Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Учет дебиторской и кредиторской задолженности
    Что делать с НДС по просроченной кредиторской/дебиторской задолженности?
    Списание дебиторской задолженности
    Списание дебиторской задолженности
    Списание кредиторской задолженности
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Списание кредиторской и дебиторской задолженности предприятия     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пн Июн 21, 2010 15:51:32 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=687289#687289

    Пожалуйста, подскажите: По истечении какого срока списывается кредиторская и дебиторская задолженность предприятия? Как правильно сделать проводки и оформить? Заранее спасибо

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пн Июн 21, 2010 16:29:10 Сообщить модератору   

    Я, например, списала задолженности по бух. и по налоговому учету по истечении срока исковой давности - через 3 года.
    1. сч. 7440 - сч. 1210 - на сумму дебиторск. задолженности без НДС
    сч. 3130 - сч. 1210 - коррект-ка НДС
    2. сч. 3310 - сч. 6280 - на сумму кредиторской задолженности

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пн Июн 21, 2010 16:36:17 Сообщить модератору   

    А какие документы необходимо приложить? или бухгалтерской справки будет достаточно?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пн Июн 21, 2010 16:44:14 Сообщить модератору   

    Здесь Вы найдете ответы на свои вопросы
    http://kodeks.kz/index.php?st=89
    http://kodeks.kz/index.php?st=105

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Пн Мар 12, 2012 17:40:26 Сообщить модератору   

    Относится ли к сомнительной дебиторской и кредиторской задолженности авансы выданные и полученные и как их списывать

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Чт Апр 05, 2012 17:07:20 Сообщить модератору   

    dgulvira, продолжайте в этой теме.
    Авансы выданные - списываете за счет чистой прибыли. Не сможете по ним воспользоваться вычетом по сомнительным обязательствам.
    Авансы полученные - это Ваши доходы от списания обязательств.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Пн Янв 28, 2013 16:25:24 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    Здесь Вы найдете ответы на свои вопросы
    http://kodeks.kz/index.php?st=89
    http://kodeks.kz/index.php?st=105


    можем ли мы произвести вычеты по данной статье 105 НК, если еще не прошло 3 года, но компания - дебитор закрывается, и у неё нет возможности оплаты задолженности?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Пн Янв 28, 2013 16:30:14 Сообщить модератору   

    Как я понимаю -вам 3 года ждать. Иной срок оговаривается в 105ой только, если контрик признан банкротом.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Пн Янв 28, 2013 16:32:57 Сообщить модератору   

    vfhf говорит:
    Как я понимаю -вам 3 года ждать. Иной срок оговаривается в 105ой только, если контрик признан банкротом.


    в налоговой паренек сказал, что можно просто уменьшить доход того периода, когда была признана дебиторка... вот этот момент я не поняла Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Сб Фев 02, 2013 11:30:47 Сообщить модератору   

    Извините, можно задать вопрос? ТОО нанимает на перевозку авто ИП, дает водителю ИП 100 000 на дорогу, при выполнении услуги ИП выставляет сч/ф и акт выполненных работ. а чек не пробивает. Теперь у ТОО висит сумма в 100 000 задолженности перед ИП. прошло уже 3 года, ИП не работает, закрылось. Какие проводки и документы приложить при списании задолженности?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Сб Фев 02, 2013 23:39:34 Сообщить модератору   

    Почему висит долг, если сумма выплачена, как то непонятно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Пн Фев 04, 2013 22:23:23 Сообщить модератору   

    vfhf, скорее всего потому что
    valentina говорит:
    а чек не пробивает


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Ср Фев 13, 2013 17:07:18 Сообщить модератору   

    у меня по счету 3397 "висит" сумма на кредите - 9 576 тг, эта сумма идет еще с 2008 года, выплатить можно еще сотруднику? он еще работает

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Чт Май 16, 2013 18:37:05 Сообщить модератору   

    Задолженность образовалась в июле 2012г. в сумме 3 408 060 тенге.В апреле 2013г. по суду пришли к мировому соглашению об уменьшение суммы долга на 500 000 тенге.Подскажите как поступить с проводками? По срокам получается что я не могу списать как сомнительное требование и не подходит выписка дополнительного сч/ф "минусовая" как изменение стоимости сделки.Получается просто списать за счет сичтой прибыли?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Чт Май 16, 2013 18:55:41 Сообщить модератору   

    natkis говорит:
    Задолженность образовалась в июле 2012г. в сумме 3 408 060 тенге.В апреле 2013г. по суду пришли к мировому соглашению об уменьшение суммы долга на 500 000 тенге.Подскажите как поступить с проводками? По срокам получается что я не могу списать как сомнительное требование и не подходит выписка дополнительного сч/ф "минусовая" как изменение стоимости сделки.Получается просто списать за счет сичтой прибыли?

    Должны были вы или вам?

    Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:

    ozma говорит:
    natkis говорит:
    Задолженность образовалась в июле 2012г. в сумме 3 408 060 тенге.В апреле 2013г. по суду пришли к мировому соглашению об уменьшение суммы долга на 500 000 тенге.Подскажите как поступить с проводками? По срокам получается что я не могу списать как сомнительное требование и не подходит выписка дополнительного сч/ф "минусовая" как изменение стоимости сделки.Получается просто списать за счет сичтой прибыли?

    Должны были вы или вам?


    natkis, поясните более подробно почему урезали задолженность: связано ли это как то с браком товаров или качеством работ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Чт Май 16, 2013 19:48:41 Сообщить модератору   

    Должны нам. Уменьшили сумму долга нашему плательщику в связи с тем что сперва он с нами законтрактовался,купил товар,услуги .Мы все выполнили по поставке и работам, нужно было срочно к дню города. А наш покупатель только через пару месяцев вышел с этим объемом на тендер,по которому была выделена сумма меньшая чем они законтрактовались с нами.Т.е. реально сработали в убыток,денег платить нет.В общем "поплакались".Наш директор просчитал что "лучше синица в руке" и сделал такую уступку,чтобы получить хоть какие-то деньги.На сегодня есть график погашения на уменьшенную сумму долга и наш плательщик его добросовестно выполняет в части платежей.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Вт Май 06, 2014 16:29:54 Сообщить модератору   

    Обязательства возникшие по приобретенным товарам (импорт). НДС уплачен при получении товара по таможенной декларации, при списании обязательства согласно ст.89 НДС исключить из зачета?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Сб Май 10, 2014 01:39:38 Сообщить модератору   

    нармина, не нужно исключать из зачета:

    Ст. 259 НК говорит:
    1. Если часть или весь размер обязательства по приобретенным товарам, работам, услугам признаются сомнительными в соответствии с положениями настоящего Кодекса, то сумма налога на добавленную стоимость, ранее принятого в зачет по таким товарам, работам, услугам, в размере, соответствующем размеру сомнительного обязательства, подлежит исключению из зачета по истечении трех лет с даты возникновения обязательства, кроме налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет на основании подпунктов 3) и 4) пункта 1 статьи 256 настоящего Кодекса.


         Цитата полностью   §Печать темы
    Шадрина Наталья
    Коллега
    Спасибки: 0

      

    #19 Чт Июн 11, 2015 16:46:14   

    Добрый день! У нас ИП на общеустановленном режиме. Дебиторская задолженность в сумме 79000 тг. образовалась в июне 2008 г. В 2011 году задолженность не списали, потому что дебитор все время обещал погасить долг. Теперь уже мы не можем найти эту организацию. В списках бездействующих организаций не числится. Акт сверки они так и не подписали, счет-фактура, накладная, гарантийное письмо имеются.
    Подскажите, могу ли я списать эту задолженность по приказу руководителя за счет доходов ИП без корректировки НДС (проводки ДТ 5520 КТ 1210-79000) в этом году или нам придётся отправлять дополнительную декларацию по НДС за 4 кв. 2011 г и декларацию 220 за 2011 год с уменьшением на эту сумму?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309

      

    #20 Чт Июн 11, 2015 17:06:46 Сказали Спасибо❤   

    Шадрина Наталья говорит:
    нам придётся отправлять дополнительную декларацию по НДС за 4 кв. 2011 г и декларацию 220 за 2011 год с уменьшением на эту сумму?

    Да.
    И во вторых у тех уберут НДС из зачета.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Шадрина Наталья
    Коллега
    Спасибки: 0

      

    #21 Чт Июн 11, 2015 17:35:16   

    Спасибо Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Пт Июн 12, 2015 15:43:47 Сообщить модератору   

    Добрый день, всем!
    Филиал в РК( не резидент) получал от Головного(не резидента) финансовую помощь, покупал товар, ОС, оплачивал налоги,
    теперь продает все товары, ос ТОО, (резиденту), также передает долг (кредиторскую задолженность)по финансовому помощи.
    Вопрос: при передаче кредиторской задолженности (не резидента) Филиала, ТОО (резиденту), какие налоговые обязательства возникают перед бюджетом
    у Филиала? Может ли Филиал списать у себя как сомнительные доходы.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #23 Пн Ноя 05, 2018 11:20:08 Сообщить модератору   

    Доброе утро. Подскажите пожалуйста, в 2015 году выплатили аванс, а документы СФ скорее всего до нас не дошли. Фирму найти не могу. Как быть со списанием?

    Списание выписанного аванса в доход? Но ведь и расходом мы его не признавали. Unknown

    Может в расход за счет чистой?

         Цитата полностью   §Печать темы
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138

      

    #24 Пн Ноя 05, 2018 11:28:43 Сказали Спасибо❤   

    Татя говорит:
    в расход за счет чистой


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Пн Ноя 05, 2018 11:36:55 Сообщить модератору   

    Татя говорит:
    в 2015 году выплатили аванс

    Татя говорит:
    Как быть со списанием?

    Предлагаю:
    http://www.balans.kz/topic5899.html?print=yes
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0

      

    #26 Вт Мар 25, 2025 14:33:03   

    здравствуйте, если оплатили за ТМЦ, документы утеряны,снабженец не донес, ИП это не отвечает по указанному номеру, адреса нет, 3г не прошло, что делать с этими суммами

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4776

      

    #27 Вт Мар 25, 2025 15:12:40   

    А сами ТМЦ получили?

         Цитата полностью   §Печать темы
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0

      

    #28 Вт Мар 25, 2025 15:20:16   

    Да

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4776

      

    #29 Вт Мар 25, 2025 15:25:19 Сказали Спасибо❤   

    ТМЦ приходуете как безвозмездно полученное имущество, а
    Омарова Д.М. говорит:
    Авансы выданные - списываете за счет чистой прибыли. Не сможете по ним воспользоваться вычетом по сомнительным обязательствам.


         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz