Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    ТОО Работает по упрощенке , при экспо...
    Могу ли я выставить СФ и накладную в рублях при экспорте в Россию?
    Какие действия бухгалтера при Экспорте товара в Россию?
    ИНН нерезидента можно вписать в строк...
    Могут ли быть выписаны накладная и сч...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС при экспорте товаров в Россию и Белоруссию     
    Reader
    Guest


      

    #1 Ср Окт 21, 2009 16:50:10 Сообщить модератору   

    база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=267275#267275

    можно вопрос, тоо заключает договор с белорусией на потавку товара (железо), товар будет приобретаться с завода и отправляться в белорусию, скажите плз какие налоги будут, по поводу НДС (и вообще как процедура будет проходить)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Ср Окт 21, 2009 19:50:26 Сообщить модератору   

    А можно поподробней - на каком вы режиме налогообложения, какой метод учета НДС - пропорциональный или раздельный и пр. информацию?

    На моем примере:
    1) я ИП на ОУР
    2) у нас договор с Россией на поставку продуктов питания
    3) мы плательщики НДС, поскольку экспорт составляет у меня значительную долю реализации - я выбрала раздельный учет НДС, в моем случае
    - для экспорта закупаю товары на территории РК, но НДС поставщиков не беру в зачет,
    - весь НДС поставщиков, связанных с экспортом (транспортные услуги, всевозможные сертификации и т.п.) - не беру в зачет,
    - НДС не взятый в зачет могу отнести на вычеты согласно ст.100 п.12

    4) экспорт облагается нулевой ставкой НДС ст. 242 НК

    Сама процедура - закупаете, затамаживаете, отправляете каким-либо транспортом - ж/д или авто.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Ср Окт 21, 2009 19:52:31 Сообщить модератору   

    НДС пропорц.метод., ТОО - общ.реж.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Ср Окт 21, 2009 19:56:32 Сообщить модератору   

    Nell* говорит:
    экспорт облагается нулевой ставкой НДС ст. 242 НК

    тогда обратите внимание на то, что у вас появляется необлагаемые обороты, соответственно Вы не сможете взять в зачет 100% весь НДС поставщиков.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Ср Окт 21, 2009 19:57:21 Сообщить модератору   

    после?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Ср Окт 21, 2009 19:58:12 Сообщить модератору   

    в каком квартале будет экспорт?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Ср Окт 21, 2009 20:00:29 Сообщить модератору   

    вот в 4 кв, раньше не сталкивалась, если можно плз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Ср Окт 21, 2009 20:01:16 Сообщить модератору   

    Вас интересует 300 форма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Ср Окт 21, 2009 20:02:57 Сообщить модератору   

    Nell*, да конечно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Ср Окт 21, 2009 20:03:54 Сообщить модератору   

    сейчас распишу..

    Добавлено спустя 12 секунд:

    построчно

    Добавлено спустя 54 минуты 49 секунд:

    gulmira28, простите я Вам своими сообщениями №2 и №4 заморочила голову..

    Nell* говорит:
    Nell* говорит:
    экспорт облагается нулевой ставкой НДС ст. 242 НК
    тогда обратите внимание на то, что у вас появляется необлагаемые обороты, соответственно Вы не сможете взять в зачет 100% весь НДС поставщиков.


    Сама себе противоречу - если экспорт облагается нулевой ставкой, он не может являтся необлагаемым оборотом.

    В таком случае форма 300 заполняется как обычно

    1) Например, реализация 11 200 000 тенге в т.ч. НДС, от поставщиков - 5 600 000 тенге в т.ч. НДС, экспорт - 4 000 000 тенге
    строка 300.00.001 А - 10 000 000, строка 300.00.001 В - 1 200 000 тенге
    строка 300.00.002 - 4 000 000
    строка 300.00.006 А - 14 000 000.
    Строка 300.00.007 - 100 %
    Строка 300.00.011 - 1 200 000 тенге
    Строки 300.00.012 А - 5 000 000, строка 300.00.012 В - 600 000
    Строка 300.00.020 - 600 000
    Строка 300.00.022 - 600 000 (600 000 *100%)
    Строка 300.00.024 - 600 000 (1 200 000 - 600 000) - сумма НДС подлежащего уплате

    В свое оправдание могу только сказать, что ударилась в дебри из-за международных перовозок - они у меня тоже есть...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Ср Окт 21, 2009 21:04:38 Сообщить модератору   

    Также прочитайте гл. 31 НК - "Обороты, облагаемые по нулевой ставке" и гл.33 - "Обороты и импорт, освобожденные от НДС"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Окт 21, 2009 23:23:44   

    вот именно- я аж обалдела! 0вая ставка - облагаемый оборот!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Ср Окт 21, 2009 23:28:15 Сообщить модератору   

    Мара, мое сообщение №10 - верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Окт 21, 2009 23:41:37   

    Nell*ну я перед глазами не имею форму, поэтому сказать не могу. Ндс при экспорте в зачет берется и даже возможен возврат. Но это отдельная тема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Ср Окт 21, 2009 23:43:47 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Ндс при экспорте в зачет берется

    вот я про имела в виду...

    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

    вот я про имела в виду...=вот я про это имела в виду...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Чт Окт 22, 2009 00:15:06 Сообщить модератору   

    Спасибок.
    по сообщ 10, вот , экспорт - 4 000 000 тенге

    строка 300.00.002 - 4 000 000
    строка 300.00.006 А - 14 000 000.

    (непоняла)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Чт Окт 22, 2009 01:28:26 Сообщить модератору   

    в строке 300.00.006 указывается общая сумма оборота по реализации товаров, работ, услуг, осуществленной в течение налогового периода. Данная строка определяется как сумма строк 300.00.001А, 300.00.002, 300.00.003А, 300.00.004, 300.00.005 (300.00.001А + 300.00.002 + (-) 300.00.003А + 300.00.004 + 300.00.005)

    300.00.001А = 10 000 000
    300.00.002 = 4 000 000
    Итого = 14 000 000 = строка 300.00.006

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Чт Окт 22, 2009 01:32:15 Сообщить модератору   

    извиняюсь, я на примере поняла 11200000 (10 000 000 + 1 200 000 тенге )
    я не могу понять откуда - 4 000 000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Чт Окт 22, 2009 11:15:10 Сообщить модератору   

    gulmira28 говорит:
    я не могу понять откуда - 4 000 000


    Ну придумала я такой пример:

    Nell* говорит:
    реализация 11 200 000 тенге в т.ч. НДС, от поставщиков - 5 600 000 тенге в т.ч. НДС, экспорт - 4 000 000 тенге


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Чт Окт 22, 2009 12:44:12 Сообщить модератору   

    Доброго всем дня! У меня тоже впервые экспорт в РФ. Договор составлен как-то не удачно. Мы сами производители. В договоре указан товар и отдельной строкой услуги - подготовка к погрузке на ж/д трансформеры. В ГТД указана вся сумма договора. А я вот сомневаюсь, эта услуга должна быть с НДС или нет? И ещё как заполняется приложение ф.300.01?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Чт Окт 22, 2009 17:31:56 Сообщить модератору   

    Nell*
    добрый день,
    вот как раз таки, я этот пример хочу понять
    от поставщиков - 5 600 000 тенге в т.ч. НДС, экспорт - 4 000 000 тенге (5 600 000- это сумма по реализ от поставщиков(по СФ) ?, а как 4 000 000 получилось?)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Чт Окт 22, 2009 20:40:07 Сообщить модератору   

    gulmira28 говорит:
    5 600 000- это сумма по реализ от поставщиков(по СФ) ?

    Да. Это сумма товаров, работ, услуг от поставщиков.

    gulmira28 говорит:
    а как 4 000 000 получилось?)


    Ну придумала я в примере, что экспорт 4 000 000 тенге, т.е. договор заключен с Белоруссией на 4 000 000 тенге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Чт Окт 22, 2009 21:39:10 Сообщить модератору   

    Nell*
    спасибо ясно, я вас тоже помучила непоняв, т.к. оборот по реализации будет по 0 ставке, возврат НДСа возможен-верно
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Чт Окт 22, 2009 21:41:43 Сообщить модератору   

    Возможен, только я еще ни разу не делала возврат НДС, тоже хочу этим заняться.

    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

    Анна О.
    какие строки не ясны в 300.01?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Пн Окт 26, 2009 18:11:00 Сообщить модератору   

    Экспорт автотехники из РК в РФ с НДС:
    Фирма хочет продать автотехнику в РФ, при отпуске без НДС наша фирма обязана проплатить его в бюджет, а потом очень долго заниматься его возвратом. Возможно ли отпустить товар с НДС, таким образом, чтобы не оплачивать НДС в бюджет, и как будет начисляться НДС в РФ для клиента?
    Как производится начисление налогов, документальное оформление. Имеются ли пособия на эту тему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Ср Окт 28, 2009 15:27:07 Сообщить модератору   

    Добрый день! подскажите пожалуйста при экспорте товара по 0 ставке как высчетать сумму к возврату в 300 форме?
    и если мы укажем сумму которая получилась к возврату прейдёт ли к нам сразу проверка?
    Ещё один вопрос. Можем ли мы не заявлять сумму к возврату по экспорту в 3 квартале, общей суммой показать в 4 квартале, но за 2 квартала вместе?

    Очень нужен совет. Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Ср Окт 28, 2009 17:51:38 Сообщить модератору   

    По поводу суммы НДС к возврату: выбираете весь зачетный НДС из приобретенных товаров ( только по конкретному объему, отгруженному на экспорт),все услуги, приобретенные с НДС (опять же связанные с экспортом- к примеру таможенное оформление, услуги по отгрузке с завода, хранение товара на складе, сертификация и т.д.), благополучно складываете, это и будет у вас НДС к возврату. Его вы указываете в приложении 1 к 300 ф. по строке 300.01.005 и соответственно в самой ф.300 по строке 300.00.029. Имейте в виду, что требовать НДС к возврату сможете только при наличии постоянной реализации товаров на экспорт (не менее 70% от общего оборота по реализации и экспорт товаров в двух последовательных кварталах). При соблюдении этих условий НДС можно будет предъявить к возврату в третьем периоде(квартале) после двух последовательных периодов (кварталов), где у вас был экспорт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Чт Окт 29, 2009 10:02:53 Сообщить модератору   

    А как будет правильней сделать? Указать в декларации по строке 300.00.030 (сумма к возврату) за каждый квартал отдельно либо можно за все 3-и квартала в последней декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Чт Окт 29, 2009 11:08:25 Сообщить модератору   

    За все 3 квартала в последней декларации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Ср Ноя 18, 2009 11:49:00 Сообщить модератору   

    Добрый день. Никогда не сталкивалась с экспортом товаров, не могли бы помочь разобраться с экспортом и НДС-ом?
    ТОО новое на ОУР, стоит на учете на НДС.
    ТОО будет заниматься экспортом различных труб в РФ. Это первая сделка.
    Итак, мне оплатили за товар, я его отправила.
    Документы я выписываю на момент пересечения границы и курс беру тоже на эту же дату, не так ли?
    В документах в графе НДС я должна проставить 0, не так ли?
    Далее получается, что у меня не будет НДС к оплате или же я не права?
    Товар я купила с НДС, я могу его брать себе в зачет?
    В итоге у меня должен получиться большой НДС в зачет, не так ли?

    И этот НДС в зачет я могу вернуть не так ли? А я могу попросить НДС к возврату например через 1-2 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Пн Янв 11, 2010 16:42:46 Сообщить модератору   

    Добрый день. Здесь совсем недавно. Хочу попросить о помощи.
    С экспортом сталкиваюсь в первый раз, вот и возникли вопросы. Заключен контракт с Украиной (поставка товара). То что экспорт облагается по 0% ставке - это понятно. Объясните процедуру возврата ндс при экспорте. заранее спасибо всем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #32 Пн Фев 15, 2010 14:43:41 Сообщить модератору   

    Добрый день всем,
    Мой вопрос полностью совпадает с Сообщением № 30. Прочла все ветки по теме, кокретных примеров не нашла... Не могли бы помочь разобраться. Впервые экспортирую товар заграницу. 1) Счет-фактура с "0" ставкой? 2) Курс на дату пересечения границы или по штампу в экспортной ГТД?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #33 Вт Фев 16, 2010 10:59:00 Сообщить модератору   

    Нет ответа... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #34 Вт Фев 16, 2010 11:16:33 Сообщить модератору   

    NatalyaR говорит:
    Документы я выписываю на момент пересечения границы и курс беру тоже на эту же дату
    согласна
    NatalyaR говорит:
    В документах в графе НДС я должна проставить 0
    да
    NatalyaR говорит:
    Далее получается, что у меня не будет НДС к оплате
    да
    NatalyaR говорит:
    Товар я купила с НДС, я могу его брать себе в зачет
    можете
    NatalyaR говорит:
    В итоге у меня должен получиться большой НДС в зачет? И этот НДС в зачет я могу вернуть не так ли
    да
    NatalyaR говорит:
    могу попросить НДС к возврату например через 1-2 года
    это ваше право

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #35 Вт Фев 16, 2010 12:04:13 Сообщить модератору   

    Thank you very much indeed! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #36 Вт Фев 16, 2010 12:08:51 Сообщить модератору   

    Emma Press thanks

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #37 Вт Фев 16, 2010 12:18:33 Сообщить модератору   

    Already made! Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #38 Ср Дек 15, 2010 13:55:35 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста,получен товар из Китая НДС при растаможке уплачен,продаём товар в Россию, как быть С НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz