Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    при заполнении кассвой книги в раз.&q...
    заполнение книги учета нал.денег (чер...
    как проверить в ОСВ сумму на конец периода по счету 1330 "Товары"?
    Можно ли в штатном расписании ввести графу "ЗП на испытательный срок"
    В ф.300 в приложении 9 в строке "...
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Можно ли в журнале ставить сумму накопления (остаток на конец дня) в графу № 6 "Расход за день"     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Дек 19, 2007 19:09:46 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=264660#264660

    ГОРИТ, подскажите можно ли в журнале кассира-операциониста (книга учета наличных денег, проведенных через контрольно-кассовую машину) ставить сумму накопления (остаток на конец дня) в графу № 6 "Расход за день".
    Дело в том, что каждый год, сумму накопившуюся в остатке, я ставила в расход, чтобы в остатке не была милиардная сумма (например).
    Теперь, сомневаюсь, правильно ли я поступила, если есть инструкция по этому поводу, дайте пожалуиста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Чт Дек 20, 2007 12:18:27 Сообщить модератору   

    Если я вас правильно поняла то вы сумму из 7 графы, т.е. общие показания счетчика ставили в расход? Если так то это неправильно. В седьмой графе указывается сумма с накоплением за весь период работы ККМ, неважно миллионы там или милларды будут. У нас в расход за день ( 6 графа) ставится только сумма возвратного чека, т.е. та сумма которая не учитывается в общем показании в итоге, она же переносится в графу 9. А деньги которые берутся на расходы из кассы в 13 графе - служебный расход.
    В общем 7 графа должна соответствовать показаниям гросс-итога в Z-отчете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Июл 22, 2009 11:03:09 Сообщить модератору   

    Есть ли у кого-нибудь правила заполнения книги кассира-операциониста нового образца? Киньте пожалуйста! И вообще как она выглядит, говорят там граф прибавилось?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Ср Июл 22, 2009 12:28:13 Сообщить модератору   

    mamy199 говорит:
    Есть ли у кого-нибудь правила заполнения книги кассира-операциониста нового образца? Киньте пожалуйста! И вообще как она выглядит, говорят там граф прибавилось?


    Пожалуйста, очень нужно!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Июл 22, 2009 15:25:55 Сообщить модератору   

    такую инструкцию обычно предоставляет фирма где вы обслуживаете свой ККА

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Июл 22, 2009 15:51:29 Сообщить модератору   

    У нас тоже новая книга кссира-операциониста. Инструкцию при покупке нам не дали (сказали нет таковой Sad ). А вообще, если у вас просто торговля то заполняете только продажу (покупка - это для обменных пунктов, теперь она единая для всех). А так заполняется всё как обычно... Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Июл 22, 2009 16:11:56 Сообщить модератору   

    Инструкции действительно нет. Но скажу, что заполняются только строки Дата (1), если кассовый аппарат не обнуляется на след.день после гашения, то заполняется строка 2 (остаток кассы на начало дня), если обнуляется, то строка не заполняется. Но по идее необходимо всю наличность, которая в кассе остается на сдачу вносить и пробивать в ККМ (если честно не критично в заполнении, в налоговой пока еще не придирались по этому поводу). Заполняются строки 4, 5 и 7 графы "суммовые показания счетчика", строка 6 заполняется только обменными пунктами, пунктами приема стеклотары, лома черных и цветных металлов, ломбардами. Строки 8-15 лично я обычно не заполняю, все это ведется в кассовой книге. Если же заполняете строки графы "служебный расход", то необходимо пробивать их на ККМ. Ну и последние строки 16-18 заполняются в обязательном порядке. Как объясняют налоговые представители и представители фирм по продаже и обслуживанию ККМ, вполне хватает заполнения даты (1), суммовых показаний счетчика (4,5,7) и суммы кассы на конец дня и суммы выручки. (16,17), подпись тоже должна стоять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Июл 22, 2009 19:06:24 Сообщить модератору   

    Спасибо всем кто откликнулся!
    humpa
    Спасибо за ответ, только в новой книге последние графы не 16,17, а 23,24,25.
    Просто книгу поменяла, и даже не глянув отнесла в аптеку. А сегодня с утра фармацевт просила консультацию по правилам заполнения, инструкцию найти не удалось. Правда продавец бланков оказалась сердобольной, отксерила мне листы из своей книги для образца. Примерно разобралась что к чему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Июл 23, 2009 15:07:40 Сообщить модератору   

    mamy199, новая в этом году что ли вышла?? Мы в прошлом последний раз покупали.
    А не могли бы Вы отсканированные листы выложить сюда, для ознакомления? А мы бы все вместе написали бы инструкцию!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Июл 24, 2009 15:39:29 Сообщить модератору   

    humpa
    Мой горе-кассир даже не удосужилась открыть книгу так чтобы получился "полный разворот". Она оказывается не могла найти графу куда дату записать, т.к. при открытии книги получается пол листа и таблица начинается с 12 графы Very Happy .
    Вот выкладываю "шапку" новой книги, для ознакомления.
    Кстати, для замены старой книги на новую у нас в НК теперь требуют с собой иметь бланк снятия фискального отчета и ККА. Тут же снимают фискальный отчет и сверяют с показаниями в книге. На мой вопрос откуда взялись новые правила ничего вразумительного не услышала, кто менял недавно книгу у вас в НК такие же заморочки или это наши отсебятину устроили?

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    Шапка:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Июл 24, 2009 15:43:51 Сообщить модератору   

    mamy199 говорит:
    или это наши отсебятину устроили?

    у нас тоже самое

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Июл 24, 2009 15:49:05 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    у нас тоже самое

    Наверное решил:" Ну чего ходить их проверять, книжки у всех когда-то закончатся, сами к нам и прийдут. А мы уж их тут, не отходя от кассы, хлопнем и оштрафуем!"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Июл 24, 2009 15:56:13 Сообщить модератору   

    mamy199 говорит:
    Наверное решил:" Ну чего ходить их проверять, книжки у всех когда-то закончатся, сами к нам и прийдут

    а я то причем, сам хожу мучаюсь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Июл 24, 2009 16:09:30 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    а я то причем, сам хожу мучаюсь

    Ой, я буковку "и" не доприсала Very Happy
    Конечно же к вам Василий претензия не имеет ни какого отношения!!! Это я в смысле что налоговики решилИ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Июл 24, 2009 16:18:29 Сообщить модератору   

    То бишь, если у меня старого образца книга КО, мне бежать в налоговую и менять ее?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Июл 24, 2009 16:19:39 Сообщить модератору   

    humpa
    Нет, не надо. Как закончится старая, так новую купите и зарегистрируете!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Июл 24, 2009 16:21:10 Сообщить модератору   

    Ну и замечательно. Это не раньше след.жизни будет -)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Июл 24, 2009 16:26:29 Сообщить модератору   

    humpa говорит:
    Это не раньше след.жизни будет -)

    У вас такая толстая книга? Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Июл 24, 2009 16:41:19 Сообщить модератору   

    Коль пошла такая пьянка... Very Happy Меня интересует такой вопрос - нужно ли заполнять строки ежедневно, даже если нет гашений, т.е. ставить прочерк. Или же делать запись лишь в том случае когда проводится гашение. Консультации налоговики и обслуживающая ККМ фирма дают прямо противоположные. Налоговики - запись делать ежедневно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Июл 24, 2009 16:55:01 Сообщить модератору   

    Betta16, нет, не обязательно. Если кассовый аппарат в течении дня не использовался, не было никаких движений, к чему нули проставлять? Я ставлю потом один нуль за период простаивания аппарата, потому что не каждый день операции проходят. Это не наказуемо.

    Добавлено спустя 20 секунд:

    mamy199, у нас там мало (к сожалению) движений -)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Июл 24, 2009 17:12:10 Сообщить модератору   

    humpa
    Я имела в виду итоговое гашение за день. К примеру - не было реализации товаров за день, соответственно не будет делаться и Z-отчёт. Надо ли делать запись в этот день и ставит 0?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Июл 24, 2009 17:18:20 Сообщить модератору   

    Betta16, я об этом и говорю. Записи у Вас должны быть непрерывными, то бишь не пропуская ни один день, но если у Вас не было операций по ККМ в течении нескольких дней, то каждый день записывать и проставлять нули не обязательно, достаточно одной строкой указать с какого по какой день. Но то, что нули должны быть - это обязательно! Если у Вас вчера были операции, сегодня нет, завтра опять были (вот нонсенс правда Smile, наперед не может быть, но так к примеру), то за вчера проставляете нулик.

    Добавлено спустя 25 секунд:

    То бишь за день, где гашение не производилось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Июл 24, 2009 17:22:10 Сообщить модератору   

    Дошло Very Happy В принципе так и заполняем. Спасибо за консультацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Июл 24, 2009 17:24:25 Сообщить модератору   

    Betta16, вот и отлично!

    Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:

    mamy199, вот намудрили в новой ККО. Зачем-то добавились такие столбцы в графах "Показания фискальной памяти ККМ" (причем две графы с одинаковым названием) как "Покупка"/"Продажа". Чтобы это значило? Теперь можно проводить покупку через ККМ у самих себя что ли? Very Happy
    Интересно, они не собираются ли перепрограммировать новые и старые (например при перерегистрации по НДС) ККМ?
    Ну и просто перекелишевали местами столбцы. Но принцип заполнения остался прежним.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пт Июл 24, 2009 17:40:58 Сообщить модератору   

    humpa
    Betta16
    в соответствии с пп.4 ст.650НК делается процедура "конец смены"
    абзац 2 пп.4 п.1 ст.650 НК
    Цитата:
    Для контрольно кассовых машин, за исключением использующихся в торговых автоматах, период смены не должен превышать двадцать четыре часа.
    делать придется ежесуточно, даже если выходной
    п.4 ст.650 НК
    Цитата:
    Показания отчета о текущем состоянии кассы должны соответствовать сумме.... отраженных в книге учета наличных денег

    поэтому запись в книге 01.01.09 сумма по счетчику на конец дня 1000, и потом следующая запись 10.01.09 сумма по счетчику на начало дня 1000 считаю не совсем правильным, т.к. со стороны налоговиков будут вопросы это примерно такой разговор
    И (инспектор) Н(налогоплательщик).
    Цитата:
    И -где записи за период с 02 по 09 числа?
    Н - у нас нули, были мы не писали
    И - покажите Z-отчеты за этот период?
    Н - вот они все тут
    И - почему данные не занесли в книгу учета наличных денег?

    Что вы ответите на последний вопрос?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Июл 24, 2009 17:53:41 Сообщить модератору   

    Ведмедь, п.4 ст.650НК ".... согласно техническим требованиям изготовителя модели ККМ" - следовательно, если не было ни одной операции, аппарат не потребует снятия Z-отчета. В таком случае его снимать не надо -> в таком случае проставляется нулик -> в таком случае зачем делать 10 строк с нулями на каждый день, когда можно в одну строку внести с 1 по 10?

    Мы как раз таки проставляем нули за те дни, в которых движений по ККМ не было. И все отчеты соответствуют всем записям в ККО. Только в те дни, где нули были, отчета не будет, потому что ККМ предусматривает возможность не снимать Z-отчет если операции по ККМ не производились. Это сейчас на многих аппаратах сделали, что при пробивании даже нулевого чека Z-отчет делать необходимо. Только не вижу привязки к тому, чтобы ежедневно делать Z-отчет когда ККМ порой (на выходных) не включалась.

    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

    Это что же получается, что если контора вся в отпуске, отвественному за кассу брать с собой в поездку аппарат и каждый день снимать Z-отчеты? Very Happy
    Ну право - это не логично -)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пт Июл 24, 2009 18:16:15 Сообщить модератору   

    humpa говорит:
    Мы как раз таки проставляем нули за те дни, в которых движений по ККМ не было

    может быть другой вариант, если к вам пришли делать хронометражное обследование, то в ходе проведения мероприятий делаются фискальные отчеты за разные промежутки времени т.е. например с 1 по 3 с 5 по 7 и т.п., в результате может чисто теоретически совпасть день когда вы не делали закрытие смены, что тогда будет не знаю, поэтому и советую лучше не пожалеть 5 минут и 20 сантиметров ленты чем потом дергаться и доказывать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пт Июл 24, 2009 18:49:37 Сообщить модератору   

    Ведмедь, по техническим требованиям ККМ нельзя не сделать Z-отчет, если это нужно (если операции по ККМ проводились). А если их не было, то пусть снимают и что покажет фискальный отчет? Цифру 0? Так она на этот период в ККО будет идентичной. А если будут операции в этом промежутке, там все отчеты разнесены в ККО и прилагаются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пт Июл 24, 2009 19:21:28 Сообщить модератору   

    humpa
    я выразил сугубо свое мнение, но есть умельцы в больших городах которые могут химичить, поэтому я так думаю и прописали в этой статье что должны храниться все Z-отчеты за 5 лет, не зря же они добавили столбец с номером z-отчета, но еще раз повторюсь это только мое мнение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Сб Июл 25, 2009 17:13:36 Сообщить модератору   

    Ведмедь, про хранение никто и не спорит. Об этом прописано уже давно. Вопрос был в том, что хранить. Но надеюсь те, кого эта тема интересовала, почерпнули для себя все, что им было необходимо знать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Сб Июл 25, 2009 18:53:13 Сообщить модератору   

    humpa, Ведмедь, позволю себе присоединиться к Вашей дискуссии. Написала запрос в НК по поводу пробивать - не пробивать нулевой Z-отчет. Ответ на бумаге жду, а на словах пояснили ,что не нужно. Объяснение таково.
    цитата из Кодекса 2009:
    Статья 650. Эксплуатация контрольно-кассовых машин
    1. Ответственное лицо налогоплательщика при эксплуатации контрольно-кассовой
    машины:
    1) осуществляет операции ввода стоимости товара, работы, услуги в соответствии с
    руководством по эксплуатации контрольно-кассовой машины;
    2) в случае отсутствия электроэнергии или неисправности контрольно-кассовой
    машины заполняет и выдает товарный чек;
    3) заполняет книгу учета наличных денег;
    4) при завершении смены выполняет процедуру «конец смены» путем снятия сменного
    отчета (Z-отчет) согласно техническим требованиям изготовителя модели
    контрольно-кассовой машины.

    Налоговый инспектор считает, что все операции при эксплуатации ККМ описаны в Кодексе последовательно, и если делаем 1), 2), 3), то тогда делаем 4). И упор ставится на то ,что "1. Ответственное лицо налогоплательщика при эксплуатации контрольно-кассовой машины:", обязательно при эксплуатации ,когда за смену пробивали чеки за наличку.
    Как Вам такое обоснование? И можно ли будет со спокойной душой не пробивать Z-отчеты при отсутствии наличной выручки, имея на руках подобное письмо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Сб Июл 25, 2009 21:24:51 Сообщить модератору   

    Светляк, об этом я в принципе и твержу все это время. И наше (павлодарское) НК объясняет таким же образом положение о применении ККМ. А лично мое мнение - это ко всему прочему еще и логично.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Сб Июл 25, 2009 22:23:13 Сообщить модератору   

    humpa
    Хочется думать ,что логика не подведет нас. В отпуск собираемся, кто за меня будет Z-отчеты пробивать по 2-м ККМ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #34 Вс Июл 26, 2009 12:56:23 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, в случае отключения электроэнергии, например, если выдан товарный чек,нужно ли данную сумму пробивать через ККМ при включении э/энергии?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Вс Июл 26, 2009 15:33:40 Сообщить модератору   

    Нет не нужно, иначе Вам придется заплатить налог с этой суммы 2 раза.В книге кассира есть отдельная графа куда записывается - сумма выданных товарных чеков.

    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

    И вообще в наше время, когда электричество могу т отключить просто, и без предупреждения и часто, надо ккм покупать с аккумулятором - очень удобно! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пн Июл 27, 2009 12:57:12 Сообщить модератору   

    Светляк, назначьте на период Вашего отъезда отвественного за кассу на Вашем предприятии. Конечно же с согласия сотрудника, на которого обязанности возлагаете. Я в отпуск уезжала так делала. Было потом с кого спросить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Чт Июл 30, 2009 10:52:09 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйства, а какие данные, вернее где их взять/посмотреть, для записи в графу Суммовые показания счетчика на начало дня (гр.4)?
    Это тоже самое что и предыдущее Суммовые показания счетчика на конец дня (гр.7)?

    И еще, кассовый аппарат не использовался/не включался/ несколько дней, т.к. ИП'шник был в командировке/др.сотрудников на фирме нет/, то в этом случае, как я понимаю, эти дни, в которые касса не включалась, вообще не нужно отражать в книге учета денежных средств?

    С уважением.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Чт Июл 30, 2009 11:01:07 Сообщить модератору   

    Ой, простите... не дочитала тему Smile
    Вопросов больше нет
    Спасибо за внимание Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Июл 30, 2009 11:15:01 Сообщить модератору   

    Это снова я Very Happy
    Возник вот какой вопрос: за один день пробито два Z-отчета.
    Как это отразить в Книге учета наличных денег, проведенных через ККМ с ФП?

    С уважением, Оксана

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Чт Июл 30, 2009 11:24:21 Сообщить модератору   

    и еще вопрос.
    к примеру, вчера забыли сделать z-отчет, а продажи были и чеки выбивались.
    в сегодняшнем z-отчете, в самом начале указываются эти продажи за вчерашнее число. как быть? как это отразить в книге, т.е. что нужно писать за вчерашнее число, а что за сегодняшнее?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Июл 30, 2009 11:30:09 Сообщить модератору   

    Ksuysha говорит:
    за один день пробито два Z-отчета.

    Двумя строками и указывайте.
    Ksuysha говорит:
    вчера забыли сделать z-отчет

    Делаете с утра следующего дня, запись делаете в той строке и тем числом и за которое Z отчет.

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    Ksuysha говорит:
    за один день пробито два Z-отчета.

    Двумя строками и указывайте.
    Ksuysha говорит:
    вчера забыли сделать z-отчет

    Делаете с утра следующего дня, запись делаете в той строке и тем числом и за которое Z отчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Чт Июл 30, 2009 11:34:47 Сообщить модератору   

    mamy199
    Большое спасибо за разъяснения camomile mamy199

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Чт Июл 30, 2009 14:54:08 Сообщить модератору   

    Прости меня за назойливость Embarassed
    Есть еще вопросы.
    Ситуация такая: есть дни когда касса не включалась и z-отчеты не снимались, а есть дни когда снимались z-отчеты нулевые, т.е. торговли не было. Как это правильно отразить в книге? К примеру, суббота и воскресение выходной, объединяем эти два дня в одну запись: дата субботы-воскресения -> счетчик на начало дня"..."->поступления за день"0"->расход за день "0"->на конец дня"..."->Сумма кассы на конец дня "0"->Сумма выручки, сданная из кассы на конец дня "0"->Подпись от.лица
    а снятые нулевые z-отчеты за понедельник и вторник заполнить отдельными строками или все это(сб, вс, пн и вт) можно объединить и записать одной строкой (в случае если эти дни идут один за другим)?

    ситуация вторая: у каждого z-отчета есть свой номер (например, 0001, 0002... и т.д.), обнаружила что одного z-отчета такого номера нет, а последующие за ним z-отчеты номеруются (например, 0012, 0013, z-отчет без номера, 0014, 0015 .... ит .д.).
    причем этот не пронумерованный z-отчет нулевой.
    вероятно при снятии z-отчета что-то сделали не так, как положено. чем это чревато?

    С уважением, Оксана

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Чт Июл 30, 2009 17:22:40 Сообщить модератору   

    По первой ситуации:
    Ksuysha говорит:
    можно объединить и записать одной строкой (в случае если эти дни идут один за другим)


    По второй: Ничем не чревато. Z-отчет нулевой, значит ничем. Нет у него номера гашения, и все остальные по порядку, можно вообще этот отчет не хранить. Только проверьте по суммам гашения на всякий случай все ли у Вас в порядке. Мало ли что бывает, сбой в электропитании, может в промежутке между 0013 и 0014 есть какая-нибудь сумма, отличная от 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Чт Июл 30, 2009 17:39:59 Сообщить модератору   

    humpa
    Огромное Вам спасибо за консультацию!!! camomile
    В экселе все предварительно оформила, теперь пойду переписывать в чистовик Wink)
    party

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Чт Июл 30, 2009 20:10:43 Сообщить модератору   

    Ksuysha, почти не за что.

    В чистовике старайтесь без помарок. Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пт Авг 07, 2009 11:28:44 Сообщить модератору   

    Добрый день всем! Подскажите кто может.. В компании не было бухгалтера в прошлом году. По кассе провели приходный ордер на довольно таки приличную сумму от частного лица. По кассе чек не пробили. Можно ли сделать так: приходный отнести на счет 1610, и сейчас пробить чек и провести справку с 1610 на 1210?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пт Авг 07, 2009 11:40:55   

    tanya1985 говорит:
    По кассе провели приходный ордер на довольно таки приличную сумму от частного лица

    Время упущено, нарушение правил ККМ на лицо
    tanya1985 говорит:
    По кассе чек не пробили.

    Или Вы всё так и оставляете, или делаете покупателю возврат денег связи с отказом от покупки(письмо от них и т.д.) и принимаете наличку потом повторно уже текущим днем и пробиваете чек. Но какой бы вариант не выбрали если будут проверки оштрафуют за нарушение правил всё равно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Пт Авг 07, 2009 12:01:46 Сообщить модератору   

    у нас такая ситуация, как правильно нам вести учет по ККМ:
    имеются киоски /которые мы арендуем/, в киосках нет кассовых аппаратов.
    Нужно ли их выручку пробивать через ККМ и записывать в книгу операциониста. Они сдают нам выручку в кассу и мы выдаем им квитанцию к ПКО, чек не пробиваем. В их отчетах сумму сданной выручки мы ставим на сч. 1021, т.е. сумма в пути. Правы ли мы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пт Авг 07, 2009 12:07:14   

    льдинка
    Какая форма организации и на каком налоговом режиме.
    Что реализуете в киосках.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Пт Авг 07, 2009 12:11:13 Сообщить модератору   

    Ув.Елена,
    мы ТОО, а реализуем медикаменты, ОУР.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Пт Авг 07, 2009 12:22:50   

    Прочитайте ст.645 Налог.кодекса (ссылки на него сверху).
    Цитата:
    1. На территории Республики Казахстан денежные расчеты, осуществляемые при торговых операциях или оказании услуг посредством наличных денег, производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин.

    Так что
    льдинка говорит:
    их выручку пробивать через ККМ и записывать в книгу операциониста

    льдинка говорит:
    в киосках нет кассовых аппаратов

    Вот это повод для налог.инспекторов Вас трясти и штрафовать, ведь они принимают выручку за проданные товары -значит должны быть касс.аппараты. Если у них будут свои касс.аппараты то у себя в офисе при приеме Вы их уже пробивать не будете.
    В кисоках Ваши сотрудники работают?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Пт Авг 07, 2009 12:23:09 Сообщить модератору   

    плиз, подскажите Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Пт Авг 07, 2009 12:25:27 Сообщить модератору   

    да в киосках наши провизоры работают, в киосках нет кассовых аппаратов, потому что меняем место киоска, он передвижной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Пт Авг 07, 2009 12:30:30   

    льдинка говорит:
    в киосках нет кассовых аппаратов, потому что меняем место киоска, он передвижной.

    Ну и что, можно зарегестрировать по месту нахождения налогоплательщика, т.е. по месту расположения офиса фирмы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Пт Авг 07, 2009 12:35:33 Сообщить модератору   

    А как быть, как исправить ситуацию. Их выручка в отчетах и выручка, полученная от них в кассу один в один идет, но через ККм не пробивали, как исправить ситуацию? пожалуйста подскажите, помет быть каким -нибудь актом можно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Пт Авг 07, 2009 12:42:52   

    Цитата:
    Статья 215. Нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин
    1. Нарушение установленного налоговым законодательством Республики Казахстан порядка применения контрольно-кассовых машин —
    влечет штраф на индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и должностных лиц в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.

    Если наткнуться на нарушения то думаю оштрафуют один раз на 15МРП. Пробивать сейчас за весь период не пробитые суммы не нужно.
    Начинайте с сегоднешнего дня пробивать выручку за день и так каждый день как положено.
    Надеюсь непробитая по ККМ выручка по налог.отчетам вошла в обороты по реализации товаров.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Пт Авг 07, 2009 12:54:15 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Надеюсь непробитая по ККМ выручка по налог.отчетам вошла в обороты по реализации то

    да, конечно, эти обороты не обл.НДС, но в общей реализации они сидят. Чеки не пробивали, вот за что беспокойство.
    Елена, большое вам спасибо, ваше мне - это серьезно. Спасибо еще раз Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Чт Сен 24, 2009 13:26:49 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, а что делать, если утеряна книга кассира-операциониста и регистрационная карточка ККМ. Собираемся завкрывать фирму - движений уже давно не было, хотели снят с учета ККМ, и вот выяснилось, что кроме самого аппарата, у нас больше нет никаких документов!
    Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
    И еще - где посмотреть штраф, который нам грозит за утерю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Чт Сен 24, 2009 13:31:39   

    Дария Кайратовна
    Почитайте здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=231227#231227

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Пт Сен 25, 2009 16:24:38 Сообщить модератору   

    подскажите,пожалуйста.вечером кассир внес в основную кассу выручку за день,сделан ПКО,при этом забыв снять Z-отчет.как это отразить в книге учета нал.денег?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Пт Сен 25, 2009 16:36:24 Сообщить модератору   

    загасите сейчас, у вас будет дата вчерашняя, проведете ее в книге операциониста как вчерашнюю сумму, а вечером загасите за сегодняшний день. Но суммы сегодняшние до гашения войдут в фискальный чек гашения вчерашней датой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Пт Сен 25, 2009 16:40:17 Сообщить модератору   

    к сожалению это было с 8 на 9 сентября.кассир сдал мне в основную кассу деньги, я сделала ПКО, а утром она сняла z-отчет.подскажите,как отразить ПКО,пробитый 8 числа и z-отчет,снятый 9 в книге учета нал.денег.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Пт Сен 25, 2009 16:41:30 Сообщить модератору   

    Айнука, вряд ли были сегодняшние суммы, иначе бы ККМ потребовал провести гашение. Но сделать необходимо, провести вчерашней датой в КО (если не прошли сутки с момента начала смены).

    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

    АленаAKS, Вы сумму по Z-отчету, которую сняли 9 числа вносите в строку за 8-ое число, т. к. суммы в отчете за 8-ое число. Это одна и та же смена (24 часа).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Пт Сен 25, 2009 16:44:48 Сообщить модератору   

    согласна с Хумпа, провести в КО сумму от 8 числа, сданную ПКО также 8-ым числом, даже если и загасили 9-го числа

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Пт Сен 25, 2009 16:45:55 Сказали Спасибо❤   

    I am X говорит:
    АленаAKS, Вы сумму по Z-отчету, которую сняли 9 числа вносите в строку за 8-ое число, т. к. суммы в отчете за 8-ое число

    Согласна, а ПКО по факту когда приняли деньги иначе касса не сойдется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Пт Сен 25, 2009 16:47:02 Сообщить модератору   

    прошу прошения,а КО-это что? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Пт Сен 25, 2009 16:47:43 Сообщить модератору   

    Айнука, я теперь все таки I am X, а то люди не все меня так хорошо знают Smile

    Добавлено спустя 51 секунду:

    АленаAKS, КО - правильно будет даже ККО - книга кассира операциониста, по другому: книга учета наличных денег.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Пт Сен 25, 2009 16:50:54 Сообщить модератору   

    я уже сообразила Smile все спасибо за помощь,посылаю всем спасибки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Пт Сен 25, 2009 16:51:05   

    КО-кассовый ордер.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Пт Сен 25, 2009 16:55:05 Сообщить модератору   

    извини Анечка у меня комп дома гонит, не цитирует, так я и пишу )))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Вт Окт 06, 2009 22:32:49 Сообщить модератору   

    Добрый день, подскажите, зачем в книгах операциониста имеются строки служебный приход и служебный расход, что в них должно быть отражено? Я так поняла из вышесказанного, что они не должны заполнятся, для кого и для чего они тогда?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Вт Окт 06, 2009 23:09:19 Сообщить модератору   

    lady_lee говорит:
    зачем в книгах операциониста имеются строки служебный приход и служебный расход

    Приход, например, вам дали денег с утра на размен (сдачу). Логически, если Вы не отразите их как служебный приход-при проверке у вас обнаружится излишек в кассе. А у инспекторов вывод будет- часть ден. ср-в не пробивают. Значит, акт, штраф.
    Расход, например, Вы произвели выплату нал. ср-в поставщику, бывает же так. В результате, если все эти операции отражены, расхождений по кассе не должно быть.

    Я так считаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Вт Окт 06, 2009 23:45:49 Сообщить модератору   

    Как я поняла из ваших слов, так происходит если на предприятии есть основная касса и касса,например, магазина. Из основной кассы утром могут дать денег на сдачу, из кассы магазина могут, например, рассчитаться с поставщиками. А если у нас касса только основная. Значит нам не нужно отражать например, возврат от подот.ица или например выплату зар.платы? Это правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Вт Окт 06, 2009 23:55:25 Сообщить модератору   

    lady_lee говорит:
    А если у нас касса только основная

    то в книге кассира-операциониста ничего и не надо отражать, кроме поступления выручки и сдачи денег в кассу предприятия.

    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

    Вот тема, где обсуждался этот вопрос: http://balans.kz/viewtopic.php?t=16738

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Ср Окт 07, 2009 11:32:30 Сообщить модератору   

    Kenga, по идее надо бы каждое утро пробивать по ККМ сумму денег, которая осталась на сдачу. Это правильнее будет. Потому что каждый день ККМ обнуляется, не вручную пробивают сумму, которую забирают. А на утро остается некая сумма, вот ее надо пробивать каждое утро по ККМ, чтобы на момент проверки касса совпадала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #77 Пн Окт 12, 2009 16:25:14 Сообщить модератору   

    Подскажите,пожалуйста,является ли нарушение и будет ли штраф за то,что в книге кассира операциониста не отмечали дни,когда движения не было.книгу ведут с 2008 года, и когда не было реализации нули не проставлялись, а строки заполнялись только по Z-отчетам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Пн Окт 12, 2009 16:31:18 Сообщить модератору   

    АленаAKS, почитайте здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=14979

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #79 Ср Окт 14, 2009 21:48:52 Сообщить модератору   

    Подскажите как правильно заполнить книгу учета наличных денег, утвержденную в 2008 году? Не понимаю как заполнить стобцы с 9 по 15? Вопрос для профи простой, а для новичка - тупиковый. Туплю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Чт Окт 15, 2009 14:28:38 Сообщить модератору   

    Предприятие занимается пассажирскими перевозками, в конце дня после завершения работы водители сдают выручку ночным кассирам, которые утром сдают выручку кассиру. Он в свою очередь утром следующего дня пробивает сумму выручки через ККА, а приходник проводит вчерашним числом, мотивируя это тем, что выручка является выручкой за предыдущий день. Правомерны ли его действия?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Чт Окт 15, 2009 14:32:05 Сообщить модератору   

    Crazy говорит:
    Правомерны ли его действия

    рекомендую и ПКО и ф.чек проводить одинаковой датой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Чт Окт 15, 2009 16:13:28 Сообщить модератору   

    Я вот тоже так думаю, но это же придется ПКО за весь год перепечатывать (дату менять) Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Пт Окт 16, 2009 19:19:38 Сообщить модератору   

    АленаAKS, Вы сумму по Z-отчету, которую сняли 9 числа вносите в строку за 8-ое число, т. к. суммы в отчете за 8-ое число. Это одна и та же смена (24 часа).[/quote]

    упс, а если эту сумму в ККО провели за 9 число, то что за это будет? дело в том, что у меня похожая ситуация, и я отчет в ККО провела той датой, когда было произведено снятие z-отчета. Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Пт Окт 16, 2009 20:18:47 Сообщить модератору   

    новичок, там все графы подписаны. Есть возвраты по чекам (9), заполняете когда у Вас были проведены возвраты чеков, то есть Вы возвращали сумму за товар, который Вам вернули. 10-11 - не сталкивалась, скорее всего если ошибочную сумму пробили, чек у вас остался, его заносите, 12-14 при служебном расходе, если у Вас из кассы взяли на какие-то нужды фирмы, а в 15 графу вносятся товарные чеки, которые Вы выдаете в случае если у Вас ККМ не могла работать, к примеру, из-за отсутствия электроэнергии, или он находился на ремонте.

    Crazy, все таки он должен был пробить чеки и сделать ПКО тем днем, когда операции были совершены. Или уже если отбил утром, пусть и ПКО проводит этим же числом.

    Ksuysha, а вот надо было ПКО делать той датой, когда чеки выдавались. Ничего страшного, что отчет-гашение сняли утром, но суммы он загасил (прям из фильма ужасов) прошлой даты. Лучше поменяйте ПКО на дату совершения операций.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Пт Окт 16, 2009 21:27:35 Сообщить модератору   

    IAMX
    я тут поначиталась о том как нужно заполнять книгу учета наличных денег, проведенных через ККМ с ФП. записывала в нее даже выходные, когда ккм не включался, с нулевыми показателями. и тот день, когда забыли снять z-отчет, я записала с ноликами (хотя чеки выбивались .... вот глупость сморозила Убьюсь ап стену ). а следующий день у меня получился с двумя z-отчетами, утренним и вечерним. вторая ситуация такая же, с той лишь разницей, что чеки выбивались в пятницу утром, z-отчет в тот день снять забыли, и сняли его аж в понедельник вечером. книгу заполнила так же, как и в первом случае. как теперь все это исправить ума неприложу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Пт Окт 16, 2009 22:00:47 Сообщить модератору   

    Ksuysha, вы каждый день записываете данные в книгу кассира-операциониста? Ну просто аккуратно штрихом уберите неправильные данные, и впишите туда, где они должны быть. Пусть только ответственный за ведение кассы распишется, что согласен с исправлениями.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #87 Пт Окт 16, 2009 22:18:41 Сообщить модератору   

    IAMX говорит:
    Ksuysha, вы каждый день записываете данные в книгу кассира-операциониста?

    Ksuysha говорит:
    есть дни когда касса не включалась и z-отчеты не снимались, а есть дни когда снимались z-отчеты нулевые, т.е. торговли не было. Как это правильно отразить в книге? К примеру, суббота и воскресение выходной, объединяем эти два дня в одну запись: дата субботы-воскресения -> счетчик на начало дня"..."->поступления за день"0"->расход за день "0"->на конец дня"..."->Сумма кассы на конец дня "0"->Сумма выручки, сданная из кассы на конец дня "0"->Подпись от.лица
    а снятые нулевые z-отчеты за понедельник и вторник заполнить отдельными строками или все это(сб, вс, пн и вт) можно объединить и записать одной строкой (в случае если эти дни идут один за другим)?


    humpa говорит:
    По первой ситуации:
    Ksuysha говорит:
    можно объединить и записать одной строкой (в случае если эти дни идут один за другим)


    Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Пт Окт 16, 2009 22:29:35 Сообщить модератору   

    Ksuysha, я так поняла Вы так и делаете? -)
    В таком случае мы тут выясняли, что не обязательно заполнять нули если z-отчеты не делали, уберите такой день, если он есть до или после неправильно заполненного дня, вместо него заполните два дня, которые Вам нужно разделить. Просто подкорректируйте. А вообще, трудно по лечить по фотографии, когда фотографии нет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Ср Окт 21, 2009 16:28:43 Сообщить модератору   

    СРОЧНО Sad

    вобщем никогда не было у нас кассы. Вот теперь репу чешем , как заполнять кассовую книгу правильно.
    Дело было так. прдали товар
    в кассу внесли
    01.10.2009 - 90000 тг
    02.10.2009 -1260000,00
    и 02.10.2009 выдано из кассы 1260000,00 (купили товар), чек же на это не пробивается.
    А Z отчёт выдаёт 02.10.2009 остаток в кассе 1350 000,00 тг. хотя всего фактически 90000,00 тг.
    Что делать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #90 Ср Окт 21, 2009 16:41:27 Сообщить модератору   

    Жанария
    Z-отчет показывает ваши накопления в фискальной памяти.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #91 Ср Окт 21, 2009 16:42:49 Сообщить модератору   

    я каждый раз когда снимаю z-отчет и делаю запись в кассовой книге в графе "Сумма выручки, сданная из кассы на конец дня" указываю сумму выручки за день, таким образом на начало дня касса у меня пустая.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #92 Ср Окт 21, 2009 16:48:18 Сообщить модератору   

    Жанария говорит:
    и 02.10.2009 выдано из кассы 1260000,00 (купили товар), чек же на это не пробивается.

    Расход по ККМ тоже можно произвести, если у Вас автоматом не обнуляется аппарат на начало дня.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Ср Окт 21, 2009 17:11:26   

    Жанария говорит:
    выдано из кассы 1260000,00 (купили товар)

    Записать в "Служебный расход" и при подсчете итогов на эту сумму уменьшаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Чт Окт 22, 2009 08:57:53 Сообщить модератору   

    спасибо, вроде разобралась Smile .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #95 Сб Окт 24, 2009 13:29:29 Сообщить модератору   

    Я вот тут очень мног начиталась про то, что касса ККМ должна совпадать с общей кассой предприятия. И осталась в недоумении. Какой служебный приход? Какой служебный расход? Касса ККМ - это касса ККМ. У меня допустим есть фирма у которой 4 ККМ. И все 4 в разных точках города. Как тогда мне заполнять эти служебные приходы, расходы? В новых книгах учета наличных денег инструкции нет, но в старых-то она всегда была на 1 странице. И там было написано, что графы служебный приход и расход заполняются пунктами приема стеклотары, лома металлов и ломбардами.
    Меня заинтересовал другой вопрос. Допустим была у нас выручка 21.10.09 - 96800 тг. Я всегда заполняла книгу учета наличных денег так: Поступило -96800, сумма кассы на конец дня - 96800, сумма денег сданная в конце дня - 90000. Остальное оставляли на сдачу. Утром 22.10.09 сумма кассы на начало дня - 6800 и т.д. Сейчас пишут, что так нельзя. А как правильно? Продавец же реально на точке отдает не все деньги, а только "круглую" сумму. Директор не забирает вечером все деньги, чтобы утром опять туда же ехать и вносить через "Служебный приход" или как там еще. Всегда так было. Продавец вечером оставляет на сдачу на следующий день 5000 - 6000 (до 10000) тг.
    Я права или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Сб Окт 24, 2009 13:38:22   

    Kitten говорит:
    Какой служебный приход?

    В течении дня Вам продавцу дает администрация 5000 тенге мелочью для сдачи-служ.приход.
    В течении дня у Вас продавца забирает администрация 500000 тенге для пополнения основной кассы (офис) для расчета с поставщиками - для Вас это служ.расход.
    Теперь ситуация - Вы это не записываете в книге, приходит инспектор с НК, снимает кассу- считает наличку и сверяет с книгой ККМ и выявляет недостачу на сумму (500000-5000)=495000тенге, выписывает штраф из-за расхождения данных книги ККМ и реальной суммы наличности у Вас в кассе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #97 Сб Окт 24, 2009 13:44:52 Сообщить модератору   

    Ситуацию со сдачей у нас на предприятии я описала. В течение дня Дир. с точек деньги не забирает - только в конце смены.
    Я имела ввиду другое - люди тут пишут, что деньги в подотчет выданные надо отражать в книге учета наличных денег. Получается что как бы нет основной кассы. Т.е. она есть, но такие движения регистрируются и в той книге и в той. На мой взгляд это странно.
    С вашим постом под № 96 я полностью согласна. Просто у нас ситуации немного другие.
    Елена Т говорит:
    В течении дня Вам продавцу дает администрация 5000 тенге мелочью для сдачи-служ.приход.

    У нас такого не бывает. Деньги на сдачу оставляют с вечера.

    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

    Да забыла написать, что у нас в офисе вообще нет кассового, только на торговых точках. А деньги поставщикам и в подотчет я выдаю с основной кассы в офисе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Сб Окт 24, 2009 13:47:18   

    Kitten говорит:
    Я имела ввиду другое - люди тут пишут, что деньги в подотчет выданные надо отражать в книге учета наличных денег. Получается что как бы нет основной кассы.

    Но и в основной кассе бывают ККМ, именно в этом случае, или в случае когда ККМ одна и она в основной кассе.

    Добавлено спустя 3 минуты:

    Всё зависит от ситуации у каждого.
    Kitten говорит:
    у нас в офисе вообще нет кассового, только на торговых точках. А деньги поставщикам и в подотчет я выдаю с основной кассы в офисе.

    Вот у Вас другая ситуация, если деньги забирают у продавца вечером то конечно у Вас не будет служ.прихода/расхода. Просто следить за состоянием наличности в кассе и по книге ККМ, если в течении дня был приход/ расход значит уже стоит отразить это в книге ККМ как служебный приход/расход.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Сб Окт 24, 2009 13:50:42 Сообщить модератору   

    Kitten, с утра деньги на сдачу надо пробивать через ККМ, там есть такая функция. Эту сумму вносите в графу "На начало дня".
    Елена Т, а если у Вас в течении дня несколько служебных расходов получается, разными строками вносить или потом в конце дня все таки одной суммой? Я просто не знаю, когда на предприятии несколько касс как поступать. С одной все ясно, есть кассовая книга, по которой можно наличность тоже сверить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #100 Сб Окт 24, 2009 13:51:39 Сообщить модератору   

    Понятно. В нашем случае это неприменимо (я про подотчет). Деньги выдаются с основной кассы, а там ККМ нет. Вообщем на какую бы точку ни пришел налоговик - денежные средства должны соответсвовать записям в книге ККМ. Если брали или ложили деньги в кассу ККМ в течение дня, то будте обязаны записать в книгу.

    Но как быть со сдачей именно в моем случае? Мы деньги в течение дня не вносим - мы оставляем их продацу с вечера.

    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

    Kitten говорит:
    будте

    Опечаталась. Конечно же будьте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz