложение по переносу убытков(если были), баланс, отчет о движ.ден.средств- если было движение налички и по рас\счету- там ведь снимают комиссию за ведение счета ежемесячно. Кстати отсюда и вывод - какие-то затраты были всё таки, значит приложение "отчет о доходах и расходах" заполнить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Чт Мар 12, 2009 13:58:31 Сообщить модератору   

    А если я не показывала расходы по регистрации ТОО, то у меня не будет убытков. Так? И уставной капитал мы внесли 5 января этого года, после того как получили все документы 24 декабря 2008 года. То и в балансе 0 будет. Разве не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Мар 12, 2009 14:04:14 Сказали Спасибо❤   

    Одуванчик говорит:
    в балансе только будет взнос в уставный капитал, а остальное нули.

    Динка говорит:
    И уставной капитал мы внесли 5 января этого года, после того как получили все документы 24 декабря 2008 года.

    Уставной капитал, по дате регистрации в юстиции
    Дт5110 Кт5030 объявление капитала
    Так вот в балансе будет в разделе капитал так :
    Уставной капитал = 100тенге
    Неоплаченный капитал = (- 100 тенге)
    Итого баланс 0
    А потом уже вносите уст.капитал
    Дт1010,1030, и т.д. Кт5110

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Чт Мар 12, 2009 14:06:20 Сообщить модератору   

    Sad Тогда я ф.100 не правильно отправила. надо еще дозаполнить что ли? И что будет за это? Отозвать можно или как?

    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:

    я так понимаю баланс идет отдельным приложением ? Если да, то подскажите номер приложения, которое мне необходимо заполнить, пожалуйста?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Чт Мар 12, 2009 14:20:39 Сообщить модератору   

    Динка
    Динка говорит:
    номер приложения

    Смотрите сообщение № 5.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Чт Мар 12, 2009 14:22:46 Сообщить модератору   

    У меня по одному ТОО тоже деятельности не было,зарегистрированы они в 2008г.,но я показала расходы по регистрации в энной сумме(они ведь должны быть обязательно,так как без оплаты сборов по регистрации,без изготовления печати не обойтись)Так вот я отправила приложения 8,28(баланс),29,30(движение средств)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Чт Мар 12, 2009 14:45:41 Сообщить модератору   

    Не надо отзывать. Отправьте доп форму с заполненым приложением 28

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Чт Мар 12, 2009 14:54:06 Сообщить модератору   

    Спасибо большое всем Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Чт Мар 12, 2009 15:54:03 Сообщить модератору   

    Динка говорит:
    А если я не показывала расходы по регистрации ТОО, то у меня не будет убытков. Так? И уставной капитал мы внесли 5 января этого года, после того как получили все документы 24 декабря 2008 года. То и в балансе 0 будет. Разве не так?

    Так. Не надо ничего дополнительно сдавать. Пусть будет пустышка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Пт Мар 13, 2009 10:55:06 Сообщить модератору   

    Всем, спасибо! Rose Вечером осенила мысль, что допик сдать надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Мар 13, 2009 10:59:56   

    Динка говорит:
    Вечером осенила мысль, что допик сдать надо

    Женский мозг это восхитительно. Спасибо, подняли настроение с утра.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пт Мар 13, 2009 11:11:29 Сообщить модератору   

    Very Happy Я нисколько не сомневалась в реакции Compasa и надо признаться Вы оправдали мои ожидания. Теперь и у меня настроение на все 100!

    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

    я новичек и каждый шаг в правильном направлении для меня победа, поэтому, возможно не раз еще таким образом подниму настроение и не только Вам Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Пт Мар 13, 2009 12:23:58 Сообщить модератору   

    Если в 2007г. по итогам года был доход. На 2008г.в расчетах (100,03 и 100,02) был заявлен доход. На 2009г. в расчете (100,03) был заявлен такой же доход, а в 2008г. получился по декларации убыток. Какую корректировку нужно сдать? Пожалуйста подскажите...уже неделю бьюсбь над этим вопросом!!! Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Мар 13, 2009 16:18:54   

    yliana
    не первый раз и не только в этой теме читаю ваши вопросы, и каждый раз не могу понять о чем вы спрашиваете, может поэтому и ответа не получаете, что никто вас понять не может Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Пн Мар 16, 2009 09:58:50 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Женский мозг это восхитительно
    - Женский мозг это действительно восхитительно!))))))))) Не брюнетка)))))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Вт Мар 24, 2009 16:56:32 Сообщить модератору   

    ТОО зарегистрировано 27.12.2008 года. Естессно, никаких движений совершить не успело,кроме как объявить уставный капитал. Но ф. 100 " не подлежит отправке на сервер"...просит заполнить хотя бы одну строку к разноске Sad Что бы такого заполнить,чтобы отправилась форма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Вт Мар 24, 2009 17:14:43 Сообщить модератору   

    проставье ноли, и отправится

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Ср Мар 25, 2009 12:36:12 Сообщить модератору   

    Здравствуйте ! Подскажите если я сдала 100,00 пустую с учетом того,что за 2008г движений нет, в 2007году были убытки движений ни каких не было ,возникает вопрос стоит ли сдавать 100.28 приложение, т.е. год который я сдаю 2008 движений ни каких не было, только один уставной капитал. Или можно показывать 100.28 приложение и по всем годам т.е баланс если даже движений не было,
    то все равно можно дублировать баланс , ставить те же цифры что 2007г .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Мар 25, 2009 12:45:00   

    сашенька говорит:
    Или можно показывать 100.28 приложение и по всем годам т.е баланс если даже движений не было,
    то все равно можно дублировать баланс , ставить те же цифры что 2007г .

    Дублируйте баланс, если у Вас был
    сашенька говорит:
    в 2007году были убытки

    то никак просто
    сашенька говорит:
    только один уставной капитал
    не может быть.
    Где Вы убыток в балансе дели? Он должен быть в разделе "Собств.апитал" - неарспр.прибыль(убыток) прошлых лет.
    А у Вас есть расч.счет? Там ведь с Вас должны еще за ведение счета брать комиссию-вот и расходы за 2008г. Опять же таки в Балансе отразится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Ср Мар 25, 2009 16:36:47 Сообщить модератору   

    Вот предыдущий бухгалтер в 100,00 форме за 2007г. перенесла убытки с 2006 г в ф100,27 строка 100.27.001 -78001тенге. значит мне в отчете за 2008г. нужно ставить убыток -78001

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Мар 25, 2009 17:44:06   

    Теперь Вам тоже нужно также перенести убыток, заполнив приложение 100.12.003.
    Его же отразить в балансе
    Елена Т говорит:
    Он должен быть в разделе "Собств.апитал" - неарспр.прибыль(убыток) прошлых лет.

    Сумма убытка уменьшает сумму уставного капитала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Ср Мар 25, 2009 18:39:14 Сообщить модератору   

    т.е я должна отминусовать уставной капитал 91900 от убытка 78001 получить 13899 эту сумму я должан написать в уставном капитале так получаеться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Мар 25, 2009 19:04:54   

    Вы указываете в балансе отдельно Устав 91900 и отдельно убыток (78001), далее минусуете убыток от уставного капитала полученную сумму 13899 ставите в общей строке раздела- итого "Собственный капитал".
    Если у Вас нет "обязательств", т.е какой-либо кредиторской задолженности, то сумма баланса по пассиву у Вас будет -13899.
    Такая же сумма баланса будет и по Активу - значит в активе у Вас должны быть ОС, НМА, ТМЗ, ден.средства, дебит.зад-ть, что-либо на сумму баланса по активу -13899.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Ср Мар 25, 2009 19:10:54 Сообщить модератору   

    спасибо Большое Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Мар 25, 2009 19:44:29 Сказали Спасибо❤   

    Рада за Вас, жмите кнопку "Спасибо" всем форумчанам кто Вам помог.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Ср Мар 25, 2009 20:47:37 Сообщить модератору   

    Я извеняюсь конечно ,за назойливость, но у меня тут такой вопрос возник начала проводить форму 100,12 где убытки, столкнулась вот с чем, когда вы сказали мне, что нужно отминусовать сумму убытка от уставного капитала ,то что получилось 13 899 тенге. Вот Пример ф 100,12,003:
    А В С Д Е
    0000001 2007 -78001 -78001
    0000002 2008 -78001 91900-(?) -13899

    Правильно ли я поставила сумму убытка -13899 и автоматом она должна сесть в декларацию 100,00
    или так:
    А В С Д Е
    0000001 2007 -78001 -78001
    0000002 2008 -13899

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Мар 25, 2009 23:16:17   

    Вы сами писали что пред.бухгалтер перенесла убытки с 2006г, вот и пишите в 100.12 за 2006г-78001, только проверьте что именно с 2006г, может быть раньше возникли убытки?
    Всё что связано с минусованием это про заполнение фин.отчетности - баланса. Не путайте 100ф и баланс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz