Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Возврат ТМЗ от покупателя после снятия с учета по НДС.
    СЧет выставлен с НДС , после снятия с учета по НДС как выствить АВР
    Возврат НДС излишне уплаченного в бюджет, после снятия с учета по НДС.
    После снятия с учета по фиксир.налогу форма 720,00 очередн. или ликвидацион.
    процедура снятия с учета по НДС
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Переплата по НДС после снятия с учета по НДС     
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Окт 12, 2010 18:09:28   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=378309#378309

    Здравствуйте, всем!Ситуация следующая-ТОО снято с учета по НДС в 4-2009, сдана ликвидационная. На лицевом переплата. /Позвонил инспектор с НК-спрашивает что делать будем, с учета уже сняты с этой суммой уже ничего не сделаешь, несите декларации за последнии 5 лет, ьуду разбираться откуда переплата, я ему сразу сказала что переплата образована в результате снятия НДС инкассой с 2 расчетных счетов, он говорит все равно несите. ЧТо делать? с НДС и с инспектором (никакого уведомления нет)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Окт 13, 2010 12:49:54 Сообщить модератору   

    Вы можете подать налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, других обязательных платежей, пеней, штрафов форма № 104. Суть, Вы можете потребовать вернуть НДС вам на расчетный счет, в течении 15 дней они должны ответить на ваше письмо. При проверке они должны увидеть на лицевом, что это живые деньги, а не зачет, и обязаны вернуть. Нам вернули, когда сняли с двух счетов одну и ту же сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Окт 13, 2010 12:55:54   

    Инспектор утверждает что сие невозможно, так как сняты с учета по НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Окт 13, 2010 14:01:51 Сообщить модератору   

    а перекинуть на другой налог?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Окт 13, 2010 14:04:20 Сообщить модератору   

    http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=00656&uro=11002

    3. Возврат сумм налога на добавленную стоимость, излишне перечисленных в бюджет

    17. Если сумма налога на добавленную стоимость, фактически внесенная налогоплательщиком в бюджет, превышает сумму налога, заявленную к уплате по декларации по налогу на добавленную стоимость, то сумма такого превышения, а также ошибочно перечисленные деньги подлежат возврату на расчетный счет налогоплательщика в течение 20 дней по его письменному заявлению.

    18.Основанием для возврата этих сумм является акт сверки налогоплательщика, подтверждающий сумму налога, подлежащую уплате в бюджет и заявленную в декларации по налогу на добавленную стоимость, и сумму, излишне внесенную (ошибочно перечисленную) в бюджет. Акт сверки составляется налогоплательщиком по форме, приведенной в приложении 5 к настоящей Инструкции, и подтверждается налоговым органом.

    Может всё таки они просто не хотят возвращать вам деньги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Окт 13, 2010 15:01:48   

    Вот думаю просто сдам заявление на перенос, откажут буду думать дальше!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Окт 13, 2010 15:05:03 Сообщить модератору   

    Мудрое решение! Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Окт 13, 2010 15:26:06   

    Инспектору все таблицы за 4 года подготовила, отдам пусть смотрит!только он просит принести декларации с 2006 года, а там ежемесячная сдача была+куча допов, капец, шесть огромных регистров-и что тащить ему это все?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Окт 13, 2010 15:38:44 Сообщить модератору   

    Даже не знаю что Вам посоветовать? Наши налоговики в Астане обычно смотрят по программе, и если они говорят "отчет не сидит", то приходиться нести им этот отчет, оригинал и копию. Это же как закон подлости, принесете 6 регистров, он про них не спросит, а не возмете они ему неприменно понадобятся!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Окт 13, 2010 16:14:50   

    оставлять то не хочется ему..а потеряет что.. Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Окт 13, 2010 16:21:33 Сообщить модератору   

    конечно не оставляйте, потом ничего не докажите! Боюсь даже сказать Вам слово "копия" Shocked
    Целых шести регистров...... Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Окт 13, 2010 16:49:59   

    так я попросила его дайте хоть письмецо какое, я реестр уж сделаю привезу, тот говорит не могу с учета уже сняты...странный какой то Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Окт 14, 2010 14:32:39 Сообщить модератору   

    Нам тоже инспектор позвонил и сказал, что у нас переплата по НДС (наша зачетная сумма). Спросила что делать? Ответ: сдавайте дополнительную, ставке нолик, обнуляйте!

    Добавлено спустя 48 секунд:

    обнуляйте зачетную сумму

    Добавлено спустя 42 секунды:

    получается я неверно отчет заполнила?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Окт 14, 2010 14:58:30   

    Aliya07 говорит:
    сдавайте дополнительную, ставке нолик, обнуляйте

    это каким же образом поставив нолик можно зачетный НДС "обнулить" он Вам не сказал Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Окт 14, 2010 16:57:36 Сообщить модератору   

    Сказал, что теперь этот НДС не наш, у нас его нет, т.к. не прошли перерегистрацию вовремя. А НДС зачетный уходит в бюджет государству. Заглянула сюда, думала, что есть ответ по этой ситуации. У нас тоже переплата на лицевом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Окт 14, 2010 17:37:35   

    а у Вас он зачетный или переплаченный?если переплата то
    Лен_ок говорит:
    3. Возврат сумм налога на добавленную стоимость, излишне перечисленных в бюджет

    17. Если сумма налога на добавленную стоимость, фактически внесенная налогоплательщиком в бюджет, превышает сумму налога, заявленную к уплате по декларации по налогу на добавленную стоимость, то сумма такого превышения, а также ошибочно перечисленные деньги подлежат возврату на расчетный счет налогоплательщика в течение 20 дней по его письменному заявлению.

    18.Основанием для возврата этих сумм является акт сверки налогоплательщика, подтверждающий сумму налога, подлежащую уплате в бюджет и заявленную в декларации по налогу на добавленную стоимость, и сумму, излишне внесенную (ошибочно перечисленную) в бюджет. Акт сверки составляется налогоплательщиком по форме, приведенной в приложении 5 к настоящей Инструкции, и подтверждается налоговым органом.
    , если зачетный то при снятии с учета по НДС, Вы должны были его доначислить по остаткам товаров и т.д.

    Добавлено спустя 53 секунды:

    т.е.
    Aliya07 говорит:
    инспектор позвонил и сказал, что у нас переплата по НДС (наша зачетная сумма). Спросила что делать? Ответ: сдавайте дополнительную


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Окт 14, 2010 18:25:03 Сообщить модератору   

    Откуда переплата не знаю, но у нас помимо зачетной ндс есть оплата при импорте товара. Может это имел ввиду, завтра позвоню и узнаю.
    Если надо убирать ндс от импорта, то что с ним делать, на расходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Окт 15, 2010 16:06:46 Сообщить модератору   

    Связалась я сегодня с инспектором по поводу нашей переплаты по ндс. Мы ввозили давно товар и оплачивали ндс через таможню, возврат не получился но в зачет поставили. Он мне объяснил, что это не живые деньги и т.к. это было давно, то их надо убирать с зачетной части, указав сумму переплаты в строке 300.00.024 в дополнительной НФО 300 за 4-ый квартал 2009 года 300 и сдать.
    А как это отразить в 1с?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Сб Окт 16, 2010 21:48:29 Сообщить модератору   

    В 1С как отражена переплата по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz