Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00) - плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
Где в 100 отражаются расшифровки приобретения тмз .если тоо не стоит на ндс
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#2 Вт Апр 26, 2011 07:38:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
slava,
slava говорит: |
Где в 100 отражаются расшифровки приобретения тмз .если тоо не стоит на ндс? |
Для расшифровки стр.100.00.030 предусмотрена ф.100.04(приложение №4 к Декларации по КПН).Эта форма заполняется лицами ,не являющими плательщиками НДС.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#3 Вт Апр 26, 2011 13:38:34
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо НОчью не в ту форму попал и в ужасе от непонятных реквизитов.100 ползает медленно по экрану в кн.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
А что указать в этих графах?
Номер налоговой регистрации в стране резидентстваF
Код вида расхода*
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#4 Вт Апр 26, 2011 13:58:33
|
|
|
slava,
slava говорит: |
А что указать в этих графах? |
.
Предлагаю:
1.В гр.Е-номер налоговой регистрации нерезидента-контрагента в стране резиденства.
2.В гр.F-:
1-фин.услуги;
2.-реклам.услуги;
3-консультац.услуги;
4-маркетингов.услуги;
5-дизайнер.услуги;
6-инжинирингов.услуги;
7-прочие.
3.В гр.G-сумма расходов по приобретенным товарам,работам и услугам.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#7 Вт Апр 26, 2011 14:17:49
|
|
|
slava говорит: |
А если пропустить , то дает красным ошибку |
Предлагаю :
1.Не зацикливаться на данной ошибки и отправлять ф.100.00(срок с учетом продления 30.04.2011г.).
2.Затем доп.формой внести необходимые изменения.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#8 Вт Апр 26, 2011 15:02:51
|
Сообщить модератору
|
|
срок 03,05,2011 на продление согласно налогового уведомления о продлении. У меня нет такой информации и корректировать нечего. У нас стоит обычный договор аренды.Отправил с ошибкой краснотой
Добавлено спустя 38 минут 8 секунд:
Фирма оказывает информационные услуги и оплачивает аренду офиса
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#9 Чт Мар 14, 2013 15:32:15
|
|
|
Подскажите в форме 100.00 за 2012 год, приложение 2, где указываются все приобретенные товары и услуги неплательщиками НДС, какой код вида расхода ставить на приобретенные ТМЗ?
Добавлено спустя 26 минут 41 секунду:
И еще признак вида расхода интересно как разделить если у фирмы мы приобретали и то что относится к 1 и то что не идет на вычеты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#10 Чт Мар 14, 2013 15:59:42
|
|
|
darior говорит: |
какой код вида расхода ставить на приобретенные ТМЗ? |
7 - прочие
darior говорит: |
И еще признак вида расхода интересно как разделить если у фирмы мы приобретали и то что относится к 1 и то что не идет на вычеты? |
для данного приложения не имеет значения.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|