| Разноглассие данных по отчетам КПН и НДС | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Пт Сен 23, 2011 11:55:04 |  |  
				| 
 |  
			
				| База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=636676#636676 
 Здравствуйте. Заранее прошу прошения, давно не участвовала в форуме.
 
 У нас строительная организация. не могли бы подсказать. Звонили с НУ сказали, что у нас по КПН оборот на 2 149 000, а по НДС-су 2 040 000. ГЛ.бухгалтер разругалась и ушла, а шеф сказал мне решить вопрос. Подскажите как и что нужно сделать?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Пт Сен 23, 2011 11:58:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| Гулжан, ищите, почему разница, возможно, была реализация ОС, в таком случае по НДС в обороте показываете, а по КПН это указывается в другой строке, а может и ошибка, в любом случае надо найти, по какой причине разница. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Пт Сен 23, 2011 11:58:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| Уже называем расхождение в отчетах - разногласием. Давно поссорились кпн и ндс? Хотя с чего бы им дружить, разве что отдельными частями тела. Распишите вопрос, а то сплошные разногласия. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Пт Сен 23, 2011 12:01:22 |  |  
				| 
 |  
			
				| Гулжан, вовсе не обязательно обороты по 100 и 300 форме должны совпадать, т.к. есть доходы, которые могут облагаться НДС не в полном объеме, а в части, как например доходы от выбытия активов и другие. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Пт Сен 23, 2011 12:02:58 |  |  
				| 
 |  
			
				| КПН отражается в годовом отчете значит надо проверить всю реализацию отраженную в годовом отчете и сравнить с отчетами по ндс за весь период -4 квартала 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Пт Сен 23, 2011 12:04:12 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Трудоголик2 говорит: |  
	  | вовсе не обязательно обороты по 100 и 300 форме должны совпадать |  Но для своего спокойствия, все-равно надо точно, из-за чего возниклы разница. Через n-лет придет проверка, а вспомнить по прошествии этих лет будет сложнее.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
 
 
 
 
	  | Мелена говорит: |  
	  | все-равно надо точно |  знать
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Пт Сен 23, 2011 12:09:57 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Трудоголик2 говорит: |  
	  | Гулжан, вовсе не обязательно обороты по 100 и 300 форме должны совпадать, т.к. есть доходы, которые могут облагаться НДС не в полном объеме, а в части, как например доходы от выбытия активов и другие. |  Если не сложно не могли бы в кратце перечислить доходы, которые могут облагаться НДС не в полном объеме, а в части, как например доходы от выбытия активов и другие.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Пт Сен 23, 2011 12:40:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| Гулжан, доходы от реализации товаров, работ и услуг однозначно должны совпадать, что 100 форме, что в 300 форме. Чтобы разобраться в вашей ситуации необходимо посмотреть регистры налогового учета к 100 и 300 формам. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пт Сен 23, 2011 13:11:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| Честно я недавно только работаю в этой организации. За 2010 год 100.00. Посмотрела по 100 сумма складывается из Доход+прочий доход и реал-я ОС (а/машина). Как я поняла теперь нужно сложить данные по 300.00 форме? Сравнивая вылезет ошибка. Не так ли?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Пт Сен 23, 2011 13:27:31 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Гулжан говорит: |  
	  | и реал-я ОС (а/машина) |  Вот и посмотрите здесь. Возможно это и есть разница, т.к. НДС по легковым а/машинеам не берется в зачет и
 согласно ст 238
 8. При реализации товаров, по которым налог на добавленную стоимость, указанный в счетах-фактурах, выписанных при приобретении этих товаров, не подлежит отнесению в зачет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действовавшим на дату их приобретения, размер облагаемого оборота определяется как положительная разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью товара, определяемой в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
 
 Добавлено спустя 51 секунду:
 
 
 
 
	  | Трудоголик2 говорит: |  
	  | а/машинеам |  Простите "а/машинам"
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Пт Сен 23, 2011 19:59:00 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 4. Положительная курсовая разница является доходом по КПН, но не является облагаемым оборотом по НДС 5. Вознаграждение (проценты) по депозиту, который предприятие разместило в банке - доход по КПН, но НДС не облагаются.
 ...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Ср Ноя 27, 2013 21:46:12 |  |  
				| 
 |  
			
				| 6. Пример обратный, но тоже иллюстрирует расхождение между ф.100 и ф.300: если при реализации ФА стоимость реализации меньше стоимостного баланса группы (подгруппы), то дохода от выбытия ФА нет, но вся стоимость реализации является оборотом по НДС. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Ср Ноя 27, 2013 22:02:08 |  |  
				| 
 |  
			
				| А у меня еще - покупатель долг заплатил, который я брала на вычет как сомнительный, не отразила в 300тке... Вот думаю надо было или нет. Кста, НДС не корректировала при отнесении на вычет, так как долг от необлагаемого оборота.
 
 Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
 
 Опять же расходы на проезды-проживание в командировках. В 100тке как ком.расходы, а не как расходы по реализации. Ну в 300тке в строка для определения НДСа  в зачет.
 А камералка сравнивает покупки по 300 с расходами по реализации в 100. Кароче увед - обалденный пришел.
 
 Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
 
 Не то что поссорились НДС с КПН, а вообще они из разных частей света, и вообще не могут быть даже похожими друг на друга.
 Вспомнилась тема недавно обсуждаемая. насчет указания в 300 в строке, где НДС в зачет не идет, оборота по НДС.
 Кто "повелся" на это Правило заполнения - готовсь! Я честно говоря, не стала это делать.
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Ср Ноя 27, 2013 22:08:48 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Мара говорит: |  
	  | НДС не корректировала при отнесении на вычет, так как долг от необлагаемого оборота. |  Ну а какая тогда корректировка?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Ср Ноя 27, 2013 22:13:21 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Рита говорит: |  
	  | Ну а какая тогда корректировка? |  это-то да, но если это дело отразить в 300, не очень получится. Я решила, что это компенсация по ранее произв. вычетам, а не оборот по реализации. Правильно ли?
 
 Добавлено спустя 30 секунд:
 
 и через прочие доходы в 100.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Пт Мар 01, 2019 12:13:47 |  |  
				| 
 |  
			
				| Может кто здесь подскажет, я и свою тему завела, какие расходы, идущие на вычеты могут не отражаться в 300.00? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |