Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Форма 100.01 приобретено товаров услу...
    какая строка в ФНО 100 за 2012 год идет в разноску
    Заполнение формы 300.01, строка 300.01.014 в 2012 году
    Декларация 220 - 2012 год.Строка 220.00.030 (вычет МЗП)- правильное заполнение
    100 форма строка 100.00.067 и строка 100.17.064
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Форма 220 за 2012 год - строка 220.00.018     
    Suok
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Мар 16, 2013 00:05:55 Сообщить модератору   

    Очень прошу помочь знатоков откликнуться! Уже исчерпала все возможности - не могу никак понять как быть.
    Мы со счета Товар 1330 документом списания списали на счет 2410 ФА. Т.е были товары, а мы их поставили себе как ОС. Сумма 95 000 тг. Теперь сравниваю по всем формулам, проверяю по декларациям НДС по приобретенному товару - не идет ровно на эти 95 000 тг. Я эту сумму никуда в декларации не ставлю - где именно эту сумму надо отражать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Suok
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Мар 16, 2013 09:25:35 Сообщить модератору   

    Как вы думаете, если я эту цифру укажу в строке 220.00.018 VI, где VI указывается фактическая стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемыми последующими расходами по фиксированным активам и арендуемым основным средствам.
    И уже эи 95000 буду указывать в форме по ФА, как поступление ОС???
    Помогите пожалуйста...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зиля
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вс Мар 17, 2013 12:51:33 Сказали Спасибо❤   

    Мне кажется, в последующие не надо ставить. Вы сразу эти 95 000 тенге (если эта сумма включает НДС, тогда 84821 тенге) поставите в форме по ФА, как поступившие ФА в течении налогового периода. Ведь в 300.00 указываются не только поступившие ТМЦ, но и ОС. В случае уведомления по камеральному контролю так и дадите пояснения, что было поступление ФА- я с таким уже сталкивалась. Налоговиков такой ответ удовлетворил- претензий больше не было.

    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:

    Но при этом вы не отражаете поступившие ТМЦ, которые вы списали на ОС, в строке "Поступившие ТМЦ за налоговый период". Иначе это будет завышение расходов на вычеты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гасанова
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 27, 2013 01:19:13   

    пуЗдравствуйте
    у меня такой вопрос прошу помочь.
    в строку 220.00.018 III Н включила: услуги казахтелекома, расх за аренду помещения, комиссия банка(по выписке,у меня пункт прием платежей) и комиссия банка удерживаемая при оплате налогов(конкретно с уплаты СО и СН за работника и ИП).
    правильно ли я включила затраты.или их куда -нить в другую строку включить??
    ..... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz