Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    В форме 300.00 приложение 300.08 вносятся приобретенные товары без НДС?
    Приобретенные ОС в 1 кв 2010г. какой строке ф.300 отражаются?
    В приложении 100,01 отражаются все приобретенные мною услуги и материалы?
    В каком квартале указывать приобретенные товары (услуги) без НДС?
    как отразить в 1с 8 -2 услуги и товар...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Где в Форме 300 отражаются товары, приобретенные у нерезидента     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вт Сен 01, 2009 16:17:32 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=359992#359992

    скажите пожалуйста приобритенные от неризидента сумма ставится в 300.00.13 а приложение например в 8 там не заполняется или где нить в другом месте...плиз Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Сен 01, 2009 16:24:32   

    Жасмин говорит:
    скажите пожалуйста приобритенные от неризидента

    Приобретенные -Что?
    От нерезидента в 8 приложение не заполняются, оно только для лиц состоящих на учете в РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Вт Сен 01, 2009 16:25:16 Сообщить модератору   

    товары

    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

    приобретены товары с Беларусии для продажи /сельхоз техника/ уоплатили НДС по ГТД-ке

    Добавлено спустя 44 секунды:

    извените с Украины

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Сен 01, 2009 16:38:34 Сказали Спасибо❤   

    Жасмин говорит:
    сумма ставится в 300.00.13

    Правильно. Приложений к этой строке в 300 форме нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Вт Сен 01, 2009 16:40:15 Сообщить модератору   

    тогда цифры отражаются только 300,00,13 и все. дась. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Сен 01, 2009 16:43:13   

    Дась Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Вт Сен 01, 2009 18:34:04 Сообщить модератору   

    А с-ф которые были получены от нерезидентов, но проплаты НДС по ГТД не было их в 300.00.012 II указывать и приложение заполнять нужно 300.05?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Сен 01, 2009 18:36:51   

    Салтанат говорит:
    приложение заполнять нужно 300.05

    и оттуда автоматом в
    Салтанат говорит:
    в 300.00.012


    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

    и в
    Салтанат говорит:
    300.00.012 II указывать


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Вт Сен 01, 2009 18:39:37 Сообщить модератору   

    не поняла , у меня был ГТД на товар и проплата НДС , я заполнила 300,00,13 и все , правильно? а 300.05 не заполняла как поняла это же за услуги, да? аль нет Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Сен 01, 2009 18:40:53   

    Жасмин говорит:
    300.05 не заполняла как поняла это же за услуги, да?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Вт Сен 01, 2009 18:41:17 Сообщить модератору   

    Жасмин, читайте внимательно. Разбирается ситуация
    Салтанат говорит:
    с-ф которые были получены от нерезидентов, но проплаты НДС по ГТД не было


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Вт Сен 01, 2009 18:44:07 Сообщить модератору   

    Cleaner если ГТД за услуги заполняется 300,05 не зависимо от оплаты , я это уточняю.

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    там в 300,05 есть сторка оплочен ,если да то заполняем но только за услуги

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Вт Сен 01, 2009 18:47:02 Сообщить модератору   

    Елена Т. 300.05 там нужно указать облагаемый оборот, сумма НДС подлежащего уплате и сумма НДС уплаченного в бюджет? Это значит, прежде чем заполнить приложение мы должны была оплатить НДС, но нам были предоставлены услуги не на территории РК, мы только за эти услуги оплатили и все. Помогите разобраться я, что то запуталась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Вт Сен 01, 2009 18:54:36 Сообщить модератору   

    Елена Т. а приобритенные товары и услуги без НДС в РК нигде не заполняется да? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Сен 01, 2009 19:00:00   

    Салтанат
    Указываете только обороты в 300.05.001
    Жасмин говорит:
    приобритенные товары и услуги без НДС в РК

    Включаются в стр.300.00.012 согласно правил заполнения 300 формы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Вт Сен 01, 2009 19:00:40 Сообщить модератору   

    ф. 300.05 заполняется в соответствии со статьей 241 Налогового кодекса в ст. 241. п. 1. если местом является РК подлежат обложению НДС, а в моем случае услуги были оказаны не на территории РК, то как быть тогда, в какой строке отразить эти услуги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Вт Сен 01, 2009 19:05:08 Сообщить модератору   

    Салтанат ваша организация зарегистрирована как резиден РК да, и это ваш доход, метод-пропорциональный,я думаю что все равно 300,05 заполняется.и НДС начисляется. если вы получили свид по НДС то не имеете право выдавать с/фактуру без НДС я исходя из этого так думаю Rose

    Добавлено спустя 51 секунду:

    или как Twisted Evil

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Сен 01, 2009 19:08:18   

    Цитата:
    1) в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, в том числе по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А;

    Прошу прощения, т.к. услуги произведены не на территории РК то не включаете их вообще в 300 форму.
    Я так считаю, не нашла иной строки куда можно было бы внести данные необлагаемые обороты от нерезидента.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Вт Сен 01, 2009 20:28:03 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    А с-ф которые были получены от нерезидентов, но проплаты НДС по ГТД не было их в 300.00.012 II указывать и приложение заполнять нужно 300.05?

    Салтанат прочтите еще сдесь, может тут что то для себя найдете Rose

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    здес http://balans.kz/viewtopic.php?t=19418

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Ср Сен 02, 2009 10:09:53 Сообщить модератору   

    Прошу прощения, т.к. услуги произведены не на территории РК то не включаете их вообще в 300 форму.
    Я так считаю, не нашла иной строки куда можно было бы внести данные необлагаемые обороты от нерезидента.[/quote]

    Я тоже так считаю. Но все равно есть сомнения, значит такие услуги вообще нигде не отражаются. Странно Sad

    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

    здес http://balans.kz/viewtopic.php?t=19418[/quote]

    Жасмин сасибо за ссылку, но не мы выписываем с-ф , а они.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Сен 02, 2009 10:25:50 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат говорит:
    значит такие услуги вообще нигде не отражаются

    Потому что декларация по НДС, а раз оборот не налогооблагаемый и к тому же в правилах нет более другой строки куда по правилам должна попасть эта сумма, то нигде не отражается.
    Ведь декларация проверяется, делается камералка и идет сверка с налогоплательщиками, а тут обороты не на территории РК и тем более нерезиденты, НК нечего проверять и сверять в этой ситуации, проверят только при полной /комплексной проверке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Ср Сен 02, 2009 10:31:52 Сообщить модератору   

    Спасибо Елена Т

    Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:

    А другие отчеты кроме НДС по этим услугам должны сдавать? Они ведь должны где то отразится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Сен 02, 2009 11:02:53   

    Посмотрите ст.192 по налогообложению КПН, если подпадаете то ст.194 и 195 и подать форму 101.04
    100 форма по расходам на услуги, но сейчас новая форма и я ее еще не знаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Ср Сен 02, 2009 11:24:25 Сообщить модератору   

    Елена Т, я запуталась, помогите. А конвенция об избежание двойного налогообложения к этому не относиться услуги оказывала российская компания. Ст. 192 п.1, пп.1 написано, что доходы от реализации товаров, находящихся в РК, за ее пределы в рамках осуществ. внешторговой деятельности, может я не правильно поняла это значит, товары. которые оприходовали по импорту на основании ГТД тоже должны были сдать отчет по КПН Confused я никогда не сдавала этот отчет и п1, пп. 16. это к нам относится или нет по нашим услугам помогите разобраться кошмар я ничего не поняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Сен 02, 2009 11:34:51   

    Салтанат говорит:
    Елена Т, я запуталась, помогите

    И я тоже, отвечаю то на услуги от нерезидента, то на товары.
    Сообщ№23 ответ на вопрос про услуги нерезидента полученные за пределами РК.
    По товарам - только ф.100.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Ср Сен 02, 2009 11:41:25 Сообщить модератору   

    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Чт Сен 03, 2009 12:35:47 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    ф. 300.05 заполняется в соответствии со статьей 241 Налогового кодекса в ст. 241. п. 1. если местом является РК подлежат обложению НДС, а в моем случае услуги были оказаны не на территории РК, то как быть тогда, в какой строке отразить эти услуги?

    именнно по этой статье обсуждала с налоговиками , если оказана услуга например:посреднические и тд тп на территории РК для неризидентов то облогается 12% а если оказана услуга неризитенду не на территории РК то закрываем только Актом а ДДС не начисляем,
    пример: транспортные услуги
    1 с США в Беларуссию -не облогается
    2 с США в Казахстан -облогается
    а в 300 форме не предусмотрено приложение , так что указываем только 300,00,01 и выделяем НДС а в приложении 8 вообще не показываем , так как она предусмотрена только для резидентов Confused

    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:

    300,05 том указаваем только услуги оказанные от неризидентов,
    300,00,13 указываем поступление товаров по ГТД/не зависимо оплочен НДС или нет, так получается будет начислятся пеня/ и к ней не предусотрено приложение Razz
    получается все это будут доробатывать в обновлениях, я так думаю Cool

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Сен 03, 2009 12:46:18   

    Жасмин говорит:
    так получается будет начислятся пеня/ и к ней не предусотрено приложение

    это вы про что написали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Чт Сен 03, 2009 12:48:12 Сообщить модератору   

    я это Салтанат, у нее услуги как я поняла по ГТД и еще не оплочен НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz