| 300 форма, заполнение строк 300.00.031 и 300.00.032 | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Чт Июл 22, 2010 16:09:12 |  |  
				| 
 |  
			
				| Уважаемые Форумчане, подскажите пожалуйста: 1.Строка 31 (согласно правил) заполняется "превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов)"-т. е нарастающий итог только отчетного года?
 2.Строка 32 (согласно правил) заполняется "превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по состоянию на 01.01.2009 года с учетом предоставленных деклараций за предыдущие налоговые периоды" точно на 01.01.09? или 2010 г.?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Оксана_К Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #2  Чт Июл 22, 2010 16:19:20 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| molodaya Строка 300.00.31 - сумма превышения зачетной части НДС над начисленной с нарастающим итогом, т.е. полностью на сегодняшний день, а не только за 2010 год.
 Строка 300.00.032 - именно на 1 января 2009 года. Это связано с вопросами возврата НДС.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Оксана_К Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Ср Июл 28, 2010 11:52:13 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Хотела уточнить, если есть НДС к уплате в строке 300.00.029 350 000тг,  но есть с 1 кв в запасе зачетный НДС 480 000тг  то я заполняю: 1) 300.00.029-350000тг и 2)300.00.031 на сумму 130000тг (480000-350000)  и все? Ведь нет колонки где надо проставлять 480 000, получается что уведомление пришло к оплате 350 000 а они спишутся с лицевого?  Если не так то подскажите плиз. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Пт Июл 30, 2010 11:26:56 |  |  
				| 
 |  
			
				| Оксана_К  а как можно узнать точную сумму по зачетному НДС на сег. день? в 1,2 кв. бывший бухгалтер указывает сумму на 01.01.09  ( строка 300.00.028), а в последующих кварталах не указывает, нужно сдать доп.? 
 Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
 
 и кто может указать на ссылку, какие строки садятся на лицевой по 300ф.,где-то видела, но не могу найти
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Пт Июл 30, 2010 11:31:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Оксана_К говорит: |  
	  | Строка 300.00.31 - сумма превышения зачетной части НДС над начисленной с нарастающим итогом, т.е. полностью на сегодняшний день, а не только за 2010 год. 
 Строка 300.00.032 - именно на 1 января 2009 года. Это связано с вопросами возврата НДС.
 |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Оксана_К Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пн Авг 02, 2010 11:18:08 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | z16 говорит: |  
	  | Хотела уточнить, если есть НДС к уплате в строке 300.00.029 350 000тг, но есть с 1 кв в запасе зачетный НДС 480 000тг то я заполняю: 1) 300.00.029-350000тг и 2)300.00.031 на сумму 130000тг (480000-350000) и все? |  Я понимаю так: 300.00.029 - 350000 тг., 300.00.031 -480 000 тг.   Правильно понимаю?
 стр. 300.00.031 на лицевой не садится.
 300.00.031  как долго надо повторять? У меня в 1 кв. превышение 68 000 тг, во 2-ом к уплате 700 000 тг.  Надо заполнять в 300.00.031 за 2 кв. 68000 тг, или уже не надо???
 
 Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
 
 Прошу прощения перед суммами не минусы, тире.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Оксана_К Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #11  Пн Авг 02, 2010 12:04:02 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| katerina099 Немного не правильно вы понимаете.
 300.00.029 (НДС к оплате) = 350 000
 300.00.031 (превышение зачетной части) = 130 000 (480000 превышение с прошлого периода минус 350000 НДС к оплате за текущий период)
 
 В Вашем случае Вы заполняете
 300.00.029  700 000
 300.00.031 Вы не заполняете, т.к. превышения зачетной части у Вас уже нет.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Оксана_К Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #13  Вт Авг 03, 2010 19:15:56 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | talan говорит: |  
	  | в строке 300.00.31 отражается сумма =250 000 |  Это правильно. В этой же строке отражается сумма превышения зачетной части НДС с нарастающим итогом (на настоящий момент).
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |