|  1С8: Поступление по ГТД
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 МираЯнварь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#52  Чт Июл 01, 2010 16:59:16   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				в разделе ГТД, от куда брать сбор кзт, ставку пошлины, пошлину кзт, и с правой стороны Таможный сбор по валюте, в каком пункте по ГТЕ указаны??
 
 вГТД в пункте 47. Исчисление ТТ и сборов основах начислении  5 % начисление что это за 5 %, эту сумму тоже нужно в бюджет перечислять? , снизу 12 % это НДС начислено и уплачено, это понятно.
 
 
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
 
 
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В ГТД "7.Справочный номер" | 
	 
 
 
да есть  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#53  Чт Июл 01, 2010 17:17:10   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | МираЯнварь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Исчисление ТТ и сборов основах начислении 5 % начисление что это за 5 %, эту сумму тоже нужно в бюджет перечислять?  | 
	 
 
 
 Если код 22, то это таможенная пошлина. Только если Вы груз уже получили, то и там. пошлину и НДС скорее всего уже оплатили. Смотря какой режим ввоза.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 МираЯнварь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#55  Чт Июл 01, 2010 17:29:34   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | *САМ* говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
 Если код 22, то это таможенная пошлина. Только если Вы груз уже получили, то и там. пошлину и НДС скорее всего уже оплатили. Смотря какой режим ввоза. | 
	 
 
 
 
да это код 22, груз получили 27,05,2010. ндс заплатили, а под кодом 10, это значит сбор?? а что означает ставка 50/20 ЕВРО??? рядом с кодом 10??
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
 
 
пошлина кзт автоматом исчисляется от там. стоимости, а там. стоимость при заполнении поступление ТМЗ заполняется автоматом, так значит там. ст. нужно вручную на тенге переводить?? я то поступление в валюте забила??  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#57  Чт Июл 01, 2010 17:52:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | МираЯнварь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  я то поступление в валюте забила?? | 
	 
 
 
Вы устанавливаете курс на дату операции -поступление ТМЗ (дата по штампику на выпуск) и валюта пересчитывается по курсу и отражается в бух.учете в тенге и в валюте. Поэтому 
 
	  | МираЯнварь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  при заполнении поступление ТМЗ заполняется автоматом, так значит там. ст. нужно вручную на тенге переводить? | 
	 
 
 
Сумма должна тогда быть проставлена автоматом в тенге.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 МираЯнварь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#58  Чт Июл 01, 2010 18:46:02   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				потихоньку начинаю вникать, сумма автоматом проставилась, теперь все смешалось, кажется у меня не получается, в демо смотрю, все правильно, у меня нет
 
 
Добавлено спустя 3 минуты:
 
 
в табличной части я должна пошлину и сбор вручную проставить, не так ли ???, и НДС как, тоже?? тогда сверху 12% НДС увеличивается на большую сумму, и там. стоимость не идет??  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#59  Чт Июл 01, 2010 19:02:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | МираЯнварь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в табличной части я должна пошлину и сбор вручную проставить, не так ли ? | 
	 
 
 
Да
 
	  | МираЯнварь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  тогда сверху 12% НДС увеличивается на большую сумму, и там. стоимость не идет? | 
	 
 
 
Возможно по ГТД в тамож.стоимость вошли трансп.услуги по доставке?
 
Сверьте суммы по  "12.Общая тамож.стоимость" и по "42.Фактурная стоимость"
 
Если пошлина оплачена не за весь товар либо разные ставки, то Вам нужно по каждому товару заполнять несколько разделов (разделы можно добавить кнопка "Разделы ГТД").
 
 
В ГТД все товары могут быть перечислены  на нескольких страницах под п.44 и к каждому 44 пункту на странице есть расчет там.плат п.47 в нижней части. 
 
Если на странице 44 пунктов -3шт, значит внизу смотрите в п.47 три расчета там.плат по кодам.
 
Таким образом можно найти по какому именно товару начислена пошлина в процентах и сколько.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 МираЯнварь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#61  Чт Июл 01, 2010 19:18:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				МираЯнварь
 
Прошу прощения, не 44, а 31 пункт.
 
	  | МираЯнварь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в п. 47 коды 10, 22,35 это там. сбор, пошлина и НДС. Так? | 
	 
 
 
Да.
 
	  | МираЯнварь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  п.12 сумма больше чем в п. 45  | 
	 
 
 
Значит вошли доп.расходы, найдите "лист №2 Форма ДТС-1" в котором расписано что вошло в тамож.стоимость.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 МираЯнварь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#62  Пт Июл 02, 2010 10:23:26   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				[quote="Елена ТПрошу прощения, не 44, а 31 пункт.[.[/quote]
 
 
Здравствуйте, в п. 31 
 
1. 1.1 Счетчик
 
    1.2 ООО НПО
 
     1.3 СКЖ
 
2. 100 мест
 
5.1045454
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
 
 
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  [Значит вошли доп.расходы, найдите "лист №2 Форма ДТС-1" в котором расписано что вошло в тамож.стоимость. | 
	 
 
 
