| Как заполнить приложение №19 к форме 100.00 при смене режима  с упрощенки на ОУР? | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Вт Мар 20, 2012 01:26:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| Доброй ночи,подскажите пожалуйста,ТОО на СНР , перешло  с 2 кв.2011 года на ОУР,при заполнении приложения 19 формы 100.00, в графе на начало налогового периода исходить из данных  на 01.01.11г или же на 01.04.11 год?Спасибо. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Ср Мар 21, 2012 00:40:50 |  |  
				| 
 |  
			
				| спасибо Трудоголик2, !Так как данное приложение заполняется на основании данных финансовой отчетности,то тут много  споров,как заполнять ФО при смене режима за весь год или за период ОУР  и соответственно  уже заполнять приложение ,прочла много веток,мнения разделились либо заполнять за весь год,так как на составление фин.отчетности не влияет переход режима или 
 
 
 
	  | Трудоголик2 говорит: |  
	  | natasa.1986 говорит: на 01.04.11 год
 
 |  
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Ср Мар 21, 2012 16:05:45  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| natasa.1986, если заполнять за весь год, тогда не сойдется приложение 17. Это мое мнение. А что касаемо ФО для пользователей, то здесь однозначно - за весь финансовый год. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Вс Мар 25, 2012 22:05:06 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте,хотела уточнить еще один момент в заполнении 
 
 
 
	  | natasa.1986 говорит: |  
	  | Так как данное приложение заполняется на основании данных финансовой отчетности, |  
 на конец отчетного периода , по строке нераспределенный доход(непокрытый убыток), будет также отражаться убыток прошлого периода с СНР?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Вс Мар 25, 2012 22:33:03  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| При заполнении финансовой отчетности режим налогообложения не причем. Бухгалтерский учет  - это непрерывное, последовательное отражение событий и т.п.
 Финансовая отчетность заполняется на основании данных бухгалтерского учета.
 Закон о бухучете и финотчетности
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | Статья 18. Отчетный период 1. Отчетным периодом для годовой финансовой отчетности является календарный год, начиная с 1 января по 31 декабря.
 2. Первый отчетный год для вновь созданной организации начинается с момента ее государственной регистрации по 31 декабря того же года.
 
 |  Таким образом, при подаче годовой декларации по КПН компоненты финансовой отчетности заполняются за полный прошедший финансовый отчетный год, неважно, кто на каком режиме был, и когда перешел на другой режим в целях налогообложения.
 В налоговых декларациях ФО добавлена справочно в соответствии с требованиями НК.
 
 Так что, мое мнение - на конец отчетного периода в прил. 19 будет отражаться весь ваш нераспределенный доход/непокрытый убыток за 2011 год (который сложился за отчетный период по бухучету, независимо от режима налогообложения).
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Вс Мар 25, 2012 22:52:30 |  |  
				| 
 |  
			
				| magnolia, спасибо за ответ! 
 
 
 
	  | magnolia говорит: |  
	  | компоненты финансовой отчетности заполняются за полный прошедший финансовый отчетный год, неважно, кто на каком режиме |  
 
 
	  | Трудоголик2 говорит: |  
	  | если заполнять за весь год, тогда не сойдется приложение 17. Это мое мнение |  
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Вс Мар 25, 2012 23:19:41  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Так речь-то идет о прил.19, оно справочное, арифметически на прил.17 оно не влияет при расчете. Единственное, там в начале есть показатель Чистый доход (убыток) в финансовой отчетности. Видимо, речь о том, чтобы все показатели красиво совпадали друг с другом. 
 Смотрим Правила заполнения ф.100.00 по прил.17:
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | 1) в строке 100.17.001 указывается чистый доход (убыток) по финансовой отчетности; |  по какой финансовой отчетности - к сожалению, не уточняется. Но, так как финансовая отчетность (промежуточная) может составляться за какой угодно интервал времени в принципе - за месяц, квартал, то раз нам не уточнили в Правилах, для того, чтобы прил.17 сошлось, мы здесь укажем ЧД/убыток за необходимый период на ОУР.
 
 Смотрим Правила дальше по прил.19
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | 21.	Составление формы 100.19 – Сведения о компонентах годовой финансовой отчетности
 
 77.	Данная форма составляется налогоплательщиком на основании данных бухгалтерского учета, подготовленных за отчетный налоговый период в соответствии с международными стандартами и законодательством Республики Казахстан по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности.
 |  
 Так как мы сдаем ф.100.00, а по КПН отчетный налоговый период по НК:
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | Статья 148. Налоговый период 
 1. Для корпоративного подоходного налога налоговым периодом является календарный год с 1 января по 31 декабря.
 
 
 |  то и форму 100.19 обязаны составить за календарный год, что так же, как уже писалось выше, совпадает по Закону о бухучете и финотчетности с периодом по составлению годовой финансовой отчетности.
 
 Все разницы, мое мнение, вы можете отразить в дополнительной пояснительной записке, написав ее отдельно к годовой налоговой декларации, или как комментарий с пояснениями по декларации по КПН в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Вс Мар 25, 2012 23:30:57 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | magnolia говорит: |  
	  | так как финансовая отчетность (промежуточная) может составляться за какой угодно интервал времени в принципе - за месяц, квартал |  
 можно будет составить еще фин.отч за период ОУР ,дополнительно
 magnolia, спасибо!
 
 Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
 
 
 
 
	  | natasa.1986 говорит: |  
	  | Так как мы сдаем ф.100.00, а по КПН отчетный налоговый период по НК: Цитата:
 Статья 148. Налоговый период
 
 1. Для корпоративного подоходного налога налоговым периодом является календарный год с 1 января по 31 декабря.
 
 |  
 я в данном случае буду составлять за период с 01.04.11-31.12.11(форму 100)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пн Мар 26, 2012 00:06:59  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | natasa.1986 говорит: |  
	  | я в данном случае буду составлять за период с 01.04.11-31.12.11(форму 100) |  это понятно, но декларацию по КПН вы будете сдавать все-таки за 2011 год, а за какой период в нем, в соответствии с режимом налогообложения - это уже частный случай.
 Я же пошагово расписала обоснование заполнения прил.19 в целом за календарный год.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Вт Мар 27, 2012 18:54:31 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый вечер уважаемые специалисты!! 
 Подскажите пожалуйста мне в данной ситуации, предприятие со 2 квартала 2011 года находиться на УПР по ноябрь месяц 2011 года. с 01 декабря мы добровольно переходим на ОУР так как превышение доходов.
 
 При составлении 100 формы столкнулась с тем, что не могу понять:
 
 1 можно брать на начало периода остатки или нет по ТМЦ и РБП?
 2 и также в финансовой отчетности остатки на начало периода или нет?
 
 Заранее благодарю
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Ср Мар 28, 2012 10:06:36 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый утро, помоги пожалуйста с этой
 
 Добавлено спустя 33 секунды:
 
 помогите пожалуйста с этой ситуацией,
 
 извиняюсь!!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Пт Мар 29, 2013 13:54:52 |  |  
				| 
 |  
			
				| Перешли в 4 квартале на ОУР , Остатки по ТМЦ на начало 4 квартала их вносим в 100 форму  или же их не считать, только то что поступило в 4 квартале? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Пт Мар 29, 2013 14:08:22 |  |  
				| 
 |  
			
				| Получается  на начало налогового периода остатки на 4 квартал 100000 Поступление 50000
 Спмсанно 25000
 Остаток на конец налогового периода 1250000
 Правильно?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |