| Расчет налогов у ИП на упрощенке
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#102 Ср Апр 15, 2009 16:27:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Олька79 говорит: |
|
теперь корректировки надо делать? |
Обязательно.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Тот товар(/услуги/работы) которые Вы продали(/отгрузили/оказали), без разницы оплочен он или нет, это Ваш оборот по реализации товаров (/услуг/работ).
Вы же в курсе ск-ко у Вас продано за период, это и есть "Доход за налоговый период" по 910 форме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#103 Ср Апр 15, 2009 16:38:27
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
Олька79 писал(а):
теперь корректировки надо делать?
Обязательно. |
Объясните зачем? В доход ведь включаются оплаты покупателей по выпискам из банка и то что отбито по ККМ????!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#104 Ср Апр 15, 2009 16:43:20
|
|
|
| Зоя Судьина говорит: |
|
В доход ведь включаются оплаты покупателей по выпискам из банка и то что отбито по ККМ????! |
Докажите что это так :ROFL:
И кто Вас на такое надоумил :evil:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#106 Ср Апр 15, 2009 19:17:22
|
Сообщить модератору
|
|
*САМ*
| *САМ* говорит: |
Мы говорим о том, что Вы зарегистр. как ИП по месту жительства. Там в квитанции Вы оплачиваете вывоз мусора. Это и есть Ваша плата за вывоз ТБО. А отчитываетс за этот мусор компания, вывозящая ТБО.
Так что Вы сдаете только 910 ф. |
Вывоз мусора оплачивает хозяин квартиры за всех прописанных (в т.ч. и меня) получается этого хватает ?
LV
| LV говорит: |
|
Правильно будет по выписанным счетам фактурам. В РК действует метод начисления |
Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#107 Ср Апр 15, 2009 19:26:03
|
|
|
| Tatan говорит: |
|
Вывоз мусора оплачивает хозяин квартиры за всех прописанных (в т.ч. и меня) получается этого хватает ? |
Да.
| Tatan говорит: |
|
Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка). |
Кто? А при проверке и начислении штрафов за занижение налогов на кого будете ссылаться?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#108 Ср Апр 15, 2009 23:25:36
|
Сообщить модератору
|
|
[Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка).[/quote]
Данный метод не верный, ведь:
Оборот по реализации работ, услуг означает любое выполнение работ или оказание услуг, в том числе безвозмездное, а также любую деятельность за вознаграждение, отличную от реализации товара, в том числе:1) предоставление имущества во временное владение и пользование по договорам имущественного найма (аренды);
2) предоставление прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе передаваемых в качестве вклада в уставный капитал;
3) выполнение работ, оказание услуг работодателем наемному работнику в счет заработной платы;
4) выполнение работ, оказание услуг между структурными подразделениями одного юридического лица, являющимися самостоятельными плательщиками налога на добавленную стоимость.
Не является оборотом по реализации:
1) передача либо дарение товара в рекламных целях, стоимость единицы которого не превышает двух месячных расчетных показателей
отгрузка давальческих товаров заказчиком подрядчику для изготовления, переработки, сборки (монтажа, установки), ремонта последним готовой продукции и (или) строительства объектов. В случае изготовления, переработки, сборки, ремонта за пределами Республики Казахстан отгрузка указанных товаров не является оборотом по реализации, если их вывоз осуществлен в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан в режиме "Переработка товаров вне таможенной территории;
отгрузка возвратной тары. Возвратной тарой является тара, стоимость которой не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции и которая подлежит возврату поставщику на условиях и в сроки, установленные договором (контрактом) на поставку этой продукции, но не более срока, продолжительность которого составляет шесть месяцев. Если тара не возвращена в установленный срок, такая тара включается в оборот по реализации.
Что касается поступлений денежных средств через ККА и выписок банка- это подтверждение того, что была предоплата или оплата за отпущеный товар или услугу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#109 Чт Апр 16, 2009 08:41:53
|
Сообщить модератору
|
|
| Tatan говорит: |
|
Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка). |
А если Вам кто-нибудь ошибочно перечислит сумму, а Вы потом вернете, или Вам перечислили предоплату за товар, а Вы по каким-то причинам не смогли его поставить и возвращаете деньги. По обороту деньги прошли и что(?) - платить с этих сумм налоги(?). Не хочется, правда? В идеале, конечно, у Вас может совпасть метод начисления (фактически отгруженный товар, оказанные услуги, выполенные работы с выпиской с-ф, нк и актов вып.работ) и кассовый метод (полученные оплаты по банку и кассе). Но
| LV говорит: |
|
В РК действует метод начисления |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#110 Пт Апр 17, 2009 11:08:41
|
Сообщить модератору
|
|
LV
Елена Т
Блин что тогда делать, я так 4 год работаю. не по методу начисления.
*вопрос немного не по теме:
Я собираюсь брать кредит, мне нужно брать выписку из пенсионного фонда. за последний год. но на дворе уже апрель, а у меня пенсионки за январь-февраль-март нет, потому что отчёт за 1 квартал сдаётся в мае и через СОНО. через ЭФНО не получается (там нет 910.00 формы за 2009 г.). Как быть ? Можно рассчитать зарплату и оплатить пенсионку заранее (до подачи декларации) ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#111 Пт Апр 17, 2009 11:16:51
|
Сообщить модератору
|
|
Прошу прощения, если спрашиваю одно да потому... никак не могу разобраться! плз подскажите!!!
ТОО по упрощенке
зп у единственного работника 30 000
в 1 квартал никаких работ не производилось - доход 0, но зп работнику платилась.
ОПВ и соц отчисления перечисляли каждый месяц (ОПВ=3000, а СО=1080, верно?)
теперь нужно за 1 квартал перечислить оставшиеся перечисления, это ИПН, корпоративный налог и соц налог, верно?
Подскажите с расчетами, пожалуйста! Очень боюсь ошибиться!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#116 Пт Апр 17, 2009 11:53:32
|
Сообщить модератору
|
|
ИПН, ОПВ и СО правильно? ))) здорово! спасибо, хоть что-то правильно)
а соц налог и корпоративный просто не перечислять и все, да? а потом в 910 доход по 0 будет, да?
но если по 910 считать, то получается.ю что соц налог = 0-СО!!! а это уже минус и будет несоответствие или как?
извините, что так много вопросов задаю и наверное для вас очень понятных... но я только учусь. СПАСИБО!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#117 Пт Апр 17, 2009 12:20:01
|
Сообщить модератору
|
|
Бояка
ежемесячно вам лучше было бы перечислять ОПВ и соц отч по МЗП - тогда в конце квартала просто доперечислили бы сумма по начисленной зарплате, пени же набегают если вы раз в квартал платите
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#118 Пт Апр 17, 2009 12:32:08
|
Сообщить модератору
|
|
baknar
| baknar говорит: |
|
Зачем ждете сдачу декларации? Вы декларацию должны сдавать по своим расчетам, а не наоборот. Ежемесячно начисляйте зарплату и отправляйте налоги и отчисления. |
Ну я так всегда делаю. 4 год уже. Сдам декларацию, в ней расчёты. по этим расчётам оплачиваю налоги, пенс. отчисления. например, в январе 2009 г. за 4 квартал. и пенсионка в январе оплатил за период сентябрь-ноябрь-декабрь.
Или вы имеете ввиду можно ежемесячно делать платежи за пенсионку ? каждый месяц по платежке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#120 Пт Апр 17, 2009 12:55:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Айнука говорит: |
ежемесячно вам лучше было бы перечислять ОПВ и соц отч по МЗП - тогда в конце квартала просто доперечислили бы сумма по начисленной зарплате, пени же набегают если вы раз в квартал платите
|
Ну может быть, но уже так делаем... по поводу нулей по ИПН и соц налогу не подскажите?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#121 Пт Апр 17, 2009 13:11:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Бояка говорит: |
Прошу прощения, если спрашиваю одно да потому... никак не могу разобраться! плз подскажите!!!
ТОО по упрощенке
зп у единственного работника 30 000
в 1 квартал никаких работ не производилось - доход 0, но зп работнику платилась.
ОПВ и соц отчисления перечисляли каждый месяц (ОПВ=3000, а СО=1080, верно?)
теперь нужно за 1 квартал перечислить оставшиеся перечисления, это ИПН, корпоративный налог и соц налог, верно?
Подскажите с расчетами, пожалуйста! Очень боюсь ошибиться! |
а ИПН будет 4059 или 6753???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#122 Сб Апр 18, 2009 12:00:10
|
Сообщить модератору
|
|
| baknar говорит: |
|
Зачем ждете сдачу декларации? Вы декларацию должны сдавать по своим расчетам, а не наоборот. Ежемесячно начисляйте зарплату и отправляйте налоги и отчисления. |
Значит можно заплатить пенсионные отчисления, налоги. а в мае подождать программу СОНО (чтобы через неё 910 отправить за 1 квартал 2009 г.)
*
Спрашивал на этом форуме по поводу ОКЭДов, ОКЭДы оказ-ся нужны для стат.агентства чтобы учитывать виды деятельности и для Налоговой чтобы был список лицензируемых видов деятельности. Так вот , я узнал в налоговой что на данный момент Налоговый комитет не применяет никакого наказания за неправильное использование ОКЭДа, т.е. у меня например ОКЭД "Комп. обслуживание и ремонт комп.техники" а я на самом деле продаю автозапчасти, сдаю свою квартиру юр.лицам. т.е. в декларации пишу ОКЭД 72500, а не 70200.
Тогда какой смысл их удельный вес рассчитывать ? я раньше работал по 721.00 и всегда 100% ставил. и так 4 года.
У меня за 1 квартал оборот: 1.025.574 (считаю по выпискам банка, а не счёт фактурам. по счёт фактурам сумма меньше получается)
Из оборота по ОКЭДам:
72500 (тех.обслуживание) – 280.900
52489 (проча розн. Торговля в спец.магазинах) - 744.674
*в 52489 - я посчитал и торговую вырочку (когда я вношу на свой расчётный счёт деньги).
Как рассчитать удельный вес в % от 100% ?
и Всё таки надо ли это делать, если нет ответственности за неправильное использование ОКЭДа
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
1023774 за квартал
30714/2=15357 ИПН
30714/2=15357 соц. Налог до вычета соц. Отчислений
Пенсионные отчисления 12900 - 3 месяца (январь-4000,февраль-2400,март-6500)
Соц. отчисления за 3 мес. - 4712
Соц.налог к выплате - 15357-4712= 10645
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#123 Сб Апр 18, 2009 12:33:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Бояка говорит: |
|
Ну может быть, но уже так делаем... по поводу нулей по ИПН и соц налогу не подскажите? |
Вам же уже ответили
| baknar говорит: |
|
Раз по нулям, вы что собираетесь перечислять? |
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
ИПН будет 4059 если есть заявление от работника на вычет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#124 Сб Апр 18, 2009 12:45:28
|
|
|
| Бояка говорит: |
|
то получается.ю что соц налог = 0-СО!!! а это уже минус и будет несоответствие или как? |
Статья 437. Сроки представления упрощенной декларации и уплаты налогов
2. ......................................
При превышении суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над суммой социального налога сумма социального налога считается равной нулю.
Минус не ставите, ставите "0" в декларации...был аналогичный случай, пришлось высылать дополнительные - убирать минус
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#130 Пн Апр 20, 2009 18:47:00
|
Сообщить модератору
|
|
Правильно ли я перечислил:
1025574 за квартал
30768/2=15384 ИПН
30768/2=15384 соц. Налог до вычета соц. Отчислений
Пенсионные отчисления 12900 - 3 месяца январь - 4000, февраль-2400, март-6500
Соц. отчисления за 3 мес. - 4712
Соц.налог к выплате - 15384-4712= 10672
Всё верно ? Подскажите пож-та
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#132 Пн Апр 20, 2009 23:50:08
|
Сообщить модератору
|
|
Lapka
ИП, упрощенная декларация. 1 человек это я руководитель.
*Кто подскажет как происходит процесс "заверения" декларации за предыдущий квартал в Налоговом департаменте ?
банки требуют для подтверждения доходов у ИП справку из пенсионного фонда и декларацию за прошлый квартал заверенную в НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#133 Вт Апр 21, 2009 09:30:06
|
Сообщить модератору
|
|
для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений
Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21
Зеверением в НУ служит уведомление о приеме ФНО. Если Вы сдаете нарочно, то отметка инспектора
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#134 Вт Апр 21, 2009 10:00:57
|
Сообщить модератору
|
|
Lapka
| Lapka говорит: |
для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений
Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21 |
| Елена Т говорит: |
23000 зарплата -2300 пенс. отчисления=20700*4% соц.отч=828*3мес= 2484 тенге,
Соц налог к уплате=6000-2484=3516 тенге. |
Спасибо за ответ. А что правильно ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#135 Вт Апр 21, 2009 10:20:26
|
Сообщить модератору
|
|
приводимый ответ Еленой правильный, но для расчета социальных отчислений ТОО, применяющих общеустановленный режим налогооблажения.
Выписки из Правил исчисления социальных отчислений
"Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому законом о республиканском бюджете на соответствующий год."
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#136 Вт Апр 21, 2009 10:39:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Tatan
Прошу прощения. Упустила строчку, в которой пишется что за самого ИП соц.отчисления считаются как
| Цитата: |
|
Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. |
Т.е. правильный ответ
| Lapka говорит: |
для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений
Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#140 Пт Апр 24, 2009 13:14:30
|
Сообщить модератору
|
|
ИП на Упр.режиме.
СО за работников считали 4 % с начисленной зарплаты (- пенсионные), т.е. начислено 50000 тенге, СО исчисленные 1800 тенге (50 000 – 5000(ПВ) * 4% ).
Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге .
Прошу профессионалов развеять сомнения.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#141 Пт Апр 24, 2009 13:31:31
|
Сообщить модератору
|
|
| ИП говорит: |
ИП на Упр.режиме.
СО за работников считали 4 % с начисленной зарплаты (- пенсионные), т.е. начислено 50000 тенге, СО исчисленные 1800 тенге (50 000 – 5000(ПВ) * 4% ).
Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге .
Прошу профессионалов развеять сомнения. |
Это неправильно,СО исчисляются с мин.зар.платы только у ИП,за работников СО начисляются в общеустанвленном порядке,как вы и делали.А у ИП СО начисляете с суммы 13470тг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#142 Пт Апр 24, 2009 14:29:38
|
Сообщить модератору
|
|
Ребята, подскажите плиз, следующие моменты по ИП:
ИП на упращенке, плательщик НДС, пенсионер, без наемных работников, основной вид деятельности - продажа товара, В 1 квартале 2009 года купил без документов на рынке и поставил в ТОО по накладным и с/ф товар на сумму 73524 тг., деньги получил за этот товар в апреле - провел через кассовый аппарат. Расчетный счет у ИПшника был, но сейчас заблокирован НК. Больше никаких движений не было. Какие налоги ему нужно платить и как их правильно рассчитать? Можно их заплатить на почте 27 апреля? Прошу такой подробной помощи, потому что с ИП и упращенкой не работала (у меня ТОО на ОУР) и для меня это вопрос новый - пока его только изучаю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#144 Пт Апр 24, 2009 14:36:58
|
Сообщить модератору
|
|
Marion
Выставляете счет фактуру и в упрощенке показываете доход без НДС от суммы 73524тг,этот доход без НДС умножаете на 3% и оплачиваете налоги.Например:
Доход без НДС =65646 тг.Налоги = 1970 тг.
в том числе ИПН(101202)=985 тг.,соц.налог(103101) = 985 минус соц.отчисления(13470х4%=539)=446тг.
ОПВ показываете сами сумму,какую хотите,но не меньше 10%от МЗП.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Это показывать в отчете за 1 квартал,с учетом,если больше дохода в кварале не было,если было в каждом месяце,то соц.отчисления начисляются за каждый месяц.Еще надо сдавать декларацию по НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#145 Пт Апр 24, 2009 14:44:11
|
Сообщить модератору
|
|
pavel1680
Marion
Т.к. ИП пенсионер, то СО и ПВ он не исчисляет. За 1-й квартал, (т.к. реализация прошла в 1-ом квартале) будет только СН и ИПН.
Добавлено спустя 5 минут:
И еще, раз приобретение было без документов, НДС в зачет не берется, и платится в бюджет НДС с оборота 7878 тенге (105101)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#146 Пт Апр 24, 2009 14:50:45
|
Сообщить модератору
|
|
Еще и НДС.
НДС со всей суммы, так как приходных докуметов нет:
НДС - 7877,57
ИПН - 985
СН - 985
ОПВ - 13470*3*10%=4041
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ой! Какой ОПВ - сорри! ОПВ - не надо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#149 Пт Апр 24, 2009 18:39:21
|
Сообщить модератору
|
|
Большое всем спасибо за участие. Делаю вывод что:
1. метод начисления - поэтому ИПН начисляется 1 кварталом, когда ИП выставил документы. А то мне знакомые голову морочат, что раз денег в кассе Ипшника нет в 1 кв., то и дохода нет. В моем случае - типа приход в кассу во 2 кв. - плати ИПН во 2 кв.
2. НДС плачу тот, какой ИП выставил покупателю - без зачета (с/ф приходных нет).
3. А соцналог такой ИПшник с этого года платит или раньше тоже должен был платить? Он 2 года ниче не платил (до 2009 деятельности не было) - ему так какой-то бух насоветовал.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#150 Пт Апр 24, 2009 18:51:57
|
Сообщить модератору
|
|
ИП
| ИП говорит: |
|
Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге . Прошу профессионалов развеять сомнения. |
Правила исчисления и перечисления социальных отчислений
| Цитата: |
2. Порядок и сроки исчисления и перечисления социальных отчислений
6. Для работодателя объектом социальных отчислений являются его расходы, выплачиваемые работнику в виде доходов за выполненные работы, оказанные услуги.
...8. Социальные отчисления в Фонд не уплачиваются с доходов, установленных подпунктами 1), 2), 3), 4), 7), 9), 10), 11), 12) пункта 3 статьи 155 и подпунктами 12), 18), 24), 30), 32) пункта 1 статьи 156 и подпунктами 4), 5), 6) пункта 3 статьи 357 Налогового кодекса. |
в 8 пункте как раз про ОПВ.
Вот и всё.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#151 Пт Апр 24, 2009 18:52:07
|
|
|
| Marion говорит: |
|
А то мне знакомые голову морочат, что раз денег в кассе Ипшника нет в 1 кв., то и дохода нет. В моем случае - типа приход в кассу во 2 кв. - плати ИПН во 2 кв. |
Вот именно "морочат"
| Marion говорит: |
|
3. А соцналог такой ИПшник с этого года платит или раньше тоже должен был платить? |
И в этом году должен платить и в прошлом году, освобождений не предусмотрено .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#152 Пт Апр 24, 2009 19:42:22
|
Сообщить модератору
|
|
Marion
В прошлом году не платил, так как деятельности и не было. СН = выручка за минусом НДС*3%/2. (не пенсионеры еще соц. отчисления из соцналога убирают). Нет выручки - нет соцналога.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#153 Пт Апр 24, 2009 21:07:18
|
Сообщить модератору
|
|
Соц.отчисления с МЗП только для самого ИП.
Пусть ваша знакомая даст основание, а не просто "там сказали".
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Почему-то у меня сразу не все сообщения открываются
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#159 Вт Апр 28, 2009 22:01:16
|
Сообщить модератору
|
|
Господа !!! SOS По безналу отправила налоги (до этого в НК оплачивали) кнп поставила 911 , и кбк 101201 (вместо нужного 101202), мне "маляву" на переброску писать стало быть нужно???
У нас упращенка, подскажите профиjavascript:emoticon(' ')
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#164 Ср Апр 29, 2009 17:44:29
|
Сообщить модератору
|
|
Лучшие
Да возникают. Во-первых Выдолжны были сдать Расчет до 16.02.09 ф 701.01, если землю была приобретена после 16.02.09, то сдаете р текущих платежей до 15.05.09 по 701.01 за 2 кв. 2009 ги до 25 .05 платеж текущий.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#165 Чт Апр 30, 2009 02:51:27
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, пж помогите понять всю эту суету на счет КПН, у меня ИП на упращенке (регистрировался в середине марта), я сдаю квартиру ТООшке, сдал расчет 701.01., и оплатил за 1-ый кв.налог на имущество, мой доход 100 000= , это я должен был сдать КНП 3 000= а еще ИПН, Пенс-ку, СО, и СН??? и до какого числа я должен был оплатить все эти налоги??? Не откажите в ответе
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#166 Чт Апр 30, 2009 02:57:38
|
Сообщить модератору
|
|
[b]Срок уплаты налогов и отчислений:
25 апреля - По ФНО 101.02, 101.03, 101.04, 121.00, 200.00, 210.00
201.00, 641.00, 651.00, 860.00, Плата за наруж.рекламу
5 мая - По ФНО 240.00 (адвокаты, нотариусы)[/b]
Почему здесь нет декларации 910 в сроке уплаты :evil:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#169 Чт Апр 30, 2009 10:08:37
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
Срок уплаты налогов и отчислений:
25 апреля - По ФНО 101.02, 101.03, 101.04, 121.00, 200.00, 210.00
201.00, 641.00, 651.00, 860.00, Плата за наруж.рекламу
5 мая - По ФНО 240.00 (адвокаты, нотариусы)
Почему здесь нет декларации 910 в сроке уплаты |
Еще до 25 мая далеко, как подойдет срок то поставят в напоминалках.
| Jenechka говорит: |
ДО 15 мая вы должны сдать ф. 910.
до 25 мая оплатить все налоги. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#172 Вт Май 05, 2009 19:47:56
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите,пожалуйста, есть ли разница в базе для налогообложения дохода по упрощенке и общеустановленного режимов? Правильно ли для расчетов налогов по упрощенке брать только фактически полученные суммы по банку и по кассе, а не тот доход,который начислен? Ведь метод начисления "работает" только для общеустановленного режима,где и доход и расход признаются в том периоде, в котором они произошли. А при упрощенке никого не волнуют расходы ИП, зачем тогда он буде платить налог с еще не полученных денег? Статья 427 не дает четкого определения...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#173 Вт Май 05, 2009 20:06:42
|
|
|
| Елена К. говорит: |
|
доход,который начислен |
Только так, так как
| Елена К. говорит: |
|
метод начисления "работает" |
Налог.Кодекс
| Цитата: |
3. Объектом налогообложения для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации, является доход за налоговый период, состоящий из всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
В доход включаются доходы, указанные в подпунктах 1), 3) — 9), 11) — 24) пункта 1 статьи 85 настоящего Кодекса, определяемые в соответствии с настоящим Кодексом. |
Доход, а не деньги полученные.
| Цитата: |
Статья 57. Правила налогового учета
1. Налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового учета по методу начисления в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом.2. Метод начисления — метод учета, согласно которому независимо от времени оплаты доходы и расходы учитываются с момента выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки товаров с целью их реализации и оприходования имущества.
3. Налогоплательщик (налоговый агент) на основе налогового учета по итогам налогового периода определяет объекты налогообложения и (или) объекты, связанные с налогообложением, и исчисляет налоги и другие обязательные платежи в бюджет. |
Ведение налогового учета. Не ведение учета по упр.декларации или что-то еще.
Так что не нарушайте кодекс.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#175 Ср Май 06, 2009 10:29:22
|
|
|
Наталья
Если Вы отчитываетесь за ИП на упрощенке, Вам только 910 форму.
В напоминалке 201 новая сейчас и она по др.данным заполняется. 201 старая сейчас 200 новая.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#176 Чт Май 07, 2009 13:11:46
|
Сообщить модератору
|
|
| imb говорит: |
|
У нас в Налоговой на кассах оплаты всегда вывешивают суммы оплаты СО и ОПВ для ИП (в т.ч. и их работников). И никакого разделения с минусовкой ОПВ по работникам. Данный расклад не первый год. Налоговики показывают пальчиком на данный листочек в ответ на вопрос о сумме оплаты, и естественно у них нет никаких претензий к ИП по суммам начислений. |
Последние новости с местного НК по поводу не обложения ОПВ работников СО.
Отправила одного ИП отдать уведомление в НК по 910. Специалист НК умненько так перечеркнул указанный доход по работникам (с минусом ОПВ) для исчисления СО и написал с ОПВ. Отказался принять и отправил ИП сдавать дополнительную форму.
Бедный ИП с испуганными глазами приехал и заикаясь сказал что не правильно сделано. Написала "доброе" письмо и отправила его назад. Жду результатов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#177 Вс Май 10, 2009 14:31:05
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста:
ИП по упрощенке, услуги.
Как правильно считать доход, облагаемый налогами?
По объему выполненных работ за квартал (т.е. по выписанным счет-фактурам) или по сумме, поступившей на счет в банке, т.е по РЕАЛЬНОМУ доходу, которые ИП получил за квартал?
Спрашиваю потому что имеются небольшие расхождения по этим показателям.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#179 Пн Май 11, 2009 09:35:36
|
Сообщить модератору
|
|
Я уже задавала аналогичный вопрос и мне ответили, что ИП облагает 3% налогов весь начисленный доход, а не полученные денежные средства. Я считаю, что ответ не правильный. Предлагаю свой вариант ответа: если ИП, осуществляющий деятельность по упрощенке не является плательщиком НДС, то налогооблагаемая база- деньги, поступившие на расчетный счет и в кассу, если же ИП- плательщик НДС, то он применяет обще установленный порядок для признания дохода- по методу начисления,т.е. не важно оплачены его выставленные счет-фактуры или нет, доходом признается вся сумма по выставленным счетам-фактура.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#181 Пн Май 11, 2009 09:46:33
|
Сообщить модератору
|
|
Елена К.
в сообщении № 173 Елена Т все расписала, со ссылкой на НК. я с ней согласна. а чем вы аргументируете свое предложение? ведь правила налогового учета едины для всех налогоплательщиков, хоть ИП, хоть ТОО, хоть ОУР, хоть упрощенка, хоть плательщик ндс, хоть нет -
| Цитата: |
Статья 57. Правила налогового учета
1. Налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового учета по методу начисления в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом.2. Метод начисления — метод учета, согласно которому независимо от времени оплаты доходы и расходы учитываются с момента выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки товаров с целью их реализации и оприходования имущества.
3. Налогоплательщик (налоговый агент) на основе налогового учета по итогам налогового периода определяет объекты налогообложения и (или) объекты, связанные с налогообложением, и исчисляет налоги и другие обязательные платежи в бюджет. |
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
| Елена К. говорит: |
|
Предлагаю свой вариант ответа: |
такие предложения можно сделать разработчикам Налогового Кодекса. а пока - четко следуя Кодексу, только метод начисления, шаг влево, шаг вправо - расстрел
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#182 Пн Май 11, 2009 09:52:53
|
Сообщить модератору
|
|
В налоговом Кодексе говориться о том, что не плательщик НДС может не выставлять счета-фактуры. И на практике ИП выставляет акты выполненных работ только по факту оплаты, поэтому начисленного,но не оплаченного дохода, как правило, у него нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#183 Пн Май 11, 2009 10:11:14
|
Сообщить модератору
|
|
Елена К., вы вполне можете использовать свой вариант ответа в своей деятельности.
Но не сбивайте с толку посетителей форума.
Если высказываете "свой вариант ответа", то, пожалуйста, аргументируйте его и подтверждайте ссылками и цитатами на НПА.
Ваш "вариант" голословный и в корне не верный.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#184 Пн Май 11, 2009 10:13:06
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена К. говорит: |
|
В налоговом Кодексе говориться о том, что не плательщик НДС может не выставлять счета-фактуры. |
а в приведенной выше ст. 57 и нет упоминания о счет-фактуре.
| Елена К. говорит: |
|
И на практике ИП выставляет акты выполненных работ только по факту оплаты, поэтому начисленного,но не оплаченного дохода, как правило, у него нет. |
не согласна. если у Вас абсолютно сходится начисление и оплата - то тогда вам в принципе какая разница, с какой стороны не крути будет одна цифра. но я каждый день сталкиваюсь с ИП, которые выставляют акты выполненных работ по факту выполнения, а не оплаты. да взять на пример тот же тендер, допустим ИП выиграет тендер на строительство, так вот у него будут требовать акты выполненных работ по факту, а уже по ним будет идти оплата. причем если он выставит акт 25 марта (1 квартал), то оплата будет в апреле (2 квартал). и показывать этот доход он тоже должен в марте, потому как независимо от времени оплаты доходы и учитываются с момента выполнения работ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#185 Пн Май 11, 2009 10:22:05
|
Сообщить модератору
|
|
Сейчас вообще не идет речь о счета-фактурах.
Сейчас идет речь о методе начисления.
Елена К., если вы бухгалтер, то вы должны знать разницу между методом начисления и кассовым методом.
Налоговый Кодекс не предполагает кассового метода ни для кого. Вне зависимости от организационно-правовой формы ил от режима налогообложения.
| Елена К. говорит: |
|
И на практике ИП выставляет акты выполненных работ только по факту оплаты, поэтому начисленного,но не оплаченного дохода, как правило, у него нет. |
Елена К., у вас очень небольшая практика, судя по вашему высказыванию.
И даже если нет начисленного, но неоплаченного дохода, как в некоторых случаях бывает на предприятиях по упрощенке, все-равно налогооблагаемый доход надо считать по выставленным первичным документам на реализацию - накладным, АВР, счетам-фактурам.
Он просто в этом случае не будет расходиться с поступлением денег, да, согласна.
Но плясать в любом случае нужно от реализации. Тогда бухгалтер никогда не ошибешься, даже если условия работы вдруг изменятся.
Научите так бухгалтера, а ему всего один раз директор скажет отписать документы без оплаты, он отпишет, а налог не начислит.
Все, попал.
Поэтому все должно быть процедурно. Не изобретайте велосипед.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#186 Пн Май 11, 2009 17:20:55
|
Сообщить модератору
|
|
Нужна помощь, 910 отправляю в первый раз.
Доход 400000. ЗП работников 17000.
1.Налог с дохода=400000*3%=12000,00
2.ИПН=12000*0,5=6000,00 СН=12000*0,5=6000,00
3.ОПВ за ИП в квартал=13470*3*10%=4041,00
4. СО за ИП в квартал=13470*3*4%=1616,40
5.ИПН за 2-х наем.раб-в в квартал=(2*((17000*3)-(13470*3)-(1700*3))*10%=1098,00
6.ОПВ за 2-х наем.раб-в в квартал=(2*17000*3)*10%=10200,00
6.СО за 2-х наем.раб-в в квартал=(2*17000*3)-10200)*4%=3672,00
Итого к уплате:
ИПН =6000,00
ИПН =1098,00
СН =6000-1616,40-3672=711,6
СО за ПН=1616,40
СО за 1 раб-ка=3672/2=1836,00
СО за 2 раб-ка=3672/2=1836,00
ОПВ за ИП=4041,00
ОПВ за 1 раб-ка=10200/2=5100,00
ОПВ за 2 раб-ка=10200/2=5100,00
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
И еще по поводу заработной платы работников, мне инспектор сказал ты должен ставить среднюю в 17000, но не как не МЗП 1 3470.
С чем это связано?
Прошу ответить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#187 Пн Май 11, 2009 18:08:53
|
Сообщить модератору
|
|
Всем добрый день!
Очень прошу меня "направить" в нужное русло по расчетам налогов.
ИП, упрощенный режим, отчет за 1 квартал, сотрудников нет.
910.00.001 - 501 192
910.00.002 по 910.00.005 - 0
910.00.006 - 15 036 (501 192*3%)
910.00.007 по 910.00.008 - 0
910.00.009 - 15 036
910.00.010 - 7 518 (15 036*0,5)
910.00.011 - 0
910.00.012 - 6 063 (7 518-1 455)
910.00.013 - 0
910.00.014 - 36 369 ((13 470*3)-10%)
910.00.015 - 1 455 (36 369*4%)
910.00.016 - 40 410 (13 470*3)
910.00.017 - 4 041 (40 410*10%)
Всё верно или в строке 910.00.014 не надо отнимать 10%?
Если не надо, тогда получается, что 014 строка=40 410, 015=1 616, а 012=5 902 и прошу объяснить почему, за 3 и 4 квартал я отнимала.
Следующий вопрос по остальным строкам: после 017 надо ли ставить нули во всех остальных включительно до 030 или пусть будут пустыми?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#189 Чт Май 14, 2009 14:29:12
|
|
|
PERL
ИП, упрощенный режим, отчет за 1 квартал, сотрудников нет.
910.00.001 - 501 192
910.00.002 по 910.00.005 - 1 (это сам ИП)
910.00.006 - 15 036 (501 192*3%)
910.00.007 по 910.00.008 - 0
910.00.009 - 15 036
910.00.010 - 7 518 (15 036*0,5)
910.00.011 - 0
910.00.012 - 5902 (7 518-1 616)
910.00.013 - 0
910.00.014 - 40 410 (13 470*3)
910.00.015 - 1 616 (40410*4%)
910.00.016 - 40 410 (13 470*3)
910.00.017 - 4 041 (40 410*10%)
строке 910.00.014 не надо отнимать 10%? нет не надо
почему, за 3 и 4 квартал я отнимала. а почему вы решили что нужно отнимать?
остальные строки оставляете пустыми, из Правил по 910- п.3. При отсутствии показателей соответствующие ячейки Декларации не заполняются.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
| Новичек в этом деле говорит: |
Подскажите пож-та: ИП на УР, без работников.
Сумму СН в какую строку вносим? и вообще строки 28-30 в ф.910 заполняем, если нет работников? |
сумму СН(соц налога) за минусом СО(соц отчислений)за ИП вносите в строку-910.00.012
строки 28-30 заполняются по работникам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#192 Пн Май 18, 2009 12:30:28
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пожалуйста. По Налоговому кодексу ограничение для упрощенки 10 000 000 тг. в квартал, а если ИП только образовался в 3-ем месяце квартала и сразу получил доход 10 000 000 тг. , то он должен перейти на общеустановленный режим или не нужно смотреть на то, сколько дней он проработал в течении квартала, главное, чтобы не превысил лимит?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#193 Пн Май 18, 2009 17:15:32
|
Сообщить модератору
|
|
Считается только в целом за квартал. И сколько он дней отработал - не важно. Хоть в последний день квартала зарегистрирован, и сразу же свои 10 лимов в один день заработал (ух, какой молодец!).
| Цитата: |
Статья 433. Общие положения
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяют субъекты малого бизнеса, соответствующие следующим условиям:
1) для индивидуальных предпринимателей:
...
предельный доход за налоговый период составляет 10 000,0 тысяч тенге;
Статья 434. Налоговый период
Налоговым периодом является календарный квартал. |
Нет никакого уточнения по поводу даты образования либо перехода с ОУР на упрощенку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#197 Вс Авг 02, 2009 03:18:14
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, есть 1 наемный работник, со второго квартала он пенсионер (точнее с апреля), как правильно заполнить 910?
910.00.018 Начисленные доходы 13470*3=40410
...
910.00.027 Ставлю везде 0
910.00.028 Тоже ставлю везде 0
910.00.029 13470*3=40410
910.00.030 Сумма СО 40410*0,04=1617
Правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#198 Вс Авг 02, 2009 03:32:28
|
Сообщить модератору
|
|
ole4ka, пенсионер по возрасту?
| ole4ka говорит: |
|
910.00.018 Начисленные доходы 13470*3=40410 |
Да.
| ole4ka говорит: |
910.00.027 Ставлю везде 0
910.00.028 Тоже ставлю везде 0 |
Да. Ну только в поле "V Всего с начала года" ставите суммы с прошлого квартала.
| ole4ka говорит: |
910.00.029 13470*3=40410
910.00.030 Сумма СО 40410*0,04=1617 |
Нет. с дохода пенсионера по возрасту соцотчисления не начисляются.
Т.е. в полях за квартал тоже нули, с начала года - сумма прошлого квартала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#200 Пт Авг 07, 2009 20:22:36
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте подскажите пожалуйста ТОО на упращенки после того как налоги уплочены остаеться доход с него учередитель не должен ни чего платить т.е. он не облагаеться а выдаеться учередителю и тратиться на его усмотрение
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|