 
 в листе 2  только цена товара в валюте и в тенге, других доп. расходов нет  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#63  Пт Июл 02, 2010 10:44:56   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | МираЯнварь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  1. 1.1 Счетчик  | 
	 
 
 
Вот по данному товару есть в п.47 по нему расчет пошлин, сборов и НДС.
 
	  | МираЯнварь говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в листе 2 только цена товара в валюте и в тенге, других доп. расходов нет | 
	 
 
 
В п.16 нет расходов на доставку? А в п.11а стоимость согласно инвойсу?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 МираЯнварь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#64  Пт Июл 02, 2010 10:58:05   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	   В п.16 нет расходов на доставку? А в п.11а стоимость согласно инвойсу? | 
	 
 
 
 
нет, пусто, с инвойсом идет
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
 
 
вроде все пошло, кроме НДС, программа больше считает чем в ГТД, вручную если исправить???
 
и в разделе ГТД Договор взаиморасчетов что нужно набирать, кнопка ничего не дает?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 МираЯнварь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#67  Пн Сен 27, 2010 18:53:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте Коллеги. Подскажите пожалуйста у меня импорт товара и транспортные услуги. Я как вы подсказывали товар оприходовала через документ Поступление ТМЗ и Услуг ,а транс.расходы (международ.перевозка-освобожденный оборот от НДС)по документу Доп.расходы на основание Вышеуказанного Поступ.ТМЗ. Теперь оформляю ГТД по импорту. Оно тоже формируется только на основание Поступ.ТМЗ., а по ГТД НДС начислена на товар+транс.расходы+таможенные сборы. Каким документом мне начислить НДС на транс.услуги?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ежик в тумане  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#70  Сб Ноя 06, 2010 19:00:51   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				провела ГТД по импорту в восьмерке. Почему-то не закрывается НДС  на 1420.
 
 
По дебету на 1420 села вся сумма и импорт и НДС по РК (69774+1154558=1224332), а по кредиту закрылась только сумма НДС РК 69774.
 
Может я что-то не так в ГТД поставила?    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#71  Вс Ноя 07, 2010 02:04:55   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А еще в одной ГТД сумма облагаемого оборота неправильно считает. 
 
По ГТД  оборот 681361 НДС 81763. 1С считает НДС 84091,8. Я исправляю на 81763, провожу. 
 
А в регистре потом выходит сумма оборота 700765, а НДС правильно, как я ввела 81763. 
 
 Вообще у меня почти все ГТД 1с считает с небольшим расхождение НДС, и я все корректировала вручную, и все нормально сели и обороты и НДС. Из 27 ГТД только по одной оборот выходит больше чем надо. Что это может быть?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#72  Пн Ноя 08, 2010 10:30:09  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ange
 
Анализ счета 1420 скан выложите и еще проводки которые сели по данной ГТД (встать на ГТД, правой кнопкой или сверху на панели есть кнопка Дт/Кт).
 
	  | Ange говорит: | 
	 
	
	  | 
	  По ГТД оборот 681361 НДС 81763. 1С считает НДС 84091,8. Я исправляю на 81763, провожу.  | 
	 
 
 
Вам надо в 1с в ГТД внизу в табл.части правильно посчитать тамож.стоимость (проще говоря НДС по ГТД/12%) и полученный результат проставить в табл.части "тамож.стоимость" вручную, если ТМЗ мало.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#73  Пн Ноя 08, 2010 18:04:59   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Елена Т
 
вот то что вы просили выкладываю.  
 
А по поводу 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  Вам надо в 1с в ГТД внизу в табл.части правильно посчитать тамож.стоимость (проще говоря НДС по ГТД/12%) и полученный результат проставить в табл.части "тамож.стоимость" вручную, если ТМЗ мало. | 
	 
 
 как крайний вариант я уже думала вручную проставить. я просто хочу разобраться. почему из 27 ГТД, 26 автоматически разнеслись правильно в программе, и только одна не правильно, в чем причина?
 
 
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
 
 
в догонку, а с чего получается таможенная стоимость, которая рассчитывается 1с, ну т.е. как она ее считает?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#74  Пн Ноя 08, 2010 18:28:25  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				С проводками все нормально. Увы, больше ничем помочь не могу, нужен 1с-специалист.
 
 
	  |  Ange говорит: | 
	 
	
	  
	  По ГТД оборот 681361 НДС 81763. 1С считает НДС 84091,8. Я исправляю на 81763, провожу.
 
А в регистре потом выходит сумма оборота 700765 | 
	 
 
 
Может дело в тамож.сборах и пошлинах включаемых в оборот при подсчете НДС? Рассчитывается ведь таможенная стоимость для целей НДС так=(Стоимость ТМЗ*курс по ГТД+доставка+пошлины+сборы)*12%=НДС.
 
Посмотрите в ГТД как подсчитана тамож.стоимость, может при подсчете платежей брокеры ошиблись в цифрах и стоит сделать КТС на недочеты?
 
 
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
 
 
 
	  | Ange говорит: | 
	 
	
	  | 
	  а с чего получается таможенная стоимость, которая рассчитывается 1с | 
	 
 
 
Там.стоимость в табличной части "ГТД по импорту" считает по документам=Поступление ТМЦ+доп.расходы
 
Вот тут будет разница, так как поступление и доп.расходы Вы проводите по иному курсу, чем считается там.стоимость для целей НДС. К тому же может в ГТД не учтены доп.расходы. Поэтому и писала
 
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Вам надо в 1с в ГТД внизу в табл.части правильно посчитать тамож.стоимость (проще говоря НДС по ГТД/12%) и полученный результат проставить в табл.части "тамож.стоимость" вручную | 
	 
 
НДС 1с считает так=(тамож.стоимость+пошлины+сборы)*12%  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#75  Вт Ноя 09, 2010 18:08:35   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  |  Ange говорит: | 
	 
	
	  
	  провела ГТД по импорту в восьмерке. Почему-то не закрывается НДС  на 1420.
 
 
По дебету на 1420 села вся сумма и импорт и НДС по РК (69774+1154558=1224332), а по кредиту закрылась только сумма НДС РК 69774.
 
 | 
	 
 
 
нашла ответ, в ГТД в табличной части нужно ставить вид НДС, там нужно выбрать:
 
- НДС
 
- НДС, уплачиваемый методом зачета
 
- НДС с изменением срока уплаты
 
- НДС за нерезидента
 
- Облагаемый импорт.
 
 Я раньше ставила облагаемый импорт, и оно не закрывалось. Когда поставила просто НДС, все закрылось. Вот теперь мне интересно, все-таки нужно ставить НДС, или облагаемый импорт, и еще где-нибудь делать корректировку (в каком-нибудь справочнике), что бы этот облагаемый импорт закрывался на 1420?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#78  Вс Ноя 21, 2010 02:01:55   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Требуется уточнение по курсам. Если товар приобретен по 100% предоплате, получается что документ "поступление ТМЗ и услуг. Импорт" нужно заполнять по курсу предоплаты, так? Но тогда ГТД будет считать неправильно таможенную стоимость, и ее каждый раз придется корректировать вручную, так? Или я не права?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#79  Вс Ноя 21, 2010 11:03:45   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Просто до меня целый год вносили приход импорта по курсу выпуска ГТД. Соответственно там.стоимость в 1с считалась верно, но правильно ли это с точки зрения бух.учета, т.к. курс оплаты всегда был выше чем курс ГТД, то получается существенное занижение прибыли.
 
 И еще если поставить курс предоплаты, который будет не соответствовать курсу нац.банка на день выпуска ГТД, у меня не пострадают другие документы, которые тоже рассчитываются в валюте? (например банковские выписки)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#80  Вс Ноя 21, 2010 15:57:45  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ange говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Если товар приобретен по 100% предоплате, получается что документ "поступление ТМЗ и услуг. Импорт" нужно заполнять по курсу предоплаты, так? Но тогда ГТД будет считать неправильно таможенную стоимость, и ее каждый раз придется корректировать вручную, так? | 
	 
 
 
Да, так.
 
	  | Ange говорит: | 
	 
	
	  | 
	  не пострадают другие документы, которые тоже рассчитываются в валюте? (например банковские выписки) | 
	 
 
 
Если не будете перепроводить их, то нет. Посмотрите есть ли за этот день такие документы.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#81  Вс Ноя 21, 2010 16:03:27   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я попробовала изменить курс на курс предоплаты. и у меня программа насчитала курсовую разницу    А ее ведь не должно быть.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#82  Вс Ноя 21, 2010 16:29:33   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ange уже не по теме, поищите подходящую тему в подфорумах про конкретную 1с, была недавно такая тема с такой же проблемой, не забудьте добавить скрин проводок- 
 
	  | Ange говорит: | 
	 
	
	  | 
	  программа насчитала курсовую разницу | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#84  Пт Янв 27, 2012 14:54:57   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ange говорит: | 
	 
	
	  
	  Ange говорит:
 
провела ГТД по импорту в восьмерке. Почему-то не закрывается НДС на 1420. 
 
 
По дебету на 1420 села вся сумма и импорт и НДС по РК (69774+1154558=1224332), а по кредиту закрылась только сумма НДС РК 69774. 
 
нашла ответ, в ГТД в табличной части нужно ставить вид НДС, там нужно выбрать: 
 
- НДС 
 
- НДС, уплачиваемый методом зачета 
 
- НДС с изменением срока уплаты 
 
- НДС за нерезидента 
 
- Облагаемый импорт. 
 
Я раньше ставила облагаемый импорт, и оно не закрывалось. Когда поставила просто НДС, все закрылось. Вот теперь мне интересно, все-таки нужно ставить НДС, или облагаемый импорт, и еще где-нибудь делать корректировку (в каком-нибудь справочнике), что бы этот облагаемый импорт закрывался на 1420?  | 
	 
 
 
 
Здравствуйте.
 
Та же ситуация. во всех ГТД стоит "облагаемый импорт" и НДС не закрывается. Переставляем на НДС и все становится как надо. При том, что в импорте из таможенного союза стоит совершенно спокойно "облагаемый импорт" и все работает.
 
Насколько это правильно или нет, все ж таки? Просто оставлять "НДС" и не ломать голову?
 
Заранее спасибо!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |