Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Услуги по договору гражданско-правового характера в ф.100 за 2012г
    Договор гражданско-правового характера
    Налогообложение по договорам гражданско-правового характера
    Есть ли допустимые пределы по договорам Гражданско правового характера
    Нужен типовой шаблон договора гражданско-правового характера
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    в какой строке в ф.100 отразить сумму ИПН оплаченного по договору гражданско правового характера     
    Reader
    Guest


      

    #1 Ср Фев 23, 2011 23:05:29 Сообщить модератору   

    Фирма арендует офисную технику на основании договора с физ лицом. Начисляем 70 тысяч из них 7 000 платим ИПН. В какой строке будет отражаться данная сумма в 100 форме?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 23, 2011 23:46:19   

    Так вы же удерживаете этот налог из начисленного дохода, почему вдруг вы его как то отдельно надумали показывать?

    Posted after 36 seconds:

    так понимаю, что на руки даёте 63000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Чт Фев 24, 2011 10:38:29 Сообщить модератору   

    70000 ставите в строку 100.00.030.IIIH Прочие услуги(минусовать ИПН не нужно)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Чт Фев 24, 2011 11:40:44 Сообщить модератору   

    Екатерина Валериевна, Вопросик то спорный.
    Может в строку 100.00.30IV будет вернее.

    Posted after 1 minute 34 seconds:

    Потому что эта услуга еще и в Ф200 отражалась ежеквартально.
    Saidalis, я Вас правильно понял ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Чт Фев 24, 2011 11:51:19 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    Екатерина Валериевна, Вопросик то спорный.

    Может в строку 100.00.30IV будет вернее.

    Конечно же в строку 100.00.30IVенно туда садится вся 200 форма "расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физ.лицам"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Чт Фев 24, 2011 11:58:11 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    Может в строку 100.00.30IV будет вернее.

    конечно же, согласна с вами.
    И с вами Tary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Фев 24, 2011 13:59:45   

    А я не согласна, там про другие выплаты, но и в 030III - точно не подходит
    Хотя и не критично, лиш бы объснили в своеё учётной...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Чт Фев 24, 2011 14:23:49 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    А я не согласна, там про другие выплаты, но и в 030III - точно не подходит

    Хотя и не критично, лиш бы объснили в своеё учётной...

    Мне на семинаре указали именно данную графу для договоров ГПХ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Фев 24, 2011 14:25:39   

    Ну вы же понимаете, что семинары - это мнения других людей, вы с ним согласны, вы будете делать также т.о.
    Мара говорит:
    Хотя и не критично, лиш бы объснили в своеё учётной...


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Чт Фев 24, 2011 14:29:20 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Ну вы же понимаете, что семинары - это мнения других людей, вы с ним согласны, вы будете делать также т.о.

    А как вы понимаете строку: "расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физ.лицам"
    И в какую ячейку предлогаете ставить выплаты по ГПХ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Фев 24, 2011 14:37:14   

    в строке 100.00.030 IV указываются расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычет в соответствии со статьей 110 Налогового кодекса, - Правил заполнения
    Ст.110 отправляет по иным выплатам в 155ю и в конкретные пункты, там что подходит к выплатам по гражданско-правовым (не трудовым)?

    Posted after 2 minutes 44 seconds:

    28) в строке 100.00.057 указываются прочие расходы, относимые на вычет в соответствии с Налоговым кодексом.
    может эта строка тоже "логична"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Чт Фев 24, 2011 14:53:09 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    28) в строке 100.00.057 указываются прочие расходы, относимые на вычет в соответствии с Налоговым кодексом.

    может эта строка тоже "логична"

    Я в 57 определила выплаты по больничным листам......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Фев 24, 2011 14:57:20   

    Так странно, больничные разве не доход работника?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Чт Фев 24, 2011 23:40:23 Сообщить модератору   

    В 2009 г. указала расходы по договорам ГПХ в строке 100.00.057 прочие расходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Пт Мар 11, 2011 16:40:49 Сообщить модератору   

    Уважаемые профи, подскажите, тоже мучаюсь куда ставить сумму по договору аренды между Директором ТОО, как сотрудника и самой ТОО.
    Поставила в 100.00.030 IV, так как учитываем это в форме 200.00.
    Но возник вопрос: получается тогда не ставим эту сумму аренды в пункт 100.00.030 H? Просто в этом пункте учитываю аренду складов, вот и запуталась.
    Подскажите, правильно ли я рассуждаю?
    Буду очень признательна за ответы!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Пт Мар 11, 2011 17:08:49 Сообщить модератору   

    Taiga говорит:
    в 100.00.030 IV, так как учитываем это в форме 200.00.

    Правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пт Мар 11, 2011 17:42:22 Сообщить модератору   

    Taiga говорит:
    получается тогда не ставим эту сумму аренды в пункт 100.00.030 H? Просто в этом пункте учитываю аренду складов, вот и запуталась.


    Posted after 1 minute 21 seconds:

    Имела в виду, что проходит эта сумма только один раз в 100.00.030 IV? Уже совсем голова не варит под конец дня...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz