Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно считается себестоимость за единицу товара. Цена прихода без НДС?
    Способ оценки запасов -ФИФО. Почему с...
    Как считается доход ИП 3 %?
    При переходе с СНР на ОУР не считается соцналог.
    В 214 к-ии не правильно считается зарплата, сн и осо
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В 1С 8 не считается себестоимость     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пт Мар 25, 2011 21:24:49 Сообщить модератору   

    Всем добрый вечер. У меня такая проблема при оформлении документа "Реализация товара" не списывается себестоимость. Все заполнено верно. В чем может быть проблема?

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #2 Пт Мар 25, 2011 21:47:20   

    Значит не все верно. Было бы верно - списалась бы.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пт Мар 25, 2011 22:04:21 Сообщить модератору   

    Ну как не верно. У меня в одной базе списывается, а в другой нет! Все тоже самое!

    Posted after 28 seconds:

    Ну как не верно. У меня в одной базе списывается, а в другой нет! Все тоже самое!

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #4 Пт Мар 25, 2011 22:11:14   

    Значит в другой не то же самое, что в первой.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Пт Мар 25, 2011 22:12:56 Сообщить модератору   

    Ну а что может быть не так!? Может быть поможете, если знаете!

    Posted after 3 minutes 19 seconds:

    Вот скрины

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #6 Пт Мар 25, 2011 22:17:23   

    Я без волшебных 7 цифр не помогаю. Это раз.
    Версии конфигураций по интернету не телепатируются. Это два.
    Не так может быть что угодно. Это т-т-три.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Пт Мар 25, 2011 22:17:31 Сообщить модератору   

    На счет 7010 не попадает сумма, не могу понять почему?

    Posted after 1 minute 37 seconds:

    Версия 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14), а что это за волшебные 7
    цифр

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #8 Пт Мар 25, 2011 22:22:24   

    Юльчик06 говорит:
    Версия 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

    Платформа обычно ни к чему.
    Юльчик06 говорит:
    что это за волшебные 7 цифр

    http://balans.kz/rules.php#1
    Рег. номер. В личку.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Пт Мар 25, 2011 22:30:09 Сообщить модератору   

    Бухгалтерия для казахстана 1.5

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #10 Пт Мар 25, 2011 22:33:15   

    Юльчик06 говорит:
    Бухгалтерия для казахстана 1.5

    Вы мой кумир.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Пт Мар 25, 2011 22:41:55 Сообщить модератору   

    Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Ср Апр 06, 2011 11:16:49 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста ,как в строительстве расчитать себестоимость.Поступление ТМЗ и услуг ,списание материла делаем по объектно оплату по договорам.Пир закрытие периода не закрывает производственные счета.Где можно найти ошибку? Rolling Eyes

         Цитата полностью   §Печать темы
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276

      

    #13 Ср Апр 06, 2011 11:38:25   

    Oksana***,
    Конфигурация 1С какая?
    Пункт Меню "Справка" - "О программе"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Ср Апр 06, 2011 11:44:40 Сообщить модератору   

    Конфигурация-1.5.19.5 Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Ср Апр 06, 2011 11:49:12 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, Мне нравится этот парень , девчонки вокруг так и вьются, то Юльчик06, то Oksana***, Smile
    Представляю , что творится в личке Yahoo!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276

      

    #16 Ср Апр 06, 2011 11:49:35   

    Так давайте по порядку, ответим во-первых на эти вопросы:

    1. Объекты строительства будут являться для Вас готовой продукцией и учитываться на счете 1320?
    Или Вы будете строительство объекта учитывать как производственную услугу?

    2. Вам нужно считать себестоимость "Объекта строительства"?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Ср Апр 06, 2011 11:52:02 Сообщить модератору   

    1.Объекты у нас -производственная услуга.

    2.Хотелось бы владеть такой информацией,если это возможно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276

      

    #18 Ср Апр 06, 2011 12:05:17   

    Oksana*** говорит:
    1.Объекты у нас -производственная услуга.

    2.Хотелось бы владеть такой информацией,если это возможно.


    В 1С БУК 8 себестоимость расчет себестоимости ведется в разрезе "Подразделений" и "Номенклатурных групп".

    Из этого следует, что, чтобы вести пообъектный учет затрат и пообъектно рассчитывать себестоимость,
    Вам объекты строительства нужно учитывать отдельно либо в подразделениях, либо в номенклатурных группах.

    Я думаю более подойдет под Ваши условия именно справочник "Номенклатурные группы".

    То есть:
    Шаг №1

    В справочник "Номенклатурные группы" занести список объектов строительства. (Например там не знаю: Многоквартирный дом по ул.Ленина в г.Балхаш)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Ср Апр 06, 2011 12:12:29 Сообщить модератору   

    Я занесла объекты в "Номенклатурные группы" Embarassed а дальше мои действия?

    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

    А еще вопросик-как правльно выписывать с/ф в реализации или в актах об оказании услуг произ.характера?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276

      

    #20 Ср Апр 06, 2011 12:20:18 Сказали Спасибо❤   

    Oksana*** говорит:
    Я занесла объекты в "Номенклатурные группы" Embarassed а дальше мои действия?

    Шаг №2
    Все расходы по строительству необходимо списывать на соответствующие "Объекты строительства".
    То есть в 1С это означает списывать расходы по строительству на счет 8110 с соответствующей номенклатурной группой:
    Например: Списание материалов на строительство - документ "Списание товаров" на счет 8110 с субконто номенклатурная группа "Многоквартирный дом по ул.Ленина в г.Балхаш".

    Короче собрать все расходы по строительству на соответствующих номенклатурных группах счета 8110.

    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

    Raybek говорит:
    А еще вопросик-как правльно выписывать с/ф в реализации или в актах об оказании услуг произ.характера?

    Это и есть Шаг №3

    Так как строительство Вы учитываете как услуги - то в Вашем случае надо формировать реализацию услуг через документ "Акт об оказании производственных услуг".

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Ср Апр 06, 2011 12:24:14 Сообщить модератору   

    А как быть с административными раходами на 7210 ? А закладку распределение косвенных расходов тоже надо заполнить? Rolling Eyes

         Цитата полностью   §Печать темы
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276

      

    #22 Ср Апр 06, 2011 12:26:53   

    Oksana*** говорит:
    А как быть с административными раходами на 7210 ?

    Они у Вас по-любому на прибыль/убыток закроются - речь щас о производственных счетах.

    Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:

    Шаг №4
    В конце месяца формируете документ "Закрытие месяца" с видом операции "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)".

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #23 Ср Апр 06, 2011 12:37:23 Сообщить модератору   

    Спасибо,помогли разобраться,сейчас этим и займусь!!!!!!!!! Wink

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Ср Апр 06, 2011 15:04:53 Сообщить модератору   

    Извините.возник еще один вопросик:при проведении док.акт выпол.услуг поизводствен.характера ---не формирует с/ф просит плановую сумму.Где ее брать Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276

      

    #25 Ср Апр 06, 2011 16:34:51 Сказали Спасибо❤   

    Oksana*** говорит:
    просит плановую сумму.Где ее брать

    В табличной части есть столбцы "Стоимость (плановая)" и "Сумма (плановая)".

    Строго говоря - это та стоимость услуги в которую Вы предполагаете уложиться при строительстве объекта (Ваши расходы на строительство).

    Но в данном случае, так как каждый объект строительства совпадает с номенклатурной группой - можете в качестве Плановой ставить любую сумму "от фонаря" - на правильность расчетов это не повлияет.
    Но если только нет каких-нибудь косвенных производственных расходов, "смазанных" на все объекты строительства.

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    Кстати, в акте произв. услуг не забывайте ставить соответствующую Объекту строительства номенклатурную группу.

    Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:

    По проводкам получится след. ситуация:

    Шаг №2. Аккумулирование затрат на строительство на счете 8110 по номенклатурным группам.

    Дт8110-КтХХХХ (1310,3350 и т.д.)

    Шаг №3. Реализация услуг по строительству объекта.

    Дт1210-Кт6010
    Дт1210-Кт3130 (Если есть НДС)
    Дт7010-Кт8110

    Шаг №3. Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)

    Дт7010-Кт8110 - корректировочные проводки

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Ср Апр 06, 2011 17:34:47 Сообщить модератору   

    Будем над этим работать! Спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz