Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Подскажите попадаем ли мы под ст 100 ...
    Можно ли провести процедуру возврата ...
    Нужно ли считать курсовую разницу, ес...
    Как посмотреть зачет между налогами, проведенный НК
    Включать оборот по импорту по ТС в 30...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Если НДС по импорту из ТС проведенный в 4 кв., взят в зачет 1 кв след года(ст256НК), как быть в 1С?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пн Июл 18, 2011 15:23:09 Сообщить модератору   

    Если НДС по импорту из ТС проведенный в 4 кв., взят в зачет в 1 кв след года(п/п 12) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса)
    Как провести импорт в 1С 7.7 при закрытии года, чтобы сумму НДС по импорту за декабрь 2010г в зачет не брал в 4 кв 2010г. Т.к. на декларации 320 за декабрь 2010 года-стоит отметка в январе 2011г.
    Спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пн Июл 18, 2011 15:36:29 Сообщить модератору   

    jupar говорит:
    Как провести импорт в 1С 7.7 при закрытии года, чтобы сумму НДС по импорту за декабрь 2010г в зачет не брал в 4 кв 2010г.

    А какими проводками Вы берете этот НДС в зачет?
    Он же по Таможенному союзу берется в зачет проведением операцией или бух.справкой вручную тем числом, которым проставлена отметка на заявлении.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пн Июл 18, 2011 16:09:39 Сообщить модератору   

    jupar говорит:
    Как провести импорт в 1С 7.7 при закрытии года, чтобы сумму НДС по импорту за декабрь 2010г в зачет не брал в 4 кв 2010г

    При оплате через банк не проводите НДС к зачету.
    S76 говорит:
    бух.справкой вручную тем числом, которым проставлена отметка на заявлении.

    Сделайте так. Проводки будут Дт 1420 Кт 1630

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пн Июл 18, 2011 17:47:13 Сообщить модератору   

    Спасибо, я так и сделаю.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz