Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    НДС или счет задним числом!
    Выписка сф задним числом
    Начисление ЗП задним числом и НУ.
    Повышение оклада задним числом
    Пробивка чека задним числом.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оплата за комунальные услуги задним числом. Как быть?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пн Май 02, 2011 16:04:10 Сообщить модератору   

    Здравствуйте уважаемые профи.
    Вот такая проблема. Были оплачены ком услуги директором за личные деньги в 2010 году. Я естественно ничего не знала об этом, сейчас обнаружилось, что оплата была, что мне делать? Я предпологаю, что сделать можно авансовый отчет без получения наличности из кассы-тоесть без расходника а в этом году вернуть ему деньги из кассы, но тогда оборотка за прошлый год естественно изменится на эту сумму, может какую пояснительную записку написать? Подскажите пожалуйста -как будет правильно?
    Заранее спасибо за ответ.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #2 Пн Май 02, 2011 23:43:19 Сказали Спасибо❤   

    То же была такая ситуация, пришлось сделать авансовый на сумму оплаты, а перерасход выдать уже в текущем году.Ну и естественно переделать отчеты, если у вас 100, у меня была 910, так что отчет я не переделала, только свои фин.отчеты.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Вт Май 03, 2011 07:49:09 Сообщить модератору   

    Elena_Iv говорит:
    сделать можно авансовый отчет без получения наличности из кассы-тоесть без расходника а в этом году вернуть ему деньги из кассы, но тогда оборотка за прошлый год естественно изменится на эту сумму

    именно так, потому что у вас есть документы за ком.услуги от поставщика прошлогодней датой.
    Или ничего не менять, документы положить "под сукно", а диру вернуть, оформив каким-нибудь договором ГПХ, но придется заплатить ИПН.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #4 Вт Май 03, 2011 09:43:48   

    Смотря еще когда была оплата, например, если в конце декабря,можно было и в этом году пропустить, подотчетник поздно отчитался. Тогда с поставщиком акт сверки по 2010г. не пойдет на сумму оплаты, но это не так страшно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Ср Май 04, 2011 12:04:45 Сообщить модератору   

    А с другой стороны по-правилам, править задним числом вообще не рекомендуется. Я даже не знаю что и делать, может бух справку на основании акта сверки сделать... Возможно что это будет правильно.

    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

    Даночка, оплата была 29 декабря

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #6 Ср Май 04, 2011 19:24:43   

    Elena_Iv говорит:
    может бух справку на основании акта сверки сделать..

    Бух.справку о чем?О том, что оплата прошла 29 декабря, так у вас же есть фискальный чек, зачем вам бух.справка. Сделайте авансовый отчет 5 января и счет 3310 закроется, выдайте деньги подотчетнику и все вроде.Зато не придется 2010г. переделывать.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Ср Май 04, 2011 19:32:00 Сообщить модератору   

    Elena_Iv, а почему вы считаете, что накладную на ком.услуги не надо проводить как услуги сторон. организ. Вы же по факту оплаты, т.е. по ПКО на вычеты не сможете взять ком услуги, следовательно и накладная и сч.ф. должны быть, а если они их у себя провели 2010 годом, то как вы 2011 проведете? А расходы периода, вы это не учитываете?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #8 Чт Май 05, 2011 09:25:34   

    Поликсени говорит:
    накладную на ком.услуги не надо проводить как услуги сторон. организ.

    по-моему речь идет только об оплате этих услуг. Я так поняла, что АВР проведены были как положено, т.е. по дате выписки.
    Elena_Iv , проясните ситуацию. Я так и не поняла, зачем бух.справка, если только у вас действительно нет фискального чека?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Пт Май 06, 2011 11:28:06 Сообщить модератору   

    девочки, не путайте начисление расходов с их оплатой. в данном случае речь только об оплате: согласна с предложением Даночки.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #10 Пт Май 06, 2011 11:33:04   

    Видимо, Elena_Iv, уже решила эту ситуацию, а мы гадаем.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Пт Май 06, 2011 17:08:47 Сообщить модератору   

    Даночка, Нет кассовый чек потеряли.

    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:

    Факт реализации услуг есть тоесть никакие цифры не поменяются. Нет касс чека-его потеряли, я взяла копию приходника и акт сверки - вот те документы что есть у меня на руках.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #12 Пт Май 06, 2011 19:45:06 Сказали Спасибо❤   

    ну тогда на основании акта сверки можно составить авансовый отчет, т.е. вместо фискального чека, вы приложите акт сверки. И можно будет провести авансовый январем, чтобы не трогать 2010г. Главное расходы отражены правильно и взяты на вычеты.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Вт Май 10, 2011 16:55:27 Сообщить модератору   

    Даночка,
    а если деньги отданы в декабре -31 числа, в акте сверки, можно ли авансовый сделать январем? Опять же без выдачи из кассы наличности.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #14 Вт Май 10, 2011 21:01:53 Сказали Спасибо❤   

    Elena_Iv говорит:


    а если деньги отданы в декабре -31 числа, в акте сверки, можно ли авансовый сделать январем? Опять же без выдачи из кассы наличности.

    Да можно, подотчетники не день в день же отчитываются по приобретениям. Получил деньги, через три-пять дней(как прописано в учетной политике) отчитался и датой оплаты у вас будет дата составления авансового отчета.
    Даночка говорит:
    Главное расходы отражены правильно и взяты на вычеты.

    т.е. СФ вы уже указываете датой, котрой выписана СФ. У вас просто не пойдет акт сверки с поставщиком на конец 2010 из-за оплаты, но это не так страшно,в январе все выровняется.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz