Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Возврат авиабилета. Есь сч/ф с минусом. В какую строку 300 ф включить?
    в какую строку 300 формы можно включить счет факутру с 0% ставкой НДС ?
    В какую строку 100.00 формы включить ...
    НДС уплачен по ГТД от таможенной сумм...
    Если транспортный налог уплачен при п...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Уплачен НДС при импорте, в какую строку ф. 300.00 включить эту сумму?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Янв 20, 2011 11:50:23 Сообщить модератору   

    Уплачен НДС при импорте, в какую строку ф. 300.00 включить эту сумму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Янв 20, 2011 11:59:30   

    В строку 300.00.017 В - сумма НДС, только не уплаченную, а начисленную по ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Янв 20, 2011 12:09:50 Сообщить модератору   

    тогда в строку 300.00.016 и далее в строку 300.00.022 эта сумма не идет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Янв 20, 2011 12:23:26 Сказали Спасибо❤   

    Лайм, выимеете ввиду НДС или оборот по приобретению?
    Лайм говорит:
    в строку 300.00.016 и далее в строку 300.00.022

    - это оборот по приобретению.
    НДС дальше идет в строку 300.00.024

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Янв 21, 2011 12:25:05 Сообщить модератору   

    а в строке 300.00.017 мы эту сумму не отражаем?

    Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:

    и 300.00.028?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Янв 21, 2011 12:32:57   

    Лайм говорит:
    строке 300.00.017

    отражаем.

    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

    Марта говорит:
    В строку 300.00.017 В - сумма НДС, только не уплаченную, а начисленную по ГТД.


    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    Лайм, а правила заполнения декларации читаете? Или Названия заполняемых строк?
    Лайм говорит:
    300.00.028?

    Импорт товаров по которым НДС уплачет методом зачета

    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
    Здесь скачайте форму 300.00 за 2010 год http://www.kodeks.kz/data/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Янв 21, 2011 12:55:08 Сообщить модератору   

    а
    Лайм говорит:
    300.00.028?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Янв 21, 2011 13:02:28   

    Лайм,
    Марта говорит:
    Импорт товаров по которым НДС уплачет методом зачета


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Янв 21, 2011 13:04:06 Сообщить модератору   

    если мы эту сумму ставим в 300.00.017 строку, потом она переходит в 300.00.024, а также мы ее должны показать в 300.00.028
    Марта говорит:
    Импорт товаров по которым НДС уплачет методом зачета

    тогда в 300.00.029 строке Сумма НДС подлежащего уплате в бюджет, мы дважды отнимаем эту сумму. Вообще ни чего не поняла. Помогите пожалуйста разобраться...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Янв 21, 2011 13:06:49   

    У вас не метод зачета(при котором не платят НДС при растаможке и отражают в 300ой) , у вас просто НДС уплаченный при импорте, не надо вам эту строку заполнять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Янв 21, 2011 13:16:01 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    не надо вам эту строку заполнять.

    какую все таки, я совсем плаваю в этом импорте..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Янв 21, 2011 13:18:29 Сказали Спасибо❤   

    Марта говорит:
    300.00.017

    чем вам не нравится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Янв 21, 2011 15:51:48 Сообщить модератору   

    и все-таки строку 300.00.017 мне заполнять или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Янв 21, 2011 16:07:08   

    Лайм, вы товар растаможили, ГТД есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Янв 21, 2011 16:09:39   

    Если
    Лайм говорит:
    Уплачен НДС при импорте

    то
    Лайм говорит:
    строку 300.00.017 заполнять


    не пойму что вас смущает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Янв 21, 2011 16:16:46 Сообщить модератору   

    Марта говорит:
    товар растаможили, ГТД есть?

    НДС уплатили
    Лайм говорит:
    строку 300.00.017

    заполнили, а тогда 300.00.028 не заполняем?

    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:

    и если эта сумма идет в строку 300.00.024, то тогда и в строку 300.00.014 тоже должна идти, так как 300.00.014=300.00.024?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Янв 21, 2011 16:24:14   

    Лайм, упорства вам не занимать.
    Посмотрите по правилам заполнения: на основании чего заполняется строка 300.00.028. Выдержку из правил здесь процитируйте.

    Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:

    Лайм говорит:
    300.00.014=300.00.024

    Это не верно. Строка 300.00.024. Общая сумма НДС, относимого в зачет (300.00.014B+300.00.015B+300.00.017B+ 300.00.020B+300.00.021B+(-)300.00.023)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Янв 21, 2011 16:40:15 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    300.00.014=300.00.024?

    я имею ввиду, если остальные строки равны 0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Янв 21, 2011 16:50:03   

    Но у вас строка 300.00.017 должна быть заполнена, если есть импорт.

    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

    Марта говорит:
    Строка 300.00.024. Общая сумма НДС, относимого в зачет (300.00.014B+300.00.015B+300.00.017B+ 300.00.020B+300.00.021B+(-)300.00.023)


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz