Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Проводки в 1С по уплате акциза на таможне
    Курсовая разница по начисленному вознаграждению.
    рекламную продукцию обложили НДС. Рас...
    Проблема на таможне
    Законы и НПА по таможне
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки по НДС, начисленному и уплаченному на таможне     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вт Фев 10, 2009 18:17:50 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=274525#274525

    Помогите пожалуйста сделать проводку по НДС, начисленный и уплаченный на таможне.
    К примеру: ндс при растаможке - 1000 тенге
    ДТ 1420 - КТ 3310 = 1000 (начислено)
    ДТ 3310 - КТ 1010 = 1000 (оплата из кассы наличными)
    в конце года закрывается счет: ДТ 3130 - КТ 1420 = 1000
    а вот оплата не попадает на счет 3130. Как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 10, 2009 18:25:45   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=144722#144722
    Посмотрите такую же тему.

    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

    По проводкам смотрите сообщение №2 в ссылке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Вт Фев 10, 2009 18:42:45 Сообщить модератору   

    Спасибо большое, Елена Т, за оперативный ответ.
    Читала темы и все же остался вопрос открытым Sad

    Дело в том, что у меня вот такая ситуация:

    Сумма, которую мы заплатили наличными на таможне за НДС не отображается у меня на счете 3130, когда я закрываю год, перекрывая суммой со счета 1420. В дебете нет суммы именно таможенного НДС. ведь он тоже идет в зачет.

    Делала так как описано в первом посте, получается кредитовое сальдо, но ведь понимаю, что не все вошло в дебет и платить фактически ндс не надо. А с проводкой завал...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Вт Фев 10, 2009 18:44:41 Сообщить модератору   

    Вы уж извините, что так дотошно спрашиваю. Бухгалтер я начинающий и пока нет большого опыта Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 10, 2009 19:04:47   

    Счет 3130 у Вас по НДС который отражен на Вашем лицевос счете в НК, он туда попадает согласно данным ГТД начисленного в зачет НДС.
    Елена Т говорит:
    Для расчетов по там.платежам советую использовать счет 3397 с указанием контрагента (Обл.НК, Город.НК)
    Дт 3397 Кт 1010,1030,1251
    Оплата там.платежей согласно квитанциям/платежкам в отдельности по каждому коду( контрагент один, а договора к нему на каждый код КБК)
    При получении товара с СВХ и получением ГТД на руки:
    согласно документу "ГТД по импорту" делается след.проводки.
    Дт1420 Кт3397 на сумму НДС по ГТД (указываете договор по коду НДС)
    Дт1300 Кт3397 на сумму там.сборов и там.пошлин(указываете разные договора по кодам)


    Поэтому Вы должны все расчеты с таможней вести как с поставщиком только счет применить 3397.
    Остатки переплаты по там.платежам зависнут на этом счете и тогда в конце года сделаете акт сверки с таможней и уже при подписанном акте сверки узнаете смогут ли они данные сумму перенести в счет оплаты по налогам.

    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:

    На основании проводки НДС по ГТД со счета 3397 (с кредита) попадает на сч.1420 (в дебет), а со счета 1420 при закрытии периода переходит на счет 3130 тем самым уменьшая НДС к оплате.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Вт Фев 10, 2009 19:59:27 Сообщить модератору   

    спасибо большое, Елена Т

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пт Ноя 06, 2009 19:09:53 Сообщить модератору   

    Елена Т
    т.е. Я в 1С 8.1. Пр оплате указываю счет 3397, сумма ндс зависнит на этом счете. Если у нас не было переплаты а сошлось в точку. То как я могу перекрыть этот счет 3397?
    Благодарю Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Ноя 06, 2009 19:12:33   

    Елена Т говорит:
    На основании проводки НДС по ГТД со счета 3397 (с кредита) попадает на сч.1420 (в дебет), а со счета 1420 при закрытии периода переходит на счет 3130 тем самым уменьшая НДС к оплате.

    Елена Т говорит:
    согласно документу "ГТД по импорту" делается след.проводки.
    Дт1420 Кт3397 на сумму НДС по ГТД (указываете договор по коду НДС)
    Дт1300 Кт3397 на сумму там.сборов и там.пошлин(указываете разные договора по кодам)

    Сделали в 1с документ "ГТД по импорту"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пт Ноя 06, 2009 19:25:52 Сообщить модератору   

    Елена Т
    В общем так когда я делаю гтд по импроту получается автоматически проводки: Во вкладке счет учета расчетов с таможней в тенге "3310". во вкладке разделы ГТД счет НДС "1420".

    Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:

    Елена Т
    Помогите, я совсем уже запуталась

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Сб Ноя 07, 2009 11:55:50   

    Жанна говорит:
    Во вкладке счет учета расчетов с таможней в тенге "3310"

    Ставьте 3397, контрагент- налог.управление куда были оплачены там.платежи.
    Оплата также на сч.3397, контрагент также налог.управление.
    Жанна говорит:
    во вкладке разделы ГТД счет НДС "1420".

    Правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Пн Ноя 09, 2009 11:27:22 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Еленеа. А во вкладке "Уплата НДС методом зачета" . Счет учета начисленного НДС Нужно указывать счет?

    Боагодарю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Ноя 09, 2009 11:35:35 Сказали Спасибо❤   

    Жанна говорит:
    А во вкладке "Уплата НДС методом зачета" . Счет учета начисленного НДС Нужно указывать счет?

    Ну у Вас такого НДС же нет, Вы весь НДС оплачивали, значит не надо? А при методе зачета не платится НДС, в ГТД такой НДС идет по коду 41.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Пн Ноя 09, 2009 11:44:30 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Елена. ну вот я так сделала указала договора на налоги при занесение "ГТД по импорту".Сделала закрытие. Но в оборотке на счете 3397 сальдо.Т.е. по дебету моя проплата 10 000, а по кредиту 15 000, т.е. сидят не только НДС, но и там.пошлина,там.сбор, Аможет что то опять не правельно???
    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Ноя 09, 2009 11:48:20   

    Жанна говорит:
    а по кредиту 15 000

    Это на основании Имопорт по ГТД наверно, щелкните по цифре и посмотрите карточку счета какой документ там указан. Не может быть начислено платежей по импорту больше чем Вы оплатили, если конечно есть НДС в ГТД по коду 41- методом зачета.
    Напишите по каждому коду НДС и там.сборов что оплачивали, и отдельно что начислили по ГТД по каждому коду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Пн Ноя 09, 2009 11:48:36 Сообщить модератору   

    Елена Т
    все увидала свою ошибку. я при перечесление там.сборов и пошлины посодила на счет 7210. т.е. мне нужно посадить на счет тоже 3397 ?????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Ноя 09, 2009 11:49:30   

    Жанна говорит:
    т.е. мне нужно посадить на счет тоже 3397 ?????

    Конечно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пн Ноя 09, 2009 11:57:18 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Ну все сделала? Огромное вам спасибо. Rose Rose Rose Значит все так и оставляю.А эти налоги интерссно идут на вычет?
    Все это мой последний вопросик. Smile

    Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Ноя 09, 2009 12:03:46 Сказали Спасибо❤   

    Жанна говорит:
    А эти налоги интерссно идут на вычет?

    Елена Т говорит:
    Дт1420 Кт3397 на сумму НДС по ГТД (указываете договор по коду НДС)
    Дт1300 Кт3397 на сумму там.сборов и там.пошлин(указываете разные договора по кодам)

    Вы видите в проводке статью затрат? Ее нет, есть сч.1300 - себестоимость ТМЗ, т.е. таможен.пошлины войдут в себестоимость товара и если он будет реализовываться то его себестоимость будет идти на вычеты, а в себестоимости каждого импортного товара сидят тамож.платежи. Таким образом.
    НДС идет в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz