Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить превышение НДС к зачету на начисленным в доп.300 форме
    Как правильно в форме 300.00,отразить...
    Могу ли я по ТПО отразить суммы в стр...
    1С8: Как правильно отразить изменение оклада?
    Уменьшение суммы НДС к зачету
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно отразить изменение суммы НДС к зачету в доп.форме 300.00?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Авг 26, 2014 09:55:19 Сообщить модератору   

    Исправляю не совсем правильно сданный отчет, путем составления дополнительного отчета. Боюсь ошибок. Подскажите, верно ли?
    1)строку 300.00.13 -надо уменьшить на 17 004 , значит ставим сумму с минусом (-17 004), следовательно и строка 300 .00.13 B уменьшается на сумму НДС (- 2 040тг)
    2)Строку 300.00.15 надо убрать сумму в 3700, и прибавить 17 004тг. Я 17 004- 3700 =13304 заношу в строку 300.00.15.
    3) в строке 300.00.21 автоматически выходит сумма = -3700 (строка 300.00.13 (-17004)+ строка 300.00.15 (13 304)
    4)сумма НДС из строки 300.00.13B попадает в строку 300.00.23 с минусом
    5)строка 300.00.27 - сюда заносится сумма НДС, которая была с минусом (стр.300.00.13В)
    Подскажите , верно ли заполнена страница из декларации, где мы корректируем сумму НДС к оплате

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Авг 26, 2014 10:13:41 Сообщить модератору   

    Верно. Только не известно что мы корректируем. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Авг 26, 2014 10:13:43 Сообщить модератору   

    может я как то запутано все написала, просто хотела уточнить, когда исправляем НДС к зачету, где еще надо исправить? для этого файл поместила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Авг 26, 2014 10:15:33 Сообщить модератору   

    все цифры сели верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Авг 26, 2014 10:17:05 Сообщить модератору   

    и вот в файле, который я разместила, скажите, просто мы там указываем, что сумму НДС к уплате увеличилась и все? т.е. остальные строки оставляем пустыми? (имею ввиду строки 300.00.28-300.00.32).

    Добавлено спустя 26 секунд:

    Извините за дотошность, боюсь допустить ошибочку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Авг 26, 2014 10:33:04 Сообщить модератору   

    Хункаева Фатима говорит:
    остальные строки оставляем пустыми?
    именно так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Авг 26, 2014 11:14:49 Сообщить модератору   

    Извините, сейчас загрузила форму дополнительную из 1С в СОНО, там пишет ,что строки 300.00.29 нужно заполнить. Там что тоже разницу надо поставить, между суммой которую мы сдавали в основной форме и сейчас за минусом всех корректировок?

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    Я так поняла, если я уменьшаю сумму НДС к зачету, значит сумма к уплате НДС увеличивается на эту сумму, значит в строке 300.00.29 (НДС к уплате) я должна проставить эту сумму, а в строке 300.00.31 я должна указать ее с минусом. Ой как все запутано

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Авг 26, 2014 11:19:04 Сообщить модератору   

    Согласно правилам заполнения формы ее нужно заполнить, просто перенесите ту же сумму в данную строку.
    Я обычно ее не заполняю и всё садится.

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

    Хункаева Фатима говорит:
    Я так поняла, если я уменьшаю сумму НДС к зачету, значит сумма к уплате НДС увеличивается на эту сумму
    Верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Авг 26, 2014 11:23:14 Сообщить модератору   

    Smile Отправляю... Надеюсь, что все правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1667 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Авг 26, 2014 11:42:56   

    Хункаева Фатима говорит:
    а в строке 300.00.31 я должна указать

    эта строка заполняется налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и применяющими статью 267 Налогового кодекса, если вы к ним не относитесь, эту строку не заполняете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Авг 26, 2014 11:44:48 Сообщить модератору   

    300.00.31- сумма НДС переносимая на последующие налоговые периоды? Она заполняется только для сельского хозяйства?

    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

    вроде бы там написано (300.00.28-300.00.27I) либо (300.00.28+ 300.00.27II)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1667 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Авг 26, 2014 11:53:09   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=529766#529766

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Авг 26, 2014 12:01:22 Сообщить модератору   

    т.е. как я поняла, нужно заполнять только строку 300.00.27I ИЛИ 300.00.27II смотря в каком случае. А что делать, если я указала по ошибке сумму зачета, превышающего сумму НДС еще и в 30.000.31? Мне что надо сделать? в строке 300.00.31 указать эту сумму с минусом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1667 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Авг 26, 2014 12:03:36   

    Хункаева Фатима говорит:
    в строке 300.00.31

    эту строку не трогайте и строки 300.00.028, 300.00.029, 300.00.031, даже ноль не ставьте
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=553767#553767

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Авг 26, 2014 12:07:52 Сообщить модератору   

    Я теперь уже поняла, что эти строки не должны заполняться, просто когда я основную форму когда сдавала, то поставила туда сумму превышения суммы НДС относимого в зачет, над суммой начисленного НДС, т.е. сумму из строки 300.00.27II перенесла еще и в строку 300.00.31. Как теперь исправить? Можно ведь в дополнительной форме это все исправить как то?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1667 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Авг 26, 2014 12:16:55   

    Хункаева Фатима говорит:
    сумму из строки 300.00.27II перенесла еще и в строку 300.00.31

    а как на лицевой село? Как нужно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Авг 26, 2014 12:20:35 Сообщить модератору   

    Написано:
    105101 Hалог на доб.стоимость на произв. товары, выпол. работы и оказан. услуги на терр. РК -Сальдо на конец периода (недоимка -, переплата (превышение) +) = 2 147 000

    Добавлено спустя 22 секунды:

    Это в выписке из лицевого счета так написано

    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

    Что мне теперь делать?

    Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:

    Наверное так оставить нельзя? при проверке из налоговой будут проблемы?

    Добавлено спустя 23 секунды:

    Наверное так оставить нельзя? при проверке из налоговой будут проблемы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Авг 26, 2014 13:48:37 Сообщить модератору   

    Пожалуйста. дайте ответ. как лучше все это исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Авг 26, 2014 14:08:05 Сообщить модератору   

    Хункаева Фатима, сейчас нужно посмотреть лицевой счет как село. Если все правильно ничего не исправляйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Авг 26, 2014 14:12:03 Сообщить модератору   

    можно я вам скину? пожалуйста..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Авг 26, 2014 14:12:24 Сообщить модератору   

    Хункаева Фатима, скиньте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Авг 26, 2014 14:18:44 Сообщить модератору   

    Вот сейчас вытащила, посмотрите пожалуйста[/quote][/code]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1667 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Авг 26, 2014 14:21:41   

    Хункаева Фатима, я не совсем правильно выразилась, креме лицевого, у вас как форма основная разнеслась, как нужно? Думаю, что как нужно, а то бы вы раньше забили бы тревогу, вот тема, где разнеслось 0 вместо нужной суммы, и как форумчане вносили исправления
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=531497#531497
    не торопитесь сразу так переживать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Авг 26, 2014 14:23:57 Сообщить модератору   

    Пока разноски нет, давайте ее дождемся или посмотрите в уведомлении от НК о принятии формы, что там написано? Ваша сумма (корректировка) должна появиться в начисленных от 26.08.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Авг 26, 2014 14:25:27 Сообщить модератору   

    понимаете , я сдала отчет с такими неправильно заполненными данными за 4 квартал 2013 года. и еще за 1 квартал 2014 года.. Вот я про эти отчеты говорю.

    Добавлено спустя 55 секунд:

    может там увидите в лицевом счете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Авг 26, 2014 14:26:31 Сообщить модератору   

    В уведомлении написано: разноска от такого то числа? если разнесено, то заново нужно сформировать лицевой по 26.08.14г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Авг 26, 2014 14:27:30 Сообщить модератору   

    от 25 августа

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Авг 26, 2014 14:27:52 Сообщить модератору   

    Давайте конкретно разберем сумму 2040 тенге, посмотрим как она села.

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    Надо подождать операционный день в левом верхнем углу: 26.08.14г., чтобы видеть разноску суммы 2040тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Вт Авг 26, 2014 14:32:50 Сообщить модератору   

    я вам объясню. Был сдан отчет за 4 квартал. Я проверяя, заметила, что неправильно была отнесена сумма НДС в размере 2040 тенге. Решила сдать дополнительную форму, чтобы уменьшить НДС к зачету на эту сумму (2040 тенге). Обратилась к вам за помощью и сразу узнала, что в отчете за 4 квартал, получается есть еще ошибки. т.е. суммы по строкам неправильно разнесла. Вот сумму . которая есть на лицевом счете в размере 1 271 044 тенге, тоже была записана в строке 300.00.27II, также и в строке 300.00.31. Поэтому я испугавшись ошибки, дополнительную форму на сумму 2040 еще не сдала, а вот советуюсь с Вами, как лучше все сразу исправить. понимаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Авг 26, 2014 14:37:13 Сообщить модератору   

    Вы эту сумму
    Хункаева Фатима говорит:
    в размере 1 271 044 тенге
    делали к уменьшению? если да то всё верно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Авг 26, 2014 14:38:45 Сообщить модератору   

    да именно эту сумма, понимаете? Ну что теперь? мне что не надо ничего исправлять? Или же все таки нужно сумму 1 271 044 поставить с минусом в строке 300.00.031? чтобы она от туда убралась? просто очень боюсь налоговой проверки..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Авг 26, 2014 14:39:30 Сообщить модератору   

    Данная сумма села один раз, значит всё верно, если она была к уменьшению, скиньте по этой сумме часть формы 4кв.2013

    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

    Хункаева Фатима говорит:
    просто очень боюсь налоговой проверки..

    боятся не надо! но в будущем только строка 300.00.027 только заполняется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вт Авг 26, 2014 14:42:42 Сообщить модератору   

    Вот скидываю вам листок формы 300.00. Там видно что я проставила сумму , которая должна быть к уменьшению- 2раза.

    Добавлено спустя 59 секунд:

    А правильный вариант, я как понимаю такой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Авг 26, 2014 14:45:11 Сообщить модератору   

    все верно

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

    именно 2 вариант

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Вт Авг 26, 2014 14:47:54 Сообщить модератору   

    Нужно исправлять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Авг 26, 2014 14:49:55 Сообщить модератору   

    Хункаева Фатима говорит:
    Нужно исправлять?

    Для успокоения своей души, но ничего страшного нет, самое главное в будущем быть бдительнее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Вт Авг 26, 2014 14:50:31 Сообщить модератору   

    а разве с налоговой не будет проблемы?

    Добавлено спустя 27 секунд:

    из за неправильного заполнения? в случае проверки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Вт Авг 26, 2014 14:54:24 Сообщить модератору   

    Хункаева Фатима говорит:
    а разве с налоговой не будет проблемы?
    всё равно что-нибудь да найдут!
    Smile Исправьте, тем более что исправление не повлияет на разноску.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Вт Авг 26, 2014 14:56:16 Сообщить модератору   

    Спасибо. Такое дело сделали вы хорошее!! т.е. я сейчас просто проставлю сумму , отраженную в строке 300.00.31, с минусом и все?

    Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:

    Или нужно проставить сумму с минусом в обеих строках, а потом правильно заполнить только строку300.00.027? Возможно ли просто проставить сумму , отраженную в строке 300.00.31, с минусом и все?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1667 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Вт Авг 26, 2014 15:01:31 Сказали Спасибо❤   

    Предлагаю
    Хункаева Фатима говорит:
    1 271 044 поставить с минусом в строке 300.00.031
    ,все равно же доп отправляете, чтоб уже к этому периоду не возвращаться.

    Стася_п говорит:
    тем более что исправление не повлияет на разноску


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Вт Авг 26, 2014 15:02:02 Сообщить модератору   

    Smile большое спасибо Вам всем за помощь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Вт Авг 26, 2014 15:08:04 Сообщить модератору   

    Хункаева Фатима говорит:
    с минусом и все?
    И всё!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Вт Авг 26, 2014 15:15:34 Сообщить модератору   

    Very Happy

    Добавлено спустя 14 секунд:

    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Ср Авг 27, 2014 12:44:07 Сообщить модератору   

    девочки, я вчера отправила свою дополнительную форму. теперь думаю все ли правильно село? Если вы помните, мне нужно было
    1)в строке полученные услуги с НДС убрать сумму 17 040 тенге, соответственно и уменьшить сам вычет на сумму налога 2040тенге.
    Правильно ли все село? или я снова что то неправильно заполнила?
    Просто там сумму 2040 тенге стоит к оплате.. верно ли это? или мне нужно было эту сумму проставить в строке 300.00.27 "превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного
    налога просто эту сумму за минусом?
    А то у меня по моему получилось, что эта сумма к оплате попала...

    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

    я отправила вот так...

    Добавлено спустя 46 секунд:

    посмотрите

    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

    вот прикрепила

    Добавлено спустя 41 секунду:

    неужели опять надо исправить?.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Ср Авг 27, 2014 12:56:03 Сообщить модератору   

    Хункаева Фатима говорит:
    Правильно ли все село?
    Да
    Хункаева Фатима говорит:
    Просто там сумму 2040 тенге стоит к оплате.. верно ли это?
    К начислению - верно.
    Судя по нашему предыдущему обсуждению, все верно.

    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

    Вам же нужно было уменьшить зачет на 2040, значит начисление увеличится на эту сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Ср Авг 27, 2014 12:58:55 Сообщить модератору   

    Если исправлять, то надо опять эти 2040 тенге поставить с минусом в строке 300.00.027I и поставить в строке 300.00.027II опять с минусом (мы же должны были уменьшить сумму превышения0

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    Просто сейчас глянула на разноску, и вдруг подумала правильно ли я эту сумму (2040тенге) поставила к начислению.. не должна ли я была просто уменьшить сумму к зачету...

    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

    у нас понимаете не было суммы к начислению, была сумма зачета больше чем начислен сам налог, т.е. мы должны были поставить сумму 1 271 040 тенге в строку 300.00.27 II, А теперь надо было просто ее уменьшить на сумму 2040 тенге. надеюсь все правильно. Но меня гложат сомнения.

    Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:

    Посмотрите пожалуйста. может я не так объясняю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Ср Авг 27, 2014 13:13:59 Сообщить модератору   

    Хункаева Фатима говорит:
    1)в строке полученные услуги с НДС убрать сумму 17 040 тенге, соответственно и уменьшить сам вычет на сумму налога 2040тенге.

    Правильно.Ничего исправлять не нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Ср Авг 27, 2014 13:46:04 Сообщить модератору   

    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz