Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    красное сальдо в кассе, как исправить?
    По счету 1251 висит красное сальдо ,как закрыть или списать ?
    Красное сальдо на счете 3350 за 2015, 2016 годы. Что делать?
    Карточка счета 1210:Сальдо на начало ...
    Как убрать в ОСВ "красное сальдо" на конец периода по счету 3120?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Выходит красное сальдо по зарплате     
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Май 07, 2011 17:52:42   

    Ув.профи, подскажите. Восстанавливаю учет. После перепроведения регламентной ЗП, вышло красное сальдо по уволенному сотруднику. Неправильно был подсчитан ИПН.Операцией вручную я перекинула его задолженность на счет 1252. В ОСВ сумма по ЗП правильно показыает, а в расчетно-платежной ведомости как стояла красной эта сумма, так и стоит. Подскажите как быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Май 07, 2011 19:29:35   

    Вопрос еще актуален.очень нужен ответ. Почему иногда данные в ОСВ не совпадают с расчетно-платежной ведомостью.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Сб Май 07, 2011 19:45:17 Сообщить модератору   

    Вам необходимо просмотреть данные в документе Удержание ИПН по НУ и Расчет ИПН, ОПВ. При несовпадении сумм в этих документах, результат отражается в расчетно-платежной ведомости. Либо пересмотреть документ отражение зп в НУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Май 07, 2011 19:50:29   

    Я перепроводила документы по ЗП и получилось так, что у одного сотрудника был неправильно применен вычет и отсюда неправильно подсчитан ИПН, ему должны были выдать 20000, а выдали 21000. Он теперь должен ТОО, чтобы красное сальдо не висело я бухсправкой перенесла эту сумму на счет 1252. Эта сумма в оборотно-сальдовой правильно отражается, а в расчетно-платежной как была, так и осталась. Т.е. отражение в рег. все правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Май 07, 2011 19:58:01 Сказали Спасибо❤   

    Тема про 1с- правила данного форума знаете?
    Бух.справкой это не исправишь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Май 07, 2011 20:00:18 Сообщить модератору   

    Сделайте ПКО от этого сотрудника якобы он вернул излишне выплаченную зп

    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

    Налоги правильно отражаются в расчетной ведомости?
    Сумма выплаты на 1000 больше?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Май 07, 2011 21:09:03   

    Я перепроводила документы по ЗП и получилось так, что у одного сотрудника был неправильно применен вычет и отсюда неправильно подсчитан ИПН, ему должны были выдать 20000, а выдали 21000. Он теперь должен ТОО, чтобы красное сальдо не висело я бухсправкой перенесла эту сумму на счет 1252. Эта сумма в оборотно-сальдовой правильно отражается, а в расчетно-платежной как была, так и осталась. Т.е. отражение в рег. все правильно.

    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:

    Елена Т говорит:
    Тема про 1с- правила данного форума знаете?

    Бух.справкой это не исправишь.

    1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
    Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.19.5). рего.номер 9932901. А чем можно исправить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Май 07, 2011 22:00:43   

    Это Вам специалисты по 1с правильно подскажут, можете ссылку (только ссылку) кинуть личным сообщением чтобы заглянули в эту тему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Май 07, 2011 22:31:04   

    Если я ничего не пишу, это не значит, что я не читаю (с) председатель.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Сб Май 07, 2011 22:34:07   

    мне очень нужна ваша помощь или я недостаточно четко описала проблему

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Май 07, 2011 22:36:15   

    Читайте личку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Сб Май 07, 2011 23:49:34 Сообщить модератору   

    Даночка говорит:
    Операцией вручную я перекинула его задолженность на счет 1252. В ОСВ сумма по ЗП правильно показыает, а в расчетно-платежной ведомости как стояла красной эта сумма, так и стоит. Подскажите как быть.

    Вот в этой теме ответ на Ваш вопрос (надо документом "Корректировка корректировка записей регистров" скорректировать нужный регистр):
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=31748&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вс Май 08, 2011 00:04:19 Сообщить модератору   

    agemet, тут про другое вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вс Май 08, 2011 00:43:20 Сообщить модератору   

    Даночка говорит:
    я бухсправкой перенесла эту сумму на счет 1252. Эта сумма в оборотно-сальдовой правильно отражается, а в расчетно-платежной как была, так и осталась. Т.е. отражение в рег. все правильно.

    Не знаю, как в 1С-8, а в семерке нужно было бы по времени ручную операцию поставить перед расчетно-платежной ведомостью в журнале операций

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вс Май 08, 2011 11:28:01 Сказали Спасибо❤   

    Даночка говорит:
    После перепроведения регламентной ЗП, вышло красное сальдо по уволенному сотруднику. Неправильно был подсчитан ИПН.Операцией вручную я перекинула его задолженность на счет 1252. В ОСВ сумма по ЗП правильно показыает, а в расчетно-платежной ведомости как стояла красной эта сумма, так и стоит

    В 1С 8 БУК учет З/П ведется не только по БУ, но и по специальным регистрам.
    Расчетно-платежная ведомость показывает то, что было отражено в регистрах, но не в БУ.

    Для снятия "красноты" Вы по БУ сделали следующую проводку: Дт3350-Кт1252.

    Теперь данное движение необходимо отразить по регистрам З/П.

    Самое оптимальное мне кажется в Вашем случае сделать это через документ "Разовое удержание" (Зарплата - Разовые удержания).
    При этом так как данное движение Вы уже отразили по БУ бух.справкой, тоо не надо отражать это в документе "Отражение зарплаты в учете" во избежание двойных проводок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вс Май 08, 2011 15:05:07 Сообщить модератору   

    Рита говорит:
    agemet, тут про другое вопрос.

    Про что про другое? Вот и Raybek советует тоже самое о чём я говорил в посту №12 этой темы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Май 09, 2011 01:46:49   

    [quote="LV"]Не знаю, как в 1С-8, а в семерке нужно было бы по времени ручную операцию поставить перед расчетно-платежной ведомостью в журнале операций[quote="Raybek"]а в 8 совсем по-другому.Данные по расчетно-платежной ведомости не всегда совпадают с ОСВ и все время надо следить, теперь я поняла, что
    Raybek говорит:
    В 1С 8 БУК учет З/П ведется не только по БУ, но и по специальным регистрам.

    Я прочитала тему, которую советовал agemet и воспользовалась документом Корректировка записей регистров. Только у меня не удержание, а наоборот, сотрудник должен фирме. Теперь сумма в расчетно-платежной закрылась и правильно отражается и на счете 1252. Жму всем спасибки, спасибо за советы.

    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

    ой что-то не так скопировала.
    LV говорит:
    Не знаю, как в 1С-8, а в семерке нужно было бы по времени ручную операцию поставить перед расчетно-платежной ведомостью в журнале операций

    а в 8 совсем по-другому.Данные по расчетно-платежной ведомости не всегда совпадают с ОСВ и все время надо следить, теперь я поняла, что
    Raybek говорит:
    В 1С 8 БУК учет З/П ведется не только по БУ, но и по специальным регистрам


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz