  | 
	
	
		|  нужно ли отражать сумму транспортных расходов в строке 300.00.16, если они были включены в 328 форму
		  
		 
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Ср Апр 25, 2012 09:22:53   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте! фирма импортировала товар из РФ, транспортные услуги оказывала казахстанская фирма и выставила счет-фактуру с 0% НДС на сумму 270000 тенге, при заполнении 328 формы, данная сумма была распределена пропорционально стоимости приобретенной продукции. Подскажите, пожалуйста, нужно ли эту сумму отражать в 300 форме в строке 300.00.16. "ТРУ, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен"? и показываем ли мы эту счет-фактуру в приложении 300.08?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		
			
			
			 Ежик в тумане  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Сб Апр 28, 2012 14:48:17   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | aigerim0907 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  и показываем ли мы эту счет-фактуру в приложении 300.08? | 
	 
 
 
Показывать в Приложении 300.08 эту счет-фактуру нужно. В этом приложении указываются все счет-фактуры которые вы получили, не важно с НДС, без НДС или с 0 ставкой НДС они выписаны.
 
 
	  | aigerim0907 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  нужно ли эту сумму отражать в 300 форме в строке 300.00.16. "ТРУ, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен"? | 
	 
 
 
Правила формы 300.00 говорят:
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  5)	в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым  налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость;  | 
	 
 
 
Считаю что так как есть в правилах оговорка "но", то такую счет-фактуру в этой строке указывать не нужно. 
 
 
с ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Сб Апр 28, 2012 15:05:07   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ежик в тумане говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Считаю что так как есть в правилах оговорка "но", то такую счет-фактуру в этой строке указывать не нужно. | 
	 
 
 
Не правильно считаете. Прчитайте ст 257 НК. А затем внимательно читаем правила
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  5) строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым  налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость; | 
	 
 
 
Т.е. в эту строку включаются все те с-ф, которые выписаны без НДС, а также те, которые выписаны с НДС, по которым не разрешен зачет, согласно ст 257 НК,  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Сб Апр 28, 2012 15:48:14   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Татиана, согласно правилам заполнения
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  6)	в строке 300.00.017 А указывается сумма  оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276–4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.021, 300.00.027. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в Декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и  заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00, представленных за соответствующий налоговый период. Cтрока включает в себя строки 300.00.017 I А, 300.00.017 II А; | 
	 
 
 
 
	  | Татиана говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А в строке 300.00.017 (I) эта сумма разве не включена в НОБ? | 
	 
 
 
Да при импорте из ТС она включается, а вот из прочих стран на основании ГТД - нет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Сб Апр 28, 2012 15:50:59   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | aigerim0907 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  импортировала товар из РФ | 
	 
 
 
В данном случае включена 
 
	  | Татиана говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в строке 300.00.017 (I | 
	 
 
,  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Сб Апр 28, 2012 15:54:29   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Татиана, я отвечала Ежик в тумане, 
 
 
	  | Ежик в тумане говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Считаю что так как есть в правилах оговорка "но", то такую счет-фактуру в этой строке указывать не нужно. | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		
			
			
			 Ежик в тумане  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Сб Апр 28, 2012 16:40:23   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Трудоголик2, Татиана, в данном случаи, я отвечала конкретно на вопрос про:
 
 
	  | aigerim0907 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  одскажите, пожалуйста, нужно ли эту сумму отражать в 300 форме в строке 300.00.16. "ТРУ, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен"?  | 
	 
 
 
так как 
 
	  | aigerim0907 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  фирма импортировала товар из РФ | 
	 
 
 
и согласна, что эта сумма транспортных затрат уже включена в строке
 
 
	  | Татиана говорит: | 
	 
	
	  | 
	  строке 300.00.017 (I) | 
	 
 
 
с ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Вт Июл 31, 2012 13:03:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Трудоголик, а почему вы считаете, что
 
[/quote]а вот из прочих стран на основании ГТД - нет.[/quote]?
 
Когда брокер подает декларацию, если были транспортные расходы согласно условий поставки (самовывоз) из стран, не являющимися членами ТС, в декларации для определения таможенной стоимости, таможенники включают сумму транспортных расходов, и в специальном разделе эта сумма указывается.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
	 
 
 
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
 |