Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Признается ли доходом сотрудника возм...
    материалы заношу как приобретение мат...
    Приобретение товаров из России
    Приобретение и реализация товаров по гос закупкам
    Как в 1С отразить приобретение товаров по импорту
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    приобретение товаров, не идущих на вычеты, какая строка в ф.100?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пн Мар 22, 2010 20:43:13 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=320962#320962
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, в какую строку включается приобретение товаров, не идущих на вычеты (елка, гирлянды, щебень, поздравительные открытки и т.д.)? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пн Мар 22, 2010 21:00:32 Сообщить модератору   

    100.00.030IX
    ..в строке 100.00.030 IX указывается стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 Налогового кодекса, за исключением стоимости, отражаемой по строке 100.00.030 VII;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Пн Мар 22, 2010 21:08:38 Сообщить модератору   

    стр. 100.030 IX c ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Пн Мар 22, 2010 21:08:51 Сообщить модератору   

    Нет с собой Налогового кодекса. Значит, вычитаю эти суммы из строки 100.00.30IVA или H?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пн Мар 22, 2010 21:14:20 Сообщить модератору   

    вычтите эту сумму в строке 100.00.030, согласно формуле к этой строке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Пн Мар 22, 2010 21:23:00 Сообщить модератору   

    LALA, значит эти суммы попадут в строку 030.IVA, и в строку 030IX. Верно? А НДС по ним? Если включу туда же, тогда сумма по строке 030.IVА не пойдет с обороткой. Запуталась на ночь глядя..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пн Мар 22, 2010 21:27:49 Сообщить модератору   

    LALA говорит:
    значит эти суммы попадут в строку 030.IVA, и в строку 030IX. Верно?

    Да. сумма будет и там и там. Все суммы без НДС.
    ElenaL говорит:
    не пойдет с обороткой


    С какой обороткой и почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Пн Мар 22, 2010 21:32:23 Сообщить модератору   

    Если без НДС, то с ОСВ пойдет (по счету 1310). А куда тогда отнести НДС по этим товарам, не относимым на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пн Мар 22, 2010 21:44:36 Сообщить модератору   

    по товарам не относимым на вычеты, т.е. не используемым в предпринимательсой деятельности НДС не относится в зачет и не выделяется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Пн Мар 22, 2010 21:51:02 Сообщить модератору   

    ElenaL попробуйте, когда сажаете товар НДС не выделять .т.е в накладной ставить Без НДС, тогда в себестоимость товара будет входить сумма НДС и при списании вы будете списывать с НДС. и в по счету 1310 будет стоять сумма с НДС. Нверно непонятно объяснила?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Пн Мар 22, 2010 21:51:38 Сообщить модератору   

    Согласна. Но при оприходовании таких товаров согласно счет-фактуре я НДС выделяю, и одновременно ручной операцией выделенный НДС отношу на счет 7212 (расходы, не идущие на вычеты). Разве не так?

    Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:

    LALA, я раньше так и делала, но потом пришли аудиторы и проконсультировали по-другому. Сказали: счет-фактуру выставляют с НДС, поэтому и надо так оприходовать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Пн Мар 22, 2010 21:59:22 Сообщить модератору   

    Если вы списываете расходы на счет 7212, то у вас просто разница между БУ и НУ.Эта сумма по счету 7212 вообще не должна быть в декларации. только в сверке по строке БУ.

    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:

    Зачем вам мучаться и делать ручные проводки. Тем более, что уже заранее знаете, что товар не относиться к предприн. деятельности. приходуйте его вместе с НДС. Или приходуете без НДС, потом списываете их на счет 7212 по акту. туда же НДС., потом сдаете корректировку на сумму НДС .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Пн Мар 22, 2010 22:05:55 Сообщить модератору   

    Да, наверное все пересмотрю, оприходую с НДС. (как раньше делала). Так как же все-таки правильно: включать эти расходы по товарам в строку 030IVA и 030.IX или нет???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Пн Мар 22, 2010 22:09:01 Сообщить модератору   

    Включайте, но НДС там не будет, если вы их будете приходовать с НДС, он у вас при списании уйдет на счет 7212.( расходы по БУ)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Пн Мар 22, 2010 23:14:36 Сообщить модератору   

    Позволю себе вставить замечание не по теме:
    ElenaL говорит:
    Нет с собой Налогового кодекса.

    Девочки, ну вы удивляете, вы же в сети! А это что: Кодекс 2009. Сравнительные таблицы. (ссылка в правом верхнем углу этой страницы под окошком для поиска)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Пн Апр 12, 2010 13:57:02 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! У меня такой вопрос: Я изначально купила товар для продажи, а в последствие небольшую часть этого товара списала на счет 7212, в связи с боем, порчей или на нужды, не связанные с деятельностью предприятия. В 100 форме я отнесла всю сумму поступления товара в строку 100.00.030 IV A. Должна ли я отнести ту часть товара, кот-я списана в связи с выше указанными условиями в стр. 100.00.030 IX или нет? Как должно быть правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пн Апр 12, 2010 14:16:01 Сообщить модератору   

    Lapulya
    Lapulya говорит:
    купила товар для продажи

    Lapulya говорит:
    часть этого товара списала на счет 7212, в связи с боем, порчей или на нужды, не связанные с деятельностью предприятия.

    Lapulya говорит:
    В 100 форме я отнесла всю сумму поступления товара в строку 100.00.030 IV A.

    Lapulya говорит:
    часть товара, кот-я списана в связи с выше указанными условиями в стр. 100.00.030 IX
    .
    Lapulya говорит:
    правильно
    .
    Вы четко описали ситуацию и правильно отразили движение товара в ф.100.00.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Пн Апр 12, 2010 14:25:04 Сообщить модератору   

    esiphi
    всё понятно, жму спасибку. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Пн Апр 12, 2010 18:09:22 Сообщить модератору   

    Lapulya говорит:
    Я изначально купила товар для продажи, а в последствие небольшую часть этого товара списала на счет 7212, в связи с боем, порчей или на нужды, не связанные с деятельностью предприятия.
    При списании я делаю проводки: Дт 7212 Кт 1331 - 100 000 с\с, Дт 7212 Кт 1420 - 12000 на сумму НДС. В строку 100.00.030 IX я отношу сумму 100 000 или 112 000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Ср Апр 14, 2010 18:10:01 Сообщить модератору   

    Lapulya говорит:
    Lapulya говорит:
    Я изначально купила товар для продажи, а в последствие небольшую часть этого товара списала на счет 7212, в связи с боем, порчей или на нужды, не связанные с деятельностью предприятия.
    При списании я делаю проводки: Дт 7212 Кт 1331 - 100 000 с\с, Дт 7212 Кт 1420 - 12000 на сумму НДС. В строку 100.00.030 IX я отношу сумму 100 000 или 112 000?

    Откликнитесь пожалуйста кто-нибудь, очень надо..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Апр 14, 2010 18:13:34   

    Lapulya говорит:
    112 000


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Апр 14, 2010 18:15:36   

    если у вас при покупке, НДС выделялся и никак не возникал на счёте учёта ТМЗ, то и убираете из вычетов без НДС, строки 30 - дают вычет от себестоимости ТМЗ, так вот как у вас на учёт ствилось (с НДС или без), так и надо заполнять

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Апр 14, 2010 18:16:26   

    Lapulya если вы делаете так:
    LALA говорит:
    когда сажаете товар НДС не выделять .т.е в накладной ставить Без НДС, тогда в себестоимость товара будет входить сумма НДС и при списании вы будете списывать с НДС
    , то 112000.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Апр 14, 2010 18:17:32   

    Марта судя по приведённым проводкам товар, который убирается из вычетов учитывался б.НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Апр 14, 2010 18:21:25   

    В этом случае 100000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Ср Апр 14, 2010 18:22:08 Сообщить модератору   

    Марта
    Я делаю, как сказала Мара т.е. ндс изначально берется в зачет, затем часть товара списывается в связи с порчей или по др. причине, я соответственно делаю корректировку в 300 форме, а вот с 100 формой что-то запуталась..Куда тогда денется сумма НДС, (в данной примере 12000), кот-я висит у меня на счете 7212?..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Апр 14, 2010 18:52:44   

    Lapulya говорит:
    (в данной примере 12000), кот-я висит у меня на счете 7212?..

    видимо в разнице между налоговым и бух....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Ср Апр 14, 2010 18:57:12 Сообщить модератору   

    Мара
    Т.е. отразится только в 17 Приложении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Ср Апр 14, 2010 19:49:23 Сообщить модератору   

    Lapulya,
    Цитата:
    строку 100.00.030 IX я отношу сумму 112 000
    , и не забудте проверить ф300, НДС относили в зачет или нет? если да, то нужно корректировать .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Чт Апр 15, 2010 10:44:56 Сообщить модератору   

    NetA
    С НДС всё понятно, корректировку сделала в Приложении 6 ф.300.00, а вот насчет 100 формы задумалась, Мара и Марта подсказали что надо относить сумму 100 000.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz