Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Работникам организации при увольнении...
    Работаю с 2005 года, брала компенсаци...
    Как рассчитать компенсацию при увольнении?
    С какого дня считать компенсацию при увольнении?
    Как посчитать компенсацию при увольнении за 2 года
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В 2008 г.начисляли компенсацию при увольнении и удержали ОПВ. Как исправить в бух.учете?     
    Интересная
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Авг 28, 2009 15:35:34 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! У нас такая ситуация:В 2008 г.начисляли компенсацию при увольнении и перечисляли с неё ПО. Теперь я делаю бух.спр.с проводками:
    Д 3350 К 3220 на сумму ПО с минусом.
    Вопрос: 1.Бух.спр.какой датой делать? В 2008г. или в 2009 не соображу.
    2.Зависает на сч.3350 К задолженность по з/пл.Её вкл.в доход и сделать доп.100 форму?

    Выделено из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=17370 = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Авг 28, 2009 16:49:31 Сообщить модератору   

    Пожалуйста,отзовитесь! Так нужен совет!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Авг 28, 2009 16:52:15 Сообщить модератору   

    Бух.справка будет от 2008г. отсюда все допки по отчетам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Авг 28, 2009 16:59:08 Сообщить модератору   

    Айнука, нажму спасибку.Так всё таки з/пл невыплаченную вкл.в доход? Не стоит возвращать пенсионку из ГЦВП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Авг 28, 2009 17:07:35 Сообщить модератору   

    бух справкой возвращаете пенсионку.
    А у вас ИПН пойдет сумма к доначислению. Надо будет допку сдать и по 201 форме.
    Пенсионку с ГЦВП можете вернуть, но думаю долго (заявление в ГЦВП подавать нужно от самого сотра)
    А в 100 форме что исправлять нужно? Щас подумаю еще

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Глав.бух.бух
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Авг 28, 2009 17:07:47 Сообщить модератору   

    Я бы сделала так:
    (1) Написала бы письмо в ПФ на возврат излишне удержаннного ПО;
    (2) Только после возврата ПО. сделала проводки в 2009 году
    а) Дт Банк
    Кт ПО
    б) Дт ПО
    Кт Задолженность по з.плате;
    (3) Нашла контакты бывшего сотрудника и постралась выплатить долг;
    (4) Если не с работал п.(3) то после истечения 3 лет признала доходом как просроченную кредиторскую задолженность доходом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Авг 28, 2009 17:11:18 Сообщить модератору   

    у вас в 100 форме баланс нужно будет изменить на сумму по невыплаченной зарплате.
    А вот как быть с пенсионкой, висеть она у вас будет как переплата

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Авг 28, 2009 17:19:32 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    Надо будет допку сдать и по 201 форме

    и по 600.00 форму, т.к. ОПВ уменьшали налогооблагаемую базу по соц. налогу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Авг 28, 2009 17:23:04 Сообщить модератору   

    Ведмедь
    Интересная говорит:
    В 2008 г.начисляли компенсацию при увольнении

    зачем соц.налог с компенсации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Глав.бух.бух
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Авг 28, 2009 17:23:12 Сообщить модератору   

    Необходимо уточнить цену вопроса, если меньше 100,000 тенге. То я бы все корректировала в 2009 году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Авг 28, 2009 17:29:25 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    зачем соц.налог с компенсации?

    я просто предположил, т.к. ОПВ начисляли то наверное и соц налог считали, если нет и хорошо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Авг 28, 2009 17:35:16 Сообщить модератору   

    Глав.бух.бух зачем прошлогодние болячки переводить на новый год. Лучше все скорректировать и забыть.

    Добавлено спустя 17 секунд:

    имхо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Авг 28, 2009 17:42:52   

    По бух.идее все корректировки делаются на дату обнаружения ошибок, данный факт указывается в пояснительной записке к фин.отчетности текущего года.
    ПМСМ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Авг 28, 2009 17:42:56 Сообщить модератору   

    Всем большое спасибо за участие.Соц.налог не начисляли.Буду всё корректировать в 2008 г. Сумма небольшая, но хочется, чтобы всё было правильно. А начисляли неправильно, потому что тогда ещё не дружили с Балансом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Глав.бух.бух
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Авг 28, 2009 17:48:44 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    Глав.бух.бух зачем прошлогодние болячки переводить на новый год. Лучше все скорректировать и забыть.

    Добавлено спустя 17 секунд:

    имхо


    Если выпущена финансовая отчетность и утверждена, т.е ее нет смысла менять. Если ошибка не существенна, ее можно с корректировать в отчетном периоде.
    По налоговой отчетности есть риск, того что если вы не своевременно уплатили ИПН в этот период и сейчас будете допики отправлять и налоговики могут увидить не своевременную уплату, то они сейчас очень часто стали применять Адм.кодекс ст.210 .Заработаете проблему на ровном месте. А при проверке могут пропустить и можно доказать, что ИПН возникает только после возврата ПО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Авг 28, 2009 17:49:47 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    По бух.идее все корректировки делаются на дату обнаружения ошибок, данный факт указывается в пояснительной записке к фин.отчетности текущего года.
    ПМСМ.


    Я потому и спрашивала какой датой бух.справка.Запуталась я с этими перспективными и ретроспективными методами.

    Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:

    Глав.бух.бух говорит:
    [ что ИПН возникает только после возврата ПО.


    Можно поподробнее, что вы имеете в виду?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Авг 28, 2009 18:00:34 Сказали Спасибо❤   

    Глав.бух.бух говорит:
    что ИПН возникает только после возврата ПО.

    ИПН возникнет сразу при корректировке, но подлежит к перечислению в НК только тогда когда будет выплачена сумма задолженности по ЗП из-за корректировки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Глав.бух.бух
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Авг 28, 2009 18:04:44 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Глав.бух.бух говорит:
    что ИПН возникает только после возврата ПО.

    ИПН возникнет сразу при корректировке, но подлежит к перечислению в НК только тогда когда будет выплачена сумма задолженности по ЗП из-за корректировки.


    Согласна !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Авг 28, 2009 18:04:57   

    ст.161 НК 2009г
    Цитата:
    3. Налоговый агент осуществляет перечисление индивидуального подоходного налога по выплаченным доходам до 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты, по месту своего нахождения, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Сен 02, 2009 16:33:56 Сообщить модератору   

    Всем доброго дня! Извиняюсь за долгое молчание, проблемы с интернетом.Решила сделать бух.справку августом 09г.
    Проводки след: 1.Д 3350 К 3220 на сумму с минусом
    2,Д 3350 К 3120

    Пеня на ИПН не начисляется. З/пл пока висит на К сч,3350 ( спишу ч/з 3 года)
    Что делать с переплатой по пенсионке? Поправьте меня, если что-то нетак.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3488 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Сен 02, 2009 16:38:45   

    Интересная говорит:
    Что делать с переплатой по пенсионке?

    Сообщ№6 читайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz