Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как заполнить строку 100.00.009 V есл...
    Если в ФНО 300 отражена сумма НДС, от...
    в 2006 году, не была отражена реализа...
    ОПВ и СО у ИП. Неправильно села опла...
    Правильно ли отражена сумма субсидий от государства в ф.300.00?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сумма НДС к начислению за 1кв была неправильно отражена, как откорректировать?     
    dandelion
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Июн 25, 2012 11:23:01   

    Доброе утро,

    подскажите, пож-ста: отразили неправильно Начисленный НДС за 1кв 2012 (реализация только нерезидентам, поэтому нет 300.07), как теперь исправить эту сумму в дополнительной за 1кв 2012?
    Сумма реализации нерезиденту была начислена меньше чем по счет-фактуре выданной.

    спасибо заранее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Июн 25, 2012 11:29:52   

    Заполняете приложение 300.05 на сумму разницы, далее эта сумма переноситься в строку 300.00.005 и соответственно в строку 300.00.029 НДС к начислению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dandelion
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Июн 25, 2012 11:41:37   

    Роза говорит:
    Заполняете приложение 300.05 на сумму разницы, далее эта сумма переноситься в строку 300.00.005 и соответственно в строку 300.00.029 НДС к начислению.

    Да нет, это реализация наша нерезиденту (сч 1210), т.е. то что по счету 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Июн 25, 2012 11:51:07   

    dandelion говорит:
    Да нет, это реализация наша нерезиденту

    простите, тогда приложение 300.05 не нужно, заполняете только
    Роза говорит:
    строку 300.00.005 и соответственно в строку 300.00.029 НДС к начислению

    Роза говорит:
    на сумму разницы


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dandelion
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Июн 25, 2012 12:27:37   

    Спасибо, Роза
    У меня получается разница положительная (напр-р, 32тг,), т.е. например:
    отражено в декларации:
    стр 300.00.001 А сумма 893 тг в колонке В 107 тг
    стр 300.00.007 893тг
    стр 300.00.008 100%
    стр 300.00.013 107 тг
    стр 300.00.029 57 тг (107-50)

    теперь по допику должно быть?:
    стр 300.00.007 268 тг
    стр 300.00.008 100%
    стр 300.00.013 32 тг
    стр 300.00.029 32 тг - правильно?

    извините, что так дотошно - боюсь сделать ошибку Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Июн 26, 2012 08:38:47   

    Сумма реализации 1300 тенге?
    dandelion говорит:
    теперь по допику должно быть?:
    стр 300.00.007 268 тг
    стр 300.00.008 100%
    стр 300.00.013 32 тг
    стр 300.00.029 32 тг -

    а где строчка 300.00.001 на сумму 268 - 32
    строчку 300.00.002 тоже нужно заполнять
    dandelion говорит:
    (107-50)

    50 это зачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Июн 26, 2012 10:47:58 Сказали Спасибо❤   

    Роза говорит:
    простите, тогда приложение 300.05 не нужно, заполняете только
    Роза говорит:строку 300.00.005 и соответственно в строку 300.00.029 НДС к начислению

    А при чем здесь стр 300.00.005? Это ведь реализация не в РК. А у dandelion, обычная реализация на территории РК с НДС и с-ф.
    dandelion говорит:
    теперь по допику должно быть?:

    стр 300.00.007 268 тг

    стр 300.00.008 100%

    стр 300.00.013 32 тг

    стр 300.00.029 32 тг - правильно?

    Правильно, только где стр 300.00.001? И стр 300.00.008 не заполняется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dandelion
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Июн 26, 2012 11:18:15   

    Спасибо за советы! Rose

    Добавлено спустя 52 секунды:

    строку 300.00.001 забыла отобразить:
    300.00.001 А будет 268тг и В 32тг

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dandelion
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Июл 27, 2012 20:30:59   

    Добрый вечер, подскажите, пож-ста, сдаю дополнительную 300ф за 1кв 2012, по след.данным:

    300.00.001А 185017 тг
    300.00.001В 22201 тг
    300.00.007 185017 тг
    300.00.008 100%
    300.00.013 22201 тг
    300.00.014А 380411 тг
    300.00.014В 45649 тг
    300.00.022 380411 тг
    300.00.025 45649 тг
    300.00.027II 45649 тг

    А дальше получается стр 300.00.029 не заполняется, т.к. зачета больше начисленного, тогда получается разница переплаты НДС в сумме 23448 тг должно отразиться по стр 300.00.030?

    спасибо заранее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz