Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли менять свидетельство госреги...
    Увольнение. Нужно менять и делать новое штатное расписание?
    Новое свидетельство по НДС в 1С, верс...
    Если работник поменял уд. личности, СИК нужно менять или нет?
    Если свидетельство по НДС выдано в 2009 ,когда его нужно менять?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Нужно ли менять счет-фактуры за 2012г, если поставщик принес новое св-во НДС в 2013г.?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Янв 11, 2013 18:18:59 Сообщить модератору   

    Ответьте, пожалуйста.
    В 2013 году поставщик принес счет-фактуру с новым свидетельством по НДС.
    Но свидетельство выдано в сентябре 2012 года.
    Поставщик с сентября по декабрь выписывал счета-фактуры со старым номером св-ва.
    Звонила в налоговую: говорят менять счета-фактуры за 2012 год не нужно,
    так как БИН ввели только в этом году.
    А причем здесь БИН, если при выдаче нового св-ва старое считается недействительным.
    По крайне мере мне так кажется.
    Я нашла пока только 3-х таких поставщиков.
    Но чувствую придется весь 3 и 4 квартал проверять, кто какие нам счета принес.
    Вопрос, нужно ли счета-фактуры за 2012 год менять, и указывать в них новые св-ва,
    или не нужно?
    Что-то меня ответ НК смущает.

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    Модераторы, я кажется сейчас в сауну пойду.
    Перенесите меня куда-нибудь, пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Янв 23, 2013 12:05:30 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Янв 23, 2013 12:18:17 Сказали Спасибо❤   

    Flora говорит:
    А причем здесь БИН, если при выдаче нового св-ва старое считается недействительным.

    Согласна с вами. С момента получения нового свидетельства надо выписывать счет-фактуры на его основании.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Янв 23, 2013 13:11:19 Сообщить модератору   

    в 2008 году в 300 форме в 7 приложении ыигурировало свидетельство по ндс. позже же только РНН, а сейчас БИН. свидельство по НДС теперь же только для того чтобы подтвердить уплату НДС и взятие другой компанией его в зачет, что гарантирует отсутствие ошибок при камеральном контроле в будущем. на мой взгляд переделать все сч/ф с сентября 12 года, чисто формальность,.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Янв 23, 2013 15:09:44 Сообщить модератору   

    В ф. 300.00 свидетельства нет. По камералке не вылезет.
    Я боюсь, что при проверке могут убрать эти счета из зачета,
    так как по ст. 263 НК свидетельство должно быть указано.
    А у нас указано св-во, утратившее силу.
    Честно говоря, мне не хочется теперь каждого поставщика за пол года проверять.
    И очень хочется верить в
    Flora говорит:
    Звонила в налоговую: говорят менять счета-фактуры за 2012 год не нужно,
    так как БИН ввели только в этом году.

    Но придется все-таки менять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Мар 18, 2014 10:09:49 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! подскажите, нужно ли менять с/ф, если номер свидетельства по НДС указан в с/ф новый, а дата стоит не дата выдачи нового свидетельство, а дата первоначальной постановки на учет по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Мар 18, 2014 10:30:54 Сообщить модератору   

    vahmerova говорит:
    дата первоначальной постановки на учет по НДС?

    Предлагаю,если правильно понял Ваш вопрос:
    "Дата выдачи свидетельства по НДС в счет-фактуре
    Мы неоднократно проходили перерегистрацию по НДС. И каждый раз нам меняли Свидетельство по НДС,где дата постановки в качестве налогоплательщика по НДС остается одна и та же, а дата выдачи нового свидетельства меняется и серия и номер свидетельства тоже меняется. При заполнении счет фактуры, в графе свидетельство по НДС серия и номер должны указываться нового последнего свидетельства , а дата?
    Ответ:
    Согласно п.п.5) п. 5 ст. 263 НК в счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, должны быть указаны: серия и номер свидетельства поставщика-плательщика налога на добавленную стоимость о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.
    ВЫВОД:
    В связи с чем, по Налоговому кодексу в счет-фактуре указывается серия и номер свидетельства по НДС, дата выдачи свидетельства не указывается.
    Специалисты по налогообложению,
    НД г. Караганда."
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Мар 18, 2014 10:32:50 Сообщить модератору   

    спасибо большое за ответ!
    значит, если она все таки есть, это некритично?

    Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:

    вернее, есть, но не та?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Мар 18, 2014 10:52:46 Сообщить модератору   

    Так как дата выдачи свидетельства не является обязательным реквизитом "правильного" счета-фактуры, считаю, что необходимости замены нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz